| |
Региональное законодательство / Рязанская область
РЕШЕНИЕ Рязанской городской Думы от 26.06.2008 № 360-I
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Вступил в силу с 26 июня 2008 года (пункт 2 данного документа)
РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 26 июня 2008 г. № 360-I
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ГОРОДА РЯЗАНИ (2007 - 2008 ГОДЫ)"
Рассмотрев обращение администрации города Рязани (от 23.06.2008 № 9-605), во исполнение решения Рязанского городского Совета от 23.11.2006 № 772-III "Об утверждении Программы реформирования финансов города Рязани (2007 - 2008 гг.)", руководствуясь Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации второго этапа муниципальной целевой программы "Программа реформирования муниципальных финансов города Рязани (2007 - 2008 годы)".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету налогам и инвестициям (Шишов О.В.).
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ф.И.ПРОВОТОРОВ
Утвержден
решением
Рязанской городской Думы
от 26 июня 2008 г. № 360-I
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВТОРОГО ЭТАПА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОГРАММА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ФИНАНСОВ ГОРОДА (2007 - 2008 ГОДЫ)"
-----T-------------------------------------T---------T-----------T--------¬
¦ N№ ¦Мероприятия Программы реформирования ¦Городской¦Федеральный¦ Всего ¦
¦ пп ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (финанси- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рование ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятий¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦субсидий из¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Фонда ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ реформи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ рования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦региональ- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ных и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ муници- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ пальных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ финансов) ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦ 1. ¦Реализация мероприятий Программы¦ 5482200 ¦ 20324000 ¦25806200¦
¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.1.¦Выполнение НИР в рамках реализации¦ 500000 ¦ 1500000 ¦2000000 ¦
¦ ¦Программы реформирования по базовым¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлениям Программы C, D:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Исследование и разработка механизмов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стимулирования развития муниципальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экономики города Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.2.¦Выполнение НИР в рамках реализации¦ 1100000 ¦ 2900000 ¦4000000 ¦
¦ ¦Программы реформирования по базовому¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению Программы В¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Бюджетирование, ориентированное на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результат": "Исследование и анализ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативного и программно-целевого¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методов финансового планирования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслей социальной сферы" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.3.¦Выполнение НИР,¦ 1650000 ¦ 3850000 ¦ ¦
¦ ¦консультационно-аналитическое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопровождение и нормативно-правовое¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сопровождение реализации второго¦ ¦ ¦5500000 ¦
¦ ¦этапа "Программы реформирования¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных финансов города Рязани¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(2007 - 2008 годы)" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.4.¦Выполнение НИР в рамках реализации¦ 900000 ¦ 2100000 ¦3000000 ¦
¦ ¦Программы реформирования по блоку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Бюджетирование, ориентированное на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результат" по направлению: "Внедрение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механизмов эффективного бюджетного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования в системе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительного образования города¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.5.¦Выполнение НИР в рамках реализации¦ 1100000 ¦ ¦1100000 ¦
¦ ¦Программы реформирования по блоку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы С¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Административная реформа" по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению: "Формирование механизмов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективного бюджетного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования выполнения полномочий¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сфере архитектуры и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦градостроительства" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.6.¦Выполнение НИР в рамках реализации¦ ¦ 5000000 ¦5000000 ¦
¦ ¦Программы реформирования по блоку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы С¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Административная реформа" по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению: "Внедрение современных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механизмов управления учреждениями в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере общего образования, внедрение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программного комплекса "Электронный¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦школьный город" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.7.¦Выполнение НИР в рамках реализации¦ ¦ 3800000 ¦3800000 ¦
¦ ¦Программы реформирования по блоку¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий Программы С¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Административная реформа" по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению: "Внедрение современных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦механизмов управления в системе¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольного образования на территории¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦1.8.¦Общесистемные мероприятия ¦ 232200 ¦ 274000 ¦ 506200 ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦ ¦Нераспределенные субсидии ¦ ¦ 900000 ¦ 900000 ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦ 2. ¦Расходы на управление Программой ¦ 282000 ¦ 1039500 ¦1321500 ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦ 3. ¦Расходы по подготовке кадров ¦ 1064000 ¦ 4193000 ¦5257000 ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦3.1.¦Оказание услуг по проведению в городе¦ 615500 ¦ 792000 ¦1407000 ¦
¦ ¦Рязани выездных курсов повышения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации муниципальных служащих в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации Программы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реформирования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦3.2.¦Повышение квалификации муниципальных¦ 448500 ¦ 3401000 ¦3850000 ¦
¦ ¦служащих в других городах ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦ 4. ¦Расходы на модернизацию департамента¦ 1424000 ¦ 5695000 ¦7119000 ¦
¦ ¦финансов, финансовых экономических¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служб отраслевых департаментов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------+---------+-----------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 8252200 ¦ 31251500 ¦39503700¦
L----+-------------------------------------+---------+-----------+---------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|