Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Бурятия


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2009 № 184
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 06.07.2007 № 346 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2009 г. № 184

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 06.07.2007 № 346 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННЫЙ
УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с решениями сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.11.2008 № 952-96 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", от 25.12.2008 № 996-98 "О внесении изменений в решение сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2007 № 730-75 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 годов" постановляю:
1. Внести в Муниципальную целевую программу "Электронный Улан-Удэ" на 2008 - 2010 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2007 № 346 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг.", следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"Общие затраты на Программу - 44178 тыс. руб. Из них средства местного бюджета составляют 43178 тыс. руб., средства из внебюджетных источников - 1000 тыс. руб.".
1.1.2. Пункт "Исполнители подпрограмм и основных мероприятий" изложить в новой редакции:
"Управление информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ, а также главные распорядители бюджетных средств г. Улан-Удэ.".

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду раздел "План мероприятий МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг.", а не раздел "Перечень программных мероприятий".
   ------------------------------------------------------------------

1.2. Раздел "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1.
1.3. Раздел "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2.
1.4. Раздел "Перечень целевых индикаторов и показателей мероприятий" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3.
1.5. Расписание финансирования Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическому развитию Сангадиева З.Г.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184

III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МЦП "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА
2008 - 2010 ГГ.

   ------T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦Код ¦ ГРБС ¦Ожидаемый результат ¦ Источник ¦ Объем финансир-ния ¦
¦ ¦ ¦ЭКРБ¦ ¦ ¦финансирования ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г.¦2009 г. ¦2010 г. ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Задача 1: Автоматизация деятельности муниципальных служащих за счет внедрения прикладного программного ¦
¦обеспечения и автоматизированных информационных систем (АИС) ¦
+-----T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------T--------T--------+
¦1.1 ¦Внедрение системы ¦226 ¦УИиИР ¦Внедрение ¦Итого: ¦ 92 ¦ 420 ¦ 450 ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦стандартизированной +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦документооборота и ¦ ¦ ¦автоматизированной ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делопроизводства ¦ ¦ ¦системы +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документооборота с ¦Местный бюджет ¦ 92 ¦ 420 ¦ 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦постепенным охватом +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех муниципальных ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.2 ¦Разработка и ¦226 ¦ ¦Автоматизированный ¦Итого: ¦ 17 ¦ 250 ¦ 300 ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦учет данных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦различного ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих мест (АРМ) ¦ ¦ ¦тематического +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦в структурных ¦ ¦ ¦содержания для ¦Местный бюджет ¦ 17 ¦ 250 ¦ 300 ¦
¦ ¦подразделениях ¦ ¦ ¦получения +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦оперативной и ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦достоверной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных баз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.3 ¦Модернизация ¦226 ¦ ¦Поддержка ¦Итого: ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦прикладного ПО, ¦ ¦ ¦существующего +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦прикладного ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦программного +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения в ¦Местный бюджет ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуальном состоянии+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменяющейся ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативно-правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и законодательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦базой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.4 ¦Формирование ¦226 ¦ ¦Структурирование, ¦Итого: ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦систематизация и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦электронных баз ¦ ¦ ¦упорядочивание ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦существующих данных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в структурных ¦Местный бюджет ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделениях +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.5 ¦Внедрение системы ¦226 ¦ ¦Возможность ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦электронной подписи¦ ¦ ¦оперативного +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦согласования и ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦утверждения +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦различного вида ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов с +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассылки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.6 ¦Создание единой ¦ ¦УАиГ ¦Создание ¦ ¦ 864 ¦ 2900 ¦ 3650 ¦
¦ ¦геоинформационной ¦ ¦ ¦информационных слоев¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, ¦ ¦ ¦различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающей ¦ ¦ ¦тематического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с ¦ ¦ ¦содержания с помощью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространственными ¦ ¦ ¦векторизованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данными ¦ ¦ ¦электронной карты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦комплексе с АИС +---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.1¦Ввод в эксплуатацию¦226 ¦ ¦позволит ¦Итого: ¦ 674 ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецчасти для ¦ ¦ ¦автоматизировать +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦работы с ¦ ¦ ¦процесс подготовки ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картографическими ¦ ¦ ¦документов +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦материалами ¦ ¦ ¦градостроительной ¦Местный бюджет ¦ 674 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(режимный вариант) ¦ ¦ ¦деятельности и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресного хозяйства ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Разработка проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контура заземления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 93 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контура заземления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Установка оконных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69 ¦ ¦ ¦
¦ ¦блоков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дверей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Монтаж пожарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Монтаж Локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦ ¦Вычислительной Сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Аттестация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 434 ¦ 1900 ¦ ¦
¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.2¦Создание ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ 190 ¦ 520 ¦ ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦адресного плана ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 190 ¦ 520 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.3¦Разработка и ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 450 ¦ 2000 ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦системы обеспечения¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 450 ¦ 2000 ¦
¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(АИС ОГД) ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.4¦Создание ¦226 ¦УИиИР ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 1650 ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦слоев различного ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематического ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦содержания для ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦создания ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ <*>¦
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦систем учета и ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 650 ¦
¦ ¦управления городкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Итого по задаче 1 ¦ 973 ¦ 3820 ¦ 5050 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+
¦Задача 2: Предоставление всесторонней информации о деятельности ОМС хозяйствующим субъектам и населению ¦
¦города ¦
+-----T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------T--------T--------+
¦2.1 ¦Создание, ¦226 ¦УИиИР ¦Обеспечение высокой ¦Итого: ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦модернизация и ¦ ¦ ¦степени открытости +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦и актуальности ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематических ¦ ¦ ¦информации о +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦сайтов, интернет- ¦ ¦ ¦деятельности ¦Местный бюджет ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦порталов, ¦ ¦ ¦Администрации +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦освещающих ¦ ¦ ¦города ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦2.2 ¦Подготовка и ¦ ¦ ¦Систематизация и ¦Итого: ¦ ¦ 800 ¦ 800 ¦
¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦подготовка +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦электронных баз и ¦ ¦ ¦электронных данных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков данных по ¦ ¦ ¦для эффективного +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦взаимодействия с ¦Местный бюджет ¦ ¦ 800 ¦ 800 ¦
¦ ¦муниципальных услуг¦ ¦ ¦МФЦ по +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦и взаимодействию с ¦ ¦ ¦предоставлению ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МФЦ ¦ ¦ ¦муниципальных услуг ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Программные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Итого по задаче 2 ¦ 0 ¦ 900 ¦ 950 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+
¦Задача 3: Совершенствование информационных и коммуникационных технологий, технических средств и ¦
¦инфраструктуры вычислительных сетей ¦
+-----T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------T--------T--------+
¦3.1 ¦Обеспечение ¦226 ¦УИиИР ¦Защита программно- ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦техническими +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦средствами ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦муниципальной +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦информационной сети ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦ресурсов и систем ¦ ¦ ¦от попыток внешних +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проникновений, ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несанкционированного¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа, воздействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вирусов и спама. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целостности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.2 ¦Подготовка кадров ¦ ¦УИиИР ¦Эффективное ¦Итого: ¦ 66,2 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦для внедрения и ¦ ¦ ¦внедрение +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦сопровождения ¦ ¦ ¦информационно- ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных и ¦ ¦ ¦коммуникационных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦технологий за счет ¦Местный бюджет ¦ 66,2 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦наличия +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦подготовленных IT- ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦специалистов ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦обучение ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 145 ¦ 145 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦командировочные ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,7 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,7 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 15,8 ¦ 50 ¦ 50 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.3 ¦Расширение и ¦ ¦УИиИР ¦Подключение к МКИС ¦Итого: ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦всех муниципальных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦учреждений, ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпоративной ¦ ¦ ¦территориально +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦информационной сети¦ ¦ ¦удаленных друг от ¦Местный бюджет ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ (МКИС) ¦ ¦ ¦друга, с +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной и ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦надежной связью +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦между ее участниками¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Пусконаладочные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.4 ¦Модернизация ЛВС ¦ ¦УИиИР ¦За счет замены ¦Итого: ¦ 393 ¦ 300 ¦ 450 ¦
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦существующего +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦сетевого ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦оборудования и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦Местный бюджет ¦ 393 ¦ 300 ¦ 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоволокна +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦произойдет ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение скорости ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦сети в целом, +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦повысится качество ¦ ¦ 96 ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦и надежность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦сетевого +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Пусконаладочные ¦226 ¦ ¦оборудования ¦ ¦ 297 ¦ 200 ¦ 300 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.5 ¦Модернизация ¦ ¦УИиИР ¦Оснащение ¦Итого: ¦2873 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
¦ ¦программно- ¦ ¦ ¦лицензионным +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦технических средств¦ ¦ ¦программным ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦обеспечением. +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦лицензионного ¦ ¦ ¦Замена и ¦Местный бюджет ¦2873 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦модернизация +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦обеспечения, ¦ ¦ ¦серверного ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦серверного ¦ ¦ ¦оборудования ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ 599 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Программные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦2274 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6 ¦Эксплуатационные ¦ ¦УИиИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6.1¦Оплата каналов ¦221 ¦ ¦Оплата провайдеру за¦Итого: ¦ 345 ¦ 600 ¦ 700 ¦
¦ ¦связи и сетевого ¦ ¦ ¦бесперебойное +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦трафика, включая ¦ ¦ ¦предоставление услуг¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦интернет и траффика ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 345 ¦ 600 ¦ 700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6.2¦Эксплуатация ¦225 ¦ ¦Поддержка ППО, ¦Итого: ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦прикладного ¦ ¦ ¦находящегося в +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦эксплуатации в ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения и ¦ ¦ ¦структурных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦программных ¦ ¦ ¦подразделениях ¦Местный бюджет ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6.3¦Содержание ЛВС и ¦ ¦ ¦Поддержание в ¦Итого: ¦ 195 ¦ 350 ¦ 427 ¦
¦ ¦МКИС ¦ ¦ ¦рабочем состоянии +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычислительных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, корпоративной¦Местный бюджет ¦ 195 ¦ 350 ¦ 427 ¦
¦ +-------------------+----+ ¦сети +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Расходные материалы¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ 94 ¦ 150 ¦ 180 ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комплектующие, ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ 101 ¦ 200 ¦ 247 ¦
¦ ¦запасные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.7 ¦Сопровождение ¦226 ¦ ¦Поддержание в ¦Итого: ¦1391,51¦ 5673,76¦ 5971,26¦
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦актуальном состоянии+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦программных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем (АС "Смета",¦ ¦ ¦комплексов, +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦"Бюджет") ¦ ¦ ¦эксплуатируемых в ¦Местный бюджет ¦1391,51¦ 5673,76¦ 5971,26¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Аппарат ¦ ¦АА ¦ ¦ ¦ 113,95¦ 217 ¦ 233,3 ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Окт. р.¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 60,5 ¦ 65,1 ¦
¦ ¦Октябрьского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Жел. р.¦ ¦ ¦ 53,1 ¦ 68,7 ¦ 73,8 ¦
¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Сов. р.¦ ¦ ¦ ¦ 67,3 ¦ 74,1 ¦
¦ ¦Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по финансам¦ ¦КФ ¦ ¦ ¦ 781,4 ¦ 796,2 ¦ 796,2 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление местных ¦ ¦УМД ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КУИиЗ ¦ ¦ ¦ 55,8 ¦ 72,2 ¦ 77,7 ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КГХ ¦ ¦ ¦ 61,2 ¦ 66,4 ¦ 71,4 ¦
¦ ¦городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КПТиП ¦ ¦ ¦ 19,5 ¦ 46,1 ¦ 49,5 ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УРТ ¦ ¦ ¦ 21,5 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КО ¦ ¦ ¦ 62,66¦ 2682,3 ¦ 2883,4 ¦
¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КСП ¦ ¦ ¦ 53,5 ¦ 70 ¦ 75 ¦
¦ ¦социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КС ¦ ¦ ¦ 61,2 ¦ 64,8 ¦ 68,7 ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Центр "Перспектива"¦ ¦Перспектива ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 48,7 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КЭР ¦ ¦ ¦ 7,5 ¦ 10,9 ¦ 11,7 ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УАиГ ¦ ¦ ¦ 28,8 ¦ 46,87¦ 50,16¦
¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УЭАЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 140,5 ¦ 87,7 ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городской Совет ¦ ¦Горсовет ¦ ¦ ¦ ¦ 50,4 ¦ 53,9 ¦
¦ ¦депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Городская ¦ ¦Избирком ¦ ¦ ¦ ¦ 27,6 ¦ 31,8 ¦
¦ ¦избирательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УИиИР ¦ ¦ ¦ ¦ 5,69¦ 6,1 ¦
¦ ¦информатизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УМЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 27 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УОБ ¦ ¦ ¦ ¦ 46,9 ¦ 46,4 ¦
¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление по ГО и ¦ ¦УГОиЧС ¦ ¦ ¦ ¦ 46,9 ¦ 50,4 ¦
¦ ¦ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городское ¦ ¦ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 479,2 ¦ 515,2 ¦
¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городское ¦ ¦ГУК ¦ ¦ ¦ ¦ 489,3 ¦ 526 ¦
¦ ¦Управление культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.8 ¦Приобретение ¦310 ¦ ¦Модернизация ¦Итого: ¦ ¦ 2610,13¦ 2589,44¦
¦ ¦вычислительной ¦ ¦ ¦устаревшего и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦техники и ¦ ¦ ¦вышедшего из строя ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оргтехники ¦ ¦ ¦парка вычислительной+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники ¦Местный бюджет ¦ ¦ 2610,13¦ 2589,44¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Окт. р.¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦Октябрьского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Жел. р.¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 50 ¦
¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Сов. р.¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по финансам¦ ¦КФ ¦ ¦ ¦ ¦ 132 ¦ 105 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление местных ¦ ¦УМД ¦ ¦ ¦ ¦ 68,6 ¦ 117 ¦
¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КУИиЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 200 ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КГХ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ ¦городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КПТиП ¦ ¦ ¦ ¦ 412,3 ¦ 188 ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УРТ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,4 ¦ 21,9 ¦
¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КО ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦
¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КСП ¦ ¦ ¦ ¦ 227 ¦ 238,3 ¦
¦ ¦социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КС ¦ ¦ ¦ ¦ 199,1 ¦ 249,3 ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КЭР ¦ ¦ ¦ ¦ 45,9 ¦ 91,2 ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УАиГ ¦ ¦ ¦ ¦ 342,63¦ 354,54¦
¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Городская ¦ ¦Избирком ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 49 ¦
¦ ¦избирательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УМЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 95,2 ¦ 95,2 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городское ¦ ¦ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 93 ¦ 80 ¦
¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Итого по задаче 3 ¦5263,71¦13133,9 ¦14087,7 ¦
+----------------------------------------------------------------T---------------+-------+--------+--------+
¦Итого: ¦Итого по годам:¦6236 ¦17853,9 ¦20087,7 ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦всего: ¦ 44178 ¦
¦ +---------------+-------T--------T--------+
¦ ¦Федерал. бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Республ. бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Местный бюджет ¦6236 ¦17854 ¦19088 ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦всего: ¦ 43178 ¦
¦ +---------------+-------T--------T--------+
¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------------------------+---------------+-------+--------+---------


   --------------------------------

Примечания:
<*> Средства из внебюджетных источников.





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184

IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение Программы составляют средства местного бюджета и средства из внебюджетных источников.
За счет средств внебюджетных источников (средства предприятий) предполагается софинансирование работ по дальнейшему использованию электронной карты г. Улан-Удэ - автоматизированному учету инженерных коммуникаций объектов городского хозяйства.
Всего на реализацию мероприятий данной Программы предусмотрено 44178 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 43178 тыс. руб., из внебюджетных источников - 1000 тыс. руб.

   -----------------------T-----------------------T----------¬

¦ Источник ¦ Сумма (тыс. руб.) ¦Примечания¦
¦ финансирования +-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Местный бюджет ¦ 6236¦ 17854¦ 19088¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Внебюджетные источники¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Итого ¦ 6236¦ 17854¦ 20088¦ ¦
L----------------------+-------+-------+-------+-----------






Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ

   ---T--------------------T--------------------T-----T--------T--------------¬

¦№ ¦ Задача ¦ Целевые индикаторы ¦Ед-ца¦Исходное¦ Значения по ¦
¦ ¦ ¦ и показатели ¦изме-¦(базо- ¦ годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦рения¦вое) ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение¦ Программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦индика- +----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тора ¦2008¦2009¦2010¦
+--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦1.¦Автоматизация ¦Степень охвата ¦% ¦ 30¦ 38¦ 45¦ 55¦
¦ ¦деятельности ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦служащих в работе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих за счет ¦прикладным ПО, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрения ¦числе с АИС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программных ¦программными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктов и ¦комплексами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированных ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем (АИС) ¦(АРМ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+ +--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦2.¦ ¦Количество рабочих ¦шт. ¦ 0¦ 1¦ 8¦ 14¦
¦ ¦ ¦мест, работающих с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦картматериалами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использованием ГИС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦3.¦Предоставление ¦Объем представляемой¦Мб ¦ 200¦ 400¦ 550¦ 600¦
¦ ¦всесторонней ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации о ¦деятельности ОМС на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ОМС ¦общественных сайтах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйствующим ¦не относящейся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектам и ¦служебной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению города ¦конфиденциальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦4.¦Совершенствование ¦Количество ¦шт. ¦ 0¦ 3¦ 3¦ 3¦
¦ ¦информационно- ¦вычислительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологической и ¦сетей, прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телекоммуникационной¦модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+инфраструктуры +--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦5.¦ ¦Процент ¦% ¦ 10¦ 60¦ 65¦ 70¦
¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицензионными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программами к числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПК и серверов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+-----






Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184

РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЦП "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА
2008 - 2010 ГОДЫ

тыс. руб.
   --------------------------T---------------T-----------------------------¬

¦ Источники и направления ¦ Общий объем ¦ В том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦финансирования,¦ реализации Программы ¦
¦ ¦предусмотренный+----------T-------T----------+
¦ ¦по Программе на¦Первый год¦2009 г.¦Последний ¦
¦ ¦ весь период ¦реализации¦ ¦ год ¦
¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦реализации¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Всего ¦ 44178¦ 6236¦ 17854¦ 20088¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Бюджет города ¦ 43178¦ 6236¦ 17854¦ 19088¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦в том числе: ¦ 8945¦ 695¦ 4110¦ 4140¦
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Прочие нужды (в т.ч. ¦ 35233¦ 5541¦ 13744¦ 15948¦
¦приобретение программного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------------+----------+-------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru