АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2012 г. № 3378
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ 01.10.2010 № 2643
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА 2011-2014 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования "Город Волгодонск" и на основании решения Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130 "О бюджете города Волгодонска на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов" (с изменениями, внесенными решением Волгодонской городской Думы от 19.09.2012 № 75 "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 09.12.2011 № 130 "О бюджете города Волгодонска на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов") постановляю:
1. Внести в приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 № 2643 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы" следующие изменения:
1.1. В разделе
"Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы":
1.1.1. Подраздел
"Исполнители Программы" дополнить словами следующего содержания: "Управление по муниципальному заказу города Волгодонска" (далее - УМЗ г. Волгодонска).".
1.1.2. В подразделе
"Объемы и источники финансирования Программы":
- в абзаце первом цифры "137946,8" заменить цифрами "139418,2";
- в абзаце втором цифры "127617,7" заменить цифрами "129100,0";
- в абзаце четвертом цифры "37904,0" заменить цифрами "39386,3";
- в абзаце двенадцатом цифры "168,7" заменить цифрами "157,8";
- в абзаце тринадцатом цифры "64,4" заменить цифрами "53,5".
1.2. В разделе 3
"Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение":
1.2.1. В абзаце первом
цифры "137946,8" заменить цифрами "139418,2".
1.2.2. Таблицу № 2
изложить в следующей редакции:
"Таблица № 2
(тыс. рублей)
┌───┬─────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименования │Источник │ Объемы финансовых средств, всего, │
│п/п│ мероприятий │финансиро-│ в том числе по годам реализации │
│ │ │вания ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ всего │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │ год │
├───┼─────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1 │Финансовое обес- │местный │78517,4│17807,6│20300,8│20149,4│20259,6│
│ │печение муници- │бюджет │ │ │ │ │ │
│ │пального задания ├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │МКУ "Управление │за счет │8259,5 │2017,6 │1984,9 │2097,4 │2159,6 │
│ │ГОЧС города │средств от│ │ │ │ │ │
│ │Волгодонска" │предприни-│ │ │ │ │ │
│ │ │мательской│ │ │ │ │ │
│ │ │деятельно-│ │ │ │ │ │
│ │ │сти, по- │ │ │ │ │ │
│ │ │ступивших │ │ │ │ │ │
│ │ │в местный │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────┴──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │планов эвакуации ├───────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │при пожаре │ДТиСР, учрежде-│Средства, │ 3,5 │ 3,5 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │ния социального│полученные│ │ │ │ │
│ │ │обслуживания │от пред- │ │ │ │ │
│ │ │ │принима- │ │ │ │ │
│ │ │ │тельской │ │ │ │ │
│ │ │ │и иной │ │ │ │ │
│ │ │ │приносящей│ │ │ │ │
│ │ │ │доход дея-│ │ │ │ │
│ │ │ │тельности │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│27 │Установка электро-│УЗ, учреждения │Местный │ 97,5 │ 97,5 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │приводов задвижки │здравоохранения│бюджет │ │ │ │ │
│ │для пропуска │ │ │ │ │ │ │
│ │противопожарного │ │ │ │ │ │ │
│ │расхода воды на │ │ │ │ │ │ │
│ │обводной линии │ │ │ │ │ │ │
│ │водомера │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│28 │Монтаж автоматиче-│ОК, учреждения │Местный │ 200,0 │ 200,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ской системы пожа-│культуры │бюджет │ │ │ │ │
│ │ротушения │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│29 │Ремонт пожарного │ОК, учреждения │Местный │ 13,0 │ 13,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │водопровода │культуры │бюджет │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │УЗ, учреждения │ │ 50,0 │ 50,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │здравоохранения│ │ │ │ │ │
├───┼──────────────────┼───────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│30 │Техническое обслу-│УЗ, учреждения │Местный │ 12,1 │ 12,1 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │живание и испыта- │здравоохранения│бюджет │ │ │ │ │
│ │ние электрозадвиж-├───────────────┤ ├────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ки │ОК, учреждения │ │ 35,6 │ 5,6 │ 15,0 │ 15,0 │
│ │ │культуры │ │ │ │ │ │
├───┴──────────────────┴───────────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Местный бюджет │47851,8 │18716,1 │14407,4 │14728,3 │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Средства, полученные от предпринимательской │ 157,8 │ 53,5 │ 53,3 │ 51,0 │
│и иной приносящей доход деятельности │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Областной бюджет ФСР │ 1120,0 │ 0,0 │ 560,0 │ 560,0 │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Итого по подпрограмме │49129,6 │18769,6 │15020,7 │15339,3 │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА