| |
Региональное законодательство / Красноярский край
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 19.06.2009 № 1013п
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
"Город и горожане", № 49, 25.06.2009
Вступает в силу со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2009 г. № 1013п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на отдых в каникулярный период детей, проживающих на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Внести в муниципальную целевую Программу "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы", утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2009 № 674п "Об утверждении муниципальной целевой Программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей ЗАТО Железногорск на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1. В строке "Объемы финансирования" Паспорта программы цифры "58011,214" заменить цифрами "59077,264".
1.2. В строке "Источники финансирования" Паспорта программы цифры "3599,6" заменить цифрами "3570,8", цифры "30621,114" заменить цифрами "31685,964", цифры "11589,914" заменить цифрами "12654,764".
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
"На реализацию мероприятий муниципальной целевой Программы предполагается использовать средства бюджета ЗАТО Железногорск, средства краевого и федерального бюджета, средства Фонда социального страхования:
1) за счет местного бюджета - 31685,964 тыс. руб.;
2) за счет краевого бюджета - 3570,8 тыс. руб.;
3) за счет федерального бюджета - 732,5 тыс. руб.;
4) внебюджетные источники (средства Фонда социального страхования) -23088,00 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.
Объем финансовых средств, поступивших по федеральным, краевым и муниципальным целевым и адресным инвестиционным программам, реализуемым на территории ЗАТО Железногорск, приведен в приложении № 4.
Перечень объектов капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета, приведен в приложении № 5".
1.4. В приложении № 1 к муниципальной целевой программе "Программные мероприятия" в строке 1.1, столбце "Ожидаемые результаты" цифру "1900" заменить цифрой "2190".
1.5. Приложение № 1 муниципальной целевой программе "Программные мероприятия" дополнить строками следующего содержания:
-----T------------T----------T-----------T-----------T------------¬
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+------------+----------+-----------+-----------+------------+
¦3. ¦Развитие материально-технической базы загородных¦
¦ ¦оздоровительных лагерей ¦
+----+------------T----------T-----------T-----------T------------+
¦3.1.¦Проведение ¦01.10.2009¦ Установка ¦ Установка ¦ МУ "УО", ¦
¦ ¦текущего и¦ ¦дверей ПВХ ¦10 дверей в¦МОУ ДОД ДООЛ¦
¦ ¦капитального¦ ¦ ¦ корпусах ¦ "Орбита" ¦
¦ ¦ремонта ¦ +-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦Замена окон¦Замена окон¦ МУ "УО", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в корпусе N¦МОУ ДОД ДООЦ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ "Горный" ¦
¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦Капитальный¦Капитальный¦ МУ "УКС", ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ремонт ¦ремонт чаши¦МОУ ДОД ДЮСШ¦
¦ ¦ ¦ ¦бассейна ЗС¦ бассейна ¦ "Юность" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ДОЛ "Взлет"¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+-----------+-----------+-------------
1.6. Приложение № 2 к муниципальной целевой программе "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Дополнить муниципальную целевую программу приложением № 4 "Объем финансовых средств, поступивших по федеральным, краевым и муниципальным целевым и адресным инвестиционным программам, реализуемым на территории ЗАТО Железногорск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. Дополнить муниципальную целевую программу приложением № 5 "Перечень объектов капитального строительства, предлагаемых для финансирования с участием средств местного бюджета" согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Л.В.Орешкову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск
Г.Я.БАХОВЦЕВ
Приложение 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 19 июня 2009 г. № 1013п
Приложение 2
к муниципальной целевой Программе
"Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков ЗАТО
Железногорск на 2009 - 2011 годы"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.
----T---------T---------T------------------------------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Наиме- ¦ Объем ¦ В том числе ¦
¦ ¦ нование ¦финанси- +---------------T---------------------T------------------------T---------+
¦ ¦ меро- ¦ рования,¦ федеральный ¦ краевой бюджет ¦ местный бюджет ¦ Вне- ¦
¦ ¦ приятия ¦ всего ¦ бюджет ¦ ¦ ¦бюджетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники¦
¦ ¦ ¦ +---------------+---------------------+------------------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ Главный распорядитель бюджетных средств ¦ Фонд ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T-----T-------T---------T------+социаль- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ МУ ¦ МУ ¦ МУ ¦ МУ ¦ МУ ¦ МУ ¦ МУ ¦ МУ ¦ ного ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Управ-¦"Управ-¦"Управ-¦"Управ-¦"УКС"¦"Управ-¦ "Управ- ¦"УКС" ¦ страхо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ление ¦ ление ¦ ление ¦ ление ¦ ¦ ление ¦ ление ¦ ¦ вания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ куль- ¦образо-¦ куль- ¦образо-¦ ¦ куль- ¦ образо- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ туры" ¦вания" ¦ туры" ¦вания" ¦ ¦ туры" ¦ вания" ¦ ¦ ¦
+---+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦1. ¦Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, загородных¦
¦ ¦оздоровительных лагерей, выездных лагерей и экспедиций, дошкольных образовательных¦
¦ ¦учреждений в летний период ¦
¦ +---------T---------T-------T-------T-------T-------T-----T-------T---------T------T---------+
¦ ¦2009 год ¦17364,824¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ 9668,824¦ ¦ 7696,00¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2010 год ¦16885,4 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ 9189,4 ¦ ¦ 7696,00¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2011 год ¦17537,8 ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ 9841,8 ¦ ¦ 7696,00¦
+---+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦2. ¦Трудовая занятость подростков и молодежи ¦
¦ +---------T---------T-------T-------T-------T-------T-----T-------T---------T------T---------+
¦ ¦2009 год ¦ 4489,4 ¦ 207,0¦ 525,5¦ 1237,6¦ -¦ ¦ 712,1¦ 1807,2 ¦ ¦ -¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2010 год ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ ¦ -¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2011 год ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ ¦ -¦
+---+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦3. ¦Развитие материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей ¦
¦ +---------T---------T-------T-------T-------T-------T-----T-------T---------T------T---------+
¦ ¦2009 год ¦ 2799,84 ¦ -¦ -¦ -¦ 1666,6¦666,6¦ -¦ 333,32 ¦133,32¦ -¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2010 год ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ ¦ -¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2011 год ¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦ ¦ -¦
+---+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦ИТОГО по ПРОГРАММЕ: ¦
+---+---------T---------T-------T-------T-------T-------T-----T-------T---------T------T---------+
¦ ¦2009 год ¦24654,064¦ 207,0¦ 525,5¦ 1237,6¦ 1666,6¦666,6¦ 712,1¦11809,344¦133,32¦ 7696,00¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2010 год ¦16885,4 ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ 9189,4 ¦ ¦ 7696,00¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦2011 год ¦17537,8 ¦ -¦ ¦ -¦ ¦ ¦ -¦ 9841,8 ¦ ¦ 7696,00¦
¦ +---------+---------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+---------+------+---------+
¦ ¦Всего по ¦59077,264¦ 732,5¦ 3570,8¦ 31685,964¦ 23088,00¦
¦ ¦Программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------+---------+---------------+---------------------+------------------------+----------
Приложение 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 19 июня 2009 г. № 1013п
Приложение 4
к муниципальной целевой Программе
"Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков ЗАТО
Железногорск на 2009 - 2011 годы"
ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ,
КРАЕВЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ И АДРЕСНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
ТЫС. РУБЛЕЙ <*>
---T-----------------------T---------T-------------------------------¬
¦№ ¦ Наименование программ ¦ Объем ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦финанси- +-------T-------T--------T------+
¦ ¦ ¦ рования,¦ феде- ¦краевой¦местный ¦ вне- ¦
¦ ¦ ¦ - всего ¦ральный¦бюджет ¦ бюджет ¦ бюд- ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦жетные¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦
+--+-----------------------+---------+-------+-------+--------+------+
¦1.¦Краевая целевая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программа "Дети" на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 - 2009 годы"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(конкурсный отбор,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставление, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходование средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий бюджетам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований края в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях финансовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и оздоровления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, расположенных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярского края).¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бассейна ЗС ДОЛ "Взлет"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------+---------+-------+-------+--------+------+
¦ ¦2009 год ¦ 799,92 ¦ ¦ 666,6 ¦ 133,32 ¦ ¦
+--+-----------------------+---------+-------+-------+--------+------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+-------+-------+--------+------+
¦2009 год ¦ 799,92 ¦ ¦ 666,6 ¦ 133,32 ¦ ¦
L--------------------------+---------+-------+-------+--------+-------
Приложение 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 19 июня 2009 г. № 1013п
Приложение 5
к муниципальной целевой Программе
"Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков ЗАТО
Железногорск на 2009 - 2011 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
----T-----------T--------T--------T---------T---------T----------T--------------------------------------¬
¦ № ¦ Наимено- ¦Мощность¦ Сроки ¦ Сметная ¦ Остаток ¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений в ценах ¦
¦п/п¦ вание ¦объекта ¦ строи- ¦стоимость¦ сметной ¦ сметной ¦ соответствующих лет, тыс. рублей ¦
¦ ¦ объекта ¦ ¦тельства¦ строи- ¦стоимости¦стоимости ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦тельства ¦на начало¦на начало +------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦ года в ¦ года в ¦ всего¦ феде- ¦краевой¦местный¦ вне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ ценах ¦ ценах ¦ ¦ральный¦ бюджет¦бюджет ¦бюджет-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года, ¦ 2001 ¦соответст-¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ года, ¦ вующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ тыс. ¦лет, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ники ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------+--------+---------+---------+----------+------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Бассейн ЗС¦ 400 ¦Август -¦ 159,372 ¦ 159,372 ¦ 799,92 ¦799,92¦ 0 ¦ 666,6 ¦133,32 ¦ 0 ¦
¦ ¦ДОЛ "Взлет"¦ кв. м ¦сентябрь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2009 год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------+--------+---------+---------+----------+------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2009 год ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 159,372 ¦ 799,92 ¦799,92¦ 0 ¦ 666,6 ¦133,32 ¦ 0 ¦
L---+-----------+--------+--------+---------+---------+----------+------+-------+-------+-------+--------
--------------------------------
<*> указывается период: год начала строительства - предполагаемый год окончания строительства.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|