АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2009 г. № 539
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
В соответствии с пунктом 4 статьи 39
Положения о бюджетном процессе в городском округе Стрежевой, утвержденного решением Думы городского округа Стрежевой от 07.11.2007 № 297, постановляю:
1. Утвердить отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года согласно приложениям.
2. Финансовому управлению Администрации городского округа Стрежевой (Дениченко В.В.) направить утвержденный отчет
в Думу городского округа Стрежевой и Ревизионную комиссию городского округа Стрежевой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Северная звезда" и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В.
Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 30.07.2009 № 539
ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
тыс. рублей
+----------------------------------+-----------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ Сумма ¦
¦ Наименование доходов ¦ Код дохода +----------+---------+
¦ ¦ ¦утверждено¦исполнено¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налоговые и неналоговые доходы ¦10100000000000000¦ 472627,0 ¦245301,9 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налоги на прибыль, доходы ¦10100000000000000¦ 300529,0 ¦157190,2 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦10102000010000110¦ 300529,0 ¦157190,2 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налоги на совокупный доход ¦10500000000000000¦ 18752,0 ¦ 9192,1 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход ¦10502000020000110¦ 18402,0 ¦ 9192,1 ¦
¦для отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Единый сельскохозяйственный налог ¦10503000010000110¦ 350,0 ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налоги на имущество ¦10600000000000000¦ 14335,0 ¦ 6007,1 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налог на имущество физических лиц,¦10601020040000110¦ 3340,0 ¦ 771,8 ¦
¦взимаемый по ставкам, применяемым ¦ ¦ ¦ ¦
¦к объектам налогообложения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦расположенным в границах городских¦ ¦ ¦ ¦
¦округов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Земельный налог, взимаемый по ¦10606012040000110¦ 200,0 ¦ 67,1 ¦
¦ставкам, установленным в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с подпунктом 1 пункта¦ ¦ ¦ ¦
¦1 статьи 394 Налогового кодекса ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и применяемым¦ ¦ ¦ ¦
¦к объектам налогообложения в ¦ ¦ ¦ ¦
¦границах городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Земельный налог, взимаемый по ¦10606022040000110¦ 10795,0 ¦ 5168,2 ¦
¦ставкам, установленным в ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с подпунктом 2 пункта¦ ¦ ¦ ¦
¦1 статьи 394 Налогового кодекса ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и применяемым¦ ¦ ¦ ¦
¦к объектам налогообложения в ¦ ¦ ¦ ¦
¦границах городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налоги, сборы и регулярные платежи¦10700000000000000¦ 4152,0 ¦ 1056,8 ¦
¦за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Налог на добычу ¦10701020010000110¦ 4152,0 ¦ 1056,8 ¦
¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Государственная пошлина ¦10800000000000000¦ 6358,0 ¦ 3059,7 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Задолженность и перерасчеты по ¦10900000000000110¦ 5107,0 ¦ 5102,2 ¦
¦отмененным налогам, сборам и иным ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательным платежам ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы от использования имущества,¦11100000000000000¦ 105438,0 ¦ 51542,0 ¦
¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы, получаемые в виде арендной¦11105000000000120¦ 87420,0 ¦ 41288,0 ¦
¦либо иной платы за передачу в ¦ ¦ ¦ ¦
¦возмездное пользование ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального имущества (за ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением имущества автономных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, а также имущества ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦унитарных предприятий, в том числе¦ ¦ ¦ ¦
¦казенных) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы, получаемые в виде арендной¦11105010040000120¦ 84720,0 ¦ 39967,8 ¦
¦платы за земельные участки, ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственная собственность на ¦ ¦ ¦ ¦
¦которые не разграничена и которые ¦ ¦ ¦ ¦
¦расположены в границах городских ¦ ¦ ¦ ¦
¦округов, а также средства от ¦ ¦ ¦ ¦
¦продажи права на заключение ¦ ¦ ¦ ¦
¦договоров аренды указанных ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦11105034040000120¦ 2700,0 ¦ 1320,1 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦оперативном управлении органов ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления городских округов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦созданных ими учреждений (за ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением имущества ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных автономных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Прочие доходы от использования ¦11109000000000120¦ 18018,0 ¦ 10254,0 ¦
¦имущества и прав, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества автономных учреждений, а¦ ¦ ¦ ¦
¦также имущества государственных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, в том числе казенных)¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Прочие поступления от ¦11109044040000120¦ 18018,0 ¦ 10254,0 ¦
¦использования имущества, ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящегося в собственности ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских округов (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества муниципальных автономных¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, а также имущества ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, в том числе казенных)¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Платежи при пользовании природными¦11200000000000000¦ 1795,0 ¦ 1138,5 ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Плата за негативное воздействие на¦11201000010000120¦ 1795,0 ¦ 1138,5 ¦
¦окружающую среду ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы от продажи материальных и ¦11400000000000000¦ 3264,0 ¦ 2831,6 ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы от реализации иного ¦11402033040000410¦ 2514,0 ¦ 2038,4 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
¦(за исключением имущества ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных автономных ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений, а также имущества ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных унитарных ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦
¦казенных) в части реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств по указанному ¦ ¦ ¦ ¦
¦имуществу ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Доходы от продажи земельных ¦11406012040000430¦ 750,0 ¦ 793,2 ¦
¦участков, государственная ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственность на которые не ¦ ¦ ¦ ¦
¦разграничена и которые расположены¦ ¦ ¦ ¦
¦в границах городских округов ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Штрафы, санкции, возмещение ущерба¦11600000000000000¦ 8400,0 ¦ 4935,0 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦11700000000000000¦ 4500,0 ¦ 3249,8 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Возврат остатков субсидий и ¦11904000040000151¦ -3,0 ¦ -3,0 ¦
¦субвенций прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Безвозмездные поступления ¦20000000000000000¦ 643875,0 ¦281619,7 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Безвозмездные поступления от ¦20200000000000000¦ 643875,0 ¦281619,7 ¦
¦других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Дотации бюджетам субъектов ¦20201000000000151¦ 266412,0 ¦133206,0 ¦
¦Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Субсидии бюджетам субъектов ¦20202000000000151¦ 137813,2 ¦ 7818,4 ¦
¦Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
¦(межбюджетные субсидии) ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Субвенции бюджетам субъектов ¦20203000000000151¦ 238797,8 ¦140174,3 ¦
¦Российской Федерации и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦Иные межбюджетные трансферты ¦20204000000000151¦ 852,0 ¦ 421,0 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ ¦1116502,0 ¦526921,7 ¦
+----------------------------------+-----------------+----------+---------+
Приложение 2
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 30.07.2009 № 539
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
тыс. рублей
+-----------------------------------+----+-------+---+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сумма ¦
¦ Наименование ¦РзПР¦ ЦСР ¦ВР +----------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждено¦исполнено¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦ВСЕГО по бюджету ¦ ¦ ¦ ¦1133498,3 ¦512115,1 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦МУ "Дума городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ 3438,1 ¦ 1315,3 ¦
¦Стрежевой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦0100¦0000000¦000¦ 3438,1 ¦ 1315,3 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Руководство и управление в сфере ¦0103¦0020000¦000¦ 3438,1 ¦ 1315,3 ¦
¦установленных функций органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Председатель представительного ¦0103¦0021100¦500¦ 1520,5 ¦ 441,0 ¦
¦органа муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Выполнение функций органами ¦0103¦0020400¦500¦ 1917,6 ¦ 874,3 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦МУ "Ревизионная комиссия городского¦ ¦ ¦ ¦ 2640,8 ¦ 1104,8 ¦
¦округа Стрежевой" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦0106¦0000000¦000¦ 2640,8 ¦ 1104,8 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Руководство и управление в сфере ¦0106¦0020000¦000¦ 2640,8 ¦ 1104,8 ¦
¦установленных функций органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Выполнение функций органами ¦0106¦0020400¦500¦ 805,6 ¦ 332,6 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Председатель ревизионной комиссии ¦0106¦0022500¦500¦ 1835,2 ¦ 772,2 ¦
¦муниципального образования и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заместитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦МУ Администрация городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ 142904,8 ¦ 34772,7 ¦
¦Стрежевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦0100¦0000000¦000¦ 64093,5 ¦ 29722,5 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Руководство и управление в сфере ¦0102¦0020000¦000¦ 49354,4 ¦ 22262,0 ¦
¦установленных функций органов ¦0104¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Глава муниципального образования ¦0102¦0020300¦500¦ 1330,0 ¦ 569,3 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Выполнение функций государственными¦0104¦0020400¦500¦ 48024,4 ¦ 21692,7 ¦
¦органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦за счет средств местного бюджета ¦ ¦0020400¦500¦ 46758,4 ¦ 21148,2 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦за счет субвенции областного ¦ ¦0020400¦500¦ 1266,0 ¦ 544,5 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Проведение выборов главы ¦0107¦0200003¦500¦ 1571,2 ¦ 1523,7 ¦
¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Разработка генерального плана ¦0114¦0920300¦500¦ 2064,2 ¦ 1764,2 ¦
¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Приобретение имущества в ¦0114¦0920300¦500¦ 10103,7 ¦ 3540,1 ¦
¦муниципальную казну, оценка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаризация, паспортизация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Информационные услуги ¦0114¦0920300¦500¦ 1000,0 ¦ 632,5 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Обеспечение мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦ 75308,3 ¦ 4709,5 ¦
¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦многоквартирных домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦за счет средств областного бюджета ¦0501¦0980101¦006¦ 68181,3 ¦ 3181,3 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦за счет средств местного бюджета ¦0501¦0980201¦006¦ 7127,0 ¦ 1528,2 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Переподготовка и дистанционное ¦0705¦4340000¦500¦ 245,9 ¦ 245,9 ¦
¦обучение муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Обеспечение жилыми помещениями ¦1003¦5053600¦005¦ 629,0 ¦ ¦
¦детей-сирот, детей, оставшихся без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦попечения родителей, а также детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящихся под опекой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(попечительством), не имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦закрепленного жилого помещения, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет субвенции из областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Целевые программы муниципальных ¦0000¦7950000¦000¦ 2628,2 ¦ 94,8 ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Городская целевая программа ¦0114¦7950000¦500¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦
¦"Улучшение условий и охраны труда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2006 - 2010 годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Городская целевая программа
¦0114¦7950000¦500¦ 350,0 ¦ 52,1 ¦
¦"Улучшение демографической ситуации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в городском округе Стрежевой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2009 - 2011 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Городская целевая программа
¦0114¦7950000¦500¦ 160,0 ¦ 21,1 ¦
¦"Патриотическое воспитание граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на территории городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стрежевой на 2006 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Городская целевая программа
¦0314¦7950000¦500¦ 3,2 ¦ 3,2 ¦
¦"Профилактика правонарушений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦усиление охраны общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядка в г. Стрежевом на 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 годы" (бюджетные обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2008 года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Городская целевая программа
¦0114¦7950000¦500¦ 305,0 ¦ 8,4 ¦
¦"Обеспечение безопасности дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦движения в городском округе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стрежевой на 2008 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Городская целевая программа
¦0501¦0980202¦500¦ 1800,0 ¦ ¦
¦"Строительство и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья в городском округе Стрежевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 2007 - 2010 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦МУ Финансовое управление ¦ ¦ ¦ ¦ 74473,3 ¦ 33509,1 ¦
¦Администрации городского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Стрежевой (главный распорядитель) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦0100¦0000000¦000¦ 43381,3 ¦ 16975,8 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Руководство и управление в сфере ¦0106¦0020000¦000¦ 19620,5 ¦ 9005,6 ¦
¦установленных функций органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации и органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Выполнение функций органами ¦0106¦0020400¦500¦ 19620,5 ¦ 9005,6 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Расходы, связанные с выполнением ¦ ¦ ¦ ¦ 23760,8 ¦ 7970,1 ¦
¦других обязательств государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Общегосударственные вопросы ¦0100¦0000000¦000¦ 23760,8 ¦ 7970,1 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Резервные фонды местных ¦0112¦0700500¦013¦ 7000,0 ¦ 3306,5 ¦
¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Обслуживание муниципального долга ¦0111¦0650300¦013¦ 1000,0 ¦ 216,4 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Выполнение функций органами ¦0114¦0920300¦500¦ 15760,8 ¦ 4447,1 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Внедрение и сопровождение ¦0114¦0920300¦500¦ 602,0 ¦ 200,8 ¦
¦информационных технологий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнению бюджета и организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы по реформированию бюджетного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Праздничные мероприятия ¦0114¦0920300¦500¦ 2000,0 ¦ 478,0 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Взносы в организации по ¦0114¦0920300¦500¦ 370,0 ¦ 363,4 ¦
¦взаимодействию муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Премии, почетные граждане города ¦0114¦0920300¦500¦ 2000,0 ¦ 249,2 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Оплата льготного проезда ¦0114¦0920300¦500¦ 7114,7 ¦ 33,2 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Строительство мечети ¦0114¦0920300¦500¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Финансирование некоммерческого ¦0114¦0920300¦500¦ 1000,0 ¦ 1000,0 ¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Переподготовка и дистанционное ¦0705¦4340000¦500¦ 254,1 ¦ 122,5 ¦
¦обучение муниципальных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Безвозмездные перечисления ¦0709¦4360100¦019¦ 420,0 ¦ ¦
¦организациям, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Национальная безопасность и ¦0300¦0000000¦000¦ 1000,0 ¦ ¦
¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Другие вопросы в области ¦0314¦2470000¦500¦ 1000,0 ¦ ¦
¦национальной безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Реализация других функций, ¦0314¦2470000¦500¦ 1000,0 ¦ ¦
¦связанных с обеспечением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦национальной безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Национальная экономика ¦0400¦0000000¦000¦ 2205,3 ¦ 553,4 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦0405¦0000000¦000¦ 2194,0 ¦ 544,0 ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Мероприятия в области ¦0405¦2600400¦000¦ 2194,0 ¦ 544,0 ¦
¦сельскохозяйственного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Субсидия на осуществление отдельных¦0405¦2600400¦006¦ 2194,0 ¦ 544,0 ¦
¦государственных полномочий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержке сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства (молоко и молочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукция) за счет субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+-------+---+----------+---------+
¦Субсидии на возмещение гражданам, ¦0405¦2600200¦006¦ 11,3 ¦ 9,4 ¦
¦ведущим личное подсобное хозяйство,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>Приложение 10
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 30.07.2009 № 539
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ
ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Внутренние заимствования (привлечение/погашение)
местного бюджета за 1 полугодие 2009 года
тыс. рублей
+-------------------------------------------------+-------------+---------+
¦ Вид заимствований ¦ Утверждено ¦Исполнено¦
¦ ¦ на 2009 год ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------------------------------------+-------------+---------+
¦Кредиты, полученные от кредитных организаций: ¦ ¦ ¦
¦объем привлечения ¦ 224295,2 ¦ 0 ¦
¦объем средств, направляемых на погашение основной¦ 225088,7 ¦ 24295,2 ¦
¦суммы долга ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------+-------------+---------+
Приложение 11
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 30.07.2009 № 539
ОТЧЕТ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
тыс. рублей
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
¦ ¦Утверждено ¦ Фактическое ¦
¦ Наименование ¦на 2009 год¦ исполнение ¦
¦ ¦ ¦на 01.07.2009¦
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
¦Изменение остатков средств на счетах по учету ¦ 17789,83 ¦ 9488,6 ¦
¦средств местного бюджета ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------+-----------+-------------+
Приложение 12
к постановлению
Администрации городского
округа Стрежевой
от 30.07.2009 № 539
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2009 года составили 526921,7 тыс. рублей, или 47% от утвержденных годовых назначений.
Структура доходов местного бюджета за 1 полугодие 2009 года характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
¦ ¦Утверждено¦Исполнено за ¦% исполнения¦Удельный¦
¦ Наименование доходов ¦ на 2009 ¦ 1 полугодие ¦ (к годовым ¦ вес, % ¦
¦ ¦ год ¦ 2009 года ¦назначениям)¦ ¦
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
¦Налоговые доходы ¦ 349233 ¦ 181608,1 ¦ 52 ¦ 35 ¦
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
¦Неналоговые доходы ¦ 123394 ¦ 63693,9 ¦ 52 ¦ 12 ¦
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
¦Всего налоговых и ¦ 472627 ¦ 245301,9 ¦ 52 ¦ 47 ¦
¦неналоговых доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
¦Безвозмездные поступления ¦ 643875,0 ¦ 281619,7 ¦ 44 ¦ 53 ¦
¦от других бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
¦ВСЕГО доходов ¦1116502,0 ¦ 526921,7 ¦ 47 ¦ 100 ¦
+--------------------------+----------+-------------+------------+--------+
Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 1 полугодии 2009 года являлись налоговые доходы (35% от суммы доходов местного бюджета 1 полугодия 2009 года), неналоговые составили 12%, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ - 53%.
В отчетном периоде в структуре налоговых поступлений местного бюджета наибольший удельный вес составил налог на доходы физических лиц (поступило 157190,2 тыс. рублей, что на 74033,8 тыс. рублей меньше, чем за 1 полугодие 2008 года).
Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 1 полугодие 2009 года составило 52% от утвержденных годовых назначений.
Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 1 полугодие 2009 года составляет 63693,9 тыс. рублей, или 52% от утвержденных годовых назначений. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (51542,0 тыс. рублей, или 81%).
По безвозмездным поступлениям поступления составили 281619,7 тыс. рублей, или 44% от утвержденных годовых назначений. По сравнению с 1 полугодием 2008 года поступления возросли на 87493,7 тыс. рублей. Дотации получены в сумме 133206,0 тыс. рублей, субсидии - 7818,4 тыс. рублей, субвенции - 140174,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 421,0 тыс. рублей. Информация о безвозмездных поступлениях за 1 полугодие 2009 года представлена в приложении 6
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года".
II. ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Муниципальный внутренний долг на 01.07.2009 отсутствовал.
В 1 полугодии 2009 года был погашен кредит в размере 24295,2 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга составили 216,4 тыс. рублей.
Остаток на счете местного бюджета на 01.07.2009 составил 8301,2 тыс. рублей.
III. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Расходы местного бюджета за 1 полугодие 2009 года составили 512115,1 тыс. рублей, или 45% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение
Дума городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 1315,3 тыс. рублей, или 38% от утвержденных плановых назначений.
Муниципальное учреждение Ревизионная комиссия
городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 1104,8 тыс. рублей, или 42% от утвержденных плановых назначений.
Муниципальное учреждение Администрация
городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 34772,7 тыс. рублей, или 24% от утвержденных плановых назначений. Низкий процент исполнения по расходам связан с непоступлением средств из государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, запланированных на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Расходы на приобретение имущества в муниципальную казну, оценку, инвентаризацию и паспортизацию муниципального имущества составили 3540,1 тыс. рублей, или 35% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов составили 4709,5 тыс. рублей, или 6% от утвержденных годовых назначений.
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 94,8 тыс. рублей, или 4% от утвержденных годовых назначений. Низкий процент исполнения связан с неисполнением в отчетном периоде мероприятий по городской целевой программе "Строительство и реконструкция жилья в городском округе Стрежевой на 2007 - 2010 годы" (муниципальный контракт на приобретение квартиры для переселения из аварийного жилищного фонда заключен 13.07.2009).
Муниципальное учреждение Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 33509,1 тыс. рублей, или 45% от утвержденных годовых назначений.
По подразделу "Резервные фонды местных администраций" выделены средства в размере 6324,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3306,5 тыс. рублей, или 47% от утвержденных годовых назначений.
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 216,4 тыс. рублей, или 22% от утвержденных годовых назначений.
Расходы по внедрению и сопровождению информационных технологий по исполнению бюджета (сопровождение программного комплекса казначейского исполнения местного бюджета АЦК, приобретение оргтехники) составили 200,8 тыс. рублей, или 33% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на оплату членских взносов в Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и Совет муниципальных образований Томской области составили 363,4 тыс. рублей, или 98% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на выплаты премий Мэра, оплату льгот почетным гражданам составили 249,2 тыс. рублей, или 12% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на оплату "льготного проезда" составили 15167,7 тыс. рублей, или 51% от утвержденных годовых назначений. Средства в разрезе получателей использованы следующим образом:
тыс. рублей
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦ Наименование получателя средств ¦ Сумма ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ Управление образования Администрации городского округа ¦ 9241,7¦
¦Стрежевой (с подведомственными учреждениями) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ Управление культуры, спорта и молодежной политики ¦ 1047,5¦
¦Администрации городского округа Стрежевой (с подведомственными ¦ ¦
¦учреждениями) ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУЗ "Городская больница" ¦ 3822,9¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ "Управление городского хозяйства Администрации городского ¦ 86,0¦
¦округа Стрежевой" ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ Дума городского округа Стрежевой ¦ 140,0¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ Ревизионная комиссия городского округа Стрежевой ¦ 20,0¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ Администрация городского округа Стрежевой ¦ 459,6¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦МУ Финансовое управление Администрации городского округа ¦ 350,0¦
¦Стрежевой ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
¦ИТОГО ¦15167,7¦
+-----------------------------------------------------------------+-------+
Расходы на предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья (за счет федерального, областного и местного бюджетов) составили 11336,7 тыс. рублей. За 1 полугодие 2009 года субсидии предоставлены 19 молодым семьям.
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 4643,2 тыс. рублей, или 44% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение здравоохранения
"Городская больница"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 32070,1 тыс. рублей, или 41% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦% исполнения¦
¦ Наименование расходов ¦ на 2009 ¦ за 1 ¦ (к годовым ¦
¦ ¦ год ¦полугодие¦назначениям)¦
¦ ¦ ¦2009 года¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Содержание МУЗ "Городская больница", ¦ 7948,0 ¦ 3462,0 ¦ 44 ¦
¦стационарная помощь (НТО) ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Содержание МУЗ "Городская больница", ¦ 45034,7 ¦ 18580,9 ¦ 41 ¦
¦амбулаторная помощь ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Содержание МУЗ "Городская больница", ¦ 17719,8 ¦ 7499,8 ¦ 42 ¦
¦скорая помощь, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦за счет средств местного бюджета ¦ 15294,1 ¦ 6235,5 ¦ 41 ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦за счет субсидии на осуществление ¦ 2425,7 ¦ 1264,3 ¦ 52 ¦
¦денежных выплат медицинскому персоналу ¦ ¦ ¦ ¦
¦фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,¦ ¦ ¦ ¦
¦фельдшерам и медсестрам "Скорой ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинской помощи" ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Отделение переливания крови ¦ 3751,0 ¦ 1380,9 ¦ 37 ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Целевые программы ¦ 3052,0 ¦ 1146,5 ¦ 38 ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
¦ИТОГО ¦ 77505,5 ¦ 32070,1 ¦ 41 ¦
+---------------------------------------+----------+---------+------------+
Расходы по учреждению в рамках исполнения городских целевых программ составили 1146,5 тыс. рублей, или 38% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение Управление культуры,
спорта и молодежной политики Администрации
городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 1 полугодие 2009 года составили 41362,6 тыс. рублей, или 41% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦ ¦Утверждено¦Исполнено за¦% исполнения¦
¦ Наименование подразделов ¦ на 2009 ¦1 полугодие ¦ (к годовым ¦
¦ ¦ год ¦ 2009 года ¦назначениям)¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦ 25329,8 ¦ 10863,0 ¦ 43 ¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Молодежная политика и оздоровление ¦ 292,0 ¦ 128,2 ¦ 44 ¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Дворцы и дома культуры ¦ 32498,4 ¦ 12459,0 ¦ 38 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Музеи ¦ 3863,0 ¦ 1507,6 ¦ 39 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Библиотеки ¦ 11242,8 ¦ 4799,3 ¦ 43 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Комплектование книжных фондов ¦ 155,0 ¦ ¦ ¦
¦библиотек муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Централизованные бухгалтерии, группы¦ 10171,1 ¦ 4094,8 ¦ 40 ¦
¦хозяйственного обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Руководство и управление в сфере ¦ 11731,2 ¦ 5066,8 ¦ 43 ¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Мероприятия в области ¦ 2490,0 ¦ 1102,2 ¦ 44 ¦
¦здравоохранения, спорта и физической¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Целевые программы ¦ 1783,6 ¦ 1241,1 ¦ 70 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦ИТОГО ¦ 99836,8 ¦ 41362,6 ¦ 41 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
Расходы по учреждению (включая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 1241,1 тыс. рублей, или 70% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение "Редакция стрежевской городской
газеты "Северная звезда"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 2946,3 тыс. рублей, или 59% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение Управление образования
Администрации городского округа Стрежевой
Расходы по учреждению (включая подведомственные) за 1 полугодие 2009 года составили 266703,3 тыс. рублей, или 51% от утвержденных плановых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦ ¦Утверждено¦Исполнено за¦% исполнения¦
¦ Наименование подразделов ¦ на 2009 ¦1 полугодие ¦ (к годовым ¦
¦ ¦ год ¦ 2009 года ¦назначениям)¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Дошкольное образование ¦ 178461,6 ¦ 93061,4 ¦ 52 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Школы начальные, неполные средние и ¦ 198059,3 ¦ 105651,1 ¦ 53 ¦
¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Специальные (коррекционные) ¦ 12813,4 ¦ 6593,6 ¦ 51 ¦
¦учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦ 51632,0 ¦ 26858,0 ¦ 52 ¦
¦детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Ежемесячное денежное вознаграждение ¦ 4855,0 ¦ 2735,7 ¦ 56 ¦
¦за классное руководство ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Молодежная политика и оздоровление ¦ 3279,9 ¦ 424,2 ¦ 13 ¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Руководство и управление в сфере ¦ 15989,5 ¦ 7930,8 ¦ 50 ¦
¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Учебно-методические кабинеты, ¦ 30274,9 ¦ 13349,2 ¦ 44 ¦
¦централизованные бухгалтерии, группы¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственного обслуживания, учебные¦ ¦ ¦ ¦
¦фильмотеки, межшкольные ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебно-производственные комбинаты, ¦ ¦ ¦ ¦
¦логопедические пункты ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Охрана материнства и детства ¦ 17231,0 ¦ 7256,2 ¦ 42 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Социальная политика (опека) ¦ 2193,9 ¦ 897,5 ¦ 41 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Субвенция на аттестацию ¦ 207,2 ¦ ¦ ¦
¦педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦Целевые программы муниципальных ¦ 4491,2 ¦ 1945,6 ¦ 43 ¦
¦образований ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
¦ИТОГО ¦ 519488,8 ¦ 266703,3 ¦ 51 ¦
+------------------------------------+----------+------------+------------+
Расходы по учреждению (выключая подведомственные) в рамках исполнения городских целевых программ составили 1945,6 тыс. рублей, или 43% от утвержденных годовых назначений.
Муниципальное учреждение "Управление городского хозяйства
Администрации городского округа Стрежевой"
Расходы по учреждению за 1 полугодие 2009 года составили 88984,5 тыс. рублей, или 49% от утвержденных годовых назначений.
Расходы профинансированы по следующим направлениям:
тыс. рублей
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦% исполнения¦
¦ Наименование подразделов ¦ на 2009 ¦ за 1 ¦ (к годовым ¦
¦ ¦ год ¦полугодие¦назначениям)¦
¦ ¦ ¦2009 года¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Жилищное хозяйство ¦ 94360,7 ¦ 39913,3 ¦ 42 ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Благоустройство, в том числе: ¦ 43152,0 ¦ 31383,1 ¦ 73 ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦уличное освещение ¦ 3838,0 ¦ 1919,0 ¦ 50 ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений¦ 24995,0 ¦ 23690,2 ¦ 95 ¦
¦на них в границах городских округов и поселений в ¦ ¦ ¦ ¦
¦рамках благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦организация и содержание мест захоронения ¦ 1343,0 ¦ 600,9 ¦ 45 ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦прочие мероприятия по благоустройству городских ¦ 12976,0 ¦ 5172,9 ¦ 40 ¦
¦округов и поселений ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Руководство и управление в сфере установленных функций¦ 15910,2 ¦ 6424,7 ¦ 40 ¦
¦органов государственной власти субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации и органов местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Приобретение имущества в муниципальную казну и ремонт ¦ 4976,9 ¦ 1915,3 ¦ 38 ¦
¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Проектирование крытого ледового катка с искусственным ¦ 4578,5 ¦ 565,5 ¦ 12 ¦
¦льдом ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Капитальный ремонт муниципальных объектов социальной ¦ 16996,9 ¦ 8473,9 ¦ 50 ¦
¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦Целевые программы муниципальных образований ¦ 529,0 ¦ 308,8 ¦ 58 ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
¦ИТОГО ¦ 180504,2 ¦ 88984,5 ¦ 49 ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+------------+
Муниципальное учреждение "Биллингово-регистрационный центр"
По разделу "Социальная политика" расходы за 1 полугодие 2009 года составили 9346,5 тыс. рублей, что составляет 34% от утвержденных годовых назначений. Средства направлены на предоставление субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе за счет средств областного бюджета - 6831,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 1000,0 тыс. рублей.
IV. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
За 1 полугодие 2009 года исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 29473,2 тыс. рублей, или 45% от утвержденных годовых назначений.
В разрезе обязательств исполнение отражено в приложении 3
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года".
V. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
Предпринимательская деятельность
За 1 полугодие 2009 года исполнение по доходам от предпринимательской деятельности муниципальных учреждений составило 64821,6 тыс. рублей, или 53% от утвержденных годовых назначений. Исполнение по расходам составило 66205,5 тыс. рублей, или 51% от утвержденных годовых назначений.
В разрезе учреждений исполнение отражено в приложении 4
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года".
Целевые средства и безвозмездные поступления
За 1 полугодие 2009 года исполнение по доходам по целевым средствам и безвозмездным поступлениям муниципальных учреждений составило 136947,3 тыс. рублей, или 54% от утвержденных годовых назначений. Исполнение по расходам составило 130948,6 тыс. рублей, или 46% от утвержденных годовых назначений.
В разрезе учреждений исполнение отражено в приложении 5
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года".
VI. ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ,
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
За 1 полугодие 2009 года по мероприятиям Адресной инвестиционной программы
городского округа Стрежевой исполнение составило 43004,7 тыс. рублей, или 44% от утвержденных годовых назначений.
Исполнение по конкретным объектам, предусмотренным в Адресной инвестиционной программы
городского округа Стрежевой, отражено в приложении 7
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года".
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
За 1 полугодие 2009 года финансирование городских целевых программ составило 45830,6 тыс. рублей, или 73% от утвержденных годовых назначений.
В разрезе городских целевых программ исполнение отражено в приложении 8
к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2009 года".
VIII. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
За 1 полугодие 2009 года Администрацией городского округа Стрежевой произведена продажа автомобиля ЗИЛ-433362 (мусоровоз), 1993 года выпуска. Сумма сделки составила 5,0 тыс. рублей.