| |
Региональное законодательство / Пермский край
РЕШЕНИЕ Земского Собрания Александровского муниципального района от 15.05.2009 № 23
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2006-2010 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2015 Г."
Официальная публикация в СМИ:
"Боевой путь", № 23, 04.06.2009
Вступает в силу с момента официального опубликования (пункт 2 данного документа).
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 15 мая 2009 г. № 23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2006-2010 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2015 Г.
Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 27 Устава муниципального образования "Александровский муниципальный район", в целях обеспечения роста качества жизни населения, повышения уровня его самодостаточности на основе развивающейся экономики муниципального образования Земское Собрание Александровского муниципального района решает:
1. Внести изменения и дополнения в комплексную Программу социально-экономического развития Александровского муниципального района в 2006-2010 годы и на период до 2015 года, утвержденную решением Земского Собрания района от 21.02.2008 № 284, согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Александровского муниципального района
А.Б.ШИЦЫН
Приложение № 1
к решению
Земского Собрания
Александровского
муниципального района
от 15.05.2009 № 23
Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1. В разделе "Паспорт Программы" пункт 8 таблицы изложить в следующей редакции:
-----------------T------------------------------------------------------¬
¦Объем финансовых¦Общий объем финансирования Программы на 2006-2010 гг. ¦
¦ресурсов, ¦составляет - 24216786,31 тыс. руб., в том числе: ¦
¦запланированных ¦федеральный бюджет - 98887,31 тыс. руб., в том числе ¦
¦по Программе ¦по годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 24714,70 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 23747,80 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 23028,70 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 15548,84 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 11847,26 тыс. руб.; ¦
¦ ¦краевой бюджет - 559770,97 тыс. руб., в том числе по ¦
¦ ¦годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 52429,30 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 97664,20 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 153273,35 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 141945,32 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 114458,80 тыс. руб.; ¦
¦ ¦местный бюджет - 143192,14 тыс. руб., в том числе по ¦
¦ ¦годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 27009,62 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 26580,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 42208,63 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 28585,29 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 18808,60 тыс. руб.; ¦
¦ ¦внебюджетные средства - 23414935,89 тыс. руб., в том ¦
¦ ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2006 г. - 137779,17 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2007 г. - 326393,52 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2008 г. - 326393,52 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2009 г. - 748383,85 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2010 г. - 11731646,15 тыс. руб. ¦
¦ ¦Общий объем финансирования программы на 2011-2015 гг. ¦
¦ ¦составляет - 12420400 тыс. руб., в том числе: ¦
¦ ¦внебюджетные средства - 12420400 тыс. руб., в том ¦
¦ ¦числе по годам: ¦
¦ ¦2011 г. - 1497520,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2012 г. - 2397820,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2013 г. - 2375020,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2014 г. - 2975020,00 тыс. руб.; ¦
¦ ¦2015 г. - 3175020,00 тыс. руб. ¦
L----------------+-------------------------------------------------------
2. В разделе 3.1.4 "Создание условий для развития эффективного рынка труда":
1) план программных мероприятий подраздела 3.1.4.1 "Содействие эффективной занятости населения" изложить в следующей редакции:
----T-------------------T-----------T-----------T---------T-----------T---------------------------------------T----------------T------------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦ Число ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦участников ¦источника ¦финанси- ¦финанси- +------T--------------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ (человек) ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ежегодно ¦рования ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----T-------T------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт ¦факт ¦план ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 1 ¦Оказание ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ ЦЗН г. ¦Повышение уровня ¦
¦ ¦консультативной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦информирования ¦
¦ ¦помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторон о состоянии¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рынка труда и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦востребованности в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистах ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 2 ¦Трудоустройство ¦ 1050 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ ЦЗН г. ¦Обеспечение ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦возможного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 3 ¦Организация ¦ 50 ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 473,4¦ 83,8¦ 98,4¦ 75,0¦ 103,9 ¦112,3 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Повышение ¦
¦ ¦временного ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦мотивации к труду,¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦улучшение ¦
¦ ¦безработных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материального ¦
¦ ¦граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положения ¦
¦ ¦испытывающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦трудности в поиске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 4 ¦Организация ¦ От 50 до ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 735,4¦ 70,6¦128,1¦153,8¦ 188,2 ¦194,7 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Обеспечение ¦
¦ ¦временного ¦ 100 ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦временной ¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦занятости ¦
¦ ¦несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних¦
¦ ¦граждан в возрасте ¦ +-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+граждан и ¦
¦ ¦от 14 до 18 лет в ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 691,4¦ - ¦ - ¦145,0¦ 273,2 ¦273,2 ¦ОМСУ района ¦получение ими ¦
¦ ¦свободное от учебы ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной ¦
¦ ¦время ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 5 ¦Организация ¦ 20 ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 297,0¦ 66,0¦ 55,0¦ 56,9¦ 58,4 ¦ 60,7 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Обеспечение ¦
¦ ¦временного ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦временной ¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодатели ¦занятости ¦
¦ ¦выпускников учебных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников и ¦
¦ ¦заведений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ими ¦
¦ ¦начального и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальной ¦
¦ ¦среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦
¦ ¦профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ищущих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работу впервые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 6 ¦Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГУ ЦЗН г. ¦Удовлетворение ¦
¦ ¦общественных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦потребностей ¦
¦ ¦и временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦экономики района в¦
¦ ¦трудоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦выполнении работ, ¦
¦ ¦граждан, всего ¦ 360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦носящих временный ¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦характер; оказание¦
¦ ¦- по Программе ¦ 295 ¦Федеральный¦Субсидия ¦Федеральный¦5038,8¦ - ¦ - ¦ - ¦5038,8 ¦ - ¦работодатели ¦материальной ¦
¦ ¦дополнительных мер ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки ¦
¦ ¦по снижению ¦ ¦Краевой ¦Субсидия ¦Краевой ¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦напряженности на ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦
¦ ¦рынке труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незанятого ¦
¦ ¦Пермского края в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения; ¦
¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сохранение у ¦
¦ ¦- мероприятия ЦЗН ¦ 65 ¦Федеральный¦Субвенция¦Федеральный¦ 466,7¦ 16,9¦ 89,6¦ 90,0¦ 129,8 ¦140,4 ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦незанятого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мотивации к труду ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 7 ¦Профессиональное ¦ 70 ¦Федеральный¦Субвенция¦ ¦ 273,0¦ 36,0¦236,0¦ 0,3¦ 0,34¦ 0,36¦ГУ ЦЗН г. ¦Увеличение ¦
¦ ¦обучение ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска, ¦профессионально ¦
¦ ¦безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебные ¦мобильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведения ¦работников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦широкого профиля ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 8 ¦Профессиональная ¦ 500 ¦Федеральный¦Субвенция¦ ¦ 87,8¦ 28,0¦ 39,8¦ 7,0¦ 6,5 ¦ 6,5 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Выбор оптимального¦
¦ ¦ориентация ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦вида занятости для¦
¦ ¦безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан с учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их интересов, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностей ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ 9 ¦Социальная ¦ 40 ¦Федеральный¦Субвенция¦ ¦ 87,5¦ - ¦ 2,5¦ 25,0¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ГУ ЦЗН г. ¦Повышение ¦
¦ ¦адаптация ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦мотивации ¦
¦ ¦безработных граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудоустройства ¦
¦ ¦на рынке труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безработных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение их кон-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курентоспособности¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на рынке труда ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦10 ¦Организация ярмарок¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ГУ ЦЗН г. ¦Создание ¦
¦ ¦вакансий и учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровска ¦оптимальных ¦
¦ ¦рабочих мест в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦отдаленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦встречи граждан и ¦
¦ ¦населенных пунктах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодателей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выпускников школ и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебных заведений ¦
+---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+------------------+
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8654,8¦301,3¦649,4¦553,0¦6332,94¦818,16¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7459,6¦301,3¦649,4¦408,0¦5555,94¦544,96¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 691,4¦ - ¦ - ¦145,0¦ 273,2 ¦273,2 ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+-----------+-----------+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-------+------+----------------+-------------------
2) Свод потребности финансовых затрат по разделу "Создание условий для развития эффективного рынка труда" изложить в следующей редакции:
----T----------------------T--------------T----------------------------------------------¬
¦ № ¦ Подразделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +-------T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦Содействие эффективной¦Федеральный ¦ 7459,6¦301,3¦ 649,4¦ 408,0 ¦ 5555,94¦ 544,96¦
¦ ¦занятости граждан ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 691,4¦ - ¦ - ¦ 145,0 ¦ 273,2 ¦ 273,2 ¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ 2 ¦Развитие социального ¦Местный бюджет¦ 4353,6¦ - ¦ 813,5¦1179,5 ¦ 1180,3 ¦1180,3 ¦
¦ ¦партнерства в сфере +--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦социально-трудовых ¦Внебюджетные ¦19547,3¦ - ¦ 8767,3¦4172,15¦ 3094,2 ¦3513,65¦
¦ ¦отношений ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦32555,7¦301,3¦10230,2¦5904,65¦10607,44¦5512,11¦
+---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 7459,6¦301,3¦ 649,4¦ 408,0 ¦ 5555,94¦ 544,96¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 503,8¦ - ¦ - ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 5045 ¦ - ¦ 813,5¦1324,5 ¦ 1453,5 ¦1453,5 ¦
¦ ¦внебюджетные источники¦ ¦19547,3¦ - ¦ 8767,3¦4172,15¦ 3094,2 ¦3513,65¦
L---+----------------------+--------------+-------+-----+-------+-------+--------+--------
3. В разделе 3.1.6 "Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма":
1) план программных мероприятий изложить в следующей редакции:
------T------------------T------------T---------T------------T------------------------------------------------T----------------T----------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦источника ¦финанси- ¦финанси- +----------T-------------------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +-----T------T--------T--------T------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие инфраструктуры ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Осуществление ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦Администрация ¦Создание единого¦
¦ ¦мероприятий, ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦подхода к ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦
¦ ¦создание единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦(комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦подхода) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма, ¦
¦ ¦территории района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры и ¦
¦ ¦в сфере развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта на ¦
¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.1 ¦Создание органа, ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦Администрация ¦Обеспечение ¦
¦ ¦уполномоченного на¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦развития ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦развитие культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма, ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры и ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.2 ¦Организация ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Подготовка ¦
¦ ¦деятельности ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦целевых программ¦
¦ ¦органа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для развития ¦
¦ ¦уполномоченного на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма, ¦
¦ ¦развитие культуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физкультуры и ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, а также ¦
¦ ¦политики, туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решение текущих ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и перспективных ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросов в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанных выше ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферах ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(координация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заинтересованных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц) ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.3 ¦Поиск новых форм ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Повышение ¦
¦ ¦работы с ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦качества услуг, ¦
¦ ¦руководителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых ¦
¦ ¦учреждений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦
¦ ¦вышеуказанным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма и спорта¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 1017 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Улучшение информационно-консультационного обслуживания ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Активизация на ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ Сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Увеличение ¦
¦ ¦муниципальном ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦оперативного ¦
¦ ¦уровне системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦информационного ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦обеспечения ¦
¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦
¦ ¦учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических и ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦
¦ ¦бизнеса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сфере культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.1 ¦О нормативно- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦правовой базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законности в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повседневной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, спорта¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туризма ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.2 ¦О программах и ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦проектах по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия ¦
¦ ¦указанным выше ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических и ¦
¦ ¦направлениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.3 ¦О проводимых ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦фестивалях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦творческого ¦
¦ ¦конкурсах, смотрах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста народного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.4 ¦О проводимых ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Обеспечение ¦
¦ ¦совещаниях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦семинарах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦
¦ ¦конференциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Укрепление и развитие системы подготовки кадров ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Повышение ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ Сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Улучшение ¦
¦ ¦квалификации ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦качества ¦
¦ ¦специалистов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦организации ¦
¦ ¦занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦досуга населения¦
¦ ¦вопросами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦в сферах ¦
¦ ¦культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦культуры, ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной ¦
¦ ¦политики, туризма,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики, спорта¦
¦ ¦физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и туризма ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦2 ¦Оказание ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ Сумма не ¦ -"- ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Привлечение ¦
¦ ¦содействия в ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦внимания ¦
¦ ¦участии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦Правительства к ¦
¦ ¦семинарах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦достижениям и ¦
¦ ¦федеральном, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностям ¦
¦ ¦региональном и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦местном уровнях по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вышеуказанных сфер¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие культуры ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Организация и ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 4812 ¦696,1¦ 763,2¦ 1352,7 ¦ 1000 ¦1000 ¦Органы местного ¦Привлечение ¦
¦ ¦проведение ¦бюджет ¦расходы ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦населения к ¦
¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦организованному ¦
¦ ¦конкурсов, смотров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦досугу ¦
¦ ¦на муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦2 ¦Окончание ¦Краевой ¦Субвенция¦Краевой ¦ 4600 ¦ - ¦4600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Управление ¦сохранение ¦
¦ ¦строительства ¦бюджет ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦культурного ¦
¦ ¦дома-музея ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦наследия, ¦
¦ ¦Б.Пастернака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского края ¦сохранение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлекательного¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имиджа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦3 ¦Приобретение ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 546,8 ¦ 68,8¦ 118,0¦ 100,0 ¦ 120,0 ¦ 140,0¦МУК "ЦГБ" ¦Качественное ¦
¦ ¦литературы ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава фонда ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для широкой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудитории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользователей ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦
¦ ¦ремонтных работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.1 ¦МУК "ГДК", г. ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Внебюджетные¦Средства ¦объектов ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ОАО "АМЗ"¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.1.1¦Подготовка проекта¦Внебюджетные¦Средства ¦Внебюджетные¦ Сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ОАО "АМЗ" ¦Обеспечение ¦
¦ ¦на проведение ¦источники ¦ОАО "АМЗ"¦источники ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦кап. ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материально- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической базы¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.1.2¦Проведение работ ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦ 7500 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Укрепление ¦
¦ ¦по капитальному ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦материально- ¦
¦ ¦ремонту МУК "ГДК",¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦ 2500 ¦ - ¦ - ¦муниципального ¦технической базы¦
¦ ¦г. Александровск ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦для проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.2 ¦МУК "Городской ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 146,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 146,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры", ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Клуб", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Луньевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.3 ¦МУ "Экран" ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 390,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 390,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 130,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.4 ¦Кровли и фасада ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 18348,78 ¦ - ¦ - ¦ 4209,65¦14139,13¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦МУК ДК ¦ ¦ ¦ ¦ 6116,26 ¦ ¦ ¦ 1403,22¦ 4713,04¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦"Энергетик", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.5 ¦Крыши и фасада ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 2250,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦2250,0¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦(стен) МУК ¦ ¦ ¦ ¦ 750,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 750,0¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦"Краеведческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦музей", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.6 ¦Помещений МУК ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 656,92 ¦ - ¦ - ¦ 275,82¦ 381,1 ¦ - ¦Администрация ¦Укрепление ¦
¦ ¦"Объединение ¦ ¦ ¦ ¦ 218,98 ¦ ¦ ¦ 91,94¦ 127,04¦ ¦Яйвинского ¦материально- ¦
¦ ¦библиотек", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦технической базы¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦для проведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4.7 ¦МУК "Дом досуга", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 87,0 ¦ - ¦ - ¦ 87,0 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ 29,0 ¦ ¦ ¦ 29,0 ¦ ¦ ¦Скопкортненского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦
¦ ¦надзорных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждении, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.1 ¦МУК "Объединение ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 33,14 ¦ - ¦ - ¦ 33,14¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦библиотек" п. Яйва¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 11,05 ¦ ¦ ¦ 11,05¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.2 ¦МУ ДК "Энергетик",¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 89,54 ¦ - ¦ - ¦ 89,54¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 29,85 ¦ ¦ ¦ 29,85¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.3 ¦МУК "Краеведческий¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 94,56 ¦ - ¦ - ¦ 94,56¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦музей", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 31,52 ¦ ¦ ¦ 31,52¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.4 ¦МУК "Дом досуга", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 80,47 ¦ - ¦ - ¦ 80,47¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ 26,83 ¦ ¦ ¦ 26,83¦ ¦ ¦Скопкортненского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.5 ¦МУК "Городской ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 146,5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 146,5 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры", ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 48,8 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦структурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦"Клуб", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Луньевка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.6 ¦МУК "Городской ¦ ¦ ¦ ¦ 30,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 30,0 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры", ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структурное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Клуб "Нива", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦п. Лытвенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5.7 ¦МУК "Центральная ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 225,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 225,0 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотека" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦
¦ ¦инвентарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.1 ¦МУК "Объединение ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 191,85 ¦ - ¦ - ¦ 191,85¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦библиотек", ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦п. Яйва ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 63,95 ¦ ¦ ¦ 63,95¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.2 ¦МУ ДК "Энергетик",¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 483,75 ¦ - ¦ - ¦ 483,75¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 161,25 ¦ ¦ ¦ 161,25¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.3 ¦МУК "Краеведческий¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 84,38 ¦ - ¦ - ¦ 84,38¦ - ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦музей", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 28,12 ¦ ¦ ¦ 28,12¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.4 ¦МУК "Городской ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 307,5 ¦ - ¦ - ¦ 150,0 ¦ 157,5 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦дворец культуры" ¦ ¦ ¦ ¦ 102,5 ¦ ¦ ¦ 50,0 ¦ 52,5 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦г. Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.5 ¦МУК "Краеведческий¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 114,37 ¦ - ¦ - ¦ 58,87¦ 55,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦музей", г. ¦ ¦ ¦ ¦ 38,13 ¦ ¦ ¦ 19,63¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.6 ¦МУ "Экран", г. ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 82,5 ¦ - ¦ - ¦ 61,5 ¦ 21,0 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ 27,5 ¦ ¦ ¦ 20,5 ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.7 ¦МУК "Центральная ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 121,5 ¦ - ¦ - ¦ 84,0 ¦ 37,5 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦городская ¦ ¦ ¦ ¦ 40,5 ¦ ¦ ¦ 28,0 ¦ 12,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦библиотека", г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.8 ¦МУК "Дом досуга", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 164,24 ¦ - ¦ - ¦ 164,24¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦п. Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ 54,74 ¦ ¦ ¦ 54,74¦ ¦ ¦Скопкортненского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ 52130,78 ¦764,9¦5481,2¦19651,07¦22093,61¦4140 ¦ ¦ ¦
¦ ¦направлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 36229 ¦ - ¦4600 ¦13648,77¦15730,23¦2250 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 15901,78 ¦764,9¦ 881,2¦ 6002,3 ¦ 6363,38¦1890 ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие спорта ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Организация и ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1991,1 ¦281,5¦ 278,6¦ 460,8 ¦ 467,8 ¦ 502,4¦Администрации ¦Популяризация ¦
¦ ¦проведение ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦различных видов ¦
¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦массового ¦
¦ ¦соревнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта, ¦
¦ ¦спартакиад на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечение ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения к ¦
¦ ¦уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыху, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦укрепление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦традиций ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦2 ¦Строительство ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 550,0 ¦ - ¦ 250,0¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦Администрация ¦Улучшение ¦
¦ ¦"Домика лыжника" ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦тренировочного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения, МУ ¦процесса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"СК "Юпитер" ¦лыжников, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активного отдыха¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦4 ¦Развитие массового¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 4891,3 ¦671,3¦ 984,2¦ 1000 ¦ 1078 ¦1157,8¦Администрации ¦Популяризация ¦
¦ ¦спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦хоккея среди ¦
¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков, ¦
¦ ¦соревнований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организация ¦
¦ ¦хоккею ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового досуга¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5 ¦Капитальный ремонт¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 5774,67 ¦ - ¦ - ¦ 1553,44¦ 4221,23¦ - ¦Администрация ¦Укрепление ¦
¦ ¦плавательного ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦материально- ¦
¦ ¦бассейна "Волна", ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 1924,89 ¦ ¦ ¦ 517,81¦ 1407,08¦ ¦городского ¦технической базы¦
¦ ¦МУ "Спорткомплекс ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦для проведения ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организованного ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга населения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание ¦
¦ ¦предписаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасных ¦
¦ ¦надзорных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нахождения в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждении, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензии ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.1 ¦МУ "Спорткомплекс ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 264,11 ¦ - ¦ - ¦ 264,11¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 88,04 ¦ ¦ ¦ 88,04¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6.2 ¦Оснащение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 15,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15,0 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦спортивного зала ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦МУ "СК "Юпитер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦пожаротушения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планами эвакуации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦
¦ ¦инвентарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.1 ¦МУ "Спорткомплекс ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 3099,57 ¦ - ¦ - ¦ 3099,57¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 1033,19 ¦ ¦ ¦ 1033,19¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.2 ¦МУ ДОД "ЦДОО п.", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 375,0 ¦ - ¦ - ¦ 375,0 ¦ - ¦ - ¦Управление ¦ -"- ¦
¦ ¦г. Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.3 ¦МУ "СК "Юпитер" ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 48,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 48,0 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8 ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦ремонтных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.1 ¦Хоккейная коробка ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 146,25 ¦ - ¦ - ¦ 146,25¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦МУ "СК "Юпитер", ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦г. Александровск ¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 48,75 ¦ ¦ ¦ 48,75¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.2 ¦Ремонт пола ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 73,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 73,9 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦спортивного зала ¦ ¦ ¦ ¦ 24,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 24,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУ "СК "Юпитер" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.3 ¦МУ ДОД "ЦДОО п.", ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 225,0 ¦ - ¦ - ¦ 225,0 ¦ - ¦ - ¦Управление ¦ -"- ¦
¦ ¦г. Александровск ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦8.4 ¦МУ "Спорткомплекс ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ 1553,44 ¦ - ¦ - ¦ 1553,44¦ - ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦"Зевс", п. Яйва ¦ ¦ ¦ ¦ 517,81 ¦ ¦ ¦ 517,81¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦Всего по направлению ¦ ¦ ¦ 22865,72 ¦952,8¦1512,8¦11383,21¦ 7356,71¦1660,2¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- краевой бюджет ¦ ¦ ¦ 11574,94 ¦ - ¦ - ¦ 7216,81¦ 4358,13¦ - ¦ ¦ ¦
¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ 11290,78 ¦952,8¦1512,8¦ 4166,4 ¦ 2998,58¦1660,2¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие туризма ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1.1 ¦Разработка и ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ сумма не ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Органы местного ¦Формирование ¦
¦ ¦реализация ¦бюджет ¦расходы ¦учреждения ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦туристской ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦инфраструктуры. ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦Определение ¦
¦ ¦направленной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦направлений ¦
¦ ¦развитие туризма в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, ¦развития сферы ¦
¦ ¦Александровском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты малого ¦туризма, ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦выявление слабых¦
¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторон, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритетов ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.2 ¦Участие в ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Повышение ¦
¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦качественных ¦
¦ ¦(соревнованиях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦показателей ¦
¦ ¦форумах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦предоставления ¦
¦ ¦фестивалях) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения, ¦услуг в сфере ¦
¦ ¦региональном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия, ¦туризма, ¦
¦ ¦уровне в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты малого ¦представление ¦
¦ ¦развития туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнеса ¦имиджа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровне ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.3 ¦Проведение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Повышение ¦
¦ ¦фестивалей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦качества ¦
¦ ¦совещаний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦туристических ¦
¦ ¦местном уровне по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг на ¦
¦ ¦развитию туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.4 ¦Формирование ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦корпоративного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристической ¦
¦ ¦информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦
¦ ¦ресурса по туризму¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовой базой ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.5 ¦Разработка и ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦
¦ ¦продукта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.6 ¦Формирование ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Обеспечение ¦
¦ ¦разнообразных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разнообразия ¦
¦ ¦туроператорских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.7 ¦Проведение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Расширение ¦
¦ ¦адресной рекламной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока туристов ¦
¦ ¦кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района как ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦1.8 ¦Обеспечение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Создание ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентной ¦
¦ ¦туристических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды для ¦
¦ ¦льгот юридическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития сферы ¦
¦ ¦и физическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристических ¦
¦ ¦лицам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦
¦ ¦предоставляющим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туристические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦ Развитие молодежной политики ¦
+-----T------------------T------------T---------T------------T----------T-----T------T--------T--------T------T----------------T----------------+
¦1 ¦Оказание ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Повышение ¦
¦ ¦содействия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦теоретических ¦
¦ ¦участии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦знаний лидеров ¦
¦ ¦семинарах на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦молодежных ¦
¦ ¦федеральном, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций и ¦
¦ ¦региональном и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движений ¦
¦ ¦местном уровнях по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
¦4 ¦Проведение ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ОВД, ¦Распространение ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦знаний среди ¦
¦ ¦(бесед, лекций), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦молодежи по ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МУ "АЦГБ" ¦профилактике ¦
¦ ¦профилактику и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально- ¦
¦ ¦предупреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опасных ¦
¦ ¦среди молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний ¦
¦ ¦случаев отравления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦химической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этиологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(алкогольные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отравления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отравления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦препаратами), а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также преступлений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦различной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦5 ¦Информирование ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦Органы местного ¦Формирование ¦
¦ ¦через средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦положительного ¦
¦ ¦массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦имиджа ¦
¦ ¦информации о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦молодежной ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦политики в ¦
¦ ¦направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦6 ¦Трудоустройство ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ -"- ¦ГУ ЦЗН ¦Обеспечение ¦
¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦занятости ¦
¦ ¦территории во всех¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦
¦ ¦сферах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7 ¦Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Улучшение ¦
¦ ¦оборудованием и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенности ¦
¦ ¦инвентарем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентарем ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦7.1 ¦Муниципальный ¦Краевой ¦Субсидия ¦Рег. проект ¦ 206,5 ¦ - ¦ - ¦ 127,5 ¦ 79,0 ¦ - ¦Администрация ¦ -"- ¦
¦ ¦подростково- ¦бюджет ¦из рег. ¦"Приведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦молодежный военно-¦Местный ¦фонда ¦в ¦ 68,9 ¦ ¦ ¦ 42,5 ¦ 26,4 ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦спортивный клуб ¦бюджет ¦софинан- ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦"Олимп", г. ¦ ¦сирования¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Александровск ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соц. сферы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+----------------+
¦Всего по направлению ¦ ¦ ¦ 275,4 ¦ - ¦ - ¦ 170,0 ¦ 105,4 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦- краевой бюджет ¦ ¦ ¦ 206,5 ¦ ¦ ¦ 127,5 ¦ 79,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦- местный бюджет ¦ ¦ ¦ 68,9 ¦ ¦ ¦ 42,5 ¦ 26,4 ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+---------+------------+----------+-----+------+--------+--------+------+----------------+-----------------
2) Сводную потребность финансовых затрат по разделу "Развитие культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и спорта" изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------T-----------------------------------------------¬
¦ № ¦ Подразделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +--------T--------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T--------T--------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 1 ¦Развитие ¦Местный бюджет¦ 1017,0 ¦ - ¦ - ¦ 314,3 ¦ 338,8 ¦ 363,9¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 2 ¦Развитие культуры ¦Краевой бюджет¦36229 ¦ - ¦4600 ¦13648,77¦15730,23¦2250 ¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦15901,78¦ 764,9¦ 881,2¦ 6002,3 ¦ 6363,38¦1890 ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 3 ¦Развитие спорта ¦Краевой бюджет¦11574,94¦ - ¦ - ¦ 7216,81¦ 4358,13¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦11290,78¦ 952,8¦1512,8¦ 4166,4 ¦ 2998,58¦1660,2¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 4 ¦Развитие туризма ¦ -"- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ 5 ¦Развитие молодежной¦Краевой бюджет¦ 206,5 ¦ - ¦ - ¦ 127,5 ¦ 79,0 ¦ - ¦
¦ ¦политики +--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 68,9 ¦ - ¦ - ¦ 42,5 ¦ 26,4 ¦ - ¦
+---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦76288,9 ¦1717,7¦6994 ¦31518,58¦29894,52¦6164,1¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦48010,44¦ - ¦4600 ¦20993,08¦20167,36¦2250,0¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦28278,46¦1717,7¦2394,0¦10525,5 ¦ 9727,16¦3914,1¦
L---+-------------------+--------------+--------+------+------+--------+--------+-------
4. В подразделе 3.1.7.1 "Жилищно-коммунальный комплекс" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
4.1. План программных мероприятий по направлению "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:
------T----------------T--------------T---------------T----------T----------------------------------------T--------------T--------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦ Уровень ¦ Форма ¦Источник ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦ источника ¦ финансирования¦финанси- ¦ ¦ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦рования +-------T--------------------------------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----T------T-----T-------T------+--------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦ 2007 ¦2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦факт¦ факт ¦план ¦ план ¦ план ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦1 ¦Подготовка и ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦Отдел КХ, ¦ ¦
¦ ¦утверждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры и ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства,¦ ¦
¦ ¦адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитет по ¦ ¦
¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦
¦ ¦переселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом и ¦ ¦
¦ ¦граждан и сносу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельным ¦ ¦
¦ ¦ветхих домов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношениям ¦ ¦
¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦Александровского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2 ¦Реализация ¦Федеральный ¦Субвенция ¦ ¦ 690,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 690,0¦ ¦Переселение из¦
¦ ¦муниципальной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхого жилья ¦
¦ ¦адресной ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Рег. фонд ¦15282,2¦1336¦1815,9¦676,0¦ 9724,3¦1730 ¦ ¦386 человек, ¦
¦ ¦программы по ¦ ¦ ¦мун. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снос 5939,3 ¦
¦ ¦переселению ¦ ¦ ¦развития; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ветхого ¦
¦ ¦граждан и сносу ¦ ¦ ¦рег. фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦
¦ ¦ветхих домов ¦Местные ¦Кап. вложения ¦софинанси-¦ 9105,6¦1337¦1961,9¦225,3¦ 3241,4¦2340 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджеты ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦Кредиты банков,¦расходов ¦ 2770,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦2770 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦застройщиков за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦освобожденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2.1. Александровское городское поселение ¦
+-----T----------------T--------------T---------------T----------T-------T----T------T-----T-------T------T--------------T--------------+
¦2.1.1¦Предоставление ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Фонд ¦ 4823,1¦ ¦ ¦597,2¦ 4225,9¦ ¦ ¦Предоставление¦
¦ ¦субсидий ¦Местный бюджет¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий 8 ¦
¦ ¦нанимателям ¦ ¦Кап. вложения ¦рования ¦ 1607,7¦ ¦ ¦199,1¦ 1408,6¦ ¦ ¦семьям (21 ¦
¦ ¦жилых помещений ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел.) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2.1.2¦Снос ветхих ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Фонд ¦ 3777,2¦ ¦ ¦ 78,8¦ 3698,4¦ ¦ ¦Ликвидация ¦
¦ ¦домов ¦Местный бюджет¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветхого жилья ¦
¦ ¦ ¦ ¦Кап. вложения ¦рования ¦ 1259,0¦ ¦ ¦ 26,2¦ 1232,8¦ ¦ ¦площадью ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1521,04 кв. м ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦2.2. Яйвинское городское поселение ¦
+-----T----------------T--------------T---------------T----------T-------T----T------T-----T-------T------T--------------T--------------+
¦2.2.1¦Предоставление ¦Краевой бюджет¦Субсидия ¦Фонд ¦ 1800,0¦ ¦ ¦ ¦ 1800,0¦ ¦ ¦Предоставление¦
¦ ¦субсидии ¦Местный бюджет¦ ¦софинанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий 3 ¦
¦ ¦гражданам для ¦ ¦Кап. вложения ¦рования ¦ 600,0¦ ¦ ¦ ¦ 600,0¦ ¦ ¦семьям ¦
¦ ¦переселения ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+--------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+--------------+
¦Всего ¦Выполнение ¦ ¦27847,8¦2673¦3777,8¦901,3¦12965,7¦7530 ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: федеральный бюджет ¦работ по сносу ¦ ¦ 690,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 690,0¦ ¦ ¦
¦краевой бюджет ¦ветхих домов ¦ ¦15282,2¦1336¦1815,9¦676,0¦ 9724,3¦1730 ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ 9105,6¦1337¦1961,9¦225,3¦ 3241,4¦2340 ¦ ¦ ¦
¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ 2770,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦2770 ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------+---------------+----------+-------+----+------+-----+-------+------+--------------+---------------
4.2. По направлению "Развитие коммунального хозяйства":
1) в план программных мероприятий по тепловому хозяйству добавить строки:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Скопкортненское сельское поселение ¦
+----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------+
¦1 ¦Реконструк- ¦Местный ¦Кап. ¦Местный ¦ 697,24¦ - ¦ - ¦ - ¦ 697,24¦ - ¦Администра- ¦Снижение ¦
¦ ¦ция муници- ¦бюджет ¦вложения¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция Скопкор-¦потерь ¦
¦ ¦пальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тненского ¦тепловой ¦
¦ ¦котельной, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦энергии ¦
¦ ¦п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦Скопкортная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------
2) итоговые данные по тепловому хозяйству изложить в новой редакции:
-----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ 27465,44¦ 3262,8 ¦ 12056,9 ¦ 11448,5¦ 697,24¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 1900 ¦ - ¦ - ¦ 1900 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 1547,24¦ - ¦ 250 ¦ 600 ¦ 697,24¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ 24018,2 ¦ 3262,8 ¦ 11806,9 ¦ 8948,5¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------
3) п. 2.2 плана программных мероприятий по водоснабжению Скопкортненского сельского поселения изложить в следующей редакции:
-----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬
¦2 ¦Реконструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение ¦
¦ ¦ция системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦
¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по водо- ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжению ¦
+----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+-----------+
¦2.1 ¦Подготовка ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 224,9 ¦ - ¦ 224,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администра- ¦ -"- ¦
¦ ¦проектно- ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция Скопкор-¦ ¦
¦ ¦сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тненского ¦ ¦
¦ ¦документации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+-----------+
¦2.2 ¦Реконструк- ¦Краевой ¦Субсидия¦Фонд ¦ 674,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 674,7 ¦ - ¦ -"- ¦ -"- ¦
¦ ¦ция системы ¦бюджет ¦ ¦софинан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦сирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦го края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------
4) итоговые данные по водоснабжению изложить в следующей редакции:
-----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬
¦ ¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ 6602,1 ¦ 541,2 ¦ 1394,5 ¦ 1212,7 ¦ 2004,8¦ 1448,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабже- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 674,7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 674,7 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 274,9 ¦ 50,0 ¦ 224,9 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ 5652,5 ¦ 491,2 ¦ 1169,6 ¦ 1212,7 ¦ 1330,1¦ 1448,9 ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------
5) "Всего по направлению" изложить в следующей редакции:
-----T------------T----------T--------T--------T---------T--------T----------T--------T--------T--------T------------T-----------¬
¦ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦68287,14 ¦ 7036,1 ¦ 16680,6 ¦ 22726 ¦ 9817,94¦ 12026,5¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦ 4449,7 ¦ - ¦ - ¦ 3775 ¦ 674,7 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- местный ¦ ¦ ¦ ¦ 2447,14 ¦ 50,0 ¦ 474,9 ¦ 1225 ¦ 697,24 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ 61390,3 ¦ 6986,1 ¦ 16205,7 ¦ 17726 ¦ 8446 ¦ 12026,5¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+---------+--------+----------+--------+--------+--------+------------+------------
4.3. Свод потребности финансовых затрат по разделу "Жилищно-коммунальный комплекс" изложить в следующей редакции:
----T-----------------------T--------------T---------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Направление ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +---------T-----------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------T-------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦Жилищное строительство,¦Местный бюджет¦ 9096,7 ¦ 2846,1¦ 3653,8 ¦ 2126,8¦ 220,0 ¦ 250,0¦
¦ ¦проведение капитальных +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ремонтов жилого фонда ¦Внебюджетные ¦ 2178 ¦ 221 ¦ 1207 ¦ 750,0¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 2 ¦Управление жил. фондом ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 3 ¦Переселение граждан из ¦Федеральный ¦ 690,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 690,0¦
¦ ¦ветхого и аварийного ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 15282,2 ¦ 1336 ¦ 1815,9 ¦ 676,0¦ 9724,3 ¦ 1730 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 9105,6 ¦ 1337 ¦ 1961,9 ¦ 225,3¦ 3241,4 ¦ 2340 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 2770,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2770 ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 4 ¦Улучшение жилищных ¦Федеральный ¦ 1361 ¦ 53,1¦ 115,9 ¦ 298 ¦ 447 ¦ 447 ¦
¦ ¦условий молодым семьям ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 2823,3 ¦ 79,6¦ 231,7 ¦ 628 ¦ 942 ¦ 942 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 1312,6 ¦ 79,7¦ 160,9 ¦ 268 ¦ 402 ¦ 402 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 8712,4 ¦ 327,1¦ 1166,3 ¦ 1805 ¦ 2707 ¦ 2707 ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 5 ¦Улучшение жилищных ¦Федеральный ¦ 291,41¦ 34,5¦ 31,91¦ 75,0¦ 75,0 ¦ 75,0¦
¦ ¦условий на селе ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 255,5 ¦ 16,4¦ 29,1 ¦ 70,0¦ 70,0 ¦ 70,0¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 178,09¦ 44,1¦ 43,99¦ 30,0¦ 30,0 ¦ 30,0¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 390,0 ¦ 120,0¦ 45,0 ¦ 75,0¦ 75,0 ¦ 75,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 6 ¦Газификация жилищного ¦Краевой бюджет¦ 409,3 ¦ - ¦ - ¦ 409,3¦ - ¦ - ¦
¦ ¦фонда +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 1473 ¦ 300 ¦ 505 ¦ 668 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦ 750 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ 7 ¦Развитие коммунального ¦Краевой бюджет¦ 4449,7 ¦ - ¦ - ¦ 3775 ¦ 674,7 ¦ - ¦
¦ ¦хозяйства +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 2447,14¦ 50,0¦ 474,9 ¦ 1225 ¦ 697,24¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 61390,3 ¦ 6986,1¦16205,7 ¦17726 ¦ 8446 ¦12026,5¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+-------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦125366,24¦13830,7¦27649 ¦31580,4¦27751,64¦24554,5¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 2342,41¦ 87,6¦ 147,81¦ 373 ¦ 522 ¦ 1212 ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 23220 ¦ 1432 ¦ 2076,7 ¦ 5558,3¦11411 ¦ 2742 ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 23613,13¦ 4656,9¦ 6800,49¦ 4543,1¦ 4590,64¦ 3022 ¦
¦ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ 76190,7 ¦ 7654,2¦18624 ¦ 21106 ¦11228 ¦17578,5¦
L---+-----------------------+--------------+---------+-------+--------+-------+--------+--------
5. В подразделе 3.1.7.3 "Развитие транспортной инфраструктуры" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
1) п. 2.2 плана программных мероприятий по направлению "Приведение в нормативное состояние муниципальных дорог" изложить в следующей редакции:
----T------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T----------¬
¦2.2¦Александ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Х ¦ Х ¦Администра-¦ -"- ¦
¦ ¦ровское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ¦ ¦
¦ ¦городское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александ- ¦ ¦
¦ ¦поселение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселения ¦ ¦
+---+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------+
¦ ¦Устройство ¦Краевой ¦Субсидия¦Фонд ¦ 6100,22¦ - ¦ 1057,0 ¦ 4734,92¦ 192,26 ¦ Х ¦ -"- ¦Улучшение ¦
¦ ¦асфальто- ¦бюджет ¦ ¦софинан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качествен-¦
¦ ¦бетонного ¦Местный ¦Кап. ¦сирова- ¦ 3171,51¦ - ¦ 1685,15¦ 1383,56¦ 64,09 ¦ ¦ ¦ного ¦
¦ ¦покрытия, ¦бюджет ¦расходы ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояния ¦
¦ ¦исправление ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муници- ¦
¦ ¦щебеночного ¦ ¦ ¦Пермс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пальных ¦
¦ ¦основания с ¦ ¦ ¦кого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог на ¦
¦ ¦добавлением ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории¦
¦ ¦нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦
¦ ¦материала, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦однослойного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щебеночного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------+
¦Итого по ¦ ¦ ¦ ¦ 9271,73¦ - ¦ 2742,15¦ 6118,48¦ 256,35 ¦ Х ¦ ¦ ¦
¦поселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------
2) Итоговые данные по направлению изложить в новой редакции:
-----------------T----------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T-----------T----------¬
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦18414,13¦ - ¦ 6902,8 ¦11254,98¦ 256,35 ¦ Х ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- краевой ¦ ¦ ¦ ¦11340,53¦ ¦ 2741,3 ¦ 8406,97¦ 192,26 ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- местный бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 7075,6 ¦ ¦ 4161,5 ¦ 2850,01¦ 64,09 ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+-----------
3) Свод потребности финансовых затрат по подразделу "Развитие транспортной инфраструктуры" изложить в новой редакции:
----T----------------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦ № ¦ Направления ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +--------T------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T--------T-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦1 ¦Обеспечение равной ¦Федеральный ¦ 2961,2 ¦ 966,7¦ 983,6¦ 1010,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦транспортной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступности граждан +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 459,9 ¦ 107,0¦ 160,2¦ 163,4 ¦ 14,1 ¦ 15,2¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 795,2 ¦ 78,5¦ 159,7¦ 173,0 ¦ 185,0 ¦199,0¦
¦ ¦ +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 1284,6 ¦ - ¦ - ¦ 1284,6 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦2 ¦Приведение в ¦Краевой бюджет¦11340,53¦ - ¦2741,3¦ 8406,97¦ 192,26¦ Х ¦
¦ ¦нормативное состояние +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦муниципальных дорог ¦Местный бюджет¦ 7075,6 ¦ - ¦4161,5¦ 2850,01¦ 64,09¦ - ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦3 ¦Повышение безопасности¦Местный бюджет¦ 2560,0 ¦ - ¦ - ¦ 220,0 ¦1770,0 ¦570,0¦
¦ ¦дорожного движения +--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 210,0 ¦ ¦ ¦ 70,0 ¦ 70,0 ¦ 70,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+-----+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦26687,03¦1152,2¦8206,3¦14178,88¦2295,45¦854,2¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 2961,2 ¦ 966,7¦ 983,6¦ 1010,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦11800,43¦ 107,0¦2901,5¦ 8570,37¦ 206,36¦ 15,2¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦10430,8 ¦ 78,5¦4321,2¦ 3243,01¦2019,09¦769,0¦
¦ ¦внебюджетные источники¦ ¦ 1494,6 ¦ - ¦ - ¦ 1354,6 ¦ 70,0 ¦ 70,0¦
L---+----------------------+--------------+--------+------+------+--------+-------+------
6. В подразделе 3.1.7.5 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности населения" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
1) п. 2.2.3 плана программных мероприятий изложить в следующей редакции:
--------T--------------T----------T--------T---------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T------------T------------¬
¦2.2.3 ¦Строительство ¦Краевой ¦Субсидия¦Фонд ¦ 6000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6000 ¦ - ¦Администра- ¦Снижение ¦
¦ ¦полигона ТБО ¦бюджет ¦ ¦софинан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция Алек- ¦загрязнения ¦
¦ ¦в г. Алек- ¦Местный ¦Текущие ¦сирования¦ 500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 500 ¦ - ¦сандровского¦земель ¦
¦ ¦сандровске ¦бюджет ¦расходы ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦отходами на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурс ¦6000 т/год. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Предотвра- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щенный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологичес- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий ущерб - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15202 тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб./год ¦
L-------+--------------+----------+--------+---------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+-------------
2) Итоговые данные изложить в следующей редакции:
-----------------------T----------T--------T---------T-----------T--------T---------T--------T--------T--------T------------T------------¬
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ 121152,73¦19044,71¦ 38603,52¦40501,5 ¦14641,0 ¦ 8362 ¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 7525 ¦ - ¦ 1300,0 ¦ 225,0 ¦ 6000 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 5252,14¦ 2637,14¦ 417,0 ¦ 595 ¦ 1041 ¦ 562,0 ¦ ¦ ¦
¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ 108375,59¦16407,57¦ 36886,52¦39681,5 ¦ 7600,0 ¦ 7800,0 ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+--------+---------+-----------+--------+---------+--------+--------+--------+------------+-------------
7. В подразделе 3.1.7.6 "Обеспечение безопасности жизни и имущества граждан" раздела 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения":
1) п. 1.3.4.1 плана программных мероприятий изложить в следующей редакции:
--------T-------------T---------T--------T--------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T------------T----------¬
¦1.3.4.1¦Продолжить ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1000,0¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ОВД ¦Оздоровить¦
¦ ¦деятельность ¦бюджет ¦расходы ¦учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обстановку¦
¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на улицах ¦
¦ ¦добровольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и в других¦
¦ ¦дружины по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществен-¦
¦ ¦охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных местах¦
¦ ¦общественного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+-----------
2) п. 1.3.4.3 плана программных мероприятий изложить в следующей редакции:
--------T-------------T---------T--------T--------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T------------T----------¬
¦1.3.4.3¦Предусмотреть¦Местный ¦ ¦ ¦ 18500 ¦ 3300,0 ¦ 3500,0 ¦ 3700,0 ¦ 6000,0 ¦ 6540,0 ¦Администра- ¦Снижение ¦
¦ ¦включение в ¦бюджет, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция района, ¦количества¦
¦ ¦районный ¦текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Земское ¦дорожно- ¦
¦ ¦бюджет ¦финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Собрание ¦транспорт-¦
¦ ¦расходов на ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных проис-¦
¦ ¦работы по: ¦по благо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шествий и ¦
¦ ¦- содержанию ¦устройст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тяжести их¦
¦ ¦и ¦ву ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последст- ¦
¦ ¦обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вий ¦
¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мостов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- изготовле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦знаков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦указателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+-----------
3) итоговые данные изложить в следующей редакции:
----------------------T---------T--------T--------T-------T--------T--------T--------T--------T--------T------------T----------¬
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦45837,9¦ 7633,3 ¦ 7945,7 ¦ 8250,6 ¦ 10706 ¦ 11302,3¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 385,0 ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0¦ ¦ ¦
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦15173,7¦ 2988,3 ¦ 3016,3 ¦ 3044,3 ¦ 3054,8¦ 3070 ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦30279,2¦ 4585,0 ¦ 4859,4 ¦ 5126,3 ¦ 7566,2¦ 8142,3¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+--------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+------------+-----------
8. В разделе 3.1.7 "Обеспечение комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения" свод потребности финансовых затрат изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------T------------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Подразделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +----------T-------------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 1 ¦Жилищно- ¦Федеральный ¦ 2342,41 ¦ 87,6 ¦ 147,81¦ 373 ¦ 522 ¦ 1212 ¦
¦ ¦коммунальный ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекс +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 23220 ¦ 1432 ¦ 2076,7 ¦ 5558,3 ¦11411 ¦ 2742 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 23613,13 ¦ 4656,9 ¦ 6800,49¦ 4543,1 ¦ 4590,64¦ 3022 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 76190,7 ¦ 7654,2 ¦18624 ¦21106 ¦11228 ¦17578,5¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 2 ¦Развитие ¦Федеральный ¦ 2961,2 ¦ 966,7 ¦ 983,6 ¦ 1010,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦транспортной ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 11800,43 ¦ 107,0 ¦ 2901,5 ¦ 8570,37¦ 206,36¦ 15,2¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 10430,8 ¦ 78,5 ¦ 4321,2 ¦ 3243,01¦ 2019,09¦ 769,0¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 1494,6 ¦ - ¦ - ¦ 1354,6 ¦ 70,0 ¦ 70,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 3 ¦Развитие ¦Федеральный ¦сумма не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦универсальной связи¦бюджет ¦определена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 4 ¦Развитие системы ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦расселения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 5 ¦Охрана окружающей ¦Краевой бюджет¦ 7525 ¦ - ¦ 1300,0 ¦ 225,0 ¦ 6000 ¦ - ¦
¦ ¦среды и обеспечение+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦экологической ¦Местный бюджет¦ 5252,14 ¦ 2637,14¦ 417,0 ¦ 595 ¦ 1041 ¦ 562,0¦
¦ ¦безопасности +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦населения ¦Внебюджетные ¦108375,59 ¦16407,57¦36886,52¦39681,5 ¦ 7600,0 ¦ 7800,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ 6 ¦Обеспечение ¦Федеральный ¦ 385,0 ¦ 60,0 ¦ 70,0 ¦ 80,0 ¦ 85,0 ¦ 90,0¦
¦ ¦безопасности жизни ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и имущества граждан+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 15173,7 ¦ 2988,3 ¦ 3016,3 ¦ 3044,3 ¦ 3054,8 ¦ 3070 ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 30279,2 ¦ 4585,0 ¦ 4859,4 ¦ 5126,3 ¦ 7566,2 ¦ 8142,3¦
+---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+-------+
¦ ¦Итого по разделу ¦ ¦319043,9 ¦41660,91¦82404,52¦94511,38¦55394,09¦45073 ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 5688,61 ¦ 1114,3 ¦ 1201,41¦ 1463,9 ¦ 607 ¦ 1302 ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 57719,13 ¦ 4527,3 ¦ 9294,5 ¦17397,97¦20672,16¦ 5827,2¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 69575,27 ¦11957,54¦16398,09¦13507,41¦15216,93¦12495,3¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦186060,89 ¦24061,77¦55510,52¦62142,1 ¦18898 ¦25448,5¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------
9. В подпрограмме "Создание условий для развития экономической самодостаточности граждан и обеспечение социальных гарантий" свод потребности финансовых затрат изложить в следующей редакции:
----T-------------------T--------------T-----------------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Разделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +---------T-------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------T---------T---------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦Совершенствование ¦Федеральный ¦ 14620,7 ¦ 2818,8 ¦ 3160,8 ¦ 3612,9 ¦ 2612,9 ¦ 2415,3 ¦
¦ ¦системы образования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Краевой бюджет¦ 22862,2 ¦ - ¦ 12237,2 ¦ 9125 ¦ 1500,0 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 21299,65¦ 12568,75¦ 1862,3 ¦ 6368,6 ¦ 500,0 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 3065,8 ¦ 989,9 ¦ 1047,3 ¦ 1028,6 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 2 ¦Улучшение здоровья ¦Федеральный ¦ 39083,4 ¦ 14249,5 ¦ 13337 ¦ 11496,9 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦граждан путем ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦эффективности ¦Краевой бюджет¦ 20918,4 ¦ - ¦ 2168,4 ¦ 18750 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦предоставления +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦медицинских услуг ¦Местный бюджет¦ 14002,7 ¦ 449,6 ¦ 3988,6 ¦ 9214,5 ¦ 150 ¦ 200 ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 3 ¦Создание условий ¦Федеральный ¦ 7459,6 ¦ 301,3 ¦ 649,4 ¦ 408,0 ¦ 5555,94¦ 544,96¦
¦ ¦развития ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективного рынка +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦труда ¦Краевой бюджет¦ 503,8 ¦ - ¦ ¦ - ¦ 503,8 ¦ - ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 5045 ¦ - ¦ 813,5 ¦ 1324,5 ¦ 1453,5 ¦ 1453,5 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 19547,3 ¦ - ¦ 8767,3 ¦ 4172,15¦ 3094,2 ¦ 3513,65¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 4 ¦Повышение качества ¦Федеральный ¦ 32035,0 ¦ 6230,8 ¦ 5399,2 ¦ 6047,0 ¦ 6773,0 ¦ 7585,0 ¦
¦ ¦и совершенствования¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы социальной +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦помощи малоимущим ¦Краевой бюджет¦402310,7 ¦ 47893,0 ¦ 69364,1 ¦ 85190,0 ¦ 95036,0 ¦104827,6 ¦
¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 5 ¦Развитие культуры, ¦Краевой бюджет¦ 48010,44¦ - ¦ 4600 ¦ 20993,08¦ 20167,36¦ 2250,0 ¦
¦ ¦молодежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политики, +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦физкультуры, ¦Местный бюджет¦ 28278,46¦ 1717,7 ¦ 2394,0 ¦ 10525,5 ¦ 9727,16¦ 3914,1 ¦
¦ ¦спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 6 ¦Обеспечение ¦Федеральный ¦ 5688,61¦ 1114,3 ¦ 1201,41¦ 1463,9 ¦ 607 ¦ 1302 ¦
¦ ¦комфортной и ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасной среды +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦жизнедеятельности ¦Краевой бюджет¦ 57719,13¦ 4527,3 ¦ 9294,5 ¦ 17397,97¦ 20672,16¦ 5827,2 ¦
¦ ¦населения +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Местный бюджет¦ 69575,27¦ 11957,54¦ 16398,09¦ 13507,41¦ 15216,93¦ 12495,3 ¦
¦ ¦ +--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦186060,89¦ 24061,77¦ 55510,52¦ 62142,1 ¦ 18898 ¦ 25448,5 ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦998087,05¦128880,26¦212193,62¦282768,11¦202467,95¦171777,11¦
¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ 98887,31¦ 24714,7 ¦ 23747,81¦ 23028,7 ¦ 15548,84¦ 11847,26¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦552324,67¦ 52420,3 ¦ 97664,2 ¦151456,05¦137879,32¦112904,8 ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦138201,08¦ 26693,59¦ 25456,49¦ 40940,51¦ 27047,59¦ 18062,9 ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦208673,99¦ 25051,67¦ 65325,12¦ 67342,85¦ 21992,2 ¦ 28962,15¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------
10. В разделе 3.2.5 "Развитие малого предпринимательства" план программных мероприятий изложить в новой редакции:
----T-----------------T---------T--------T--------T-------------------------------------T---------------T---------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦п/п¦ ¦источника¦финанси-¦финанси-+------T------------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦ Всего¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования ¦ ¦(бюджет)¦ +------T-----T----T------T-----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦2007 ¦2008¦ 2009 ¦ 2010¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦факт ¦факт¦ план ¦ план¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 1. Развитие инфраструктуры субъектов малого предпринимательства ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦1.1¦Оказание ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 225,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125,0¦100,0¦Управление ¦Увеличение ¦
¦ ¦финансовой ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦величины ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦финансовых ¦
¦ ¦муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦средств, ¦
¦ ¦фонду поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦находящихся в ¦
¦ ¦малого предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦распоряжении ¦
¦ ¦мательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 225,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125,0¦100,0¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 2. Улучшение информационно-консультационного обслуживания субъектов малого бизнеса ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦2.1¦Активизация ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ 214,3¦ 70,8¦ 63,5¦30,0¦ 50,0¦ - ¦Управление ¦Оперативное ¦
¦ ¦пункта ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦информационное ¦
¦ ¦коллективного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦обеспечение ¦
¦ ¦доступа к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦
¦ ¦информационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦
¦ ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 214,3¦ 70,8¦ 63,5¦30,0¦ 50,0¦ - ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 3. Финансовая поддержка малых форм хозяйствования ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦3.1¦Осуществление ¦Внебюд- ¦Текущие ¦Внебюд- ¦3312,9¦1320,5¦642,4¦ 0 ¦ 675,0¦675,0¦Муниципальный ¦Финансово- ¦
¦ ¦микрокредитования¦жетные ¦расходы ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонд поддержки ¦кредитная ¦
¦ ¦субъектов малого ¦средства ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого предпри-¦поддержка ¦
¦ ¦бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нимательства, ¦субъектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитные ¦малого бизнеса,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦расширение их ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦3.2¦Предоставление ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 125,0¦ - ¦Управление ¦Увеличение ¦
¦ ¦грантов ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦числа субъектов¦
¦ ¦(субсидий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦малого ¦
¦ ¦начинающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦предпринима- ¦
¦ ¦предпринимателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦тельства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦3.3¦Предоставление ¦Местный ¦Текущие ¦Местный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 100,0¦ - ¦Управление ¦Обеспечение ¦
¦ ¦субсидий на ¦бюджет ¦расходы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦доступа к ¦
¦ ¦возмещение части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦финансовым ¦
¦ ¦затрат на уплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ресурсам, ¦
¦ ¦процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦снижение ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦процентной ¦
¦ ¦субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставки для ¦
¦ ¦предпринима- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов ¦
¦ ¦тельства, занятых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦
¦ ¦в приоритетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦
¦ ¦сферах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦3537,9¦1320,5¦642,4¦ 0,0¦ 900,0¦675,0¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦ 4. Развитие межрегионального сотрудничества ¦
+---T-----------------T---------T--------T--------T------T------T-----T----T------T-----T---------------T---------------+
¦4.1¦Организация и ¦Внебюд- ¦Текущие ¦Внебюд- ¦ 10,0¦ 10,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Управление ¦Определение ¦
¦ ¦проведение ¦жетные ¦расходы ¦жетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦положительного ¦
¦ ¦ежегодного ¦средства ¦ ¦средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития ¦имиджа малых ¦
¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦форм ¦
¦ ¦"Предприниматель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦хозяйствования,¦
¦ ¦года" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района, ¦раскрытие роли ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦малого бизнеса ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений, ¦в развитии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦координационный¦муниципального ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совет по ¦образования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию малого¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринима- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Итого по направлению ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10,0¦ 10,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+---------------+
¦Всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦3987,2¦1401,3¦705,9¦30,0¦1075,0¦775,0¦ - ¦ - ¦
¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 664,3¦ 70,8¦ 63,5¦30,0¦ 400,0¦100,0¦ ¦ ¦
¦внебюджетные средства¦ ¦ ¦ ¦3322,9¦1330,5¦642,4¦ 0 ¦ 675,0¦675,0¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+--------+--------+------+------+-----+----+------+-----+---------------+----------------
11. Свод потребности финансирования по подпрограмме "Стимулирование экономического роста и инвестиционной привлекательности территории" изложить в следующей редакции:
----T--------------T--------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Разделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +----------T----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T----------T----------T-------T-------T-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Развитие ¦Внебюджетные ¦ 274350 ¦ 49800 ¦ 93550 ¦101000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально- ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырьевой базы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.1¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦ 199650 ¦ - ¦ 68650 ¦101000 ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проект "Сода- ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хлорат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1.2¦Геологическое ¦Внебюджетные ¦ 74700 ¦ 49800 ¦ 24900 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изучение ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Развитие ¦Внебюджетные ¦35347225 ¦ 61597 ¦166876 ¦578509 ¦10432950 ¦11686893 ¦1497520¦2397820¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦промышленного ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потенциала, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.1¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦ 4038917 ¦ 61597 ¦119000 ¦217340 ¦ 1374380 ¦ 721300 ¦ 722500¦ 822800¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проект ОАО ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"АМЗ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.2¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦19875100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4000000 ¦ 5000000 ¦ 775020¦1575020¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦проект "Урал- ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Норд-Лытва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сталь" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2.3¦Инвестиционный¦Внебюджетные ¦11433208 ¦ - ¦ 47876 ¦361169 ¦ 5058570 ¦ 5965593 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проект ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Яйвинская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГРЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Развитие ¦Краевой бюджет¦ 1542,3¦ - ¦ - ¦ 692,3¦ 421,0¦ 429,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского +--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦хозяйства ¦Местный бюджет¦ 285,0¦ - ¦ - ¦ 179,0¦ 53,0¦ 53,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 1570,0¦ - ¦ - ¦ 1530,0¦ 20,0¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
¦3 ¦Поддержка и ¦Местный бюджет¦ 664,3 ¦ 70,8¦ 63,5¦ 30 ¦ 400 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого +--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦предпринима- ¦Внебюджетные ¦ 3322,9 ¦ 1330,5¦ 642,4¦ 0 ¦ 675 ¦ 675 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельства ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по ¦ ¦35628959,5¦112798,3¦261131,9¦681940,3¦10449519 ¦11703170 ¦1497520¦2397820¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦подпрограмме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет¦ ¦ 1542,3¦ - ¦ - ¦ 692,3¦ 421 ¦ 429 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местный бюджет¦ ¦ 949,3¦ 70,8¦ 63,5¦ 209 ¦ 453 ¦ 153 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦35626467,9¦112727,5¦261068,4¦681039 ¦10448645 ¦11702588 ¦1497520¦2397820¦2375020¦2975020¦3175020¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------+--------------+----------+--------+--------+--------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+--------
12. Раздел 3.3.2 изложить в новой редакции:
"Разработка градостроительной документации Александровского
муниципального района
Целью территориального планирования является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан, их объединений.
Документами территориального планирования являются:
1) схемы территориального планирования муниципального района;
2) генеральные планы поселений.
Схема - документ территориального планирования муниципального района, определяющий границы и назначение территорий муниципального образования в целях ее развития, в том числе через установление границ поселений, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения на межселенных территориях, зон с особыми условиями использования территорий.
Генеральный план - документ территориального планирования поселения, определяющий назначение территории муниципального образования в целях ее развития, в том числе через установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования.
Документы территориального планирования могут являться основанием для изменения границ муниципального образования в установленном порядке.
Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий позволит:
- увеличить оборот земельных участков под капитальное строительство;
- эффективно использовать земельные участки и, как следствие, повысить доходную часть бюджета;
- зарезервировать земельные участки объектов кап. строительства районного значения;
- уточнить или откорректировать границы населенных пунктов.
План мероприятий инвестиционного проекта
"Разработка градостроительной документации Александровского
муниципального района"
------T----------------T-----------T--------T--------T-------------------------------T----------------T-------------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦Уровень ¦Форма ¦Источник¦Объем финансирования, тыс. руб.¦ Исполнители ¦ Ожидаемые ¦
¦ п/п ¦ ¦источника ¦финанси-¦финанси-+-----T-------------------------+ ¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦финанси- ¦рования ¦рования ¦Всего¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рования ¦ ¦ ¦ +----T-----T----T----T----+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006¦ 2007¦2008¦2009¦2010¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦1 ¦Разработка схемы¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 2520¦ - ¦ - ¦1125¦1395¦ ¦Администрация ¦Резервирование ¦
¦ ¦территориального¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦земельных участков ¦
¦ ¦планирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦объектов районного ¦
¦ ¦района +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+района ¦значения, уточнение¦
¦ ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 840¦ - ¦ - ¦ 375¦ 465¦ ¦ ¦или коррекция ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦границ населенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пунктов ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2 ¦Разработка ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 3375¦ - ¦ - ¦ - ¦2250¦1125¦Администрации ¦Эффективное ¦
¦ ¦градостроитель- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦использование ¦
¦ ¦ной документации+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+ ¦земельных участков ¦
¦ ¦поселений ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1125¦ ¦ ¦ 375¦ 375¦ 375¦ ¦и увеличение ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборота земельных ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков по кап. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительству ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.1 ¦Разработка ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Администрации ¦Эффективное ¦
¦ ¦правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦использование ¦
¦ ¦землепользования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦
¦ ¦и застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.2 ¦Корректировка ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 3375¦ - ¦ - ¦ - ¦2250¦1125¦ ¦Увеличение оборота ¦
¦ ¦генеральных ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных участков ¦
¦ ¦планов +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+ ¦по кап. ¦
¦ ¦населенных ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 1125¦ ¦ ¦ 375¦ 375¦ 375¦ ¦строительству ¦
¦ ¦пунктов: ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.2.1¦п. Яйва ¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 2250¦ ¦ ¦ ¦1125¦1125¦Администрация ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Яйвинского ¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 750¦ - ¦ - ¦ 375¦ - ¦ 375¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦2.2.2¦г. Александровск¦Краевой ¦Субсидия¦ ¦ 1125¦ - ¦ - ¦ - ¦1125¦ - ¦Администрация ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Александровского¦ ¦
¦ ¦ +-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+городского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Местный ¦Текущие ¦Смета ¦ 375¦ - ¦ - ¦ - ¦ 375¦ - ¦поселения ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(поселения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+-------------------+
¦Итого по направлению ¦ ¦ ¦ ¦ 7860¦ - ¦ - ¦1875¦4485¦1500¦ ¦ ¦
¦В т.ч.: краевой бюджет¦ ¦ ¦ ¦ 5895¦ ¦ ¦1125¦3645¦1125¦ ¦ ¦
¦местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ 1965¦ ¦ ¦ 750¦ 840¦ 375¦ ¦ ¦
L----------------------+-----------+--------+--------+-----+----+-----+----+----+----+----------------+--------------------
13. Свод потребности финансовых затрат по подпрограмме "Эффективное использование территориальных ресурсов и совершенствование системы муниципального управления" изложить в новой редакции:
----T----------------------T--------------T---------------------------------------------¬
¦ № ¦ Разделы ¦ Уровень ¦ Объем финансирования, тыс. руб. ¦
¦п/п¦ ¦ источника +--------T------------------------------------+
¦ ¦ ¦финансирования¦ Всего ¦ В т.ч. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T-------T-------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ план ¦ план ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦1 ¦Подготовка документов ¦Краевой бюджет¦ 5895 ¦ - ¦ - ¦1125 ¦3645 ¦1125 ¦
¦ ¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦планирования +--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Александровского ¦Местный бюджет¦ 1965 ¦ - ¦ - ¦ 750 ¦ 840 ¦ 375 ¦
¦ ¦муниципального района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦2 ¦Ресурсосбережение ¦местный бюджет¦ 1079,64¦100,27¦ 873,37¦ 56,0 ¦ 50,0¦ - ¦
¦ ¦учреждений бюджетной +--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦сферы ¦Внебюджетные ¦ 194,0 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 96,0¦ 96,0¦
¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦3 ¦Совершенствование ¦Краевой бюджет¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кадрового потенциала +--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦муниципальных служащих¦Местный бюджет¦ 997,12¦144,96¦ 186,64¦ 253,12¦ 194,7¦ 217,7¦
+---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Итого по подпрограмме ¦ ¦10139,76¦254,23¦1060,01¦2186,12¦4825,7¦1813,7¦
¦ ¦В т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦краевой бюджет ¦ ¦ 5904 ¦ 9,0 ¦ - ¦1125 ¦3645 ¦1125 ¦
¦ ¦местный бюджет ¦ ¦ 4041,76¦245,23¦1060,01¦1059,12¦1084,7¦ 592,7¦
¦ ¦внебюджетные источники¦ ¦ 194 ¦ - ¦ - ¦ 2,0 ¦ 96 ¦ 96 ¦
L---+----------------------+--------------+--------+------+-------+-------+------+-------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|