Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ямало-Ненецкий АО


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2012 г. № 2618

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную муниципальную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании город Губкинский на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации города Губкинского от 24 февраля 2012 года № 316, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 18 октября 2012 года № 2373 "О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании город Губкинский на 2012 - 2014 годы".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Мирончука С.С.

Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ





Приложение

Утверждены
постановлением
от 14 ноября 2012 года № 2618

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ДОЛГОСРОЧНУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"

1. В паспорт Программы внести следующие изменения:
Строку 10 изложить в следующей редакции:

┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и      │Общий объем финансирования программы из городского бюджета│
│источники     │составляет 8226500 рублей, в том числе:                   │
│финансирования│в 2012 году - 3635500 рублей;                             │
│программы     │в 2013 году - 2595500 рублей;                             │
│              │в 2014 году - 1995500 рублей.                             │
│              │Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер │
│              │и подлежат корректировке в течение финансового года,      │
│              │исходя из возможностей бюджета города.                    │



│                   │      │        │        │      │      │числе по      │
│                   │      │        │        │      │      │годам:        │
│                   │      │        │        │      │      │2012 - 5 чел.;│
│                   │      │        │        │      │      │2013 - 5 чел.;│
│                   │      │        │        │      │      │2014 - 5 чел. │
├───────────────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────────────┤
│2.1.2. Обновление, │Город-│ 3000,0 │  0,0   │1500,0│1500,0│Накопление и  │
│восполнение,       │ской  │        │        │      │      │обновление    │
│содержание в целях │бюджет│        │        │      │      │материально-  │
│гражданской обороны│      │        │        │      │      │технических   │
│запасов            │      │        │        │      │      │средств в     │
│материально-       │      │        │        │      │      │городском     │
│технических        │      │        │        │      │      │бюджете до 95%│
│средств.           │      │        │        │      │      │от заплани-   │
│                   │      │        │        │      │      │рованного     │
│                   │      │        │        │      │      │объема, в  том│
│                   │      │        │        │      │      │числе:        │
│                   │      │        │        │      │      │2013 год - 85%│
│                   │      │        │        │      │      │от плана,     │
│                   │      │        │        │      │      │2014 год - 95%│
│                   │      │        │        │      │      │от плана.     │
├───────────────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────────────┤
│3. Цель: Снижение времени реагирования на возможные чрезвычайные         │
│ситуации.                                                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1. Задача: Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской   │
│службы города.                                                           │
├───────────────────┬──────┬────────┬────────┬──────┬──────┬──────────────┤
│3.1.1. Дооснащение │Город-│ 1044,0 │ 144,0  │500,0 │400,0 │Укомплектован-│
│Единой дежурно-    │ской  │        │        │      │      │ность до 100% │
│диспетчерской      │бюджет│        │        │      │      │ЕДДС          │
│службы города      │      │        │        │      │      │необходимым   │
│необходимым        │      │        │        │      │      │оборудованием,│
│оборудованием,     │      │        │        │      │      │техникой и    │
│техникой и         │      │        │        │      │      │программным   │
│программным        │      │        │        │      │      │обеспечением, │
│обеспечением.      │      │        │        │      │      │что позволит  │
│                   │      │        │        │      │      │на 100%       │
│                   │      │        │        │      │      │обеспечить    │
│                   │      │        │        │      │      │непрерывность │
│                   │      │        │        │      │      │управления,   │
│                   │      │        │        │      │      │обработку     │
│                   │      │        │        │      │      │поступившей   │
│                   │      │        │        │      │      │информации и  │
│                   │      │        │        │      │      │сигналов      │
│                   │      │        │        │      │      │оповещения.   │
└───────────────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┴──────────────┘".





Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru