Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Бурятия


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2008 г. № 517

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И
КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2011 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179, от 17.06.2009 № 274)

В целях дальнейшего совершенствования качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 гг. (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3. Управлению здравоохранения (Очиров В.М.) - заказчику-координатору Программы вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Яна М.А.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ





Утверждена
Постановлением
Администрации г.Улан-Удэ
от 16.10.2008 № 517

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И
КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2011 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА

(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179, от 17.06.2009 № 274)

Паспорт
Муниципальной целевой программы

(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179, от17.06.2009 № 274)

+------------------------+------------------------------------------------+
¦Наименование Программы  ¦"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ -    ¦
¦                        ¦доступность и качество" на 2009 - 2011 годы и на¦
¦                        ¦период до 2017 года                             ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Дата принятия решения о ¦                                                ¦
¦разработке Программы    ¦                                                ¦
¦(наименование и номер   ¦                                                ¦
¦соответствующего        ¦                                                ¦
¦нормативного акта)      ¦                                                ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Заказчик/заказчик-      ¦Управление здравоохранения Администрации        ¦
¦координатор             ¦г. Улан-Удэ                                     ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Основные разработчики   ¦Управление здравоохранения Администрации        ¦
¦Программы               ¦г. Улан-Удэ                                     ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Цели и задачи Программы ¦Сохранение и улучшение здоровья населения путем ¦
¦                        ¦совершенствования механизмов использования      ¦
¦                        ¦ресурсов здравоохранения.                       ¦
¦                        ¦Для достижения поставленной цели предполагается ¦
¦                        ¦решение следующих задач:                        ¦
¦                        ¦- повышение санитарной культуры населения,      ¦
¦                        ¦обеспечение профилактической направленности в   ¦
¦                        ¦работе лечебно-профилактических учреждений;     ¦
¦                        ¦- улучшение качества медицинской помощи жителям ¦
¦                        ¦г. Улан-Удэ. Модернизация первичной медико-     ¦
¦                        ¦санитарной помощи по принципу врача общей       ¦
¦                        ¦практики;                                       ¦
¦                        ¦- укрепление материально-технической базы       ¦
¦                        ¦муниципальных ЛПУ                               ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы реализации¦2009 - 2017 гг.                                 ¦
¦Программы (подпрограмм) ¦                                                ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Перечень подпрограмм    ¦                                                ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Исполнители подпрограмм ¦Управление здравоохранения Администрации        ¦
¦и основных мероприятий  ¦г. Улан-Удэ                                     ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Объемы и источники      ¦Общая стоимость Программы (тыс. руб.) -         ¦
¦финансирования <*>      ¦4302568,1 тыс. руб.                             ¦
¦                        ¦- местный бюджет - 2336969,6 тыс. руб.;         ¦
¦                        ¦- республиканский бюджет - 519466,0 тыс. руб.;  ¦
¦                        ¦- федеральные средства - 1434632,5 тыс. руб.;   ¦
¦                        ¦- внебюджетные - 11500,0 тыс. руб.              ¦
¦(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 17.06.2009 № 274)     ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции)                                        ¦
+------------------------+------------------------------------------------+
¦Ожидаемые конечные      ¦Повышение качества и эффективности медицинской  ¦
¦результаты реализации   ¦помощи. Более полное удовлетворение потребностей¦
¦Программы               ¦в ней населения города. Повышение качества      ¦
¦                        ¦жизни, снижение преждевременной предотвратимой  ¦
¦                        ¦смертности. Ориентация населения на понимание об¦
¦                        ¦обязательствах в отношении своего здоровья,     ¦
¦                        ¦обеспечение надлежащего качества медицинской    ¦
¦                        ¦помощи                                          ¦
+------------------------+------------------------------------------------+

--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2011 - 2017 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" и законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый план и плановый период.
(сноска введена Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 17.04.2009 № 179)

1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения

Городская целевая программа "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" (далее - Программа) разрабатывается в целях реализации основных положений стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года и как часть программы социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы и период до 2017 года. Программа способствует сохранению здоровья, повышению качества и продолжительности жизни населения города, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан".
Большая часть поставленных вопросов, которые затрагивались в предыдущей Целевой программе "Развитие и совершенствование муниципального здравоохранения г. Улан-Удэ" в течение 2006 - 2008 гг., с учетом реализации национального проекта "Здоровье", была решена. Сегодня перед нами стоят другие задачи.
Население г. Улан-Удэ, по данным лечебных учреждений, на 01.01.2008 составляет 405162 чел., из них: взрослого населения - 318327 чел., детского населения - 86835 чел. Структура населения города претерпевает изменения: доля детского населения от 0 до 18 лет снижается (с 22,4% в 2004 г. до 21,4% в 2008 г.). Удельный вес трудоспособного населения увеличен с 60,6% в 2004 году до 61,8% в 2008 г., доля лиц старше 60 лет на уровне 2004 года и составила 16,8%.
Несмотря на положительные тенденции показателей рождаемости, общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте, предотвратимые потери жизненного и трудового потенциала сохраняются. Комплексные меры с использованием целевых средств, направленные на профилактику, диагностику и лечение такого грозного заболевания, как сердечно-сосудистая патология, позволили в г. Улан-Удэ не только стабилизировать показатели ее смертности, но и обеспечить их снижение на 19,3% от уровня 2005 года. В ближайшие три года необходимо целенаправленно, с использованием целевых средств, продолжить работу по снижению смертности, инвалидности от таких социально значимых заболеваний, как заболевания системы кровообращения (артериальная гипертония, ИБС, цереброваскулярные болезни), онкологические заболевания, травматизм, эндокринологические заболевания, туберкулез и другие.
Состояние здоровья женщин, их социальный статус оказывают непосредственное влияние на показатели младенческой и перинатальной смертности. Уровень организации медицинской помощи женщинам и детям г. Улан-Удэ позволил снизить показатели младенческой и перинатальной смертности с 8,7% и 8,0% (2005 г.) до 7,7% и 6,1% (2007 г.), что ниже республиканских и российских показателей. Но проблемы в состоянии здоровья новорожденных сохраняются. Превышают федеративные показатели болезни новорожденных, связанные с высоким риском летальности. Имеются сложности в адаптации детей с частыми приступами бронхиальной астмы, судорожными состояниями. Приобретение для детских и родовспомогательных учреждений современного лечебно-диагностического оборудования, обеспечение противосудорожными препаратами и базисными лекарственными средствами при бронхиальной астме поможет снизить уровень младенческой смертности, увеличить выживаемость новорожденных, улучшить качество жизни больных детей.
В настоящее время в г. Улан-Удэ обеспеченность врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, составила 30,1 на 10000 населения. В течение последних 10 лет сложился дефицит врачебных кадров, который к настоящему времени достиг 38,4%. Отсутствие возможностей для приглашения на работу специалистов наряду с отсутствием принудительного распределения выпускников поддерживает дефицит молодых специалистов. Необходимо решение вопросов не только в закреплении медицинских кадров, но и в повышении их профессионального уровня.
Качество оказания медицинской помощи во многом зависит от состояния материально-технической базы лечебных учреждений города. Одной из проблем муниципального здравоохранения города остается дефицит мощности амбулаторно-поликлинических учреждений и обеспеченности круглосуточными койками. Это связано с тем, что в условиях разграничения полномочий в вопросах оказания медицинской помощи основной объем медицинских услуг переведен на муниципальный уровень. Данная ситуация усугубилась и тем, что в систему муниципального здравоохранения без материально-технического и кадрового сопровождения за последние два года передано свыше 30 тыс. взрослого и детского населения, ранее обслуживавшегося в ОАО "РЖД" "Отделенческая клиническая больница". Все это потребовало и требует дополнительных капитальных вложений. Кроме того, материально-техническая база учреждений здравоохранения достаточно быстро изнашивается, до 60% стационаров имеют "строительный возраст" от 25 и более лет. Многие лечебные учреждения города не соответствуют СНИПу. В современных условиях уровень лечебно-диагностического процесса требует не только достаточной оснащенности медицинским оборудованием лечебных учреждений, но и наличие современной медицинской аппаратуры, которая позволит улучшить возможности обследования и лечение больных.
Данная Программа ориентирует население на понимание об обязательствах в отношении своего здоровья, обеспечение надлежащего качества медицинской помощи, повышение качества жизни, снижение преждевременной предотвратимой смертности.

2. Основные цели и задачи Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции)

Целью Программы является укрепление здоровья населения за счет совершенствования профилактической медицины, повышения эффективности функционирования муниципального здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи населению г. Улан-Удэ.
Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений;
- улучшение качества медицинской помощи жителям г. Улан-Удэ. Модернизация первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей практики;
- укрепление материально-технической базы ЛПУ.
Выполнение Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, указанных в разделе 7.

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.06.2009 № 274)
(см. текст в предыдущей редакции)

Главным условием реализации Программы является привлечение в муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ достаточных финансовых ресурсов.
Реализация Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, федеральных и внебюджетных средств. В рамках Программы подготовки к 350-летию вхождения Бурятии в состав Российской Федерации предполагается софинансирование из средств республиканского и федерального бюджетов на строительство инфекционной больницы и родильного дома. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы предполагается софинансирование из средств республиканского бюджета на строительство врачебных амбулаторий в поселках Дивизионный и Исток, строительство поликлиники в Железнодорожном районе. В рамках Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы и на период до 2017 года" планируется приобретение медицинского оборудования на 1,0 млн. руб. Общий объем финансирования республиканских средств составит 519466 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств в сумме 11500,0 тыс. руб. планируется на обучение медицинских кадров и приобретение медицинского оборудования для городского родильного дома.
Текущее управление Программы осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ. Управление здравоохранения ежегодно уточняет мероприятия и представляет заявки на финансирование.
Общий объем финансирования:

                                                                  тыс. руб.
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦      Источники       ¦Всего, в т.ч.¦2009 г. ¦ 2010 г. ¦2011 г. ¦ 2012 -  ¦
¦    финансирования    ¦  по годам   ¦        ¦         ¦        ¦ 2017 гг.¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Всего, в т.ч.         ¦    4302568,1¦493301,7¦1126123,0¦639240,5¦2043902,9¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Федеральный бюджет    ¦    1434632,5¦289548,5¦ 764400,0¦380684,0¦      0,0¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Республиканский бюджет¦     519466,0¦ 71500,0¦ 176768,0¦ 83620,0¦ 187578,0¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Местный бюджет        ¦    2336969,6¦125653,3¦ 184155,0¦173836,5¦1853324,9¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+
¦Внебюджет.            ¦      11500,0¦  6600,0¦    800,0¦  1100,0¦   3000,0¦
+----------------------+-------------+--------+---------+--------+---------+

4. Механизм реализации Программы предполагает

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции)

Реализацию Программы осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое использование средств. Главным распорядителем средств является Управление здравоохранения. Функции государственного заказчика по закупкам оборудования, санитарного автотранспорта по данной Программе возлагаются на Управление здравоохранения. Отчет о выполнении мероприятий Программы Управление здравоохранения представляет в Комитет экономического развития. Отчет представляется ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. Комитет экономического развития ежеквартально и по итогам года представляет информацию о ходе финансирования и исполнения мероприятий по Программе на заседание Инвестиционного совета Администрации г. Улан-Удэ.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции)

Реализация Программы направлена на улучшение доступности и качества медицинской помощи и позволит к 2011 году и на период до 2017 года:
- улучшить качество медицинской помощи;
- обеспечить доступность и своевременность медицинской помощи населению г. Улан-Удэ;
- решить неотложные проблемы здравоохранения путем строительства и реконструкции лечебно-профилактических учреждений, оснащение современным медицинским оборудованием.
Социальная эффективность Программы:
- удовлетворение потребности населения города в качественной медицинской помощи;
- стабилизация ситуации по инфекционным и неинфекционным заболеваниям;
- снижение младенческой смертности на 7%;
- снижение смертности трудоспособного возраста на 3%;
- снижение выявленных запущенных форм (туберкулеза и онкологических заболеваний) на 1,5 - 2,0%;
- снижение дефицита врачебных кадров до 20%;
- формирование оптимального функционирования муниципальной системы здравоохранения.

6. Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------------------------------+
¦ № ¦     Задача     ¦    Целевые    ¦    Единица    ¦ Значение ¦  Значения по годам реализации ¦
¦п/п¦                ¦  индикаторы и ¦   измерения   ¦индикатора¦           Программы           ¦
¦   ¦                ¦   показатели  ¦               ¦    на    +-------+-------+-------+-------+
¦   ¦                ¦               ¦               ¦01.01.2008¦2009 г.¦2010 г.¦2011 г.¦2017 г.¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦1. ¦Повышение       ¦Охват          ¦%              ¦58        ¦   59  ¦   63  ¦   65  ¦   75  ¦
¦   ¦санитарной      ¦населения      ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦культуры        ¦санитарно-     ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦населения,      ¦просветительной¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦обеспечение     ¦работой        ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦профилактической+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦   ¦направленности в¦Уровень        ¦На 100 тысяч   ¦Среднее   ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦работе лечебно- ¦заболеваемости ¦населения      ¦значение  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦профилактических¦управляемыми   ¦               ¦показателя¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦учреждений      ¦инфекциями:    ¦               ¦за        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦               ¦               ¦последние ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦               ¦               ¦пять лет: ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦- гриппом      ¦               ¦10,7      ¦   10,0¦    9,5¦    9,0¦    9,0¦
¦   ¦                ¦- клещевым     ¦               ¦5,8       ¦    5,6¦    5,2¦    5,0¦    5,0¦
¦   ¦                ¦энцефалитом    ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦2. ¦Улучшение       ¦Уровень        ¦На 1000 детей, ¦7,7       ¦    7,4¦    7,0¦    6,9¦    6,0¦
¦   ¦качества        ¦младенческой   ¦родившихся     ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦медицинской     ¦смертности     ¦живыми         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦помощи жителям  +---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦   ¦г. Улан-Удэ     ¦Время ожидания ¦мин.           ¦21,5      ¦   21,5¦   21,0¦   20,5¦   18,0¦
¦   ¦                ¦бригады ССМП по¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦экстренным     ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦вызовам        ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                +---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦   ¦                ¦Снижение       ¦%              ¦38,4      ¦   32,3¦   26,2¦   20,0¦   15,0¦
¦   ¦                ¦дефицита       ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦обеспеченности ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦врачебными     ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦кадрами до     ¦               ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+
¦3. ¦Укрепление      ¦Увеличение     ¦обеспеченность ¦183,9     ¦  163,9¦  164,5¦  165  ¦  169  ¦
¦   ¦материально-    ¦мощности ЛПУ   ¦посещений в    ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦технической базы¦               ¦смену;         ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦ЛПУ             ¦               ¦обеспеченность ¦48,9      ¦   43,8¦   44,7¦   44,7¦   47,0¦
¦   ¦                ¦               ¦круглосуточными¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦   ¦                ¦               ¦койками        ¦          ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+---+----------------+---------------+---------------+----------+-------+-------+-------+-------+

7. План мероприятий "Муниципальное здравоохранение
г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 годы и
на период до 2017 г.

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ
от 17.06.2009 № 274)
(см. текст в предыдущей редакции)

+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+---------------------+---------+---------+--------+----------+
¦ № ¦     Мероприятия     ¦Код    ¦    Главный    ¦Ожидаемый результат¦  Объемы и источники ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г.¦  2012 -  ¦
¦   ¦                     ¦эконо- ¦ распорядитель ¦                   ¦   финансирования,   ¦         ¦         ¦        ¦   2017   ¦
¦   ¦                     ¦мичес- ¦   бюджетных   ¦                   ¦      тыс. руб.      ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦кой    ¦    средств    ¦                   ¦                     ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦класси-¦               ¦                   ¦                     ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦фикации¦               ¦                   ¦                     ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦расхо- ¦               ¦                   ¦                     ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦дов    ¦               ¦                   ¦                     ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦бюджета¦               ¦                   ¦                     ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+---------------------+---------+---------+--------+----------+
¦I. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических          ¦
¦учреждений                                                                                                                         ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦1. ¦Активизация движения ¦       ¦Управление     ¦Формирование у     ¦Итого:    ¦   7593,45¦  1273,45¦    320  ¦     0  ¦   6000   ¦
¦   ¦населения г. Улан-Удэ¦       ¦здравоохранения¦населения города   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦за здоровый и        ¦       ¦               ¦мнения о           ¦в т.ч. ФБ ¦    748,45¦   748,45¦      0  ¦     0  ¦      0   ¦
¦   ¦активный образ жизни ¦       ¦               ¦необходимости      +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦здорового образа   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦жизни              +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   6845   ¦   525   ¦    320  ¦     0  ¦   6000   ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦Организация          ¦226    ¦Управление     ¦                   ¦Итого:    ¦   2500   ¦     0   ¦      0  ¦     0  ¦   2500   ¦
¦   ¦профилактических     ¦       ¦здравоохранения¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦мероприятий в детских¦       ¦               ¦                   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦дошкольных           ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦учреждениях по       ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦укреплению здоровья  ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦детей (обучение      ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   2500   ¦         ¦         ¦        ¦   2500   ¦
¦   ¦родителей,           ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦закаливание, здоровое¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦

]]>
¦   ¦№ 4                  ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   2504   ¦         ¦         ¦        ¦   2504   ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+

    
    Нумерация  пунктов  в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.

¦18.¦Капитальный ремонт   ¦225 007¦Управление     ¦Обеспечение        ¦Итого:    ¦  74470,1 ¦  3497   ¦   1600  ¦     0  ¦  69373,1 ¦
¦   ¦системы отопления,   ¦       ¦здравоохранения¦бесперебойного     +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦водоснабжения и      ¦       ¦               ¦функционирования   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦канализации,         ¦       ¦               ¦муниципальных ЛПУ  +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦электросистемы       ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦городских ЛПУ        ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦  74470,1 ¦  3497   ¦   1600  ¦     0  ¦  69373,1 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦Капитальный ремонт   ¦225 007¦Управление     ¦                   ¦Итого:    ¦   6391,1 ¦  1500   ¦   1600  ¦     0  ¦   3291,1 ¦
¦   ¦электросистемы       ¦       ¦здравоохранения¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦инфекционной больницы¦       ¦               ¦                   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   6391,1 ¦  1500   ¦   1600  ¦        ¦   3291,1 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦Капитальный ремонт   ¦225 007¦Управление     ¦                   ¦Итого:    ¦   1997   ¦  1997   ¦      0  ¦     0  ¦          ¦
¦   ¦теплотрассы городской¦       ¦здравоохранения¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦больницы № 4         ¦       ¦               ¦                   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   1997   ¦  1997   ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦Капитальный ремонт   ¦225 007¦Управление     ¦                   ¦Итого:    ¦  66082   ¦     0   ¦      0  ¦     0  ¦  66082   ¦
¦   ¦прочих ЛПУ           ¦       ¦здравоохранения¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦  66082   ¦         ¦         ¦        ¦  66082   ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦19.¦Капитальный ремонт   ¦225 007¦Управление     ¦Обеспечение        ¦Итого:    ¦  14912,2 ¦     0   ¦      0  ¦     0  ¦  14912,2 ¦
¦   ¦здания поликлиники   ¦       ¦здравоохранения¦бесперебойного     +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦№ 1 (гидроизоляция   ¦       ¦               ¦функционирования   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦подвала, укрепление  ¦       ¦               ¦муниципальных ЛПУ  +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦несущей стены)       ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦  14912,2 ¦         ¦         ¦        ¦  14912,2 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦20.¦Монтаж и             ¦310    ¦Управление     ¦Обеспечение        ¦Итого:    ¦   9570   ¦     0   ¦      0  ¦     0  ¦   9570   ¦
¦   ¦пусконаладочные      ¦       ¦здравоохранения¦бесперебойного     +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦работы системы       ¦       ¦               ¦функционирования   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦вентиляции в филиалах¦       ¦               ¦муниципальных ЛПУ  +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦МУЗ "Городская       ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦поликлиника № 1"     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   9570   ¦         ¦         ¦        ¦   9570   ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦21.¦Капитальный ремонт   ¦225 007¦Управление     ¦Обеспечение        ¦Итого:    ¦  30000   ¦     0   ¦      0  ¦     0  ¦  30000   ¦
¦   ¦кровли городских ЛПУ ¦       ¦здравоохранения¦бесперебойного     +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦функционирования   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦муниципальных ЛПУ  +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦  30000   ¦         ¦         ¦        ¦  30000   ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦22.¦Обеспечение защиты   ¦310    ¦Управление     ¦Обеспечение        ¦Итого:    ¦   2000   ¦     0   ¦      0  ¦     0  ¦   2000   ¦
¦   ¦учреждений от        ¦       ¦здравоохранения¦бесперебойного     +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦чрезвычайных         ¦       ¦               ¦функционирования   ¦в т.ч. ФБ ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦ситуаций: установка  ¦       ¦               ¦муниципальных ЛПУ  +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦дизель-генератора в  ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦отделение            ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦восстановительного   ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦   2000   ¦         ¦         ¦        ¦   2000   ¦
¦   ¦лечения детской      ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦больницы, оснащение  ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦      0   ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦городских поликлиник ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦источниками          ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦автономного          ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦электропитания в     ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦целях обеспечения    ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦сохранности          ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦медицинских аппаратов¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦на случай аварийного ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
¦   ¦отключения           ¦       ¦               ¦                   ¦          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦          ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦Всего по Программе   ¦       ¦               ¦                   ¦Итого:    ¦4302568,1 ¦493301,7 ¦1126123,0¦639240,5¦2043902,9 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦в т.ч. ФБ ¦1434632,5 ¦289548,5 ¦ 764400,0¦380684,0¦      0,0 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦РБ        ¦ 519466,0 ¦ 71500,0 ¦ 176768,0¦ 83620,0¦ 187578,0 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦МБ        ¦2336969,6 ¦125653,3 ¦ 184155,0¦173836,5¦1853324,9 ¦
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   +----------+----------+---------+---------+--------+----------+
¦   ¦                     ¦       ¦               ¦                   ¦Внебюджет.¦  11500,0 ¦  6600,0 ¦    800,0¦  1100,0¦   3000,0 ¦
+---+---------------------+-------+---------------+-------------------+----------+----------+---------+---------+--------+----------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru