ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Внести в распоряжение
Правительства Республики Калмыкия от 21 апреля 2008 г. № 122-р "О Концепции республиканской целевой программы "Социальная поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста на 2008-2012 годы" следующие изменения:
1) в наименовании
и тексте распоряжения цифры "2008-2012" заменить соответственно цифрами "2009-2012";
в пункте 3
цифру "766017,6" заменить цифрой "19564,7";
в пункте 4
слово "(Мучеряев А.Н.)" исключить.
2) в Концепции
республиканской целевой программы "Социальная поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста на 2008-2012 годы" (далее - Концепция), одобренной указанным распоряжением:
в наименовании
и тексте Концепции цифры "2008-2012" заменить соответственно цифрами "2009-2012";
абзац первый
раздела IX. "Предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета - 19564,7 тыс. рублей, за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субвенций - 360,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 336,0 тыс. рублей.";
раздел X
. "Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации целевой программы" изложить в следующей редакции:
"X. Предложения по основным направлениям финансирования,
срокам и этапам реализации целевой программы
Предлагаемые сроки реализации Программы - 2009-2012 годы. Финансирование Программы планируется осуществлять (таблица № 4):
Таблица 4
┌────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ │ На период │ В том числе: │
│ │ реализации ├───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│ │ │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │
├────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Прочие расходы, всего, │ 20260,7 │ 3495,0 │ 5389,7 │ 5688,0 │ 5688,0 │
│в том числе: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Республиканский бюджет │ 19564,7 │ 3231,0 │ 5125,7 │ 5604,0 │ 5604,0 │
├────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Федеральный бюджет (субвенции) │ 360,0 │ 180,0 │ 180,0 │ 0,0 │ 0,0 │
├────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│Внебюджетные источники │ 336,0 │ 84,0 │ 84,0 │ 84,0 │ 84,0 │
└────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
В течение 2009-2012 годов за счет средств республиканского бюджета (19564,7 тыс. руб.) планируются следующие мероприятия:
по прочим расходам:
Капитальный ремонт и оснащение помещений для размещения Центра медико-социальной реабилитации для инвалидов (старше 18 лет) на 20 мест в г. Элиста - 8,0 млн. рублей.
Развитие сети учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 955,0 тыс. рублей, в том числе:
введение дополнительно 15 штатных единиц для создания отделения милосердия в Государственном стационарном учреждении социального обслуживания "Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" на 50 коек - 370,0 тыс. рублей;
введение дополнительно 25 штатных единиц для создания отделения милосердия в Государственном стационарном учреждении социального обслуживания "Элистинский дом-интернат для умственно отсталых детей" на 25 коек -185,0 тыс. рублей;
введение дополнительно 15 штатных единиц для создания отделения милосердия в Государственном стационарном учреждении социального обслуживания "Сарпинский психоневрологический дом-интернат" на 50 коек - 400,0 тыс. рублей.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов - 3006,0 тыс. рублей.
Развитие государственной службы реабилитации инвалидов - 105,0 тыс. рублей, в том числе:
оснащение кабинета психотерапевтической реабилитации инвалидов в республиканском госпитале ветеранов войны - 55,0 тыс. рублей;
проведение "Дня больного диабетом" с участием лекторов ведущих клиник Южного федерального округа и эндокринологов Республики Калмыкия - 50,0 тыс. рублей.
Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры - 2193,0 тыс. рублей, в том числе:
обеспечение сурдоперевода при работе с инвалидами с нарушением слуха (2 чел.) - 824,0 тыс. рублей;
организация сурдоперевода телевизионных программ - 905,0 тыс. рублей;
оснащение республиканской специализированной библиотеки для слепых специальной литературой, оборудования для инвалидов по зрению на магнитных кассетах и с рельефно-точечным шрифтом Брайля - 120,0 тыс. рублей;
организация социальной реабилитации поздно ослепших инвалидов в Центре реабилитации в г. Волоколамске - 344,0 тыс. рублей.
Обеспечение занятости и обучения инвалидов - 765,0 тыс. рублей, в том числе:
организация создания новых рабочих мест для инвалидов по зрению 1, 2 группы (2, 3 степень ограничения трудоспособности) - 750,0 тыс. рублей;
проведение мониторинга реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования - 15,0 тыс. рублей.
Государственная поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов, (в т.ч. развитие производственных предприятий) - 2080,0 тыс. рублей (на конкурсной основе).
Культурно-массовые, спортивные мероприятия - 2460,7 тыс. рублей, в том числе:
проведение Международного дня пожилых людей - 265,0 тыс. рублей;
проведение фестиваля художественного творчества инвалидов - 200,0 тыс. рублей;
организация спортивных и досуговых мероприятий для инвалидов -500,0 тыс. рублей;
организация спортивных секций для молодых инвалидов - 200,0 тыс. рублей;
проведение мероприятий, посвященных Дню Победы - 1050,0 тыс. рублей;
проведение Международного дня инвалидов - 245,7 тыс. рублей.
В течение 2009-2010 годов за счет средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субвенций, Агентством занятости населения и труда Республики Калмыкия планируется провести мероприятия по временному трудоустройству и профессиональной подготовке инвалидов на сумму 360,0 тыс. рублей.
В течение 2009-2012 годов за счет внебюджетных средств планируется проведение следующих мероприятий:
оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам адресной помощи Калмыцким отделением общероссийской организации "Российский Красный Крест" - 336,0 тыс. рублей, в т.ч.:
обучение специалистов и социальных работников Центров социального обслуживания населения по программе "Основы ухода в домашних условиях" - 280,0 тыс. рублей;
оказание адресной материальной помощи малообеспеченным гражданам пожилого возраста и инвалидам - 56,0 тыс. рублей.";
приложения N№ 1
- 5
изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
В.СЕНГЛЕЕВ
11 июня 2009 года
№ 160-р
Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Калмыкия
от 11 июня 2009 г. № 160-р
"Приложение № 1
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРИ 100%-НОМ УРОВНЕ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ)
┌─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ Динамика по годам │
│ │ Ед. │2008 год │ реализации Программы │
│ Показатели │ изм. │ (отчет) ├───────┬────────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес реабилитированных инвалидов │ % │ 6,2 │ 6,2 │ 6,3 │ 6,4 │ 6,5 │
│в общей численности инвалидов, ежегодно │ │ │ │ │ │ │
│переосвидетельствуемых в бюро медико- │ │ │ │ │ │ │
│социальной экспертизы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество реабилитированных инвалидов │тыс.чел.│ 0,58 │ 0,61 │ 0,65 │ 0,68 │ 0,70 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество частично реабилитированных │тыс.чел.│ 0,7 │ 0,8 │ 0,9 │ 1,0 │ 1,1 │
│инвалидов │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес инвалидов, получивших услуги│ % │ 30,0 │ 32,0 │ 34,0 │ 36,0 │ 38,0 │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общего числа обслуживаемых граждан │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Число положительных откликов инвалидов и │ % │ 70,0 │ 75,0 │ 80,0 │ 85,0 │ 90,0 │
│граждан пожилого возраста о качестве │ │ │ │ │ │ │
│государственных услуг при проведении │ │ │ │ │ │ │
│анкетирования (в соотношении к общему │ │ │ │ │ │ │
│количеству граждан, получивших │ │ │ │ │ │ │
│государственную услугу); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Численность трудоустроенных инвалидов │ чел. │ 700 │ 750 │ 800 │ 850 │ 900 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Динамика численности инвалидов, в том │ │ 21,6 │ 21,4 │ 20,6 │ 19,3 │ 18,5 │
│числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│старше 18 лет │ │ 19,5 │ 19,3 │ 18,6 │ 17,5 │ 16,9 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│детей - инвалидов до 18 лет │ │ 2,13 │ 2,1 │ 2,0 │ 1,8 │ 1,6 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Повышение уровня доступности для │ % │ 20,0 │ 30,0 │ 40,0 │ 50,0 │ 60,0 │
│инвалидов объектов социальной │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес граждан пожилого возраста и │ % │ 17,6 │ 17,8 │ 18,3 │ 19,0 │ 19,4 │
│инвалидов, получающих социальные услуги │ │ │ │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общей численности граждан пожилого │ │ │ │ │ │ │
│возраста и инвалидов в.т.ч.: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 8,3 │ 8,4 │ 8,5 │ 8,8 │ 9,0 │
│социальным обслуживанием на дому (включая│ │ │ │ │ │ │
│социально-медицинское); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,08 │ 1,09 │ 2,1 │ 1,15 │ 1,2 │
│социальным обслуживанием в полустационар-│ │ │ │ │ │ │
│ных условиях (отделение дневного │ │ │ │ │ │ │
│пребывания); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ │ 1,7 │ 1,71 │ 1,85 │ 1,9 │
│стационарным обслуживанием в домах- │ │ │ │ │ │ │
│интернатах; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 6,5 │ 6,6 │ 7,0 │ 7,2 │ 7,35 │
│срочным социальным обслуживанием; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля расходов, выделенных на основе │ % │ 70,0 │ 72,8 │ 74,6 │ 76,8 │ 80,0 │
│нормативов затрат на предоставление │ │ │ │ │ │ │
│социальных услуг в общих расходах на │ │ │ │ │ │ │
│отрасль │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля внебюджетных средств на материально-│ % │ 50,0 │ 51,0 │ 51,5 │ 51,8 │ 52,0 │
│техническое обеспечение деятельности │ │ │ │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Отношение обслуженных лиц стационарными │ % │ 20,5 │ 20,5 │ 20,5 │ 21,0 │ 21,7 │
│учреждениями к обслуженным отделениями │ │ │ │ │ │ │
│социального обслуживания на дому │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Охват граждан пожилого возраста всеми │в коли- │ 623 │ 629 │ 630 │ 632 │ 635 │
│видами социального обслуживания на дому в│ честве │ │ │ │ │ │
│расчете на 10 000 пенсионеров │человек │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес лиц, нуждающихся в социаль- │ % │ 0,8 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,4 │
│ном обслуживании │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘
Приложение № 2
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРИ УРОВНЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ В РАЗМЕРЕ ОТ 50% ДО 80%)
┌─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ Динамика по годам │
│ │ Ед. │ 2008 │ реализации Программы │
│ Показатели │ изм. │ год ├───────┬────────┬──────┬───────┤
│ │ │ (отчет) │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес реабилитированных инвалидов │ % │ 6,2 │ 6,2 │ 6,25 │ 6,3 │ 6,35 │
│в общей численности инвалидов, ежегодно │ │ │ │ │ │ │
│переосвидетельствуемых в бюро медико- │ │ │ │ │ │ │
│социальной экспертизы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество реабилитированных инвалидов │тыс.чел.│ 0,58 │ 0,6 │ 0,64 │ 0,66 │ 0,67 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество частично реабилитированных │тыс.чел.│ 0,7 │ 0,76 │ 0,8 │ 0,9 │ 0,95 │
│инвалидов │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес инвалидов, получивших услуги│ % │ 30,0 │ 30,0 │ 32,0 │ 34,0 │ 35,0 │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общего числа обслуживаемых граждан │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Число положительных откликов инвалидов и │ % │ 70,0 │ 70,0 │ 75,0 │ 80,0 │ 85,0 │
│граждан пожилого возраста о качестве │ │ │ │ │ │ │
│государственных услуг при проведении │ │ │ │ │ │ │
│анкетирования (в соотношении к общему │ │ │ │ │ │ │
│количеству граждан, получивших │ │ │ │ │ │ │
│государственную услугу); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Численность трудоустроенных инвалидов │ чел. │ 700 │ 750 │ │ 850 │ 860 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Динамика численности инвалидов, в том │тыс.чел.│ 21,6 │ 22,3 │ 22,9 │ 23,2 │ 23,5 │
│числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│старше 18 лет │ │ 19,5 │ 20,3 │ 21,0 │ 21,5 │ 21,9 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│детей-инвалидов до 18 лет │ │ 2,13 │ 2,0 │ 1,9 │ 1,7 │ 1,6 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Повышение уровня доступности для инвали- │ % │ 20,0 │ 20,0 │ 30,0 │ 40,0 │ 50,0 │
│дов объектов социальной инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес граждан пожилого возраста и │ % │ 17,6 │ 17,45 │ 17,7 │ 18,8 │ 19,0 │
│инвалидов, получающих социальные услуги │ │ │ │ │ │ │
]]>│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общей численности граждан пожилого │ │ │ │ │ │ │
│возраста и инвалидов в.т.ч.: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 8,3 │ 8,3 │ 8,4 │ 8,55 │ 8,6 │
│социальным обслуживанием на дому (включая│ │ │ │ │ │ │
│социально-медицинское); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,08 │ 1,08 │ 1,09 │ 1,1 │ 1,15 │
│социальное обслуживание в полустационар- │ │ │ │ │ │ │
│ных условиях (отделение дневного │ │ │ │ │ │ │
│пребывания); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,69 │ 1,67 │ 1,7 │ 1,8 │ 1,85 │
│стационарным обслуживанием в домах- │ │ │ │ │ │ │
│интернатах; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 6,5 │ 6,4 │ 6,51 │ 7,35 │ 7,4 │
│срочным социальным обслуживанием; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля расходов, выделенных на основе │ % │ 70,0 │ 72,8 │ 74,6 │ 76,8 │ 80,0 │
│нормативов затрат на предоставление │ │ │ │ │ │ │
│социальных услуг в общих расходах на │ │ │ │ │ │ │
│отрасль │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля внебюджетных средств на материально-│ % │ 50,0 │ 51,0 │ 51,5 │ 51,8 │ 52,0 │
│техническое обеспечение деятельности │ │ │ │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Отношение обслуженных стационарными │ % │ 20,5 │ 20,5 │ 20,5 │ 20,5 │ 21,0 │
│учреждениями к обслуженным отделениями │ │ │ │ │ │ │
│социального обслуживания на дому │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Охват граждан пожилого возраста всеми │человек │ 623 │ 623 │ 629 │ 630 │ 632 │
│видами социального обслуживания на дому в│ │ │ │ │ │ │
│расчете на 10 000 пенсионеров │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес лиц, нуждающихся в социаль- │ % │ 0,8 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,5 │
│ном обслуживании │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘
Приложение № 3
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ (ПРИ УРОВНЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
В РАЗМЕРЕ МЕНЕЕ 30 %)
┌─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ Динамика по годам │
│ │ │2008 год │ реализации Программы │
│ Показатели │Ед. изм.│ (отчет) ├───────┬────────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес реабилитированных инвалидов │ % │ 6,2 │ 6,15 │ 6,2 │ 6,25 │ 6,3 │
│в общей численности инвалидов, ежегодно │ │ │ │ │ │ │
│переосвидетельствуемых в бюро медико- │ │ │ │ │ │ │
│социальной экспертизы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество реабилитированных инвалидов │тыс.чел.│ 0,58 │ 0,58 │ 0,6 │ 0,64 │ 0,65 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество частично реабилитированных │тыс.чел.│ 0,7 │ 0,75 │ 0,80 │ 0,85 │ 0,9 │
│инвалидов │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес инвалидов, получивших услуги│ % │ 30,0 │ 29,0 │ 30,0 │ 31,5 │ 33,0 │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общего числа обслуживаемых граждан │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Число положительных откликов инвалидов и │ % │ 70,0 │ 67,0 │ 70,0 │ 75,0 │ 80,0 │
│граждан пожилого возраста о качестве │ │ │ │ │ │ │
│государственных услуг при проведении │ │ │ │ │ │ │
│анкетирования (в соотношении к общему │ │ │ │ │ │ │
│количеству граждан, получивших │ │ │ │ │ │ │
│государственную услугу); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Численность трудоустроенных инвалидов │ чел. │ 700 │ 750 │ 780 │ 810 │ 830 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Динамика численности инвалидов, в том │ │ 21,6 │ 23,3 │ 23,6 │ │ 24,5 │
│числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│старше 18 лет │ │ │ 21,3 │ 21,7 │ │ 23,0 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│детей - инвалидов до 18 лет │ │ 2,13 │ 2,0 │ 1,9 │ │ 1,5 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Повышение уровня доступности для │ % │ 20,0 │ 18,0 │ 20,0 │ 30,0 │ 40,0 │
│инвалидов объектов социальной │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес граждан пожилого возраста и │ % │ 17,6 │ 17,3 │ 17,45 │ 17,7 │ 18,8 │
│инвалидов, получающих социальные услуги │ │ │ 7 │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общей численности граждан пожилого │ │ │ │ │ │ │
│возраста и инвалидов в.т.ч.: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 8,3 │ 8,25 │ 8,3 │ 8,4 │ 8,55 │
│социальным обслуживанием на дому (включая│ │ │ │ │ │ │
│социально-медицинское); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,08 │ 1,08 │ 1,08 │ 1,09 │ 1,1 │
│социальное обслуживание в полустационар- │ │ │ │ │ │ │
│ных условиях (отделение дневного │ │ │ │ │ │ │
│пребывания); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,69 │ 1,66 │ 1,67 │ 1,7 │ 1,8 │
│стационарным обслуживанием в домах- │ │ │ │ │ │ │
│интернатах; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 6,5 │ 6,38 │ 6,4 │ 6,51 │ 7,35 │
│срочным социальным обслуживанием; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля расходов, выделенных на основе │ % │ 70,0 │ 72,8 │ 74,6 │ 76,8 │ 80,0 │
│нормативов затрат на предоставление │ │ │ │ │ │ │
│социальных услуг в общих расходах на │ │ │ │ │ │ │
│отрасль │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля внебюджетных средств на материально-│ % │ 50,0 │ 51,0 │ 51,5 │ 51,8 │ 52,0 │
│техническое обеспечение деятельности │ │ │ │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Отношение обслуженных стационарными │ % │ 20,5 │ 20,4 │ 20,5 │ 20,5 │ 20,5 │
│учреждениями к обслуженным отделениями │ │ │ 5 │ │ │ │
│социального обслуживания на дому │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Охват граждан пожилого возраста всеми │в коли- │ 623 │ 622 │ 623 │ 629 │ 630 │
│видами социального обслуживания на дому │ честве │ │ │ │ │ │
│в расчете на 10 000 пенсионеров │человек │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес лиц, нуждающихся в социаль- │ % │ 0,8 │ 0,81 │ 0,8 │ 0,7 │ 0,6 │
│ном обслуживании │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘
Приложение № 4
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
┌─────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ │ Динамика по годам │
│ │ Ед. │2008 год │ реализации Программы │
│ Показатели │ изм. │ (отчет) ├───────┬────────┬──────┬───────┤
│ │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ год │ год │ год │ год │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес реабилитированных инвалидов │ % │ 6,2 │ 6,2 │ 6,3 │ 6,4 │ 6,5 │
│в общей численности инвалидов, ежегодно │ │ │ │ │ │ │
│переосвидетельствуемых в бюро медико- │ │ │ │ │ │ │
│социальной экспертизы │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество реабилитированных инвалидов │тыс.чел.│ 0,58 │ 0,61 │ 0,65 │ 0,68 │ 0,7 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Количество частично реабилитированных │тыс.чел.│ 0,7 │ 0,8 │ 0,9 │ 1,0 │ 1,1 │
│инвалидов │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес инвалидов, получивших услуги│ % │ 30,0 │ 32,0 │ 34,0 │ 36,0 │ 38,0 │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общего числа обслуживаемых граждан │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Число положительных откликов инвалидов и │ % │ 70,0 │ 75,0 │ 80,0 │ 85,0 │ 90,0 │
│граждан пожилого возраста о качестве │ │ │ │ │ │ │
│государственных услуг при проведении │ │ │ │ │ │ │
│анкетирования (в соотношении к общему │ │ │ │ │ │ │
│количеству граждан, получивших │ │ │ │ │ │ │
│государственную услугу); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Численность трудоустроенных инвалидов │ чел. │ 700 │ 750 │ 800 │ 850 │ 900 │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Динамика численности инвалидов, в том │тыс.чел.│ 21,6 │ 21,4 │ 20,6 │ 19,3 │ 18,5 │
│числе: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│старше 18 лет │ │ 19,5 │ 19,3 │ 18,6 │ 17,5 │ 16,9 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│детей-инвалидов до 18 лет │ │ 2,13 │ 2,1 │ 2,0 │ 1,8 │ 1,6 │
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Повышение уровня доступности для │ % │ 20,0 │ 30,0 │ 40,0 │ 50,0 │ 60,0 │
│инвалидов объектов социальной │ │ │ │ │ │ │
│инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес граждан пожилого возраста и │ % │ 17,6 │ 17,7 │ 18,8 │ 19,0 │ 19,5 │
│инвалидов, получающих социальные услуги │ │ │ │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания, от │ │ │ │ │ │ │
│общей численности граждан пожилого │ │ │ │ │ │ │
│возраста и инвалидов, в.т.ч.: │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 8,3 │ 8,4 │ 8,5 │ 8,8 │ 9,0 │
│социальным обслуживанием на дому (включая│ │ │ │ │ │ │
│социально-медицинское); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,08 │ 1,09 │ 1,1 │ 1,15 │ 1,2 │
│социальное обслуживание в полустационар- │ │ │ │ │ │ │
│ных условиях (отделение дневного │ │ │ │ │ │ │
│пребывания); │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 1,69 │ 1,7 │ 1,71 │ 1,85 │ 1,9 │
│стационарным обслуживанием в домах- │ │ │ │ │ │ │
│интернатах; │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│удельный вес пенсионеров, охваченных │ % │ 6,5 │ 6,6 │ 7,0 │ 7,2 │ 7,35 │
│срочным социальным обслуживанием │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля расходов, выделенных на основе │ % │ 70,0 │ 72,8 │ 74,6 │ 76,8 │ 80,0 │
│нормативов затрат на предоставление │ │ │ │ │ │ │
│социальных услуг в общих расходах на │ │ │ │ │ │ │
│отрасль │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Доля внебюджетных средств на материально-│ % │ 50,0 │ 51,0 │ 51,5 │ 51,8 │ 52,0 │
│техническое обеспечение деятельности │ │ │ │ │ │ │
│учреждений социального обслуживания │ │ │ │ │ │ │
│населения │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Отношение обслуженных стационарными │ % │ 20,5 │ 20,5 │ 20,5 │ 21,0 │ 21,7 │
│учреждениями к обслуженным отделениями │ │ │ │ │ │ │
│социального обслуживания на дому │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Охват граждан пожилого возраста всеми │человек │ 623 │ 629 │ 630 │ 632 │ 635 │
│видами социального обслуживания на дому в│ │ │ │ │ │ │
│расчете на 10 000 пенсионеров │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼───────┤
│Удельный вес лиц, нуждающихся в социаль- │ % │ 0,8 │ 0,7 │ 0,6 │ 0,5 │ 0,4 │
│ном обслуживании │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴───────┘