| |
Региональное законодательство / Бурятия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации г. Улан-Удэ от 21.04.2009 № 184
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 06.07.2007 № 346 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2009 г. № 184
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ 06.07.2007 № 346 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭЛЕКТРОННЫЙ
УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ"
В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с решениями сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 27.11.2008 № 952-96 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", от 25.12.2008 № 996-98 "О внесении изменений в решение сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 05.12.2007 № 730-75 "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2008 г. и на плановый период 2009 и 2010 годов" постановляю:
1. Внести в Муниципальную целевую программу "Электронный Улан-Удэ" на 2008 - 2010 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 06.07.2007 № 346 "Об утверждении Муниципальной целевой программы "Электронный Улан-Удэ" на 2008 - 2010 гг.", следующие изменения и дополнения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Пункт "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"Общие затраты на Программу - 44178 тыс. руб. Из них средства местного бюджета составляют 43178 тыс. руб., средства из внебюджетных источников - 1000 тыс. руб.".
1.1.2. Пункт "Исполнители подпрограмм и основных мероприятий" изложить в новой редакции:
"Управление информатизации и информационных ресурсов Администрации г. Улан-Удэ, а также главные распорядители бюджетных средств г. Улан-Удэ.".
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду раздел "План мероприятий МЦП "Электронный Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг.", а не раздел "Перечень программных мероприятий".
------------------------------------------------------------------
1.2. Раздел "Перечень программных мероприятий" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 1.
1.3. Раздел "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2.
1.4. Раздел "Перечень целевых индикаторов и показателей мероприятий" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3.
1.5. Расписание финансирования Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономическому развитию Сангадиева З.Г.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184
III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МЦП "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА
2008 - 2010 ГГ.
------T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------------------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦Код ¦ ГРБС ¦Ожидаемый результат ¦ Источник ¦ Объем финансир-ния ¦
¦ ¦ ¦ЭКРБ¦ ¦ ¦финансирования ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г.¦2009 г. ¦2010 г. ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Задача 1: Автоматизация деятельности муниципальных служащих за счет внедрения прикладного программного ¦
¦обеспечения и автоматизированных информационных систем (АИС) ¦
+-----T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------T--------T--------+
¦1.1 ¦Внедрение системы ¦226 ¦УИиИР ¦Внедрение ¦Итого: ¦ 92 ¦ 420 ¦ 450 ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦стандартизированной +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦документооборота и ¦ ¦ ¦автоматизированной ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делопроизводства ¦ ¦ ¦системы +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документооборота с ¦Местный бюджет ¦ 92 ¦ 420 ¦ 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦постепенным охватом +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всех муниципальных ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.2 ¦Разработка и ¦226 ¦ ¦Автоматизированный ¦Итого: ¦ 17 ¦ 250 ¦ 300 ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦учет данных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦различного ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих мест (АРМ) ¦ ¦ ¦тематического +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦в структурных ¦ ¦ ¦содержания для ¦Местный бюджет ¦ 17 ¦ 250 ¦ 300 ¦
¦ ¦подразделениях ¦ ¦ ¦получения +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦оперативной и ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦достоверной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных баз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦данных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа различных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.3 ¦Модернизация ¦226 ¦ ¦Поддержка ¦Итого: ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦прикладного ПО, ¦ ¦ ¦существующего +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦прикладного ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦программного +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения в ¦Местный бюджет ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦актуальном состоянии+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменяющейся ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативно-правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и законодательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦базой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.4 ¦Формирование ¦226 ¦ ¦Структурирование, ¦Итого: ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦систематизация и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦электронных баз ¦ ¦ ¦упорядочивание ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦существующих данных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в структурных ¦Местный бюджет ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделениях +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрации ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.5 ¦Внедрение системы ¦226 ¦ ¦Возможность ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦электронной подписи¦ ¦ ¦оперативного +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦согласования и ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦утверждения +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦различного вида ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов с +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронной ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассылки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.6 ¦Создание единой ¦ ¦УАиГ ¦Создание ¦ ¦ 864 ¦ 2900 ¦ 3650 ¦
¦ ¦геоинформационной ¦ ¦ ¦информационных слоев¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы, ¦ ¦ ¦различного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечивающей ¦ ¦ ¦тематического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу с ¦ ¦ ¦содержания с помощью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пространственными ¦ ¦ ¦векторизованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данными ¦ ¦ ¦электронной карты в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦комплексе с АИС +---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.1¦Ввод в эксплуатацию¦226 ¦ ¦позволит ¦Итого: ¦ 674 ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецчасти для ¦ ¦ ¦автоматизировать +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦работы с ¦ ¦ ¦процесс подготовки ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦картографическими ¦ ¦ ¦документов +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦материалами ¦ ¦ ¦градостроительной ¦Местный бюджет ¦ 674 ¦ ¦ ¦
¦ ¦(режимный вариант) ¦ ¦ ¦деятельности и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦адресного хозяйства ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Разработка проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контура заземления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Изготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 93 ¦ ¦ ¦
¦ ¦контура заземления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Установка оконных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69 ¦ ¦ ¦
¦ ¦блоков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦металлических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дверей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Монтаж пожарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Монтаж Локальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦ ¦Вычислительной Сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Аттестация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 434 ¦ 1900 ¦ ¦
¦ ¦помещений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.2¦Создание ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ 190 ¦ 520 ¦ ¦
¦ ¦электронного ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦адресного плана ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 190 ¦ 520 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.3¦Разработка и ¦226 ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ 450 ¦ 2000 ¦
¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦системы обеспечения¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ 450 ¦ 2000 ¦
¦ ¦градостроительной ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(АИС ОГД) ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦1.6.4¦Создание ¦226 ¦УИиИР ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 1650 ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦слоев различного ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематического ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦содержания для ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦создания ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ <*>¦
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦систем учета и ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 650 ¦
¦ ¦управления городкой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Итого по задаче 1 ¦ 973 ¦ 3820 ¦ 5050 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+
¦Задача 2: Предоставление всесторонней информации о деятельности ОМС хозяйствующим субъектам и населению ¦
¦города ¦
+-----T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------T--------T--------+
¦2.1 ¦Создание, ¦226 ¦УИиИР ¦Обеспечение высокой ¦Итого: ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦модернизация и ¦ ¦ ¦степени открытости +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦эксплуатация ¦ ¦ ¦и актуальности ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематических ¦ ¦ ¦информации о +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦сайтов, интернет- ¦ ¦ ¦деятельности ¦Местный бюджет ¦ ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦порталов, ¦ ¦ ¦Администрации +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦освещающих ¦ ¦ ¦города ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦2.2 ¦Подготовка и ¦ ¦ ¦Систематизация и ¦Итого: ¦ ¦ 800 ¦ 800 ¦
¦ ¦формирование ¦ ¦ ¦подготовка +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦электронных баз и ¦ ¦ ¦электронных данных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банков данных по ¦ ¦ ¦для эффективного +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦предоставлению ¦ ¦ ¦взаимодействия с ¦Местный бюджет ¦ ¦ 800 ¦ 800 ¦
¦ ¦муниципальных услуг¦ ¦ ¦МФЦ по +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦и взаимодействию с ¦ ¦ ¦предоставлению ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МФЦ ¦ ¦ ¦муниципальных услуг ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 300 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Программные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Итого по задаче 2 ¦ 0 ¦ 900 ¦ 950 ¦
+--------------------------------------------------------------------------------+-------+--------+--------+
¦Задача 3: Совершенствование информационных и коммуникационных технологий, технических средств и ¦
¦инфраструктуры вычислительных сетей ¦
+-----T-------------------T----T------------T--------------------T---------------T-------T--------T--------+
¦3.1 ¦Обеспечение ¦226 ¦УИиИР ¦Защита программно- ¦Итого: ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦техническими +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦защиты ¦ ¦ ¦средствами ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦муниципальной +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦информационной сети ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ 300 ¦
¦ ¦ресурсов и систем ¦ ¦ ¦от попыток внешних +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проникновений, ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦несанкционированного¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступа, воздействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вирусов и спама. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦целостности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.2 ¦Подготовка кадров ¦ ¦УИиИР ¦Эффективное ¦Итого: ¦ 66,2 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦для внедрения и ¦ ¦ ¦внедрение +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦сопровождения ¦ ¦ ¦информационно- ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных и ¦ ¦ ¦коммуникационных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦технологий за счет ¦Местный бюджет ¦ 66,2 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦технологий в ¦ ¦ ¦наличия +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦подготовленных IT- ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦специалистов ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦обучение ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 145 ¦ 145 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦командировочные ¦212 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,7 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦222 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,7 ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ 15,8 ¦ 50 ¦ 50 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.3 ¦Расширение и ¦ ¦УИиИР ¦Подключение к МКИС ¦Итого: ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦всех муниципальных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦учреждений, ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корпоративной ¦ ¦ ¦территориально +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦информационной сети¦ ¦ ¦удаленных друг от ¦Местный бюджет ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ (МКИС) ¦ ¦ ¦друга, с +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечением ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественной и ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦надежной связью +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦между ее участниками¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Пусконаладочные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.4 ¦Модернизация ЛВС ¦ ¦УИиИР ¦За счет замены ¦Итого: ¦ 393 ¦ 300 ¦ 450 ¦
¦ ¦структурных ¦ ¦ ¦существующего +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦сетевого ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦оборудования и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦Местный бюджет ¦ 393 ¦ 300 ¦ 450 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптоволокна +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦произойдет ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение скорости ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦сети в целом, +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦повысится качество ¦ ¦ 96 ¦ 100 ¦ 150 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦и надежность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦сетевого +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Пусконаладочные ¦226 ¦ ¦оборудования ¦ ¦ 297 ¦ 200 ¦ 300 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.5 ¦Модернизация ¦ ¦УИиИР ¦Оснащение ¦Итого: ¦2873 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
¦ ¦программно- ¦ ¦ ¦лицензионным +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦технических средств¦ ¦ ¦программным ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦обеспечением. +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦лицензионного ¦ ¦ ¦Замена и ¦Местный бюджет ¦2873 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦модернизация +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦обеспечения, ¦ ¦ ¦серверного ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦серверного ¦ ¦ ¦оборудования ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Технические ¦310 ¦ ¦ ¦ ¦ 599 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Программные ¦226 ¦ ¦ ¦ ¦2274 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6 ¦Эксплуатационные ¦ ¦УИиИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6.1¦Оплата каналов ¦221 ¦ ¦Оплата провайдеру за¦Итого: ¦ 345 ¦ 600 ¦ 700 ¦
¦ ¦связи и сетевого ¦ ¦ ¦бесперебойное +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦трафика, включая ¦ ¦ ¦предоставление услуг¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет ¦ ¦ ¦интернет и траффика ¦Федеральный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ 345 ¦ 600 ¦ 700 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6.2¦Эксплуатация ¦225 ¦ ¦Поддержка ППО, ¦Итого: ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦прикладного ¦ ¦ ¦находящегося в +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦программного ¦ ¦ ¦эксплуатации в ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения и ¦ ¦ ¦структурных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦программных ¦ ¦ ¦подразделениях ¦Местный бюджет ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦
¦ ¦комплексов ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+ +--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.6.3¦Содержание ЛВС и ¦ ¦ ¦Поддержание в ¦Итого: ¦ 195 ¦ 350 ¦ 427 ¦
¦ ¦МКИС ¦ ¦ ¦рабочем состоянии +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычислительных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, корпоративной¦Местный бюджет ¦ 195 ¦ 350 ¦ 427 ¦
¦ +-------------------+----+ ¦сети +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Расходные материалы¦225 ¦ ¦ ¦ ¦ 94 ¦ 150 ¦ 180 ¦
¦ +-------------------+----+ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комплектующие, ¦340 ¦ ¦ ¦ ¦ 101 ¦ 200 ¦ 247 ¦
¦ ¦запасные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.7 ¦Сопровождение ¦226 ¦ ¦Поддержание в ¦Итого: ¦1391,51¦ 5673,76¦ 5971,26¦
¦ ¦автоматизированных ¦ ¦ ¦актуальном состоянии+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦программных ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем (АС "Смета",¦ ¦ ¦комплексов, +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦"Бюджет") ¦ ¦ ¦эксплуатируемых в ¦Местный бюджет ¦1391,51¦ 5673,76¦ 5971,26¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Аппарат ¦ ¦АА ¦ ¦ ¦ 113,95¦ 217 ¦ 233,3 ¦
¦ ¦Администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Окт. р.¦ ¦ ¦ 47,4 ¦ 60,5 ¦ 65,1 ¦
¦ ¦Октябрьского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Жел. р.¦ ¦ ¦ 53,1 ¦ 68,7 ¦ 73,8 ¦
¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Сов. р.¦ ¦ ¦ ¦ 67,3 ¦ 74,1 ¦
¦ ¦Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по финансам¦ ¦КФ ¦ ¦ ¦ 781,4 ¦ 796,2 ¦ 796,2 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление местных ¦ ¦УМД ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КУИиЗ ¦ ¦ ¦ 55,8 ¦ 72,2 ¦ 77,7 ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КГХ ¦ ¦ ¦ 61,2 ¦ 66,4 ¦ 71,4 ¦
¦ ¦городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КПТиП ¦ ¦ ¦ 19,5 ¦ 46,1 ¦ 49,5 ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УРТ ¦ ¦ ¦ 21,5 ¦ 24 ¦ 24 ¦
¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КО ¦ ¦ ¦ 62,66¦ 2682,3 ¦ 2883,4 ¦
¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КСП ¦ ¦ ¦ 53,5 ¦ 70 ¦ 75 ¦
¦ ¦социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КС ¦ ¦ ¦ 61,2 ¦ 64,8 ¦ 68,7 ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Центр "Перспектива"¦ ¦Перспектива ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 48,7 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КЭР ¦ ¦ ¦ 7,5 ¦ 10,9 ¦ 11,7 ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УАиГ ¦ ¦ ¦ 28,8 ¦ 46,87¦ 50,16¦
¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УЭАЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 140,5 ¦ 87,7 ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городской Совет ¦ ¦Горсовет ¦ ¦ ¦ ¦ 50,4 ¦ 53,9 ¦
¦ ¦депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Городская ¦ ¦Избирком ¦ ¦ ¦ ¦ 27,6 ¦ 31,8 ¦
¦ ¦избирательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УИиИР ¦ ¦ ¦ ¦ 5,69¦ 6,1 ¦
¦ ¦информатизации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УМЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 27 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УОБ ¦ ¦ ¦ ¦ 46,9 ¦ 46,4 ¦
¦ ¦общественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление по ГО и ¦ ¦УГОиЧС ¦ ¦ ¦ ¦ 46,9 ¦ 50,4 ¦
¦ ¦ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городское ¦ ¦ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 479,2 ¦ 515,2 ¦
¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городское ¦ ¦ГУК ¦ ¦ ¦ ¦ 489,3 ¦ 526 ¦
¦ ¦Управление культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦3.8 ¦Приобретение ¦310 ¦ ¦Модернизация ¦Итого: ¦ ¦ 2610,13¦ 2589,44¦
¦ ¦вычислительной ¦ ¦ ¦устаревшего и +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦техники и ¦ ¦ ¦вышедшего из строя ¦Республиканский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оргтехники ¦ ¦ ¦парка вычислительной+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники ¦Местный бюджет ¦ ¦ 2610,13¦ 2589,44¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Окт. р.¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦Октябрьского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Жел. р.¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 50 ¦
¦ ¦Железнодорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Администрация ¦ ¦Адм. Сов. р.¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по финансам¦ ¦КФ ¦ ¦ ¦ ¦ 132 ¦ 105 ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление местных ¦ ¦УМД ¦ ¦ ¦ ¦ 68,6 ¦ 117 ¦
¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КУИиЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 200 ¦
¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦землепользованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КГХ ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ ¦городскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КПТиП ¦ ¦ ¦ ¦ 412,3 ¦ 188 ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УРТ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,4 ¦ 21,9 ¦
¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КО ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦
¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КСП ¦ ¦ ¦ ¦ 227 ¦ 238,3 ¦
¦ ¦социальной политике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет по ¦ ¦КС ¦ ¦ ¦ ¦ 199,1 ¦ 249,3 ¦
¦ ¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Комитет ¦ ¦КЭР ¦ ¦ ¦ ¦ 45,9 ¦ 91,2 ¦
¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УАиГ ¦ ¦ ¦ ¦ 342,63¦ 354,54¦
¦ ¦архитектуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Городская ¦ ¦Избирком ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 49 ¦
¦ ¦избирательная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Управление ¦ ¦УМЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 95,2 ¦ 95,2 ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦закупок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦городское ¦ ¦ГУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ 93 ¦ 80 ¦
¦ ¦Управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------+----+------------+--------------------+---------------+-------+--------+--------+
¦Итого по задаче 3 ¦5263,71¦13133,9 ¦14087,7 ¦
+----------------------------------------------------------------T---------------+-------+--------+--------+
¦Итого: ¦Итого по годам:¦6236 ¦17853,9 ¦20087,7 ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦всего: ¦ 44178 ¦
¦ +---------------+-------T--------T--------+
¦ ¦Федерал. бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Республ. бюджет¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦Местный бюджет ¦6236 ¦17854 ¦19088 ¦
¦ +---------------+-------+--------+--------+
¦ ¦всего: ¦ 43178 ¦
¦ +---------------+-------T--------T--------+
¦ ¦Внебюдж. ¦ ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------------------------+---------------+-------+--------+---------
--------------------------------
Примечания:
<*> Средства из внебюджетных источников.
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184
IV. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы составляют средства местного бюджета и средства из внебюджетных источников.
За счет средств внебюджетных источников (средства предприятий) предполагается софинансирование работ по дальнейшему использованию электронной карты г. Улан-Удэ - автоматизированному учету инженерных коммуникаций объектов городского хозяйства.
Всего на реализацию мероприятий данной Программы предусмотрено 44178 тыс. руб., в том числе из местного бюджета 43178 тыс. руб., из внебюджетных источников - 1000 тыс. руб.
-----------------------T-----------------------T----------¬
¦ Источник ¦ Сумма (тыс. руб.) ¦Примечания¦
¦ финансирования +-------T-------T-------+ ¦
¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г.¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Местный бюджет ¦ 6236¦ 17854¦ 19088¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Внебюджетные источники¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦
+----------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Итого ¦ 6236¦ 17854¦ 20088¦ ¦
L----------------------+-------+-------+-------+-----------
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
---T--------------------T--------------------T-----T--------T--------------¬
¦№ ¦ Задача ¦ Целевые индикаторы ¦Ед-ца¦Исходное¦ Значения по ¦
¦ ¦ ¦ и показатели ¦изме-¦(базо- ¦ годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦рения¦вое) ¦ реализации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦значение¦ Программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦индика- +----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тора ¦2008¦2009¦2010¦
+--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦1.¦Автоматизация ¦Степень охвата ¦% ¦ 30¦ 38¦ 45¦ 55¦
¦ ¦деятельности ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦служащих в работе с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих за счет ¦прикладным ПО, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрения ¦числе с АИС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программных ¦программными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продуктов и ¦комплексами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированных ¦автоматизированными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦рабочими местами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем (АИС) ¦(АРМ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+ +--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦2.¦ ¦Количество рабочих ¦шт. ¦ 0¦ 1¦ 8¦ 14¦
¦ ¦ ¦мест, работающих с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦картматериалами с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использованием ГИС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦3.¦Предоставление ¦Объем представляемой¦Мб ¦ 200¦ 400¦ 550¦ 600¦
¦ ¦всесторонней ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации о ¦деятельности ОМС на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ОМС ¦общественных сайтах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйствующим ¦не относящейся к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектам и ¦служебной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению города ¦конфиденциальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦4.¦Совершенствование ¦Количество ¦шт. ¦ 0¦ 3¦ 3¦ 3¦
¦ ¦информационно- ¦вычислительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологической и ¦сетей, прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телекоммуникационной¦модернизацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+инфраструктуры +--------------------+-----+--------+----+----+----+
¦5.¦ ¦Процент ¦% ¦ 10¦ 60¦ 65¦ 70¦
¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицензионными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программами к числу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПК и серверов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦эксплуатации (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦учета прикладного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ПО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+--------------------+--------------------+-----+--------+----+----+-----
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 21.04.2009 № 184
РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЦП "ЭЛЕКТРОННЫЙ УЛАН-УДЭ" НА
2008 - 2010 ГОДЫ
тыс. руб.
--------------------------T---------------T-----------------------------¬
¦ Источники и направления ¦ Общий объем ¦ В том числе по годам ¦
¦ финансирования ¦финансирования,¦ реализации Программы ¦
¦ ¦предусмотренный+----------T-------T----------+
¦ ¦по Программе на¦Первый год¦2009 г.¦Последний ¦
¦ ¦ весь период ¦реализации¦ ¦ год ¦
¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦реализации¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Всего ¦ 44178¦ 6236¦ 17854¦ 20088¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Бюджет города ¦ 43178¦ 6236¦ 17854¦ 19088¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Республиканский бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦в том числе: ¦ 8945¦ 695¦ 4110¦ 4140¦
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------+---------------+----------+-------+----------+
¦Прочие нужды (в т.ч. ¦ 35233¦ 5541¦ 13744¦ 15948¦
¦приобретение программного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------------+----------+-------+-----------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|