Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Красноярский край


ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации г. Красноярска от 20.04.2009 № 29-а
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 11.12.2008 № 50-А"

Официальная публикация в СМИ:
"Городские новости", № 60, 29.04.2009






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2009 г. № 29-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 11.12.2008 № 50-А

В связи с изменением экономической ситуации, в целях повышения эффективности наружного освещения города, создания для жителей города благоприятных условий проживания, обеспечения безопасности движения транспортных средств и улучшения архитектурного облика города, в соответствии с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359 "О бюджетном процессе в городе Красноярске", руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение к Постановлению администрации города Красноярска от 11.12.2008 № 50-а "Об утверждении городской целевой программы модернизации и развития наружного освещения города Красноярска "Светлый город" на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте городской целевой программы:
1.1.1. В строке "Объемы и источники финансирования" цифры "1090962,19" заменить цифрами "935226,19", цифры "339232,70" заменить цифрами "183496,70".
1.1.2. В строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности":
слова "77,62% в 2011 году (по 2,54% в год)" заменить словами "76,89% в 2011 году";
слова "2377,9 МВт за 3 года (по 792,6 МВт в год)" заменить словами "2100 МВт за 3 года (по 700 МВт в год)".
1.2. В пункте 3 "Механизм реализации программы" раздела II приложения к Постановлению:
цифры "1090962,19" заменить цифрами "935226,19";
цифры "339232,70" заменить цифрами "183496,70".
1.3. Пункт 4 "Методика оценки эффективности программы. Оценка эффективности расходования бюджетных средств" раздела II приложения к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
1.4. Пункт 5 "Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы" раздела II приложения к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать данное Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы города Боброва В.П.

Глава города
П.И.ПИМАШКОВ





Приложение 1
к Постановлению
администрации города
от 20 апреля 2009 г. № 29-а

"4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации, в соответствии с Постановлением Главы города Красноярска от 22.11.2006 № 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города".
Экономическая эффективность и результативность реализации программы зависят от степени достижения плановых показателей.

Ожидаемая динамика результатов реализации программы

   ------------------------T----------T--------T-----------------------------¬

¦ Показатели ¦ Единица ¦2008 г. ¦ Плановый период ¦
¦ ¦ измерения¦ +---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦
+-----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Освещенность территорий¦% ¦ 70,00¦ 71,69¦ 74,29¦ 76,89¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Экономия электроэнергии¦кВт в год ¦ 0 ¦514695 ¦792651 ¦792651 ¦
¦от внедрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоэкономичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Расход электроэнергии ¦МВт в год ¦30268 ¦ 29753 ¦ 28960 ¦ 28168 ¦
+-----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Затраты рабочего ¦м/час в ¦14966 ¦ 13140 ¦ 6570 ¦ 0 ¦
¦времени автомобиля УАЗ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на снятие показаний с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+----------+--------+---------+---------+---------+
¦Расход финансовых ¦тыс. ¦ 4694,83¦ 4122,02¦ 2061,01¦ 0,00¦
¦средств на эксплуатацию¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+----------+--------+---------+---------+----------


В результате достижения целевых показателей реализации программы в период с 2009 по 2011 годы будет увеличен уровень освещенности территории города на 6,89%, вследствие чего снизится уровень криминогенности и аварийности на дорогах в ночное время. При замене светильников на современные, энергоэкономичные, с увеличенным сроком службы будет обеспечено повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, а также снижен расход электроэнергии на 2100 МВт за 3 года, что в денежном выражении составит 3,45 млн. рублей.
Внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением позволит к 2011 году полностью исключить расходы на снятие показаний с приборов учета, в результате экономия бюджетных средств на содержание сетей наружного освещения составит 4,7 млн. рублей.

Расчет уровня освещенности территорий города

   ----T-----------------------------------------------T---------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование показателя эффективности ¦ Единица ¦ Величина ¦
¦п/п¦ программных мероприятий ¦измерения¦показателя ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦1 ¦Освещенность территории города на сетях ¦% ¦ 70,00¦
¦ ¦наружного освещения города по состоянию на ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.07.2008 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦2 ¦Количество световых точек на 01.07.2008 ¦шт. ¦ 31140 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦3 ¦Установка новых светильников в 2009 году ¦шт. ¦ 752 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦4 ¦Количество световых точек на 31.12.2009 ¦шт. ¦ 31892 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦5 ¦Освещенность территории города на сетях ¦% ¦ 71,69¦
¦ ¦наружного освещения города по состоянию на ¦ ¦ ¦
¦ ¦31.12.2009 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦6 ¦Установка новых светильников в 2010 году ¦шт. ¦ 1157 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦7 ¦Количество световых точек на 31.12.2010 ¦шт. ¦ 33049 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦8 ¦Освещенность территории города на сетях ¦% ¦ 74,29¦
¦ ¦наружного освещения города по состоянию на ¦ ¦ ¦
¦ ¦31.12.2010 ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦9 ¦Установка новых светильников в 2011 году ¦шт. ¦ 1157 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦10 ¦Количество световых точек на 31.12.2011 ¦шт. ¦ 34206 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦11 ¦Освещенность территории города на сетях ¦% ¦ 76,89¦
¦ ¦наружного освещения города по состоянию на ¦ ¦ ¦
¦ ¦31.12.2011 ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------+---------+------------


Расчет экономии электроэнергии от замены светильников
мощностью 400 - 250 Вт на энергосберегающие мощностью
250 - 150 - 70 Вт

   ----T-----------------------------------------------T---------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование показателя эффективности ¦ Единица ¦ Величина ¦
¦п/п¦ программных мероприятий ¦измерения¦показателя ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦1 ¦Количество световых точек на 01.07.2008 ¦шт. ¦ 31140 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦2 ¦Средняя мощность светильников ¦Вт ¦ 355 ¦
¦ ¦400 - 250 Вт (количество светильников ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью 400 Вт - 70%, ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощностью 250 Вт - 30%) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦3 ¦Всего расход электроэнергии по городу в час ¦кВт ¦ 11055 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦4 ¦Часы горения в год на сетях наружного ¦час ¦ 2738 ¦
¦ ¦освещения города ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦5 ¦Всего по городу расход электроэнергии в год ¦кВт ¦ 30267769 ¦
¦ ¦(2008 год) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦6 ¦Средняя мощность светильников ¦Вт ¦ 259 ¦
¦ ¦250 - 150 - 70 Вт (количество светильников ¦ ¦ ¦
¦ ¦400 Вт - 25%, 250 Вт - 50%, ¦ ¦ ¦
¦ ¦150 Вт - 20%, 70 Вт - 5%) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦7 ¦Экономия в час в среднем на 1 светильник ¦Вт ¦ 96,5¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦8 ¦Замена светильников в 2009 году на ¦шт. ¦ 1948 ¦
¦ ¦энергоэкономичные ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦9 ¦Всего по городу экономия электроэнергии в час ¦кВт ¦ 188 ¦
¦ ¦за 2009 год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦10 ¦Всего по городу экономия электроэнергии за ¦кВт ¦ 514695 ¦
¦ ¦2009 год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦11 ¦Всего по городу расход электроэнергии в год ¦кВт ¦ 29753074 ¦
¦ ¦(2009 год) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦12 ¦Замена светильников в 2010 году на ¦шт. ¦ 3000 ¦
¦ ¦энергоэкономичные ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦13 ¦Всего по городу экономия электроэнергии в час ¦кВт ¦ 290 ¦
¦ ¦за 2010 год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦14 ¦Всего по городу экономия электроэнергии за ¦кВт ¦ 792651 ¦
¦ ¦2010 год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦15 ¦Всего по городу расход электроэнергии в год ¦кВт ¦ 28960423 ¦
¦ ¦(2010 год) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦16 ¦Замена светильников в 2011 году на ¦шт. ¦ 3000 ¦
¦ ¦энергоэкономичные ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦17 ¦Всего по городу экономия электроэнергии в час ¦кВт ¦ 290 ¦
¦ ¦за 2011 год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦18 ¦Всего по городу экономия электроэнергии за ¦кВт ¦ 792651 ¦
¦ ¦2011 год ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦19 ¦Всего по городу расход электроэнергии в год ¦кВт ¦ 28167772 ¦
¦ ¦(2011 год) ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦20 ¦Всего экономия электроэнергии за 3 года ¦кВт ¦ 2099997 ¦
L---+-----------------------------------------------+---------+------------


Расчет снижения затрат на содержание сетей наружного
освещения

   ----T-----------------------------------------------T---------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование показателя эффективности ¦ Единица ¦ Величина ¦
¦п/п¦ программных мероприятий ¦измерения¦показателя ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦1 ¦Затраты рабочего времени на снятие показаний с ¦м/час в ¦ 14966 ¦
¦ ¦приборов учета потребления электроэнергии в ¦год ¦ ¦
¦ ¦2008 году ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦2 ¦Стоимость работы автомобиля УАЗ в час ¦рубли ¦ 313,7 ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦3 ¦Сумма финансирования на эксплуатацию машин в ¦тыс. ¦ 4694,83¦
¦ ¦2008 году ¦рублей ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦4 ¦Затраты рабочего времени на снятие показаний с ¦м/час в ¦ 0 ¦
¦ ¦приборов учета потребления электроэнергии в ¦год ¦ ¦
¦ ¦2011 году ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦5 ¦Снижение трудозатрат за 2009 год ¦м/час в ¦ 1826 ¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦6 ¦Сумма финансирования на эксплуатацию машин в ¦тыс. ¦ 4122,02¦
¦ ¦2009 году ¦рублей ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦7 ¦Снижение трудозатрат за 2010 год ¦м/час в ¦ 6570 ¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦8 ¦Сумма финансирования на эксплуатацию машин в ¦тыс. ¦ 2061,01¦
¦ ¦2010 году ¦рублей ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦9 ¦Снижение трудозатрат за 2011 год ¦м/час в ¦ 6570 ¦
¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+---------+-----------+
¦10 ¦Сумма финансирования на эксплуатацию машин в ¦тыс. ¦ 0 ¦
¦ ¦2011 году ¦рублей ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------+---------+------------".

Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
В.М.ЯЩУК





Приложение 2
к Постановлению
администрации города
от 20 апреля 2009 г. № 29-а

"5. МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

   ----T------------------T----------T---------------T-----------------T-------------T---------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Сроки ¦ Ожидаемый ¦ Социально- ¦ Орган, ¦ Объемы финансирования из бюджета ¦
¦п/п¦ мероприятий ¦исполнения¦ результат от ¦ экономические ¦ответственный¦ города, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ показатели ¦за исполнение+---------T-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ программных ¦ эффективности ¦ мероприятий ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ реализации ¦ программы ¦ +---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦(количественные¦ программных ¦ ¦ ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ показатели) ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------------------+----------+---------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦1 ¦Проектно- ¦2009 - ¦разработка ¦повышение уровня ¦департамент ¦ 36074,30¦ 11000,00¦ 12107,34¦ 12966,96¦
¦ ¦изыскательские ¦2011 годы ¦проектно- ¦освещенности ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по ¦ ¦сметной ¦территорий города¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальному ¦ ¦документации ¦от 70% в 2008 ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонту и ¦ ¦ ¦году до 76,89% ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации сетей¦ ¦ ¦в 2011 году ¦Красноярска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------------+-----------------+ +---------+---------+---------+---------+
¦2 ¦Капитальный ремонт¦2009 - ¦замена 11 014 ¦экономия ¦ ¦648482,75¦146996,70¦242146,81¦259339,24¦
¦ ¦и модернизация ¦2011 годы ¦единиц световых¦электроэнергии от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей наружного ¦ ¦точек (2700 - ¦замены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦2009 г., по ¦светильников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4157 - в 2010 и¦мощностью 400 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2011 гг.), ¦250 Вт на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦332 км линий ¦энергосберегающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦наружного ¦250 - 150 - 70 Вт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦освещения ¦в количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(82 км - ¦2100 МВт за 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009 г., по ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦125 км - в 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и 2011 гг.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦3 ¦Внедрение ¦2009 - ¦установка 627 ¦снижение затрат ¦ ¦228509,44¦ 25500,00¦ 98024,84¦104984,60¦
¦ ¦автоматизированной¦2011 годы ¦пунктов ¦рабочего времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы управления¦ ¦включения ¦автомобиля УАЗ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружным ¦ ¦освещения, ¦снятие показаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещением (АСУНО)¦ ¦создание ¦с приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦центрального ¦потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦диспетчерского ¦электроэнергии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поста ¦14966 м/час в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2008 году до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 м/час в 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------------+-----------------+ +---------+---------+---------+---------+
¦4 ¦Техническая ¦2009 - ¦проведение ¦создание единой ¦ ¦ 22159,70¦ - ¦ 10700,00¦ 11459,70¦
¦ ¦инвентаризация и ¦2011 годы ¦технической ¦базы данных по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦паспортизация ¦ ¦инвентаризации ¦сетям наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей наружного ¦ ¦и паспортизации¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦400 км сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(по 200 км в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2010 и 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦годах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+---------------+-----------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
¦Итого ¦935226,19¦183496,70¦362978,99¦388750,50¦
L---------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------".

Заместитель Главы города -
начальник департамента
городского хозяйства
В.М.ЯЩУК


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru