АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕОРГИЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 г. № 1208
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В ГЕОРГИЕВСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2011 - 2013 ГОДАХ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. № 88 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ В ГЕОРГИЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
В 2011 - 2013 ГОДАХ"
В целях реализации муниципальной целевой программы
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Георгиевском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах" администрация Георгиевского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу
"Повышение эффективности бюджетных расходов в Георгиевском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах", утвержденную постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 15 февраля 2011 г. № 88 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов в Георгиевском муниципальном районе в 2011 - 2013 годах", изложив приложение 4
в новой редакции
.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации Георгиевского муниципального района Иванову Т.В.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Георгиевского муниципального района в сети Интернет.
Глава администрации
Георгиевского муниципального района
Ставропольского края
В.Е.ШАБАЛДАС
Приложение 4
к муниципальной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов в Георгиевском муниципальном
районе в 2012 - 2013 годах"
(в редакции постановления
администрации Георгиевского
муниципального района
от 14.12.2011 № 1208
ПЛАН
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Порядок и объемы финансирования Программы.
Для эффективной реализации Программы разработан план использования субсидий на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов с указанием целей расходования, этапов и источников финансирования.
Распределение средств определяется актуальными проблемами и их приоритетностью, которая по значимости определяется следующим образом:
1. Реализация мероприятий программы повышения эффективности бюджетных расходов:
- межевание и оценка земельных участков, проведение торгов на их предоставление в аренду;
│награждение ГРБС │ │ │ │ │ │
│по результатам │ │ │ │ │ │
│проведенной │ │ │ │ │ │
│оценки │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Межевание и │ 00 00 0000000 000 000 │ 50,00 │ 450,00 │ - │ - │
│оценка земельных │ │ │ │ │ │
│участков, │ │ │ │ │ │
│проведение торгов│ │ │ │ │ │
│на их │ │ │ │ │ │
│предоставление в │ │ │ │ │ │
│аренду │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ИТОГО: │ │ 236,11 │ 2125,00 │ 236,11 │ 2125,0 │
├─────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│ Программно-техническое и технологическое обеспечение бюджетного процесса │
├─────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│Приобретение и │00 00 0000000 000 310, 226│ 250,0 │ 1000,0 │ 226,5 │ 906 │
│установка │ │ │ │ │ │
│оборудования │ │ │ │ │ │
│(включая │ │ │ │ │ │
│локальные │ │ │ │ │ │
│вычислительные │ │ │ │ │ │
│сети) для │ │ │ │ │ │
│администрации и│ │ │ │ │ │
│ее структурных│ │ │ │ │ │
│подразделений │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│Программно- │ 00 00 0000000 000 226 │ 39,0 │ 156,0 │ 62,50 │ 250,0 │
│технологическое │ │ │ │ │ │
│обеспечение и его│ │ │ │ │ │
│установка │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ИТОГО: │ │ 289,0 │ 1156,0 │ 289,0 │ 1156,0 │
├─────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┤
│ Развитие социальной инфраструктуры муниципального района: │
├─────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┤
│Развитие │00 00 0000000 000 225, 226│ 480,81 │ 1121,89 │ 480,81 │ 1121,89 │
│социальной │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │ │
│района │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ИТОГО: │ │ 480,81 │ 1121,89 │ 480,81 │ 1121,89 │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ВСЕГО: │ │ 1005,92 │ 4402,89 │ 1005,92 │ 4402,89 │
└─────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┘