Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ростовская область


ПОСТАНОВЛЕНИЕ Мэра г. Ростова н/Д от 28.04.2009 № 303
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА 2009-2011 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Ростов Официальный", № 20, 13.05.2009






МЭР ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2009 г. № 303

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ
РОСТОВЕ-НА-ДОНУ НА 2009-2011 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 № 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ", постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от 15.09.2008 № 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" постановляю:
1. Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы" в новой редакции (приложение).
2. Признать утратившей силу "Комплексную программу развития здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы", принятую решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 448.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации г. Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) В.В. Леденеву.

Мэр города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
Постановление вносит
управление здравоохранения





Приложение
к постановлению
Мэра города
от 28.04.2009 № 303

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
НА 2009-2011 ГОДЫ"

   ----------------------T------------------------------------------------¬

¦Наименование ¦Долгосрочная городская целевая программа ¦
¦Программы ¦"Развитие здравоохранения в городе ¦
¦ ¦Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы" ¦
¦ ¦(далее - Программа) ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Инициатор разработки ¦МУ "Управление здравоохранения ¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону" ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Основание ¦Постановление Мэра города Ростова-на-Дону ¦
¦для разработки ¦"О мерах по упорядочению городских целевых ¦
¦Программы ¦программ" № 1425 от 31.12.2008 ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦МУ "Управление здравоохранения ¦
¦заказчик- ¦г. Ростова-на-Дону" ¦
¦координатор ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Муниципальные ¦МУ "Управление здравоохранения ¦
¦заказчики ¦г. Ростова-на-Дону", МУ "Департамент координации¦
¦ ¦строительства и перспективного развития" ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Разработчик ¦МУ "Управление здравоохранения ¦
¦Программы ¦г. Ростова-на-Дону" ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Цель Программы ¦Стабилизация медико-демографической ситуации, ¦
¦ ¦сохранение и укрепление здоровья населения ¦
¦ ¦за счет устойчивого развития системы ¦
¦ ¦здравоохранения города Ростова-на-Дону ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦1. Обеспечение качества и доступности ¦
¦ ¦медицинской помощи. ¦
¦ ¦2. Снижение смертности взрослого населения, ¦
¦ ¦в том числе в трудоспособном возрасте, ¦
¦ ¦в первую очередь по трем основным причинам. ¦
¦ ¦3. Снижение уровня младенческой смертности ¦
¦ ¦и улучшение состояния здоровья детей ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Сроки реализации: 2009-2011 годы. ¦
¦реализации Программы ¦Этапы реализации: ¦
¦ ¦1 этап - 2009 год; ¦
¦ ¦2 этап - 2010 год; ¦
¦ ¦3 этап - 2011 год ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Структура Программы ¦Раздел I "Кадровое обеспечение ¦
¦ ¦и совершенствование профессиональной ¦
¦ ¦подготовки"; ¦
¦ ¦Раздел II "Профилактика социально значимых ¦
¦ ¦заболеваний (онкологических заболеваний, ¦
¦ ¦туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, ¦
¦ ¦сахарного диабета, болезней, характеризующихся ¦
¦ ¦повышенным кровяным давлением)"; ¦
¦ ¦Раздел III "Скорая медицинская помощь"; ¦
¦ ¦Раздел IV "Здоровье матери и ребенка"; ¦
¦ ¦Раздел V "Здоровье работающего населения и лиц ¦
¦ ¦трудоспособного возраста"; ¦
¦ ¦Раздел VI "Обеспечение безопасности МЛПУЗ"; ¦
¦ ¦Раздел VII "Внедрение новых технологий" ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦МУ "Управление здравоохранения ¦
¦Программы ¦г. Ростова-на-Дону"; ¦
¦ ¦МУ "Департамент координации строительства ¦
¦ ¦и перспективного развития"; ¦
¦ ¦муниципальные лечебно-профилактические ¦
¦ ¦учреждения здравоохранения ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Средств бюджета города 2123090,9 тыс. руб., ¦
¦финансирования ¦в том числе: ¦
¦Программы ¦2009 год - 1128869,2 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2010 год - 569452,3 тыс. рублей; ¦
¦ ¦2011 год - 424769,4 тыс. рублей ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1. Удовлетворенность населения медицинской ¦
¦конечные результаты ¦помощью - 75% ¦
¦реализации Программы.+------------------------------------------------+
¦Целевые индикаторы ¦2. Доля населения, охваченного профилактическими¦
¦и показатели ¦осмотрами, - 99,5% ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ¦
¦ ¦медицинское оборудование в соответствии ¦
¦ ¦с табелем оснащения, - 100% ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦4. Число работающих в муниципальных учреждениях ¦
¦ ¦здравоохранения в расчете на 10000 человек ¦
¦ ¦населения (на конец года), всего - 129,4 ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦число врачей в муниципальных учреждениях ¦
¦ ¦здравоохранения в расчете на 10000 человек ¦
¦ ¦населения (на конец года) - 33,2 ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦из них участковых врачей и врачей общей практики¦
¦ ¦- 6,15 ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦число среднего медицинского персонала ¦
¦ ¦в муниципальных учреждениях здравоохранения ¦
¦ ¦в расчете на 10000 человек населения ¦
¦ ¦(на конец года) - 58,9 ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦из них участковых сестер и сестер общей практики¦
¦ ¦- 5,65 ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦5. Уровень госпитализации в муниципальные ¦
¦ ¦учреждения здравоохранения - 14,3 случая ¦
¦ ¦на 100 человек населения ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦6. Число коек в муниципальных учреждениях ¦
¦ ¦здравоохранения на 10000 человек населения - ¦
¦ ¦45,3 коек ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦7. Снижение числа случаев смерти лиц в возрасте ¦
¦ ¦до 65 лет: ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦- на дому, всего - 1460 случаев ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦- в том числе от инфаркта миокарда - 12, ¦
¦ ¦от инсульта - 565 случаев ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦- в первые сутки в стационаре - ¦
¦ ¦всего 250 случаев ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦- в том числе от инфаркта миокарда - 87, ¦
¦ ¦от инсульта - 7 случаев ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦8. Снижение уровня младенческой смертности ¦
¦ ¦до 9,5 случая смерти детей на первом году жизни ¦
¦ ¦на 1000 родившихся живыми ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦9. Снижение числа случаев смерти детей ¦
¦ ¦до 18 лет: ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦- на дому - 12 случаев ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦- в первые сутки в стационаре - 20 случаев ¦
¦ +------------------------------------------------+
¦ ¦10. Доведение удельного веса детей 1 и 2 групп ¦
¦ ¦здоровья в общей численности учащихся ¦
¦ ¦муниципальных образовательных учреждений до 89% ¦
+---------------------+------------------------------------------------+
¦Система ¦Контроль за исполнением Программы осуществляют: ¦
¦организации контроля ¦Администрация города Ростова-на-Дону; ¦
¦за исполнением ¦Управление экономического развития Администрации¦
¦Программы ¦города; ¦
¦ ¦МУ "Муниципальное казначейство ¦
¦ ¦г. Ростова-на-Дону" ¦
L---------------------+-------------------------------------------------


СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Реализация мероприятий по укреплению здоровья населения города Ростова-на-Дону в последние годы осуществлялась в рамках "Комплексной программы развития здравоохранения в г. Ростове-на-Дону на 2005-2008 годы", а также в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье". Основной целью Программы являлось повышение качества оказания медицинской помощи и реальной доступности для населения города. В результате выполнения комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, достигнуты определенные положительные сдвиги в состоянии здоровья населения города Ростова-на-Дону.
В результате проведения мероприятий Программы по повышению эффективности профилактики достигнуто снижение на 3,3% заболеваемости туберкулезом, показатель составляет 61,2 случая на 100,0 тыс. населения, снижение на 19,4% смертности от туберкулеза, показатель составляет 15,4 случая на 100,0 тыс. населения. Обеспечены 100% охвата туберкулинодиагностикой детского населения, выполнение плана флюорографических обследований декретированных контингентов и контингентов риска в 2007 году на 100%.
Зарегистрировано снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями на 5%, показатель составляет 352,3 случая на 100,0 тыс. населения, а также снижение удельного веса IV клинической группы в общем числе больных с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования до 20,3% с 28,1% до начала реализации Программы.
С целью совершенствования организации медицинской помощи населению и системы управления оптимизирован коечный фонд МЛПУЗ города. В структуру учреждений здравоохранения введены неврологический и эндокринологический лечебно-диагностические центры, пульмонологическое отделение для взрослых, неврологическое отделение для детей. Проведена реорганизация реанимационной службы города, в результате коечный фонд реанимационных отделений стационаров увеличен на 43 койки.
В рамках реализации определенных Программой городских медицинских приоритетов осуществляется иммунизация населения против полиомиелита, гепатита В, краснухи, дифтерии, коклюша и столбняка, гриппа. Благодаря проведенным мероприятиям зарегистрировано снижение заболеваемости гепатитом "В" в 1,3 раза, краснухой - в 17 раз, эпидемии гриппа в последние годы не возникло. Осуществляется обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфекции и гепатита С.
В городе Ростове-на-Дону создана система специализированной помощи больным с эндокринной патологией, которая включает 2 эндокринных центра: городской эндокринологический центр на базе городской больницы № 4 и областной эндокринологический центр на базе ОБ № 2. Кроме того, имеются специализированные эндокринологические койки на базе городской больницы № 7, поликлиническая служба и школы для больных сахарным диабетом в различных лечебно-профилактических учреждениях.
Дооснащение неонатологических отделений акушерских стационаров, реанимационного блока педиатрического отделения для недоношенных детей городской больницы № 20 реанимационной аппаратурой для выхаживания новорожденных способствовало снижению показателя младенческой смертности: в 2007 г. - 13,7 промилле против 15,1 промилле в 2004 году. В 2008 году показатель младенческой смертности составил 10,0 промилле.
В 2008 г. в штаты родильных отделений введены должности детских реаниматологов, что в сочетании с планируемым строительством областного перинатального центра, а также дооснащением этих отделений высокоэффективным оборудованием позволяет оказывать реанимационную помощь на современном уровне.
На укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города за время действия "Комплексной программы развития здравоохранения в г. Ростове-на-Дону на 2005-2008 годы" было направлено 1644,0 млн. руб., в том числе на капитальный ремонт учреждений - 1145,3 млн. руб.
За период действия Программы завершено строительство детской поликлиники № 17, поликлиники № 14, проведен капитальный ремонт с элементами реконструкции БСМП № 2, частичный капитальный ремонт городских больниц № 1, 4, 6, 8, детской больницы № 2, поликлиник № 5, 10, 14, 16, 42, детских поликлиник № 1, 6, 7, 8, 45.
В 2008 году продолжен капитальный ремонт детского санатория "Смена", КДЦ "Здоровье", проведен капитальный ремонт реанимационного отделения 4 городской больницы, поликлиники № 12, начат капитальный ремонт городской больницы № 20.
За период действия Программы за счет средств бюджета города приобретено оборудование на сумму 498,7 млн. руб., в том числе для учреждений детства и родовспоможения приобретено медицинское оборудование для выхаживания новорожденных на сумму более 100,0 млн. руб., также приобретено реанимационное оборудование для стационаров города. За время реализации Программы приобретено 2 рентгенкомпьютерных томографа, в 2007 году введена в действие современная многофункциональная городская лаборатория. Для учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, приобретены новое медицинское оборудование и мебель. Для детских поликлиник приобретен санитарный автотранспорт. В рамках реализации ПНП "Здоровье" в амбулаторно-поликлинические учреждения поставлено 387 единиц диагностического оборудования на сумму 246,3 млн. руб. В амбулаторно-поликлинических учреждениях и бригадами "Скорой медицинской помощи" продолжают широко применяться портативные электрокардиографы, приобретенные в количестве 260 единиц на сумму 5,5 млн. руб. за счет средств бюджета города.
За счет средств федерального бюджета в 2006 году подготовлены 40 врачей, в том числе 27 участковых терапевтов и педиатров, 13 врачей общей практики, в 2007 году - 54 врача, в том числе 49 участковых терапевтов и педиатров, 5 врачей общей практики.
Увеличение заработной платы медицинских работников способствовало повышению укомплектованности штатных должностей; так, укомплектованность участковыми специалистами увеличилась на 19%, показатель составляет 87,5%, средними медицинскими работниками указанных врачей - на 10%, показатель составляет 64,9%.
В 2008 году начали функционировать 8 кабинетов в базовых поликлиниках районов города, предназначенных для проведения амбулаторного обследования и лечения мужского населения города с использованием стандартов диагностики и лечения. Проведена подготовка врачебных кадров - урологов и врачей других специальностей.
Вместе с тем в городе Ростове-на-Дону, как и в целом в Российской Федерации, остается неблагоприятной демографическая ситуация. Остаются высокими показатели младенческой смертности, требует снижения уровень смертности лиц трудоспособного возраста, сохраняется отрицательная динамика показателя естественного прироста населения, что диктует необходимость принятия долгосрочной городской целевой программы "Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы".
Программой предусмотрены пути решения основных проблем отрасли "Здравоохранение".
С целью снижения показателя младенческой смертности, снижения уровня смертности детей разных возрастных групп, улучшения состояния здоровья детей и подростков разделом программы "Здоровье матери и ребенка" предусмотрено дооснащение учреждений детства и родовспоможения необходимым высокоэффективным рентгенологическим и реанимационным оборудованием, а также решение кадровых проблем, в том числе обеспечение родильных стационаров и детских поликлиник квалифицированными медицинскими работниками.
Одной из основных проблем, на решение которых направлены мероприятия Программы, является улучшение состояния здоровья работающего населения. Для этого необходимо провести дооснащение амбулаторно-поликлинических учреждений табельным лечебно-диагностическим оборудованием. Учитывая запланированное строительство 11 амбулаторно-поликлинических учреждений до 2011 года, необходимо предусмотреть также их оснащение медицинской техникой.
Важнейшей проблемой является снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, травм и отравлений. Для этого необходимо предусмотреть дооснащение МЛПУЗ высокотехнологичным диагностическим оборудованием, рентгенкомпьютерными томографами, дооснащение поликлиник физиотерапевтическим оборудованием и комплектами "рабочих мест" кабинетов узких специалистов. Приведенный в соответствие с потребностями коечный фонд реанимационных отделений диктует необходимость дооснащения высокоэффективным оборудованием.
С целью повышения качества оказания скорой медицинской помощи необходимо дооснащение реанимобилями, средствами навигации и связи, внедрение автоматизированной системы управления. Для обеспечения доступности скорой медицинской помощи Программой предусмотрено строительство подстанции "Скорой помощи" в Октябрьском районе. Для осуществления профилактических мероприятий, повышения безопасности медицинских манипуляций требуется дооснащение МЛПУЗ города стерилизационным оборудованием.
Для оказания медицинской помощи на современном уровне актуальным является применение комбинаций хирургических методов лечения и малоинвазивных вмешательств с использованием фибровидеоволоконной техники, что позволяет достичь скорейшего достижения медицинской и социальной реабилитации пациентов.
Дооснащение хирургических отделений, в том числе травматологических, работающих по "Скорой помощи", необходимым оборудованием и инструментарием, процент износа которых в настоящее время близится к 100%, позволит снизить процент послеоперационных осложнений и повысить хирургическую активность.
Строительство новых жилых районов города и связанное с этим изменение плотности населения требуют оптимизации лечебной сети, приведения к нормативу производственных площадей поликлиник, строительства новых учреждений и проведения капитальных ремонтов для создания оптимальных условий для работы персонала и повышения уровня комфортности для пациентов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Цель Программы:
Стабилизация медико-демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения за счет устойчивого развития системы здравоохранения города Ростова-на-Дону.
Задачи:
1. обеспечение качества и доступности медицинской помощи;
2. снижение смертности взрослого населения, в том числе в трудоспособном возрасте, в первую очередь по трем основным причинам;
3. снижение уровня младенческой смертности и улучшение состояния здоровья детей.
Этапы реализации:
1 этап - 2009 год;
2 этап - 2010 год;
3 этап - 2011 год.
Целевые индикаторы и показатели:
1. удовлетворенность населения медицинской помощью;
2. доля населения, охваченного профилактическими осмотрами;
3. доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения;
4. число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), всего;
в том числе:
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года);
из них участковых врачей и врачей общей практики;
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года);
из них участковых сестер и сестер общей практики;
5. уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения;
6. число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения;
7. снижение числа случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет:
- на дому - всего,
- в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта;
- в первые сутки в стационаре - всего;
- в том числе от инфаркта миокарда, от инсульта;
8. снижение уровня младенческой смертности;
9. снижение числа случаев смерти детей до 18 лет:
- на дому;
- в первые сутки в стационаре;
10. удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности учащихся муниципальных образовательных учреждений.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

тыс. руб.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Раздел I. "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ" ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ № ¦ Содержание ¦ Исполнитель ¦ Сроки ¦Источники¦ Объем финансирования ¦
¦п/п ¦ мероприятий ¦ ¦выполнения¦финанси- +---------T----------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рования ¦ всего ¦ 2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 1. ¦Обеспечение ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦укомплектованно-¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти врачами уз- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ких специально- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стей, в том чис-¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ле офтальмолога-¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ми и риноотола- ¦ствованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рингологами) ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиник путем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заключения уче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нических догово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ров между выпу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скником, работо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дателем (главным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачом) и ректо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ром РостГМУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Обеспечение ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦укомплектованно-¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сти врачами ста-¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ционаров города ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путем заключения¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ученических до- ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦говоров между ¦ствованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпускником, ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работодателем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(главным врачом)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ректором Рост-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГМУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Первичная подго-¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦ 2160,00 ¦ 960,00 ¦ 600,00 ¦ 600,00 ¦
¦ ¦товка детских ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реаниматологов ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для акушерских ¦ва-на-Дону" ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неонатологиче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ских отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(8 специалистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 2009 году, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5 - в 2010-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Первичная подго-¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦ 960,00 ¦ 320,00 ¦ 320,00 ¦ 320,00 ¦
¦ ¦товка врачей УЗ ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностики (8 ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек в год) ¦ва-на-Дону" ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Первичная подго-¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦ 8648,10 ¦ 2357,70 ¦ 3001,60 ¦ 3288,80 ¦
¦ ¦товка узких спе-¦здравоохране- ¦2010 год, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦циалистов поли- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиник и немеди-¦ва-на-Дону" ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цинского персо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Доведение уровня¦Главные врачи ¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦сертифицирован- ¦МЛПУЗ, задей- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных врачей до ¦ствованных ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦97% к 2011 году ¦в Программе ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 7. ¦Доведение уровня¦Главные врачи ¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦сертифицирован- ¦МЛПУЗ, задей- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных средних ме- ¦ствованных ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дицинских работ-¦в Программе ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ников до 87% к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 8. ¦Доведение уровня¦Главные врачи ¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦аттестованных ¦МЛПУЗ "Город- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦врачей до сред- ¦ская поликли- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦негородского ¦ника № 11", ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Детская поли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦клиника № 8", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Студенческая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦поликлиника" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 9. ¦Организация и ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦проведение го- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родских семина- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ров, конференций¦ва-на-Дону" ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для специалистов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛПУ и участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семинарах и кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ференциях обла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стного и феде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рального уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по актуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам здраво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранения (до 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежегодно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦10. ¦Обеспечение ста-¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦жировки специа- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦листов, состоя- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щих в резерве на¦ва-на-Дону" ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦замещение ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кантных должно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стей руководите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей МЛПУЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦11. ¦С целью популя- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦ризации и повы- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шения престижа ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессий врача ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и медицинской ¦главные врачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сестры проведе- ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ние ежегодных ¦ствованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсов "Луч- ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ший по профес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сии" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦Всего по разделу "Кадровое обеспечение и совер-¦Бюджет ¦11768,10 ¦ 3637,70 ¦ 3921,60 ¦ 4208,80 ¦
¦шенствование профессиональной подготовки" ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Раздел II. "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ¦
¦ В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ¦
¦ ТУБЕРКУЛЕЗА, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ГЕПАТИТОВ В И С, САХАРНОГО ДИАБЕТА)" ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T---------T----------T---------T---------+
¦ 1. ¦Ежегодное обуче-¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦ние в школах для¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пациентов 10,0 ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. больных ¦ва-на-Дону" ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦артериальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипертензией, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦5,0 тыс. больных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сахарным диабе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Обеспечение ка- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦чества проведе- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния диспансери- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зации взрослого ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Обеспечение ка- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦чества проведе- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния диспансери- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зации детей и ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подростков ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Обеспечение ка- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦чества профилак-¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тики социально ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значимых заболе-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ваний, в том ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе туберкуле-¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за, ВИЧ- ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфекции, гепа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦титов и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Информационное ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦обеспечение на- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦селения по во- ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦просам здорового¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образа жизни (до¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦100 выступлений ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и публикаций в ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СМИ ежегодно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Обеспечение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦32239,90 ¦ 32239,90 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦безопасности ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских ма- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нипуляций, при- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обретение стери-¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизационного и ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дезинфекционно- ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временных мето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов очистки ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦струментария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ВСЕГО "Профилактика социально значимых заболеваний" ¦32239,90 ¦ 32239,90 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦(бюджет города) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+---------+----------+---------+---------+
¦ Раздел III. "СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ" ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T---------T----------T---------T---------+
¦ 1. ¦Обновление авто-¦МУ "Управление¦2010 год, ¦Бюджет ¦16300,00 ¦ 0,00 ¦ 7800,00 ¦ 8500,00 ¦
¦ ¦парка средств, ¦здравоохране- ¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежегодно приоб- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ретение 10 авто-¦ва-на-Дону" ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мобилей СМП, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оснащенных со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временным обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Модернизация и ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 4900,00 ¦ 4900,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦дооснащение со- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временными сред-¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствами связи и ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦навигации бригад¦МЛПУ "БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СМП в соответст-¦№ 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вии с отраслевы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ми стандартами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Организация ком-¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 4000,00 ¦ 4000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦плекса АСУ "Ско-¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рая помощь" ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУ "БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2010 год ¦Бюджет ¦ 5500,00 ¦ 0,00 ¦ 5500,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦реанимобиля для ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания скорой ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской по- ¦ва-на-Дону" ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощи новорожден-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным и детям пер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вого года жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(гор. больница N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦2010 год ¦Бюджет ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦ 7500,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦реанимобиля для ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания скорой ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской по- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощи (БМСП № 2) ¦МЛПУ "БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Ремонт подстан- ¦МУ "Управление¦2009 год ¦Бюджет ¦40293,50 ¦ 40293,50 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦ции "Скорой ме- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дицинской помо- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щи" ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУ "БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ВСЕГО по разделу "Скорая медицинская помощь" ¦Бюджет ¦78493,50 ¦ 49193,50 ¦20800,00 ¦ 8500,00 ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Раздел IV. "ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Организационные мероприятия ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Обеспечение ка- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦чества проведе- ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния вакцинации ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детского населе-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния города ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Обеспечение дет-¦МУ "Управление¦ 2010 год ¦Бюджет ¦ 4200,00 ¦ 0,00 ¦ 4200,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦ских поликлиник ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города компью- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терной програм- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мой для проведе-¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния диспансери- ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зации детей в ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школах, детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных учре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Информационное ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Финанси- ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦обеспечение уча-¦здравоохране- ¦2010 год, ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щихся учреждений¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦не требу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования по ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦ется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблемам здоро-¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вого образа жиз-¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ни (200 лекций ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ежегодно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ИТОГО Организационные мероприятия по разделу ¦Бюджет ¦ 4200 ¦ 0 ¦ 4200 ¦ 0 ¦
¦"Здоровье матери и ребенка" ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Строительство учреждений здравоохранения для детей ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Городская боль- ¦МУ "Департа- ¦2009 год, ¦Бюджет ¦315000,00¦201000,00 ¦114000,00¦ 0,00 ¦
¦ ¦ница с поликли- ¦мент координа-¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ническим блоком ¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по пер. Днепров-¦ства и пер- ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скому (строи- ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельство) ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦2009 год, ¦Бюджет ¦52258,80 ¦ 2258,80 ¦50000,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦детской поликли-¦мент координа-¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ники на 200 по- ¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сещений в смену ¦ства и пер- ¦ ¦226, 310)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в I мкр. жилого ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦района "Левен- ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цовский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦2009 год, ¦Бюджет ¦130000,00¦ 20000,00 ¦110000,00¦ 0,00 ¦
¦ ¦детской поликли-¦мент координа-¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ники № 8 по пер.¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гвардейскому, 41¦ства и пер- ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ИТОГО (строительство учреждений здравоохранения¦Бюджет ¦497258,80¦223258,80 ¦274000,00¦ 0,00 ¦
¦для детей) ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Капитальный ремонт учреждений здравоохранения детства и родовспоможения ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Детская больница¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦18413,40 ¦ 2500,00 ¦ 0,00 ¦15913,40 ¦
¦ ¦№ 2 (ПСД и капи-¦здравоохране- ¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тальный ремонт) ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону" ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Санаторий "Сме- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦52856,20 ¦ 22856,20 ¦30000,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦на"(ПСД и капи- ¦здравоохране- ¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тальный ремонт) ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ санато- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рий "Смена" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦21675,90 ¦ 21675,90 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт роддома № 2¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ роддом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦2010 год, ¦Бюджет ¦94465,20 ¦ 0,00 ¦50465,20 ¦44000,00 ¦
¦ ¦монт роддома № 5¦здравоохране- ¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦роддом № 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ИТОГО (капитальный ремонт учреждений ¦Бюджет ¦187410,70¦ 47032,10 ¦80465,20 ¦59913,40 ¦
¦здравоохранения детства и родовспоможения) ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Приобретение медицинского оборудования для учреждений детства и родовспоможения ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 8000,00 ¦ 8000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦аппаратов ИВЛ ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нового поколения¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для выхаживания ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦недоношенных ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новорожденных с ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦критически низ- ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кой массой тела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦12000,00 ¦ 12000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦рентгендиагно- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стического аппа-¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рата на 3 рабо- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чих места для ¦МЛПУЗ "КДЦ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Оснащение жен- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦13999,90 ¦ 3999,90 ¦10000,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦ских консульта- ¦здравоохране- ¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ций медицинским ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудованием, ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приобретение ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабинетов спе- ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦циалистов для ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских поликли-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦Приобретение медицинского оборудования ¦Бюджет ¦33999,90 ¦ 23999,90 ¦10000,00 ¦ 0,00 ¦
¦для учреждений детства и родовспоможения ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Раздел V. "ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА" ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для взрослых ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Строительство учреждений здравоохранения для взрослых ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦2010 год, ¦Бюджет ¦45000,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦40000,00 ¦
¦ ¦филиала МЛПУЗ ¦мент координа-¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клинико- ¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностический ¦ства и пер- ¦ ¦310,226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центр "Здоровье"¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Реконструкция ¦МУ "Департа- ¦ 2009 год ¦Бюджет ¦22206,10 ¦ 22206,10 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦БСМП № 2 (капи- ¦мент координа-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тальный ремонт с¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементами ре- ¦ства и пер- ¦ ¦310, 226)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкции) ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦ 2009 год ¦Бюджет ¦86000,00 ¦ 86000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦филиала МЛПУЗ ¦мент координа-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Городская поли-¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиника № 4" в ¦ства и пер- ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройке II ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мкр. жилого рай-¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦она "Темерник" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(с.п. II-25Г) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦2010 год, ¦Бюджет ¦ 6050,00 ¦ 0,00 ¦ 50,00 ¦ 6000,00 ¦
¦ ¦поликлиники на ¦мент координа-¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦300 пос. в смену¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в мкр. между ул.¦ства и пер- ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Еременко, 339-й ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Стрелковой диви-¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зии, Малиновско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦ 2011 год ¦Бюджет ¦ 6000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 6000,00 ¦
¦ ¦поликлиники на ¦мент координа-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦200 посещений в ¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦смену в III мкр.¦ства и пер- ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого района ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Левенцовский" ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Строительство ¦МУ "Департа- ¦ 2011 год ¦Бюджет ¦ 5000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 5000,00 ¦
¦ ¦поликлиники на ¦мент координа-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦200 пос. в смену¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Железнодорож- ¦ства и пер- ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ном районе в ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилой застройке ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бывшего аэродро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ма ДОСААФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 7. ¦Поликлиника на ¦МУ "Департа- ¦ 2011 год ¦Бюджет ¦ 6000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 6000,00 ¦
¦ ¦400 пос. в смену¦мент координа-¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в жилой застрой-¦ции строитель-¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ке "Декоративные¦ства и пер- ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры" (ввод ¦спективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2012 год) ¦развития" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ИТОГО (строительство учреждений здравоохранения¦Бюджет ¦176256,10¦108206,10 ¦ 5050,00 ¦63000,00 ¦
¦для взрослых) ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Капитальный ремонт учреждений здравоохранения для взрослых ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 1337,00 ¦ 1337,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт городской ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы № 4 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПИР) ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 4" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦25649,50 ¦ 649,50 ¦ 0,00 ¦25000,00 ¦
¦ ¦монт городской ¦здравоохране- ¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы № 7 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПСД и капиталь-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный ремонт) ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 7" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦100000,00¦100000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт городской ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы № 20 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гор. больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 20" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦72112,70 ¦ 72112,70 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт КДЦ "Здоро-¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вье" (ремонт ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационара) ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2010 год ¦Бюджет ¦20000,00 ¦ 0,00 ¦20000,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт поликлиники¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 3 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ника № 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦14091,20 ¦ 14091,20 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт поликлиники¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 7 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ника № 7" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 7. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦15750,00 ¦ 15750,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт поликлиники¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 9 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ника № 9" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 8. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦40000,00 ¦ 40000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт поликлиники¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 10 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ника № 10" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 9. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 5500,00 ¦ 5500,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт стоматоло- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гической поли- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиники г. Рос- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦това-на-Дону ¦"Стоматологи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ческая поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦клиника г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Дону" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦10. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦2010 год, ¦Бюджет ¦67250,00 ¦ 0,00 ¦17250,00 ¦50000,00 ¦
¦ ¦монт поликлиники¦здравоохране- ¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 16 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ника № 16" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦11. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2010 год ¦Бюджет ¦11000,00 ¦ 0,00 ¦11000,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт городской ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦больницы № 6 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ПСД и капиталь-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный ремонт) ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 6" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦12. ¦Капитальный ре- ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦10472,30 ¦ 10472,30 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦монт МЛПУЗ КДЦ ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Здоровье" (21-я¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Линия) ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦225) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ИТОГО капитальный ремонт учреждений ¦Бюджет ¦383162,70¦259912,70 ¦48250,00 ¦75000,00 ¦
¦здравоохранения для взрослых ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения для взрослых ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Реанимационное ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦52000,00 ¦ 52000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦оборудование ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(городские боль-¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ницы для взрос- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лого населения) ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Эндоскопическое ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦20000,00 ¦ 20000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦хирургическое ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование для¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КДЦ "Здоровье" и¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской боль- ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ницы № 1 ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Хирургическое ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦42000,00 ¦ 42000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦оборудование для¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских поли- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиник и стацио-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наров ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Кабинеты специа-¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 7966,00 ¦ 7966,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦листов поликли- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ник города ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Мебель для поли-¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 6500,00 ¦ 6500,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦клиник города ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Аппарат УЗИ (КДЦ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦10000,00 ¦ 10000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦"Здоровье") ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Здоровье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 7. ¦Оборудование для¦МУ "Управление¦ 2011 год ¦Бюджет ¦119010,40¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦119010,40¦
¦ ¦городской боль- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ницы № 20 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "Город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 20" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 8. ¦Дооснащение ме- ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦18569,20 ¦ 8033,70 ¦10535,50 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦дицинским обору-¦здравоохране- ¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дованием поли- ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиник и стацио-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наров ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ВСЕГО (приобретение оборудования ¦Бюджет ¦276045,60¦146499,70 ¦10535,50 ¦119010,40¦
¦для учреждений для взрослых) ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Раздел VI. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЛПУЗ" ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦ 60,00 ¦ 60,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦первичных ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пожаротушения ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦340) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Противопожарные ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦ 8893,60 ¦ 2772,00 ¦ 2987,70 ¦ 3133,90 ¦
¦ ¦мероприятия ¦здравоохране- ¦2010 год, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Противопожарные ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦15424,10 ¦ 15424,10 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦мероприятия ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(приобретение ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АПС) ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Проведение анти-¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦ 9563,80 ¦ 2707,70 ¦ 3307,20 ¦ 3548,90 ¦
¦ ¦террористических¦здравоохране- ¦2010 год, ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ния г. Росто- ¦2011 год ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦226) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ВСЕГО "Обеспечение безопасности МЛПУЗ" ¦Бюджет ¦33941,50 ¦ 20963,80 ¦ 6294,90 ¦ 6682,80 ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ Раздел VII. "ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" ¦
+----T----------------T--------------T----------T---------T----------------------------------------+
¦ 1. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦44925,00 ¦ 44925,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦высокотехноло- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гичного медицин-¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ского оборудова-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния для сосуди- ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стого центра ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БСМП № 2, приоб-¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ретение ЭФИ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы и нави- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гационной систе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 2. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦65000,00 ¦ 65000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦ангиографа для ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БСМП № 2 ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ "БСМП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 3. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦ 9000,00 ¦ 9000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦"функциональных"¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кроватей для ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реанимационных ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделений ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 4. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2009 год ¦Бюджет ¦65000,00 ¦ 65000,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦рентгенкомпью- ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦терного томогра-¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фа (КДЦ "Здоро- ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вье") ¦МЛПУЗ КДЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Здоровье" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БСМП № 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 5. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦ 2010 год ¦Бюджет ¦40247,50 ¦ 0,00 ¦40247,50 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦рентгеновского ¦здравоохране- ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(маммограф, ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рентгеноборудо- ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание, оборудо- ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание для оциф- ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ровки рентгенов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ских снимков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дентальный томо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граф, визиограф)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 6. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦2009 год, ¦Бюджет ¦62365,40 ¦ 30000,00 ¦32365,40 ¦ 0,00 ¦
¦ ¦лабораторного ¦здравоохране- ¦2010 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ 7. ¦Приобретение ¦МУ "Управление¦2010 год, ¦Бюджет ¦121776,20¦ 0,00 ¦33322,20 ¦88454,00 ¦
¦ ¦высокотехноло- ¦здравоохране- ¦2011 год ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гичного медицин-¦ния г. Росто- ¦ ¦(КОСГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ского оборудова-¦ва-на-Дону"; ¦ ¦310) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния для ГБ № 1, ¦МЛПУЗ, задей- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4, 6, 7, 8, 20, ¦ствованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БСМП № 2, КДЦ ¦в Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Здоровье", КДЦ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДБ № 1, 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+--------------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+
¦ВСЕГО по разделу "Внедрение новых технологий" ¦408314,10¦213925,00 ¦105935,10¦88454,00 ¦
L---------------------------------------------------------+---------+----------+---------+----------


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования Программы является бюджет города Ростова-на-Дону. Финансирование Программы на 2009-2011 годы составляет:

   ---------------------------T---------T---------T---------T--------¬

¦Всего по Программе ¦Всего ¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год¦
+--------------------------+---------+---------+---------+--------+
¦Бюджет города (тыс. руб.) ¦2123090,9¦1128869,2¦569452,30¦424769,4¦
L--------------------------+---------+---------+---------+---------


Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчики Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О реализации заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ и услуг по каждому мероприятию Программы.
Взаимодействие МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" с МЛПУЗ города осуществляется в соответствии с уставом МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону", уставами муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

В современных условиях развития информационных систем необходимо широкое внедрение информационной поддержки на всех этапах управления системой здравоохранения. Кроме того, внедрение современных технологий получения, обмена и использования информации на всех уровнях позволит увеличить эффективность системы управления, повысить качество оказания медицинской помощи (соблюдения стандартов оказания медицинской помощи и протоколов ведения больных), более рационально использовать имеющиеся кадровые, финансовые и материальные ресурсы здравоохранения.
На основании приказа МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" от 15.12.2008 № 213 "О порядке представления статистических отчетов" муниципальные учреждения здравоохранения города в МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют отчеты о достижении целевых индикаторов и показателей Программы.
МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития" ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" информацию в части выполнения мероприятий по строительству учреждений здравоохранения.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление экономического развития города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" информацию о ходе выполнения Программы.
МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" ежегодно представляет на рассмотрение коллегии Администрации города доклад о ходе реализации долгосрочной городской целевой программы "Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2009-2011 годы".
МУ "Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону" в срок до 01.06.2012 представляет на рассмотрение коллегии Администрации города согласованный с Управлением экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" итоговый отчет о реализации Программы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

   ----------------------------------------------T-----T-----T-----T-----¬

¦ Показатели ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦1. Удовлетворенность населения медицинской ¦ 55 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 75 ¦
¦помощью (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦2. Доля населения, охваченного профилактиче- ¦99,4 ¦99,4 ¦99,5 ¦99,5 ¦
¦скими осмотрами (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦3. Доля амбулаторных учреждений, имеющих ме- ¦ 84 ¦ 90 ¦97,5 ¦ 100 ¦
¦дицинское оборудование в соответствии с табе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лем оснащения (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦4. Число работающих в муниципальных учрежде- ¦127,9¦129,0¦129,2¦129,4¦
¦ниях здравоохранения в расчете на 10000 чело-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦век населения (на конец года), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦в том числе: ¦32,9 ¦33,0 ¦33,1 ¦33,2 ¦
¦число врачей в муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения в расчете на 10000 человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения (на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦из них участковых врачей и врачей общей ¦ 5,9 ¦ 6,0 ¦ 6,1 ¦6,15 ¦
¦практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦число среднего медицинского персонала в муни-¦58,2 ¦58,7 ¦58,8 ¦58,9 ¦
¦ципальных учреждениях здравоохранения в рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чете на 10000 человек населения (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦из них участковых сестер и сестер общей ¦ 5,5 ¦5,55 ¦ 5,6 ¦5,65 ¦
¦практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦5. Уровень госпитализации в муниципальные ¦14,2 ¦14,2 ¦14,3 ¦14,3 ¦
¦учреждения здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(случаев на 100 человек населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦6. Число коек в муниципальных учреждениях ¦44,0 ¦44,0 ¦45,3 ¦45,3 ¦
¦здравоохранения на 10000 человек населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(коек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦7. Снижение числа случаев смерти лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в возрасте до 65 лет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- на дому - всего (случаев) ¦1472 ¦1467 ¦1462 ¦1460 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- в том числе от инфаркта миокарда (случаев) ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- от инсульта (случаев) ¦ 575 ¦ 570 ¦ 568 ¦ 565 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- в первые сутки в стационаре - всего ¦ 255 ¦ 253 ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦(случаев) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- в том числе от инфаркта миокарда (случаев) ¦ 89 ¦ 88 ¦ 87 ¦ 87 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- от инсульта (случаев) ¦ 8 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 7 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦8. Снижение уровня младенческой смертности ¦10,0 ¦ 9,8 ¦ 9,6 ¦ 9,5 ¦
¦(случаев смерти детей на первом году жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1000 родившихся живыми) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦9. Снижение числа случаев смерти детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 18 лет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- на дому (случаев) ¦ 13 ¦ 13 ¦ 12 ¦ 12 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦- в первые сутки в стационаре (случаев) ¦ 22 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+---------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+
¦10. Удельный вес детей 1 и 2 групп здоровья ¦ 84 ¦ 87 ¦ 88 ¦ 89 ¦
¦в общей численности учащихся муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных учреждений (%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------+-----+-----+-----+------


Заместитель главы
(по социальным вопросам),
и.о. управляющего делами
Администрации города
В.В.ЛЕДЕНЕВА





Приложение № 1
к долгосрочной городской
целевой программе
"Развитие здравоохранения
в городе Ростове-на-Дону
на 2009-2011 годы"

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы производится методом сравнительного анализа цифровых значений целевых индикаторов и показателей каждого этапа реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по этапам в течение 2009-2011 годов, при необходимости - после ее реализации.

Заместитель главы
(по социальным вопросам),
и.о. управляющего делами
Администрации города
В.В.ЛЕДЕНЕВА


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru