Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пермский край


РЕШЕНИЕ Земского Собрания Александровского муниципального района от 15.05.2009 № 23
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2006-2010 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2015 Г."

Официальная публикация в СМИ:
"Боевой путь", № 23, 04.06.2009


Вступает в силу с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2009 г. № 23

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2006-2010 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 27 Устава муниципального образования "Александровский муниципальный район", в целях обеспечения роста качества жизни населения, повышения уровня его самодостаточности на основе развивающейся экономики муниципального образования Земское Собрание Александровского муниципального района решает:

1. Внести изменения и дополнения в комплексную Программу социально-экономического развития Александровского муниципального района в 2006-2010 годы и на период до 2015 года, утвержденную решением Земского Собрания района от 21.02.2008 № 284, согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Александровского муниципального района
А.Б.ШИЦЫН





Приложение № 1
к решению
Земского Собрания
Александровского
муниципального района
от 15.05.2009 № 23

Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1. В разделе "Паспорт Программы" пункт 8 таблицы изложить в следующей редакции:

   -----------------T------------------------------------------------------¬

¦Объем финансовых¦Общий объем финансирования Программы на 2006-2010 гг. ¦
¦ресурсов, ¦составляет - 24216786,31 тыс. руб., в том числе: ¦
¦запланированных ¦федеральный бюджет - 98887,31 тыс. руб., в том числе ¦
¦по Программе ¦по годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 24714,70 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 23747,80 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 23028,70 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 15548,84 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 11847,26 тыс. руб.; ¦
¦ ¦краевой бюджет - 559770,97 тыс. руб., в том числе по ¦
¦ ¦годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 52429,30 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 97664,20 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 153273,35 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 141945,32 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 114458,80 тыс. руб.; ¦
¦ ¦местный бюджет - 143192,14 тыс. руб., в том числе по ¦
¦ ¦годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 27009,62 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 26580,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 42208,63 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 28585,29 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 18808,60 тыс. руб.; ¦
¦ ¦внебюджетные средства - 23414935,89 тыс. руб., в том ¦
¦ ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 137779,17 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 326393,52 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 326393,52 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 748383,85 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 11731646,15 тыс. руб. ¦
¦ ¦Общий объем финансирования программы на 2011-2015 гг. ¦
¦ ¦составляет - 12420400 тыс. руб., в том числе: ¦
¦ ¦внебюджетные средства - 12420400 тыс. руб., в том ¦
¦ ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2011 г. - 1497520,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2012 г. - 2397820,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2013 г. - 2375020,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2014 г. - 2975020,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 г. - 3175020,00 тыс. руб. ¦
L----------------+-------------------------------------------------------


2. В разделе 3.1.4 "Создание условий для развития эффективного рынка труда":
1) план программных мероприятий подраздела 3.1.4.1 "Содействие эффективной занятости населения" изложить в следующей редакции:

   ----T-------------------T-----------T-----------T---------T-----------T---------------------------------------T----------------T------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Число ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦участников ¦источника ¦финанси- ¦финанси- +------T--------------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ (человек) ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ежегодно ¦рования ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-------T------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт ¦факт ¦план ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 1 ¦Оказание ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ ЦЗН г. ¦Повышение уровня ¦
¦ ¦консультативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦информирования ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторон о состоянии¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребованности в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистах ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 2 ¦Трудоустройство ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ ЦЗН г. ¦Обеспечение ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦возможного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 3 ¦Организация ¦ 50 ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 473,4¦ 83,8¦ 98,4¦ 75,0¦ 103,9 ¦112,3 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Повышение ¦
¦ ¦временного ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦мотивации к труду,¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦улучшение ¦
¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦
¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения ¦
¦ ¦испытывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦трудности в поиске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 4 ¦Организация ¦ От 50 до ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 735,4¦ 70,6¦128,1¦153,8¦ 188,2 ¦194,7 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Обеспечение ¦
¦ ¦временного ¦ 100 ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦временной ¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦занятости ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦
¦ ¦граждан в возрасте ¦ +-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+граждан и ¦
¦ ¦от 14 до 18 лет в ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 691,4¦ - ¦ - ¦145,0¦ 273,2 ¦273,2 ¦ОМСУ района ¦получение ими ¦
¦ ¦свободное от учебы ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной ¦
¦ ¦время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 5 ¦Организация ¦ 20 ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 297,0¦ 66,0¦ 55,0¦ 56,9¦ 58,4 ¦ 60,7 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Обеспечение ¦
¦ ¦временного ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦временной ¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦занятости ¦
¦ ¦выпускников учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников и ¦
¦ ¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ими ¦
¦ ¦начального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной ¦
¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ищущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 6 ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУ ЦЗН г. ¦Удовлетворение ¦
¦ ¦общественных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦потребностей ¦
¦ ¦и временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦экономики района в¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦выполнении работ, ¦
¦ ¦граждан, всего ¦ 360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦носящих временный ¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦характер; оказание¦
¦ ¦- по Программе ¦ 295 ¦Федеральный¦Субсидия ¦Федеральный¦5038,8¦ - ¦ - ¦ - ¦5038,8 ¦ - ¦работодатели ¦материальной ¦
¦ ¦дополнительных мер ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦
¦ ¦по снижению ¦ ¦Краевой ¦Субсидия ¦Краевой ¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦напряженности на ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦
¦ ¦рынке труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незанятого ¦
¦ ¦Пермского края в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения; ¦
¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение у ¦
¦ ¦- мероприятия ЦЗН ¦ 65 ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 466,7¦ 16,9¦ 89,6¦ 90,0¦ 129,8 ¦140,4 ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незанятого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мотивации к труду ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 7 ¦Профессиональное ¦ 70 ¦Федеральный¦Субвенция¦ ¦ 273,0¦ 36,0¦236,0¦ 0,3¦ 0,34¦ 0,36¦ГУ ЦЗН г. ¦Увеличение ¦
¦ ¦обучение ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦профессионально ¦
¦ ¦безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебные ¦мобильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведения ¦работников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкого профиля ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 8 ¦Профессиональная ¦ 500 ¦Федеральный¦Субвенция¦ ¦ 87,8¦ 28,0¦ 39,8¦ 7,0¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Выбор оптимального¦
¦ ¦ориентация ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦вида занятости для¦
¦ ¦безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан с учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их интересов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 9 ¦Социальная ¦ 40 ¦Федеральный¦Субвенция¦ ¦ 87,5¦ - ¦ 2,5¦ 25,0¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Повышение ¦
¦ ¦адаптация ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦мотивации ¦
¦ ¦безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦
¦ ¦на рынке труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение их кон-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курентоспособности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на рынке труда ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦10 ¦Организация ярмарок¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ ЦЗН г. ¦Создание ¦
¦ ¦вакансий и учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦оптимальных ¦
¦ ¦рабочих мест в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦отдаленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦встречи граждан и ¦
¦ ¦населенных пунктах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодателей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников школ и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных заведений ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8654,8¦301,3¦649,4¦553,0¦6332,94¦818,16¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7459,6¦301,3¦649,4¦408,0¦5555,94¦544,96¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 691,4¦ - ¦ - ¦145,0¦ 273,2 ¦273,2 ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+-------------------


2) Свод потребности финансовых затрат по разделу "Создание условий для развития эффективного рынка труда" изложить в следующей редакции:

   ----T----------------------T--------------T----------------------------------------------¬

¦ № ¦ Подразделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +-------T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦Содействие эффективной¦Федеральный ¦ 7459,6¦301,3¦ 649,4¦ 408,0 ¦ 5555,94¦ 544,96¦
¦ ¦занятости граждан ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 691,4¦ - ¦ - ¦ 145,0 ¦ 273,2 ¦ 273,2 ¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ 2 ¦Развитие социального ¦Местный бюджет¦ 4353,6¦ - ¦ 813,5¦1179,5 ¦ 1180,3 ¦1180,3 ¦
¦ ¦партнерства в сфере +--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦социально-трудовых ¦Внебюджетные ¦19547,3¦ - ¦ 8767,3¦4172,15¦ 3094,2 ¦3513,65¦
¦ ¦отношений ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦32555,7¦301,3¦10230,2¦5904,65¦10607,44¦5512,11¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 7459,6¦301,3¦ 649,4¦ 408,0 ¦ 5555,94¦ 544,96¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 5045 ¦ - ¦ 813,5¦1324,5 ¦ 1453,5 ¦1453,5 ¦
¦ ¦внебюджетные источники¦ ¦19547,3¦ - ¦ 8767,3¦4172,15¦ 3094,2 ¦3513,65¦
L---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+--------


3. В разделе 3.1.6 "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма":
1) план программных мероприятий изложить в следующей редакции:

   ------T------------------T------------T---------T------------T------------------------------------------------T----------------T----------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦источника ¦финанси- ¦финанси- +----------T-------------------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +-----T------T--------T--------T------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие инфраструктуры ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Осуществление ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦Администрация ¦Создание единого¦
¦ ¦мероприятий, ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦подхода к ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦
¦ ¦создание единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦(комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦подхода) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма, ¦
¦ ¦территории района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры и ¦
¦ ¦в сфере развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта на ¦
¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.1 ¦Создание органа, ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦Администрация ¦Обеспечение ¦
¦ ¦уполномоченного на¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦развития ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦развитие культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма, ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры и ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.2 ¦Организация ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Подготовка ¦
¦ ¦деятельности ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦целевых программ¦
¦ ¦органа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для развития ¦
¦ ¦уполномоченного на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма, ¦
¦ ¦развитие культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры и ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, а также ¦
¦ ¦политики, туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решение текущих ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и перспективных ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросов в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанных выше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(координация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц) ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.3 ¦Поиск новых форм ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Повышение ¦
¦ ¦работы с ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦качества услуг, ¦
¦ ¦руководителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых ¦
¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦
¦ ¦вышеуказанным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма и спорта¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Улучшение информационно-консультационного обслуживания ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Активизация на ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ Сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Увеличение ¦
¦ ¦муниципальном ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦оперативного ¦
¦ ¦уровне системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦информационного ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦обеспечения ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦
¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических и ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦
¦ ¦бизнеса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.1 ¦О нормативно- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦правовой базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законности в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повседневной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, спорта¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туризма ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.2 ¦О программах и ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦проектах по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦
¦ ¦указанным выше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических и ¦
¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.3 ¦О проводимых ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦фестивалях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческого ¦
¦ ¦конкурсах, смотрах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста народного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.4 ¦О проводимых ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦совещаниях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦семинарах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦конференциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Укрепление и развитие системы подготовки кадров ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Повышение ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ Сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Улучшение ¦
¦ ¦квалификации ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦качества ¦
¦ ¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦организации ¦
¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦досуга населения¦
¦ ¦вопросами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦в сферах ¦
¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦культуры, ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, спорта¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туризма ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦2 ¦Оказание ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ Сумма не ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Привлечение ¦
¦ ¦содействия в ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦внимания ¦
¦ ¦участии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦Правительства к ¦
¦ ¦семинарах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦достижениям и ¦
¦ ¦федеральном, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностям ¦
¦ ¦региональном и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦местном уровнях по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышеуказанных сфер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие культуры ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Организация и ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 4812 ¦696,1¦ 763,2¦ 1352,7 ¦ 1000 ¦1000 ¦Органы местного ¦Привлечение ¦
¦ ¦проведение ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦населения к ¦
¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦организованному ¦
¦ ¦конкурсов, смотров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦досугу ¦
¦ ¦на муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦2 ¦Окончание ¦Краевой ¦Субвенция¦Краевой ¦ 4600 ¦ - ¦4600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Управление ¦сохранение ¦
¦ ¦строительства ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦культурного ¦
¦ ¦дома-музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦наследия, ¦
¦ ¦Б.Пастернака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского края ¦сохранение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имиджа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦3 ¦Приобретение ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 546,8 ¦ 68,8¦ 118,0¦ 100,0 ¦ 120,0 ¦ 140,0¦МУК "ЦГБ" ¦Качественное ¦
¦ ¦литературы ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава фонда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для широкой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудитории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользователей ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦ремонтных работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.1 ¦МУК "ГДК", г. ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦объектов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ОАО "АМЗ"¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.1.1¦Подготовка проекта¦Внебюджетные¦Средства ¦Внебюджетные¦ Сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ОАО "АМЗ" ¦Обеспечение ¦
¦ ¦на проведение ¦источники ¦ОАО "АМЗ"¦источники ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦кап. ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.1.2¦Проведение работ ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Укрепление ¦
¦ ¦по капитальному ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦материально- ¦
¦ ¦ремонту МУК "ГДК",¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦муниципального ¦технической базы¦
¦ ¦г. Александровск ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦для проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.2 ¦МУК "Городской ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 146,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 146,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры", ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Клуб", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Луньевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.3 ¦МУ "Экран" ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 390,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 390,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 130,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.4 ¦Кровли и фасада ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 18348,78 ¦ - ¦ - ¦ 4209,65¦14139,13¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦МУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ 6116,26 ¦ ¦ ¦ 1403,22¦ 4713,04¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦"Энергетик", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.5 ¦Крыши и фасада ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 2250,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦2250,0¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦(стен) МУК ¦ ¦ ¦ ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 750,0¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦"Краеведческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦музей", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.6 ¦Помещений МУК ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 656,92 ¦ - ¦ - ¦ 275,82¦ 381,1 ¦ - ¦Администрация ¦Укрепление ¦
¦ ¦"Объединение ¦ ¦ ¦ ¦ 218,98 ¦ ¦ ¦ 91,94¦ 127,04¦ ¦Яйвинского ¦материально- ¦
¦ ¦библиотек", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦технической базы¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦для проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.7 ¦МУК "Дом досуга", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 87,0 ¦ - ¦ - ¦ 87,0 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ 29,0 ¦ ¦ ¦ 29,0 ¦ ¦ ¦Скопкортненского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦
¦ ¦надзорных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждении, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.1 ¦МУК "Объединение ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 33,14 ¦ - ¦ - ¦ 33,14¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦библиотек" п. Яйва¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 11,05 ¦ ¦ ¦ 11,05¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.2 ¦МУ ДК "Энергетик",¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 89,54 ¦ - ¦ - ¦ 89,54¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 29,85 ¦ ¦ ¦ 29,85¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.3 ¦МУК "Краеведческий¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 94,56 ¦ - ¦ - ¦ 94,56¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦музей", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 31,52 ¦ ¦ ¦ 31,52¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.4 ¦МУК "Дом досуга", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 80,47 ¦ - ¦ - ¦ 80,47¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ 26,83 ¦ ¦ ¦ 26,83¦ ¦ ¦Скопкортненского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.5 ¦МУК "Городской ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 146,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 146,5 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры", ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦структурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦"Клуб", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Луньевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.6 ¦МУК "Городской ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30,0 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры", ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Клуб "Нива", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Лытвенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.7 ¦МУК "Центральная ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 225,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 225,0 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотека" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦
¦ ¦инвентарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.1 ¦МУК "Объединение ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 191,85 ¦ - ¦ - ¦ 191,85¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦библиотек", ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦п. Яйва ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 63,95 ¦ ¦ ¦ 63,95¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.2 ¦МУ ДК "Энергетик",¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 483,75 ¦ - ¦ - ¦ 483,75¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 161,25 ¦ ¦ ¦ 161,25¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.3 ¦МУК "Краеведческий¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 84,38 ¦ - ¦ - ¦ 84,38¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦музей", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 28,12 ¦ ¦ ¦ 28,12¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.4 ¦МУК "Городской ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 307,5 ¦ - ¦ - ¦ 150,0 ¦ 157,5 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры" ¦ ¦ ¦ ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 52,5 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦г. Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.5 ¦МУК "Краеведческий¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 114,37 ¦ - ¦ - ¦ 58,87¦ 55,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦музей", г. ¦ ¦ ¦ ¦ 38,13 ¦ ¦ ¦ 19,63¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.6 ¦МУ "Экран", г. ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 82,5 ¦ - ¦ - ¦ 61,5 ¦ 21,0 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ 27,5 ¦ ¦ ¦ 20,5 ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.7 ¦МУК "Центральная ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 121,5 ¦ - ¦ - ¦ 84,0 ¦ 37,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ 40,5 ¦ ¦ ¦ 28,0 ¦ 12,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотека", г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.8 ¦МУК "Дом досуга", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 164,24 ¦ - ¦ - ¦ 164,24¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ 54,74 ¦ ¦ ¦ 54,74¦ ¦ ¦Скопкортненского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ 52130,78 ¦764,9¦5481,2¦19651,07¦22093,61¦4140 ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 36229 ¦ - ¦4600 ¦13648,77¦15730,23¦2250 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 15901,78 ¦764,9¦ 881,2¦ 6002,3 ¦ 6363,38¦1890 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие спорта ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Организация и ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1991,1 ¦281,5¦ 278,6¦ 460,8 ¦ 467,8 ¦ 502,4¦Администрации ¦Популяризация ¦
¦ ¦проведение ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦различных видов ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦массового ¦
¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ¦
¦ ¦спартакиад на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечение ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения к ¦
¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыху, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦традиций ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦2 ¦Строительство ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 550,0 ¦ - ¦ 250,0¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Улучшение ¦
¦ ¦"Домика лыжника" ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тренировочного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения, МУ ¦процесса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СК "Юпитер" ¦лыжников, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного отдыха¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4 ¦Развитие массового¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 4891,3 ¦671,3¦ 984,2¦ 1000 ¦ 1078 ¦1157,8¦Администрации ¦Популяризация ¦
¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦хоккея среди ¦
¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков, ¦
¦ ¦соревнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦хоккею ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового досуга¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5 ¦Капитальный ремонт¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 5774,67 ¦ - ¦ - ¦ 1553,44¦ 4221,23¦ - ¦Администрация ¦Укрепление ¦
¦ ¦плавательного ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦материально- ¦
¦ ¦бассейна "Волна", ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 1924,89 ¦ ¦ ¦ 517,81¦ 1407,08¦ ¦городского ¦технической базы¦
¦ ¦МУ "Спорткомплекс ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦для проведения ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦
¦ ¦надзорных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждении, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.1 ¦МУ "Спорткомплекс ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 264,11 ¦ - ¦ - ¦ 264,11¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 88,04 ¦ ¦ ¦ 88,04¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.2 ¦Оснащение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 15,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15,0 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦спортивного зала ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦МУ "СК "Юпитер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦пожаротушения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планами эвакуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦
¦ ¦инвентарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.1 ¦МУ "Спорткомплекс ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 3099,57 ¦ - ¦ - ¦ 3099,57¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 1033,19 ¦ ¦ ¦ 1033,19¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.2 ¦МУ ДОД "ЦДОО п.", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 375,0 ¦ - ¦ - ¦ 375,0 ¦ - ¦ - ¦Управление ¦ -"- ¦
¦ ¦г. Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.3 ¦МУ "СК "Юпитер" ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 48,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 48,0 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦ремонтных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.1 ¦Хоккейная коробка ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 146,25 ¦ - ¦ - ¦ 146,25¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦МУ "СК "Юпитер", ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦г. Александровск ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 48,75 ¦ ¦ ¦ 48,75¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.2 ¦Ремонт пола ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 73,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 73,9 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦спортивного зала ¦ ¦ ¦ ¦ 24,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 24,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ "СК "Юпитер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.3 ¦МУ ДОД "ЦДОО п.", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 225,0 ¦ - ¦ - ¦ 225,0 ¦ - ¦ - ¦Управление ¦ -"- ¦
¦ ¦г. Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.4 ¦МУ "Спорткомплекс ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 1553,44 ¦ - ¦ - ¦ 1553,44¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 517,81 ¦ ¦ ¦ 517,81¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦Всего по направлению ¦ ¦ ¦ 22865,72 ¦952,8¦1512,8¦11383,21¦ 7356,71¦1660,2¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- краевой бюджет ¦ ¦ ¦ 11574,94 ¦ - ¦ - ¦ 7216,81¦ 4358,13¦ - ¦ ¦ ¦
¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ 11290,78 ¦952,8¦1512,8¦ 4166,4 ¦ 2998,58¦1660,2¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие туризма ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1.1 ¦Разработка и ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Формирование ¦
¦ ¦реализация ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦туристской ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦инфраструктуры. ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦Определение ¦
¦ ¦направленной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦направлений ¦
¦ ¦развитие туризма в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, ¦развития сферы ¦
¦ ¦Александровском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты малого ¦туризма, ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦выявление слабых¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторон, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритетов ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.2 ¦Участие в ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Повышение ¦
¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦качественных ¦
¦ ¦(соревнованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦показателей ¦
¦ ¦форумах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦предоставления ¦
¦ ¦фестивалях) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦услуг в сфере ¦
¦ ¦региональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, ¦туризма, ¦
¦ ¦уровне в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты малого ¦представление ¦
¦ ¦развития туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦имиджа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровне ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.3 ¦Проведение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Повышение ¦
¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦качества ¦
¦ ¦совещаний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦туристических ¦
¦ ¦местном уровне по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг на ¦
¦ ¦развитию туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.4 ¦Формирование ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦корпоративного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристической ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦
¦ ¦ресурса по туризму¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовой базой ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.5 ¦Разработка и ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦
¦ ¦продукта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.6 ¦Формирование ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦разнообразных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разнообразия ¦
¦ ¦туроператорских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.7 ¦Проведение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Расширение ¦
¦ ¦адресной рекламной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока туристов ¦
¦ ¦кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района как ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.8 ¦Обеспечение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Создание ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентной ¦
¦ ¦туристических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды для ¦
¦ ¦льгот юридическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития сферы ¦
¦ ¦и физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦
¦ ¦лицам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦предоставляющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие молодежной политики ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Оказание ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Повышение ¦
¦ ¦содействия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦теоретических ¦
¦ ¦участии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦знаний лидеров ¦
¦ ¦семинарах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦молодежных ¦
¦ ¦федеральном, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и ¦
¦ ¦региональном и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движений ¦
¦ ¦местном уровнях по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦4 ¦Проведение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ОВД, ¦Распространение ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦знаний среди ¦
¦ ¦(бесед, лекций), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦молодежи по ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "АЦГБ" ¦профилактике ¦
¦ ¦профилактику и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦
¦ ¦предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опасных ¦
¦ ¦среди молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦
¦ ¦случаев отравления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этиологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(алкогольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отравления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отравления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами), а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также преступлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦различной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5 ¦Информирование ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Формирование ¦
¦ ¦через средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦положительного ¦
¦ ¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦имиджа ¦
¦ ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦молодежной ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦политики в ¦
¦ ¦направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6 ¦Трудоустройство ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ГУ ЦЗН ¦Обеспечение ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦территории во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦ ¦сферах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦
¦ ¦инвентарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.1 ¦Муниципальный ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 206,5 ¦ - ¦ - ¦ 127,5 ¦ 79,0 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦подростково- ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦молодежный военно-¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 68,9 ¦ ¦ ¦ 42,5 ¦ 26,4 ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦спортивный клуб ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦"Олимп", г. ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦Всего по направлению ¦ ¦ ¦ 275,4 ¦ - ¦ - ¦ 170,0 ¦ 105,4 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦- краевой бюджет ¦ ¦ ¦ 206,5 ¦ ¦ ¦ 127,5 ¦ 79,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ 68,9 ¦ ¦ ¦ 42,5 ¦ 26,4 ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+-----------------


2) Сводную потребность финансовых затрат по разделу "Развитие культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта" изложить в следующей редакции:

   ----T-------------------T--------------T-----------------------------------------------¬

¦ № ¦ Подразделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +--------T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T--------T--------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 1 ¦Развитие ¦Местный бюджет¦ 1017,0 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 2 ¦Развитие культуры ¦Краевой бюджет¦36229 ¦ - ¦4600 ¦13648,77¦15730,23¦2250 ¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦15901,78¦ 764,9¦ 881,2¦ 6002,3 ¦ 6363,38¦1890 ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 3 ¦Развитие спорта ¦Краевой бюджет¦11574,94¦ - ¦ - ¦ 7216,81¦ 4358,13¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦11290,78¦ 952,8¦1512,8¦ 4166,4 ¦ 2998,58¦1660,2¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 4 ¦Развитие туризма ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 5 ¦Развитие молодежной¦Краевой бюджет¦ 206,5 ¦ - ¦ - ¦ 127,5 ¦ 79,0 ¦ - ¦
¦ ¦политики +--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 68,9 ¦ - ¦ - ¦ 42,5 ¦ 26,4 ¦ - ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦76288,9 ¦1717,7¦6994 ¦31518,58¦29894,52¦6164,1¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦48010,44¦ - ¦4600 ¦20993,08¦20167,36¦2250,0¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦28278,46¦1717,7¦2394,0¦10525,5 ¦ 9727,16¦3914,1¦
L---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+-------


4. В подразделе 3.1.7.1 "Жилищно-коммунальный комплекс" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
4.1. План программных мероприятий по направлению "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:

   ------T----------------T--------------T---------------T----------T----------------------------------------T--------------T--------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Уровень ¦ Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦ источника ¦ финансирования¦финанси- ¦ ¦ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦рования +-------T--------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T------T-----T-------T------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт¦ факт ¦план ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦1 ¦Подготовка и ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦Отдел КХ, ¦ ¦
¦ ¦утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства,¦ ¦
¦ ¦адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по ¦ ¦
¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦
¦ ¦переселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом и ¦ ¦
¦ ¦граждан и сносу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельным ¦ ¦
¦ ¦ветхих домов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношениям ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦Александровского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2 ¦Реализация ¦Федеральный ¦Субвенция ¦ ¦ 690,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 690,0¦ ¦Переселение из¦
¦ ¦муниципальной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхого жилья ¦
¦ ¦адресной ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Рег. фонд ¦15282,2¦1336¦1815,9¦676,0¦ 9724,3¦1730 ¦ ¦386 человек, ¦
¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦мун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снос 5939,3 ¦
¦ ¦переселению ¦ ¦ ¦развития; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ветхого ¦
¦ ¦граждан и сносу ¦ ¦ ¦рег. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦
¦ ¦ветхих домов ¦Местные ¦Кап. вложения ¦софинанси-¦ 9105,6¦1337¦1961,9¦225,3¦ 3241,4¦2340 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦Кредиты банков,¦расходов ¦ 2770,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦2770 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦застройщиков за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦освобожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2.1. Александровское городское поселение ¦
+-----T----------------T--------------T---------------T----------T-------T----T------T-----T-------T------T--------------T--------------+
¦2.1.1¦Предоставление ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Фонд ¦ 4823,1¦ ¦ ¦597,2¦ 4225,9¦ ¦ ¦Предоставление¦
¦ ¦субсидий ¦Местный бюджет¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий 8 ¦
¦ ¦нанимателям ¦ ¦Кап. вложения ¦рования ¦ 1607,7¦ ¦ ¦199,1¦ 1408,6¦ ¦ ¦семьям (21 ¦
¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2.1.2¦Снос ветхих ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Фонд ¦ 3777,2¦ ¦ ¦ 78,8¦ 3698,4¦ ¦ ¦Ликвидация ¦
¦ ¦домов ¦Местный бюджет¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхого жилья ¦
¦ ¦ ¦ ¦Кап. вложения ¦рования ¦ 1259,0¦ ¦ ¦ 26,2¦ 1232,8¦ ¦ ¦площадью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1521,04 кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2.2. Яйвинское городское поселение ¦
+-----T----------------T--------------T---------------T----------T-------T----T------T-----T-------T------T--------------T--------------+
¦2.2.1¦Предоставление ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Фонд ¦ 1800,0¦ ¦ ¦ ¦ 1800,0¦ ¦ ¦Предоставление¦
¦ ¦субсидии ¦Местный бюджет¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий 3 ¦
¦ ¦гражданам для ¦ ¦Кап. вложения ¦рования ¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦семьям ¦
¦ ¦переселения ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦Всего ¦Выполнение ¦ ¦27847,8¦2673¦3777,8¦901,3¦12965,7¦7530 ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: федеральный бюджет ¦работ по сносу ¦ ¦ 690,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 690,0¦ ¦ ¦
¦краевой бюджет ¦ветхих домов ¦ ¦15282,2¦1336¦1815,9¦676,0¦ 9724,3¦1730 ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 9105,6¦1337¦1961,9¦225,3¦ 3241,4¦2340 ¦ ¦ ¦
¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ 2770,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦2770 ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+---------------


4.2. По направлению "Развитие коммунального хозяйства":
1) в план программных мероприятий по тепловому хозяйству добавить строки:

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦Скопкортненское сельское поселение ¦
+----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------+
¦1 ¦Реконструк- ¦Местный ¦Кап. ¦Местный ¦ 697,24¦ - ¦ - ¦ - ¦ 697,24¦ - ¦Администра- ¦Снижение ¦
¦ ¦ция муници- ¦бюджет ¦вложения¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция Скопкор-¦потерь ¦
¦ ¦пальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тненского ¦тепловой ¦
¦ ¦котельной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦энергии ¦
¦ ¦п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------


2) итоговые данные по тепловому хозяйству изложить в новой редакции:

   -----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ 27465,44¦ 3262,8 ¦ 12056,9 ¦ 11448,5¦ 697,24¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 1900 ¦ - ¦ - ¦ 1900 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 1547,24¦ - ¦ 250 ¦ 600 ¦ 697,24¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ 24018,2 ¦ 3262,8 ¦ 11806,9 ¦ 8948,5¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------


3) п. 2.2 плана программных мероприятий по водоснабжению Скопкортненского сельского поселения изложить в следующей редакции:

   -----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬

¦2 ¦Реконструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦ция системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦
¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по водо- ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжению ¦
+----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+-----------+
¦2.1 ¦Подготовка ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 224,9 ¦ - ¦ 224,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администра- ¦ -"- ¦
¦ ¦проектно- ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция Скопкор-¦ ¦
¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тненского ¦ ¦
¦ ¦документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+-----------+
¦2.2 ¦Реконструк- ¦Краевой ¦Субсидия¦Фонд ¦ 674,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 674,7 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦ция системы ¦бюджет ¦ ¦софинан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦сирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦го края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------


4) итоговые данные по водоснабжению изложить в следующей редакции:

   -----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬

¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ 6602,1 ¦ 541,2 ¦ 1394,5 ¦ 1212,7 ¦ 2004,8¦ 1448,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 674,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 674,7 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 274,9 ¦ 50,0 ¦ 224,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ 5652,5 ¦ 491,2 ¦ 1169,6 ¦ 1212,7 ¦ 1330,1¦ 1448,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------


5) "Всего по направлению" изложить в следующей редакции:

   -----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬

¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦68287,14 ¦ 7036,1 ¦ 16680,6 ¦ 22726 ¦ 9817,94¦ 12026,5¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 4449,7 ¦ - ¦ - ¦ 3775 ¦ 674,7 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 2447,14 ¦ 50,0 ¦ 474,9 ¦ 1225 ¦ 697,24 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ 61390,3 ¦ 6986,1 ¦ 16205,7 ¦ 17726 ¦ 8446 ¦ 12026,5¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------


4.3. Свод потребности финансовых затрат по разделу "Жилищно-коммунальный комплекс" изложить в следующей редакции:

   ----T-----------------------T--------------T---------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Направление ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +---------T-----------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦Жилищное строительство,¦Местный бюджет¦ 9096,7 ¦ 2846,1¦ 3653,8 ¦ 2126,8¦ 220,0 ¦ 250,0¦
¦ ¦проведение капитальных +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ремонтов жилого фонда ¦Внебюджетные ¦ 2178 ¦ 221 ¦ 1207 ¦ 750,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 2 ¦Управление жил. фондом ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 3 ¦Переселение граждан из ¦Федеральный ¦ 690,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 690,0¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 15282,2 ¦ 1336 ¦ 1815,9 ¦ 676,0¦ 9724,3 ¦ 1730 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 9105,6 ¦ 1337 ¦ 1961,9 ¦ 225,3¦ 3241,4 ¦ 2340 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 2770,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2770 ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 4 ¦Улучшение жилищных ¦Федеральный ¦ 1361 ¦ 53,1¦ 115,9 ¦ 298 ¦ 447 ¦ 447 ¦
¦ ¦условий молодым семьям ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 2823,3 ¦ 79,6¦ 231,7 ¦ 628 ¦ 942 ¦ 942 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 1312,6 ¦ 79,7¦ 160,9 ¦ 268 ¦ 402 ¦ 402 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 8712,4 ¦ 327,1¦ 1166,3 ¦ 1805 ¦ 2707 ¦ 2707 ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 5 ¦Улучшение жилищных ¦Федеральный ¦ 291,41¦ 34,5¦ 31,91¦ 75,0¦ 75,0 ¦ 75,0¦
¦ ¦условий на селе ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 255,5 ¦ 16,4¦ 29,1 ¦ 70,0¦ 70,0 ¦ 70,0¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 178,09¦ 44,1¦ 43,99¦ 30,0¦ 30,0 ¦ 30,0¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 390,0 ¦ 120,0¦ 45,0 ¦ 75,0¦ 75,0 ¦ 75,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 6 ¦Газификация жилищного ¦Краевой бюджет¦ 409,3 ¦ - ¦ - ¦ 409,3¦ - ¦ - ¦
¦ ¦фонда +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 1473 ¦ 300 ¦ 505 ¦ 668 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 7 ¦Развитие коммунального ¦Краевой бюджет¦ 4449,7 ¦ - ¦ - ¦ 3775 ¦ 674,7 ¦ - ¦
¦ ¦хозяйства +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 2447,14¦ 50,0¦ 474,9 ¦ 1225 ¦ 697,24¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 61390,3 ¦ 6986,1¦16205,7 ¦17726 ¦ 8446 ¦12026,5¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦125366,24¦13830,7¦27649 ¦31580,4¦27751,64¦24554,5¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 2342,41¦ 87,6¦ 147,81¦ 373 ¦ 522 ¦ 1212 ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 23220 ¦ 1432 ¦ 2076,7 ¦ 5558,3¦11411 ¦ 2742 ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 23613,13¦ 4656,9¦ 6800,49¦ 4543,1¦ 4590,64¦ 3022 ¦
¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ 76190,7 ¦ 7654,2¦18624 ¦ 21106 ¦11228 ¦17578,5¦
L---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+--------


5. В подразделе 3.1.7.3 "Развитие транспортной инфраструктуры" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
1) п. 2.2 плана программных мероприятий по направлению "Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог" изложить в следующей редакции:

   ----T------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T----------¬

¦2.2¦Александ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦Администра-¦ -"- ¦
¦ ¦ровское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦ ¦
¦ ¦городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александ- ¦ ¦
¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+---+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------+
¦ ¦Устройство ¦Краевой ¦Субсидия¦Фонд ¦ 6100,22¦ - ¦ 1057,0 ¦ 4734,92¦ 192,26 ¦ Х ¦ -"- ¦Улучшение ¦
¦ ¦асфальто- ¦бюджет ¦ ¦софинан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качествен-¦
¦ ¦бетонного ¦Местный ¦Кап. ¦сирова- ¦ 3171,51¦ - ¦ 1685,15¦ 1383,56¦ 64,09 ¦ ¦ ¦ного ¦
¦ ¦покрытия, ¦бюджет ¦расходы ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦исправление ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦
¦ ¦щебеночного ¦ ¦ ¦Пермс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных ¦
¦ ¦основания с ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог на ¦
¦ ¦добавлением ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории¦
¦ ¦нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦материала, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦однослойного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щебеночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------+
¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ 9271,73¦ - ¦ 2742,15¦ 6118,48¦ 256,35 ¦ Х ¦ ¦ ¦
¦поселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------


2) Итоговые данные по направлению изложить в новой редакции:

   -----------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T----------¬

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦18414,13¦ - ¦ 6902,8 ¦11254,98¦ 256,35 ¦ Х ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦11340,53¦ ¦ 2741,3 ¦ 8406,97¦ 192,26 ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 7075,6 ¦ ¦ 4161,5 ¦ 2850,01¦ 64,09 ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------


3) Свод потребности финансовых затрат по подразделу "Развитие транспортной инфраструктуры" изложить в новой редакции:

   ----T----------------------T--------------T---------------------------------------------¬

¦ № ¦ Направления ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +--------T------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T--------T-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦1 ¦Обеспечение равной ¦Федеральный ¦ 2961,2 ¦ 966,7¦ 983,6¦ 1010,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦транспортной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступности граждан +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 459,9 ¦ 107,0¦ 160,2¦ 163,4 ¦ 14,1 ¦ 15,2¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 795,2 ¦ 78,5¦ 159,7¦ 173,0 ¦ 185,0 ¦199,0¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 1284,6 ¦ - ¦ - ¦ 1284,6 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦2 ¦Приведение в ¦Краевой бюджет¦11340,53¦ - ¦2741,3¦ 8406,97¦ 192,26¦ Х ¦
¦ ¦нормативное состояние +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦муниципальных дорог ¦Местный бюджет¦ 7075,6 ¦ - ¦4161,5¦ 2850,01¦ 64,09¦ - ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦3 ¦Повышение безопасности¦Местный бюджет¦ 2560,0 ¦ - ¦ - ¦ 220,0 ¦1770,0 ¦570,0¦
¦ ¦дорожного движения +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 210,0 ¦ ¦ ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦26687,03¦1152,2¦8206,3¦14178,88¦2295,45¦854,2¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 2961,2 ¦ 966,7¦ 983,6¦ 1010,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦11800,43¦ 107,0¦2901,5¦ 8570,37¦ 206,36¦ 15,2¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦10430,8 ¦ 78,5¦4321,2¦ 3243,01¦2019,09¦769,0¦
¦ ¦внебюджетные источники¦ ¦ 1494,6 ¦ - ¦ - ¦ 1354,6 ¦ 70,0 ¦ 70,0¦
L---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+------


6. В подразделе 3.1.7.5 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
1) п. 2.2.3 плана программных мероприятий изложить в следующей редакции:

   --------T--------------T----------T--------T---------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T------------T------------¬

¦2.2.3 ¦Строительство ¦Краевой ¦Субсидия¦Фонд ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6000 ¦ - ¦Администра- ¦Снижение ¦
¦ ¦полигона ТБО ¦бюджет ¦ ¦софинан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция Алек- ¦загрязнения ¦
¦ ¦в г. Алек- ¦Местный ¦Текущие ¦сирования¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦сандровского¦земель ¦
¦ ¦сандровске ¦бюджет ¦расходы ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦отходами на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурс ¦6000 т/год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щенный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологичес- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий ущерб - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15202 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./год ¦
L-------+--------------+----------+--------+---------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+-------------


2) Итоговые данные изложить в следующей редакции:

   -----------------------T----------T--------T---------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T------------T------------¬

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ 121152,73¦19044,71¦ 38603,52¦40501,5 ¦14641,0 ¦ 8362 ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 7525 ¦ - ¦ 1300,0 ¦ 225,0 ¦ 6000 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 5252,14¦ 2637,14¦ 417,0 ¦ 595 ¦ 1041 ¦ 562,0 ¦ ¦ ¦
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 108375,59¦16407,57¦ 36886,52¦39681,5 ¦ 7600,0 ¦ 7800,0 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+--------+---------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+-------------


7. В подразделе 3.1.7.6 "Обеспечение безопасности жизни и имущества граждан" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
1) п. 1.3.4.1 плана программных мероприятий изложить в следующей редакции:

   --------T-------------T---------T--------T--------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T------------T----------¬

¦1.3.4.1¦Продолжить ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1000,0¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ОВД ¦Оздоровить¦
¦ ¦деятельность ¦бюджет ¦расходы ¦учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановку¦
¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на улицах ¦
¦ ¦добровольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и в других¦
¦ ¦дружины по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществен-¦
¦ ¦охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных местах¦
¦ ¦общественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+-----------


2) п. 1.3.4.3 плана программных мероприятий изложить в следующей редакции:

   --------T-------------T---------T--------T--------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T------------T----------¬

¦1.3.4.3¦Предусмотреть¦Местный ¦ ¦ ¦ 18500 ¦ 3300,0 ¦ 3500,0 ¦ 3700,0 ¦ 6000,0 ¦ 6540,0 ¦Администра- ¦Снижение ¦
¦ ¦включение в ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция района, ¦количества¦
¦ ¦районный ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Земское ¦дорожно- ¦
¦ ¦бюджет ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Собрание ¦транспорт-¦
¦ ¦расходов на ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных проис-¦
¦ ¦работы по: ¦по благо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шествий и ¦
¦ ¦- содержанию ¦устройст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тяжести их¦
¦ ¦и ¦ву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последст- ¦
¦ ¦обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вий ¦
¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мостов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- изготовле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+-----------


3) итоговые данные изложить в следующей редакции:

   ----------------------T---------T--------T--------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T------------T----------¬

¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦45837,9¦ 7633,3 ¦ 7945,7 ¦ 8250,6 ¦ 10706 ¦ 11302,3¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 385,0 ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0¦ ¦ ¦
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦15173,7¦ 2988,3 ¦ 3016,3 ¦ 3044,3 ¦ 3054,8¦ 3070 ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦30279,2¦ 4585,0 ¦ 4859,4 ¦ 5126,3 ¦ 7566,2¦ 8142,3¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+-----------


8. В разделе 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения" свод потребности финансовых затрат изложить в следующей редакции:

   ----T-------------------T--------------T------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Подразделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +----------T-------------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 1 ¦Жилищно- ¦Федеральный ¦ 2342,41 ¦ 87,6 ¦ 147,81¦ 373 ¦ 522 ¦ 1212 ¦
¦ ¦коммунальный ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 23220 ¦ 1432 ¦ 2076,7 ¦ 5558,3 ¦11411 ¦ 2742 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 23613,13 ¦ 4656,9 ¦ 6800,49¦ 4543,1 ¦ 4590,64¦ 3022 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 76190,7 ¦ 7654,2 ¦18624 ¦21106 ¦11228 ¦17578,5¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 2 ¦Развитие ¦Федеральный ¦ 2961,2 ¦ 966,7 ¦ 983,6 ¦ 1010,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦транспортной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 11800,43 ¦ 107,0 ¦ 2901,5 ¦ 8570,37¦ 206,36¦ 15,2¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 10430,8 ¦ 78,5 ¦ 4321,2 ¦ 3243,01¦ 2019,09¦ 769,0¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 1494,6 ¦ - ¦ - ¦ 1354,6 ¦ 70,0 ¦ 70,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 3 ¦Развитие ¦Федеральный ¦сумма не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦универсальной связи¦бюджет ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 4 ¦Развитие системы ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦расселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 5 ¦Охрана окружающей ¦Краевой бюджет¦ 7525 ¦ - ¦ 1300,0 ¦ 225,0 ¦ 6000 ¦ - ¦
¦ ¦среды и обеспечение+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦экологической ¦Местный бюджет¦ 5252,14 ¦ 2637,14¦ 417,0 ¦ 595 ¦ 1041 ¦ 562,0¦
¦ ¦безопасности +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦населения ¦Внебюджетные ¦108375,59 ¦16407,57¦36886,52¦39681,5 ¦ 7600,0 ¦ 7800,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 6 ¦Обеспечение ¦Федеральный ¦ 385,0 ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0¦
¦ ¦безопасности жизни ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и имущества граждан+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 15173,7 ¦ 2988,3 ¦ 3016,3 ¦ 3044,3 ¦ 3054,8 ¦ 3070 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 30279,2 ¦ 4585,0 ¦ 4859,4 ¦ 5126,3 ¦ 7566,2 ¦ 8142,3¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦319043,9 ¦41660,91¦82404,52¦94511,38¦55394,09¦45073 ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 5688,61 ¦ 1114,3 ¦ 1201,41¦ 1463,9 ¦ 607 ¦ 1302 ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 57719,13 ¦ 4527,3 ¦ 9294,5 ¦17397,97¦20672,16¦ 5827,2¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 69575,27 ¦11957,54¦16398,09¦13507,41¦15216,93¦12495,3¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦186060,89 ¦24061,77¦55510,52¦62142,1 ¦18898 ¦25448,5¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------


9. В подпрограмме "Создание условий для развития экономической самодостаточности граждан и обеспечение социальных гарантий" свод потребности финансовых затрат изложить в следующей редакции:

   ----T-------------------T--------------T-----------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Разделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +---------T-------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦Совершенствование ¦Федеральный ¦ 14620,7 ¦ 2818,8 ¦ 3160,8 ¦ 3612,9 ¦ 2612,9 ¦ 2415,3 ¦
¦ ¦системы образования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 22862,2 ¦ - ¦ 12237,2 ¦ 9125 ¦ 1500,0 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 21299,65¦ 12568,75¦ 1862,3 ¦ 6368,6 ¦ 500,0 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 3065,8 ¦ 989,9 ¦ 1047,3 ¦ 1028,6 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2 ¦Улучшение здоровья ¦Федеральный ¦ 39083,4 ¦ 14249,5 ¦ 13337 ¦ 11496,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦граждан путем ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦эффективности ¦Краевой бюджет¦ 20918,4 ¦ - ¦ 2168,4 ¦ 18750 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦предоставления +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦медицинских услуг ¦Местный бюджет¦ 14002,7 ¦ 449,6 ¦ 3988,6 ¦ 9214,5 ¦ 150 ¦ 200 ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 3 ¦Создание условий ¦Федеральный ¦ 7459,6 ¦ 301,3 ¦ 649,4 ¦ 408,0 ¦ 5555,94¦ 544,96¦
¦ ¦развития ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективного рынка +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦труда ¦Краевой бюджет¦ 503,8 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 5045 ¦ - ¦ 813,5 ¦ 1324,5 ¦ 1453,5 ¦ 1453,5 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 19547,3 ¦ - ¦ 8767,3 ¦ 4172,15¦ 3094,2 ¦ 3513,65¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 4 ¦Повышение качества ¦Федеральный ¦ 32035,0 ¦ 6230,8 ¦ 5399,2 ¦ 6047,0 ¦ 6773,0 ¦ 7585,0 ¦
¦ ¦и совершенствования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы социальной +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦помощи малоимущим ¦Краевой бюджет¦402310,7 ¦ 47893,0 ¦ 69364,1 ¦ 85190,0 ¦ 95036,0 ¦104827,6 ¦
¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 5 ¦Развитие культуры, ¦Краевой бюджет¦ 48010,44¦ - ¦ 4600 ¦ 20993,08¦ 20167,36¦ 2250,0 ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики, +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦физкультуры, ¦Местный бюджет¦ 28278,46¦ 1717,7 ¦ 2394,0 ¦ 10525,5 ¦ 9727,16¦ 3914,1 ¦
¦ ¦спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6 ¦Обеспечение ¦Федеральный ¦ 5688,61¦ 1114,3 ¦ 1201,41¦ 1463,9 ¦ 607 ¦ 1302 ¦
¦ ¦комфортной и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасной среды +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦жизнедеятельности ¦Краевой бюджет¦ 57719,13¦ 4527,3 ¦ 9294,5 ¦ 17397,97¦ 20672,16¦ 5827,2 ¦
¦ ¦населения +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 69575,27¦ 11957,54¦ 16398,09¦ 13507,41¦ 15216,93¦ 12495,3 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦186060,89¦ 24061,77¦ 55510,52¦ 62142,1 ¦ 18898 ¦ 25448,5 ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦998087,05¦128880,26¦212193,62¦282768,11¦202467,95¦171777,11¦
¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 98887,31¦ 24714,7 ¦ 23747,81¦ 23028,7 ¦ 15548,84¦ 11847,26¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦552324,67¦ 52420,3 ¦ 97664,2 ¦151456,05¦137879,32¦112904,8 ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦138201,08¦ 26693,59¦ 25456,49¦ 40940,51¦ 27047,59¦ 18062,9 ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦208673,99¦ 25051,67¦ 65325,12¦ 67342,85¦ 21992,2 ¦ 28962,15¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


10. В разделе 3.2.5 "Развитие малого предпринимательства" план программных мероприятий изложить в новой редакции:

   ----T-----------------T---------T--------T--------T-------------------------------------T---------------T---------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦источника¦финанси-¦финанси-+------T------------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования ¦ ¦(бюджет)¦ +------T-----T----T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦2007 ¦2008¦ 2009 ¦ 2010¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦факт ¦факт¦ план ¦ план¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 1. Развитие инфраструктуры субъектов малого предпринимательства ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦1.1¦Оказание ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 225,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125,0¦100,0¦Управление ¦Увеличение ¦
¦ ¦финансовой ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦величины ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦финансовых ¦
¦ ¦муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦средств, ¦
¦ ¦фонду поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦находящихся в ¦
¦ ¦малого предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦распоряжении ¦
¦ ¦мательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 225,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125,0¦100,0¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 2. Улучшение информационно-консультационного обслуживания субъектов малого бизнеса ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦2.1¦Активизация ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 214,3¦ 70,8¦ 63,5¦30,0¦ 50,0¦ - ¦Управление ¦Оперативное ¦
¦ ¦пункта ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦информационное ¦
¦ ¦коллективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦обеспечение ¦
¦ ¦доступа к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦
¦ ¦информационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 214,3¦ 70,8¦ 63,5¦30,0¦ 50,0¦ - ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 3. Финансовая поддержка малых форм хозяйствования ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦3.1¦Осуществление ¦Внебюд- ¦Текущие ¦Внебюд- ¦3312,9¦1320,5¦642,4¦ 0 ¦ 675,0¦675,0¦Муниципальный ¦Финансово- ¦
¦ ¦микрокредитования¦жетные ¦расходы ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд поддержки ¦кредитная ¦
¦ ¦субъектов малого ¦средства ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпри-¦поддержка ¦
¦ ¦бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимательства, ¦субъектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные ¦малого бизнеса,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦расширение их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦3.2¦Предоставление ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125,0¦ - ¦Управление ¦Увеличение ¦
¦ ¦грантов ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦числа субъектов¦
¦ ¦(субсидий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦малого ¦
¦ ¦начинающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦предпринима- ¦
¦ ¦предпринимателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦тельства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦3.3¦Предоставление ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100,0¦ - ¦Управление ¦Обеспечение ¦
¦ ¦субсидий на ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦доступа к ¦
¦ ¦возмещение части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦финансовым ¦
¦ ¦затрат на уплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ресурсам, ¦
¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦снижение ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦процентной ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки для ¦
¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦
¦ ¦тельства, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦в приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦
¦ ¦сферах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦3537,9¦1320,5¦642,4¦ 0,0¦ 900,0¦675,0¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 4. Развитие межрегионального сотрудничества ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦4.1¦Организация и ¦Внебюд- ¦Текущие ¦Внебюд- ¦ 10,0¦ 10,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Управление ¦Определение ¦
¦ ¦проведение ¦жетные ¦расходы ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦положительного ¦
¦ ¦ежегодного ¦средства ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦имиджа малых ¦
¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦форм ¦
¦ ¦"Предприниматель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦хозяйствования,¦
¦ ¦года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦раскрытие роли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦малого бизнеса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦в развитии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координационный¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совет по ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию малого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10,0¦ 10,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦3987,2¦1401,3¦705,9¦30,0¦1075,0¦775,0¦ - ¦ - ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 664,3¦ 70,8¦ 63,5¦30,0¦ 400,0¦100,0¦ ¦ ¦
¦внебюджетные средства¦ ¦ ¦ ¦3322,9¦1330,5¦642,4¦ 0 ¦ 675,0¦675,0¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+----------------


11. Свод потребности финансирования по подпрограмме "Стимулирование экономического роста и инвестиционной привлекательности территории" изложить в следующей редакции:

   ----T--------------T--------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ № ¦ Разделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +----------T----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T----------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Развитие ¦Внебюджетные ¦ 274350 ¦ 49800 ¦ 93550 ¦101000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально- ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырьевой базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦ 199650 ¦ - ¦ 68650 ¦101000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проект "Сода- ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хлорат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.2¦Геологическое ¦Внебюджетные ¦ 74700 ¦ 49800 ¦ 24900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изучение ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Развитие ¦Внебюджетные ¦35347225 ¦ 61597 ¦166876 ¦578509 ¦10432950 ¦11686893 ¦1497520¦2397820¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦промышленного ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциала, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦ 4038917 ¦ 61597 ¦119000 ¦217340 ¦ 1374380 ¦ 721300 ¦ 722500¦ 822800¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проект ОАО ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"АМЗ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦19875100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4000000 ¦ 5000000 ¦ 775020¦1575020¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦проект "Урал- ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Норд-Лытва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сталь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦11433208 ¦ - ¦ 47876 ¦361169 ¦ 5058570 ¦ 5965593 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проект ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Яйвинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Развитие ¦Краевой бюджет¦ 1542,3¦ - ¦ - ¦ 692,3¦ 421,0¦ 429,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского +--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦хозяйства ¦Местный бюджет¦ 285,0¦ - ¦ - ¦ 179,0¦ 53,0¦ 53,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 1570,0¦ - ¦ - ¦ 1530,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
   ------------------------------------------------------------------

¦3 ¦Поддержка и ¦Местный бюджет¦ 664,3 ¦ 70,8¦ 63,5¦ 30 ¦ 400 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого +--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦предпринима- ¦Внебюджетные ¦ 3322,9 ¦ 1330,5¦ 642,4¦ 0 ¦ 675 ¦ 675 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельства ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦35628959,5¦112798,3¦261131,9¦681940,3¦10449519 ¦11703170 ¦1497520¦2397820¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет¦ ¦ 1542,3¦ - ¦ - ¦ 692,3¦ 421 ¦ 429 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет¦ ¦ 949,3¦ 70,8¦ 63,5¦ 209 ¦ 453 ¦ 153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦35626467,9¦112727,5¦261068,4¦681039 ¦10448645 ¦11702588 ¦1497520¦2397820¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------


12. Раздел 3.3.2 изложить в новой редакции:

"Разработка градостроительной документации Александровского
муниципального района

Целью территориального планирования является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан, их объединений.
Документами территориального планирования являются:
1) схемы территориального планирования муниципального района;
2) генеральные планы поселений.
Схема - документ территориального планирования муниципального района, определяющий границы и назначение территорий муниципального образования в целях ее развития, в том числе через установление границ поселений, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения на межселенных территориях, зон с особыми условиями использования территорий.
Генеральный план - документ территориального планирования поселения, определяющий назначение территории муниципального образования в целях ее развития, в том числе через установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования.
Документы территориального планирования могут являться основанием для изменения границ муниципального образования в установленном порядке.

Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий позволит:
- увеличить оборот земельных участков под капитальное строительство;
- эффективно использовать земельные участки и, как следствие, повысить доходную часть бюджета;
- зарезервировать земельные участки объектов кап. строительства районного значения;
- уточнить или откорректировать границы населенных пунктов.

План мероприятий инвестиционного проекта
"Разработка градостроительной документации Александровского
муниципального района"

   ------T----------------T-----------T--------T--------T-------------------------------T----------------T-------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник¦Объем финансирования, тыс. руб.¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси-+-----T-------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦Всего¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +----T-----T----T----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦ 2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦1 ¦Разработка схемы¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 2520¦ - ¦ - ¦1125¦1395¦ ¦Администрация ¦Резервирование ¦
¦ ¦территориального¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦земельных участков ¦
¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦объектов районного ¦
¦ ¦района +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+района ¦значения, уточнение¦
¦ ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 840¦ - ¦ - ¦ 375¦ 465¦ ¦ ¦или коррекция ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ населенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 3375¦ - ¦ - ¦ - ¦2250¦1125¦Администрации ¦Эффективное ¦
¦ ¦градостроитель- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦использование ¦
¦ ¦ной документации+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+ ¦земельных участков ¦
¦ ¦поселений ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1125¦ ¦ ¦ 375¦ 375¦ 375¦ ¦и увеличение ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборота земельных ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков по кап. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.1 ¦Разработка ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрации ¦Эффективное ¦
¦ ¦правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦использование ¦
¦ ¦землепользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦
¦ ¦и застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.2 ¦Корректировка ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 3375¦ - ¦ - ¦ - ¦2250¦1125¦ ¦Увеличение оборота ¦
¦ ¦генеральных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦
¦ ¦планов +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+ ¦по кап. ¦
¦ ¦населенных ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1125¦ ¦ ¦ 375¦ 375¦ 375¦ ¦строительству ¦
¦ ¦пунктов: ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.2.1¦п. Яйва ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 2250¦ ¦ ¦ ¦1125¦1125¦Администрация ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 750¦ - ¦ - ¦ 375¦ - ¦ 375¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.2.2¦г. Александровск¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 1125¦ - ¦ - ¦ - ¦1125¦ - ¦Администрация ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 375¦ - ¦ - ¦ - ¦ 375¦ - ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦Итого по направлению ¦ ¦ ¦ ¦ 7860¦ - ¦ - ¦1875¦4485¦1500¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: краевой бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 5895¦ ¦ ¦1125¦3645¦1125¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 1965¦ ¦ ¦ 750¦ 840¦ 375¦ ¦ ¦
L----------------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+--------------------


13. Свод потребности финансовых затрат по подпрограмме "Эффективное использование территориальных ресурсов и совершенствование системы муниципального управления" изложить в новой редакции:

   ----T----------------------T--------------T---------------------------------------------¬

¦ № ¦ Разделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +--------T------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T-------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦1 ¦Подготовка документов ¦Краевой бюджет¦ 5895 ¦ - ¦ - ¦1125 ¦3645 ¦1125 ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования +--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Александровского ¦Местный бюджет¦ 1965 ¦ - ¦ - ¦ 750 ¦ 840 ¦ 375 ¦
¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦Ресурсосбережение ¦местный бюджет¦ 1079,64¦100,27¦ 873,37¦ 56,0 ¦ 50,0¦ - ¦
¦ ¦учреждений бюджетной +--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦сферы ¦Внебюджетные ¦ 194,0 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 96,0¦ 96,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦Совершенствование ¦Краевой бюджет¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кадрового потенциала +--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦муниципальных служащих¦Местный бюджет¦ 997,12¦144,96¦ 186,64¦ 253,12¦ 194,7¦ 217,7¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦10139,76¦254,23¦1060,01¦2186,12¦4825,7¦1813,7¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 5904 ¦ 9,0 ¦ - ¦1125 ¦3645 ¦1125 ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 4041,76¦245,23¦1060,01¦1059,12¦1084,7¦ 592,7¦
¦ ¦внебюджетные источники¦ ¦ 194 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 96 ¦ 96 ¦
L---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+-------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru