АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2008 г. № 517
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И
КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2011 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179
, от 17.06.2009 № 274
)
В целях дальнейшего совершенствования качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу
"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 гг. (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы
.
3. Управлению здравоохранения (Очиров В.М.) - заказчику-координатору Программы вносить уточнения в перечень мероприятий Программы
в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Яна М.А.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Утверждена
Постановлением
Администрации г.Улан-Удэ
от 16.10.2008 № 517
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И
КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2011 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179
, от 17.06.2009 № 274
)
Паспорт
Муниципальной целевой программы
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179
, от17.06.2009 № 274
)
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Наименование Программы ¦"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - ¦
¦ ¦доступность и качество" на 2009 - 2011 годы и на¦
¦ ¦период до 2017 года ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Дата принятия решения о ¦ ¦
¦разработке Программы ¦ ¦
¦(наименование и номер ¦ ¦
¦соответствующего ¦ ¦
¦нормативного акта) ¦ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Заказчик/заказчик- ¦Управление здравоохранения Администрации ¦
¦координатор ¦г. Улан-Удэ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Основные разработчики ¦Управление здравоохранения Администрации ¦
¦Программы ¦г. Улан-Удэ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Цели и задачи Программы ¦Сохранение и улучшение здоровья населения путем ¦
¦ ¦совершенствования механизмов использования ¦
¦ ¦ресурсов здравоохранения. ¦
¦ ¦Для достижения поставленной цели предполагается ¦
¦ ¦решение следующих задач: ¦
¦ ¦- повышение санитарной культуры населения, ¦
¦ ¦обеспечение профилактической направленности в ¦
¦ ¦работе лечебно-профилактических учреждений; ¦
¦ ¦- улучшение качества медицинской помощи жителям ¦
¦ ¦г. Улан-Удэ. Модернизация первичной медико- ¦
¦ ¦санитарной помощи по принципу врача общей ¦
¦ ¦практики; ¦
¦ ¦- укрепление материально-технической базы ¦
¦ ¦муниципальных ЛПУ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации¦2009 - 2017 гг. ¦
¦Программы (подпрограмм) ¦ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм ¦ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Исполнители подпрограмм ¦Управление здравоохранения Администрации ¦
¦и основных мероприятий ¦г. Улан-Удэ ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и источники ¦Общая стоимость Программы (тыс. руб.) - ¦
¦финансирования <*>
¦4302568,1 тыс. руб. ¦
¦ ¦- местный бюджет - 2336969,6 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- республиканский бюджет - 519466,0 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- федеральные средства - 1434632,5 тыс. руб.; ¦
¦ ¦- внебюджетные - 11500,0 тыс. руб. ¦
¦(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 17.06.2009 № 274) ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции
) ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные ¦Повышение качества и эффективности медицинской ¦
¦результаты реализации ¦помощи. Более полное удовлетворение потребностей¦
¦Программы ¦в ней населения города. Повышение качества ¦
¦ ¦жизни, снижение преждевременной предотвратимой ¦
¦ ¦смертности. Ориентация населения на понимание об¦
¦ ¦обязательствах в отношении своего здоровья, ¦
¦ ¦обеспечение надлежащего качества медицинской ¦
¦ ¦помощи ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2011 - 2017 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" и законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый план и плановый период.
(сноска введена Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 17.04.2009 № 179)
1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения
Городская целевая программа "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" (далее - Программа) разрабатывается в целях реализации основных положений стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года и как часть программы
социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы и период до 2017 года. Программа способствует сохранению здоровья, повышению качества и продолжительности жизни населения города, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан".
Большая часть поставленных вопросов, которые затрагивались в предыдущей Целевой программе
"Развитие и совершенствование муниципального здравоохранения г. Улан-Удэ" в течение 2006 - 2008 гг., с учетом реализации национального проекта "Здоровье", была решена. Сегодня перед нами стоят другие задачи.
Население г. Улан-Удэ, по данным лечебных учреждений, на 01.01.2008 составляет 405162 чел., из них: взрослого населения - 318327 чел., детского населения - 86835 чел. Структура населения города претерпевает изменения: доля детского населения от 0 до 18 лет снижается (с 22,4% в 2004 г. до 21,4% в 2008 г.). Удельный вес трудоспособного населения увеличен с 60,6% в 2004 году до 61,8% в 2008 г., доля лиц старше 60 лет на уровне 2004 года и составила 16,8%.
Несмотря на положительные тенденции показателей рождаемости, общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте, предотвратимые потери жизненного и трудового потенциала сохраняются. Комплексные меры с использованием целевых средств, направленные на профилактику, диагностику и лечение такого грозного заболевания, как сердечно-сосудистая патология, позволили в г. Улан-Удэ не только стабилизировать показатели ее смертности, но и обеспечить их снижение на 19,3% от уровня 2005 года. В ближайшие три года необходимо целенаправленно, с использованием целевых средств, продолжить работу по снижению смертности, инвалидности от таких социально значимых заболеваний, как заболевания системы кровообращения (артериальная гипертония, ИБС, цереброваскулярные болезни), онкологические заболевания, травматизм, эндокринологические заболевания, туберкулез и другие.
Состояние здоровья женщин, их социальный статус оказывают непосредственное влияние на показатели младенческой и перинатальной смертности. Уровень организации медицинской помощи женщинам и детям г. Улан-Удэ позволил снизить показатели младенческой и перинатальной смертности с 8,7% и 8,0% (2005 г.) до 7,7% и 6,1% (2007 г.), что ниже республиканских и российских показателей. Но проблемы в состоянии здоровья новорожденных сохраняются. Превышают федеративные показатели болезни новорожденных, связанные с высоким риском летальности. Имеются сложности в адаптации детей с частыми приступами бронхиальной астмы, судорожными состояниями. Приобретение для детских и родовспомогательных учреждений современного лечебно-диагностического оборудования, обеспечение противосудорожными препаратами и базисными лекарственными средствами при бронхиальной астме поможет снизить уровень младенческой смертности, увеличить выживаемость новорожденных, улучшить качество жизни больных детей.
В настоящее время в г. Улан-Удэ обеспеченность врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, составила 30,1 на 10000 населения. В течение последних 10 лет сложился дефицит врачебных кадров, который к настоящему времени достиг 38,4%. Отсутствие возможностей для приглашения на работу специалистов наряду с отсутствием принудительного распределения выпускников поддерживает дефицит молодых специалистов. Необходимо решение вопросов не только в закреплении медицинских кадров, но и в повышении их профессионального уровня.
Качество оказания медицинской помощи во многом зависит от состояния материально-технической базы лечебных учреждений города. Одной из проблем муниципального здравоохранения города остается дефицит мощности амбулаторно-поликлинических учреждений и обеспеченности круглосуточными койками. Это связано с тем, что в условиях разграничения полномочий в вопросах оказания медицинской помощи основной объем медицинских услуг переведен на муниципальный уровень. Данная ситуация усугубилась и тем, что в систему муниципального здравоохранения без материально-технического и кадрового сопровождения за последние два года передано свыше 30 тыс. взрослого и детского населения, ранее обслуживавшегося в ОАО "РЖД" "Отделенческая клиническая больница". Все это потребовало и требует дополнительных капитальных вложений. Кроме того, материально-техническая база учреждений здравоохранения достаточно быстро изнашивается, до 60% стационаров имеют "строительный возраст" от 25 и более лет. Многие лечебные учреждения города не соответствуют СНИПу. В современных условиях уровень лечебно-диагностического процесса требует не только достаточной оснащенности медицинским оборудованием лечебных учреждений, но и наличие современной медицинской аппаратуры, которая позволит улучшить возможности обследования и лечение больных.
Данная Программа ориентирует население на понимание об обязательствах в отношении своего здоровья, обеспечение надлежащего качества медицинской помощи, повышение качества жизни, снижение преждевременной предотвратимой смертности.
2. Основные цели и задачи Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Целью Программы является укрепление здоровья населения за счет совершенствования профилактической медицины, повышения эффективности функционирования муниципального здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи населению г. Улан-Удэ.
Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений;
- улучшение качества медицинской помощи жителям г. Улан-Удэ. Модернизация первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей практики;
- укрепление материально-технической базы ЛПУ.
Выполнение Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, указанных в разделе 7
.
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.06.2009 № 274)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Главным условием реализации Программы является привлечение в муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ достаточных финансовых ресурсов.
Реализация Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, федеральных и внебюджетных средств. В рамках Программы подготовки к 350-летию вхождения Бурятии в состав Российской Федерации предполагается софинансирование из средств республиканского и федерального бюджетов на строительство инфекционной больницы и родильного дома. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы предполагается софинансирование из средств республиканского бюджета на строительство врачебных амбулаторий в поселках Дивизионный и Исток, строительство поликлиники в Железнодорожном районе. В рамках Республиканской целевой программы
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы и на период до 2017 года" планируется приобретение медицинского оборудования на 1,0 млн. руб. Общий объем финансирования республиканских средств составит 519466 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств в сумме 11500,0 тыс. руб. планируется на обучение медицинских кадров и приобретение медицинского оборудования для городского родильного дома.
Текущее управление Программы осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ. Управление здравоохранения ежегодно уточняет мероприятия и представляет заявки на финансирование.
Общий объем финансирования:
тыс. руб.
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦ Источники ¦Всего, в т.ч.¦2009 г. ¦ 2010 г. ¦2011 г. ¦ 2012 - ¦
¦ финансирования ¦ по годам ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 гг.¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Всего, в т.ч. ¦ 4302568,1¦493301,7¦1126123,0¦639240,5¦2043902,9¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Федеральный бюджет ¦ 1434632,5¦289548,5¦ 764400,0¦380684,0¦ 0,0¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Республиканский бюджет¦ 519466,0¦ 71500,0¦ 176768,0¦ 83620,0¦ 187578,0¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Местный бюджет ¦ 2336969,6¦125653,3¦ 184155,0¦173836,5¦1853324,9¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Внебюджет. ¦ 11500,0¦ 6600,0¦ 800,0¦ 1100,0¦ 3000,0¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
4. Механизм реализации Программы предполагает
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализацию Программы осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое использование средств. Главным распорядителем средств является Управление здравоохранения. Функции государственного заказчика по закупкам оборудования, санитарного автотранспорта по данной Программе возлагаются на Управление здравоохранения. Отчет о выполнении мероприятий Программы Управление здравоохранения представляет в Комитет экономического развития. Отчет представляется ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. Комитет экономического развития ежеквартально и по итогам года представляет информацию о ходе финансирования и исполнения мероприятий по Программе на заседание Инвестиционного совета Администрации г. Улан-Удэ.
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация Программы направлена на улучшение доступности и качества медицинской помощи и позволит к 2011 году и на период до 2017 года:
- улучшить качество медицинской помощи;
- обеспечить доступность и своевременность медицинской помощи населению г. Улан-Удэ;
- решить неотложные проблемы здравоохранения путем строительства и реконструкции лечебно-профилактических учреждений, оснащение современным медицинским оборудованием.
Социальная эффективность Программы:
- удовлетворение потребности населения города в качественной медицинской помощи;
- стабилизация ситуации по инфекционным и неинфекционным заболеваниям;
- снижение младенческой смертности на 7%;
- снижение смертности трудоспособного возраста на 3%;
- снижение выявленных запущенных форм (туберкулеза и онкологических заболеваний) на 1,5 - 2,0%;
- снижение дефицита врачебных кадров до 20%;
- формирование оптимального функционирования муниципальной системы здравоохранения.
6. Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------------------------------+
¦ № ¦ Задача ¦ Целевые ¦ Единица ¦ Значение ¦ Значения по годам реализации ¦
¦п/п¦ ¦ индикаторы и ¦ измерения ¦индикатора¦ Программы ¦
¦ ¦ ¦ показатели ¦ ¦ на +-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2008¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2017 г.¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Повышение ¦Охват ¦% ¦58 ¦ 59 ¦ 63 ¦ 65 ¦ 75 ¦
¦ ¦санитарной ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры ¦санитарно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения, ¦просветительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦работой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактической+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦направленности в¦Уровень ¦На 100 тысяч ¦Среднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе лечебно- ¦заболеваемости ¦населения ¦значение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профилактических¦управляемыми ¦ ¦показателя¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦инфекциями: ¦ ¦за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦последние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦пять лет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- гриппом ¦ ¦10,7 ¦ 10,0¦ 9,5¦ 9,0¦ 9,0¦
¦ ¦ ¦- клещевым ¦ ¦5,8 ¦ 5,6¦ 5,2¦ 5,0¦ 5,0¦
¦ ¦ ¦энцефалитом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Улучшение ¦Уровень ¦На 1000 детей, ¦7,7 ¦ 7,4¦ 7,0¦ 6,9¦ 6,0¦
¦ ¦качества ¦младенческой ¦родившихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинской ¦смертности ¦живыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи жителям +---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦г. Улан-Удэ ¦Время ожидания ¦мин. ¦21,5 ¦ 21,5¦ 21,0¦ 20,5¦ 18,0¦
¦ ¦ ¦бригады ССМП по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦экстренным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вызовам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦ ¦Снижение ¦% ¦38,4 ¦ 32,3¦ 26,2¦ 20,0¦ 15,0¦
¦ ¦ ¦дефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦врачебными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кадрами до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Укрепление ¦Увеличение ¦обеспеченность ¦183,9 ¦ 163,9¦ 164,5¦ 165 ¦ 169 ¦
¦ ¦материально- ¦мощности ЛПУ ¦посещений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технической базы¦ ¦смену; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛПУ ¦ ¦обеспеченность ¦48,9 ¦ 43,8¦ 44,7¦ 44,7¦ 47,0¦
¦ ¦ ¦ ¦круглосуточными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
7. План мероприятий "Муниципальное здравоохранение
г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 годы и
на период до 2017 г.
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.06.2009 № 274)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+---------------------+---------+---------+--------+----------+
¦ № ¦ Мероприятия ¦Код ¦ Главный ¦Ожидаемый результат¦ Объемы и источники ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г.¦ 2012 - ¦
¦ ¦ ¦эконо- ¦ распорядитель ¦ ¦ финансирования, ¦ ¦ ¦ ¦ 2017 ¦
¦ ¦ ¦мичес- ¦ бюджетных ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кой ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦класси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фикации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расхо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+---------------------+---------+---------+--------+----------+
¦I. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических ¦
¦учреждений ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦1. ¦Активизация движения ¦ ¦Управление ¦Формирование у ¦Итого: ¦ 7593,45¦ 1273,45¦ 320 ¦ 0 ¦ 6000 ¦
¦ ¦населения г. Улан-Удэ¦ ¦здравоохранения¦населения города +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦за здоровый и ¦ ¦ ¦мнения о ¦в т.ч. ФБ ¦ 748,45¦ 748,45¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦активный образ жизни ¦ ¦ ¦необходимости +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здорового образа ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 6845 ¦ 525 ¦ 320 ¦ 0 ¦ 6000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦Организация ¦226 ¦Управление ¦ ¦Итого: ¦ 2500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2500 ¦
¦ ¦профилактических ¦ ¦здравоохранения¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦мероприятий в детских¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦учреждениях по ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦укреплению здоровья ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦детей (обучение ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦
¦ ¦родителей, ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦закаливание, здоровое¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
]]>¦ ¦№ 4 ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2504 ¦ ¦ ¦ ¦ 2504 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
¦18.¦Капитальный ремонт ¦225 007¦Управление ¦Обеспечение ¦Итого: ¦ 74470,1 ¦ 3497 ¦ 1600 ¦ 0 ¦ 69373,1 ¦
¦ ¦системы отопления, ¦ ¦здравоохранения¦бесперебойного +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦водоснабжения и ¦ ¦ ¦функционирования ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦муниципальных ЛПУ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦электросистемы ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских ЛПУ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 74470,1 ¦ 3497 ¦ 1600 ¦ 0 ¦ 69373,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦225 007¦Управление ¦ ¦Итого: ¦ 6391,1 ¦ 1500 ¦ 1600 ¦ 0 ¦ 3291,1 ¦
¦ ¦электросистемы ¦ ¦здравоохранения¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦инфекционной больницы¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 6391,1 ¦ 1500 ¦ 1600 ¦ ¦ 3291,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦225 007¦Управление ¦ ¦Итого: ¦ 1997 ¦ 1997 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦теплотрассы городской¦ ¦здравоохранения¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦больницы № 4 ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦225 007¦Управление ¦ ¦Итого: ¦ 66082 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 66082 ¦
¦ ¦прочих ЛПУ ¦ ¦здравоохранения¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 66082 ¦ ¦ ¦ ¦ 66082 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦19.¦Капитальный ремонт ¦225 007¦Управление ¦Обеспечение ¦Итого: ¦ 14912,2 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 14912,2 ¦
¦ ¦здания поликлиники ¦ ¦здравоохранения¦бесперебойного +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦№ 1 (гидроизоляция ¦ ¦ ¦функционирования ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвала, укрепление ¦ ¦ ¦муниципальных ЛПУ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦несущей стены) ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 14912,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 14912,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦20.¦Монтаж и ¦310 ¦Управление ¦Обеспечение ¦Итого: ¦ 9570 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 9570 ¦
¦ ¦пусконаладочные ¦ ¦здравоохранения¦бесперебойного +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦работы системы ¦ ¦ ¦функционирования ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вентиляции в филиалах¦ ¦ ¦муниципальных ЛПУ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦МУЗ "Городская ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поликлиника № 1" ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 9570 ¦ ¦ ¦ ¦ 9570 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦21.¦Капитальный ремонт ¦225 007¦Управление ¦Обеспечение ¦Итого: ¦ 30000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30000 ¦
¦ ¦кровли городских ЛПУ ¦ ¦здравоохранения¦бесперебойного +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ЛПУ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦ 30000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦22.¦Обеспечение защиты ¦310 ¦Управление ¦Обеспечение ¦Итого: ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000 ¦
¦ ¦учреждений от ¦ ¦здравоохранения¦бесперебойного +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦чрезвычайных ¦ ¦ ¦функционирования ¦в т.ч. ФБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций: установка ¦ ¦ ¦муниципальных ЛПУ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦дизель-генератора в ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделение ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦восстановительного ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦
¦ ¦лечения детской ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦больницы, оснащение ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских поликлиник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропитания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целях обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сохранности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медицинских аппаратов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на случай аварийного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦Всего по Программе ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦4302568,1 ¦493301,7 ¦1126123,0¦639240,5¦2043902,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. ФБ ¦1434632,5 ¦289548,5 ¦ 764400,0¦380684,0¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РБ ¦ 519466,0 ¦ 71500,0 ¦ 176768,0¦ 83620,0¦ 187578,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ ¦2336969,6 ¦125653,3 ¦ 184155,0¦173836,5¦1853324,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Внебюджет.¦ 11500,0 ¦ 6600,0 ¦ 800,0¦ 1100,0¦ 3000,0 ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+