Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Пензенская область


ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2009 г. № 118-8/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 23.12.2008 № 1138-54/4
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"

На основании писем Социального управления города Пензы от 14.07.2009 № 14/1073, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 10.07.2009 № 471/1, Пензенской городской Думы от 17.07.2009, Администрации города Пензы от 17.07.2009 № 146-пМ, от 29.06.2009 № 05-С2/983, Управления образования города Пензы от 24.06.2009 № 1667/01-16, от 15.07.2009 № 1875/01-16, от 05.08.2009 № 1863/01-16, от 17.08.2009 № 1967/01-16, Управления здравоохранения города Пензы от 19.08.2009 № 05-С2/1267, Управления по имущественным и градостроительным отношениям Администрации города Пензы от 15.07.2009 № 13/345, Финансового управления города Пензы от 15.07.2009 № 1306, Администрации Первомайского района города Пензы от 10.07.2009 № 1006, Администрации Октябрьского района города Пензы от 08.07.2009 № 02-03-503, Управления здравоохранения города Пензы от 05.08.2009 № 05-С2/1203, письма Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 07.08.2009 № 840/5, письма МУ "Управление капитального строительства города Пензы" от 06.08.2009 № 1205, письма Главного управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 30.06.2009 № 231, Постановления Администрации города от 12.05.2009 № 653 "Об утверждении типовой структуры и типовых штатов администрации района города Пензы", уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 07.07.2009 № 2324, от 07.07.2009 № 2305, от 13.07.2009 № 2431, от 09.07.2009 № 2418, от 09.07.2009 № 2376, от 06.07.2009 № 2178, от 06.07.2009 № 2293, от 13.07.2009 № 559/10, от 10.07.2009 № 467/11, от 06.07.2009 № 2133, от 06.07.2009 № 2147, от 06.07.2009 № 2256, от 06.07.2009 № 2131, от 06.07.2009 № 2130, от 06.07.2009 № 2234, от 15.07.2009 № 2493, от 10.07.2009 № 467/11, от 13.07.2009 № 559/10, от 15.07.2009 № 01-314, от 15.07.2009 № 01-315/10, уведомления Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области от 06.07.2009 № 76, руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в Решение Пензенской городской Думы от 23.12.2008 № 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (Пензенские губернские ведомости, 2008, № 71, 2009, N№ 15, 21, 39, 47) следующие изменения:
1.1. Статью 1 Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 7617205,33584 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 8059419,03184 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 6600127,04274 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1459291,9891 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2010 года в сумме 1020444,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 442213,696 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5210063,1 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 5883160,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5429025,858 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 215047,7 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 6042718,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 940818,4 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы на 2010 год в сумме 12272,2 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 12272,2 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2010 год в сумме 4036207,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 4345852,3 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2010 год в сумме 1392818,158 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 1696865,98 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1080406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1098406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 218962,758 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 159557,38 тыс. рублей".
1.2. Статью 8 Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2009 год - согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 11487,2 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 15023,9 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 6123 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пензы:
1) на 2009 год - согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 11 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 13 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 14 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 15 к настоящему Решению.
6. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении:
1) на 2009 год - согласно приложению 16 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 17 к настоящему Решению".
1.3. Статью 9 Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2009 год по разделу "Межбюджетные трансферты"

Включить в состав бюджета города Пензы на 2009 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 113260 тыс. рублей;
2) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2683,5 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 535817,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей", в сумме 186323 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 509066,1 тыс. рублей,
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 61600,5 тыс. рублей,
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Пензенской области от 8 сентября 2004 года № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области", в сумме 10059,71 тыс. рублей,
8) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 289,5 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1760,6 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 1408,4 тыс. рублей;
11) субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 22219,6 тыс. рублей;
12) субсидия на финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории в сумме 14224,7 тыс. рублей;
13) субсидия на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в сумме 1281,3 тыс. рублей;
14) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 38039,9 тыс. рублей;
15) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1639,8 тыс. рублей;
16) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 62754,8 тыс. рублей;
17) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области, в сумме 4021,9 тыс. рублей;
18) субсидия, предоставляемая на проведение оздоровительной кампании детей в сумме 273,2 тыс. рублей;
19) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 4795,6831 тыс. рублей;
20) субвенция на финансирование расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1543,9 тыс. рублей;
21) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 192,7 тыс. рублей;
22) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования, в сумме 990,4 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 85,7 тыс. рублей;
25) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения, в сумме 52341,1 тыс. рублей;
26) субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 122034,0 тыс. рублей;
27) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 26640,41179 тыс. рублей;
28) субвенция на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" в сумме 277,6 тыс. рублей;
29) субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 28,01893 тыс. рублей;
30) субсидия из федерального бюджета на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 30326,3 тыс. рублей;
31) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение в сумме 8903,78 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 6710,03 тыс. рублей;
- на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы в сумме 2186,15 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 7,6 тыс. руб.;
32) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 29877,9 тыс. рублей;
33) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 94,69 тыс. рублей.
34) субвенция на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год, в сумме 19400 тыс. рублей.
35) субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, предоставляемых в 2009 году за счет остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2008 году в сумме 866,4 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 7,7 тыс. рублей;
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в сумме 858,7 тыс. рублей;
36) субсидия бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Программы капитального строительства Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемые за счет средств бюджета Пензенской области, в сумме 41471,6 тыс. рублей;
37) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 511042,6 тыс. рублей;
38) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 386172,7 тыс. рублей;
39) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 17354,9 тыс. рублей;
40) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 13114,4 тыс. рублей;
41) субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 166322,7 тыс. рублей".
1.4. Статью 10 Решения признать утратившей силу.
1.5. Статью 12 Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы, муниципальные гарантии города Пензы и муниципальный долг города Пензы

1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2009 год согласно приложению 20 к настоящему Решению.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города на 2010 - 2011 годы согласно приложению 21 к настоящему Решению.
2. Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 1490444,1 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 1540444,1 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 1638406,8 тыс. рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 93800 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2011 год 140000 тыс. рублей.
1.6. Пункт 1 статьи 13 Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить в бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов расходы, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи:
1) на 2009 год в сумме 253165,6 тыс. рублей:
2) на 2010 год в сумме 317005,3 тыс. рублей;
3) на 2011 год в сумме 349470,5 тыс. рублей".
1.7. Статью 14 Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг

Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет бюджета города Пензы:
1) на 2009 год в размере 2961278,57749 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 51523,64 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 148610,833 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 492557,045 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1816044,98829 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 107265,3612 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 345276,71 тыс. рублей;
2) на 2010 год в размере 3355682,563 тыс. рублей и на 2011 год в размере 3548227,563 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2010 год в сумме 72676,8 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 94863,5 тыс. рублей;
- в области национальной экономики на 2010 год в сумме 204564,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 219351,4 тыс. рублей:
- в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год в сумме 463046,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 482522,8 тыс. рублей;
- в области образования на 2010 год в сумме 2096728,663 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 2202855,863 тыс. рублей;
- в области культуры на 2010 год в сумме 127658,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 133239 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта на 2010 год в сумме 391007,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 415395 тыс. рублей".
1.8 Статьи 11 - 17 Решения считать статьями 10 - 16 соответственно.
1.9. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД

(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┐
│           Наименование           │            Код            │     Сумма     │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Кредиты кредитных организаций в   │000 01 02 00 00 00 0000 000│   221050,8    │
│валюте Российской Федерации       │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение кредитов от кредитных   │000 01 02 00 00 00 0000 700│   691050,8    │
│организаций в валюте Российской   │                           │               │
│Федерации                         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение кредитов от кредитных   │992 01 02 00 00 04 0000 710│   691050,8    │
│организаций бюджетами городских   │                           │               │
│округов в валюте Российской       │                           │               │
│Федерации                         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение кредитов,               │000 01 02 00 00 00 0000 800│    -470000    │
│предоставленных кредитными        │                           │               │
│организациями в валюте Российской │                           │               │
│Федерации                         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение бюджетами городских     │992 01 02 00 00 04 0000 810│    -470000    │
│округов кредитов от кредитных     │                           │               │
│организаций в валюте Российской   │                           │               │
│Федерации                         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Бюджетные кредиты от других       │000 01 03 00 00 00 0000 000│     81356     │
│бюджетов бюджетной системы        │                           │               │
│Российской Федерации в валюте     │                           │               │
│Российской Федерации              │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение бюджетных кредитов от   │000 01 03 00 00 00 0000 700│     81356     │
│других бюджетов бюджетной системы │                           │               │
│Российской Федерации в валюте     │                           │               │
│Российской Федерации              │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение бюджетных кредитов от   │992 01 03 00 00 04 0000 710│     81356     │
│других бюджетов бюджетной системы │                           │               │
│Российской Федерации бюджетами    │                           │               │
│городских округов в валюте        │                           │               │
│Российской Федерации              │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение бюджетных кредитов,     │000 01 03 00 00 00 0000 800│       0       │
│полученных от других бюджетов     │                           │               │
│бюджетной системы Российской      │                           │               │
│Федерации в валюте Российской     │                           │               │
│Федерации                         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение бюджетами городских     │992 01 03 00 00 04 0000 800│       0       │
│округов бюджетных кредитов от     │                           │               │
│других бюджетов бюджетной системы │                           │               │
│Российской Федерации в валюте     │                           │               │
│Российской Федерации              │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Изменение остатков средств на     │000 01 05 00 00 00 0000 000│  135475,796   │
│счетах по учету средств бюджета   │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков средств       │000 01 05 00 00 00 0000 500│-8393943,23584 │
│бюджетов                          │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков финансовых    │000 01 05 01 00 00 0000 500│    -20000     │
│резервов бюджетов                 │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков денежных      │000 01 05 01 01 00 0000 510│    -20000     │
│средств финансовых резервов       │                           │               │
│бюджетов                          │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков денежных      │992 01 05 01 01 04 0000 510│    -20000     │
│средств финансовых резервов       │                           │               │
│бюджетов городских округов        │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение прочих остатков средств│000 01 05 02 00 00 0000 500│-8373943,23584 │
│бюджетов                          │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение прочих остатков        │000 01 05 02 01 00 0000 510│-8373943,23584 │
│денежных средств бюджетов         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение прочих остатков        │992 01 05 02 01 04 0000 510│-8373943,23584 │
│денежных средств бюджетов         │                           │               │
│городских округов                 │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение остатков средств       │000 01 05 00 00 00 0000 600│ 8529419,03184 │
│бюджетов                          │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение прочих остатков средств│000 01 05 02 00 00 0000 600│ 8529419,03184 │
│бюджетов                          │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение прочих остатков        │000 01 05 02 01 00 0000 610│ 8529419,03184 │
│денежных средств бюджетов         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение прочих остатков        │992 01 05 02 01 04 0000 610│ 8529419,03184 │
│денежных средств бюджетов         │                           │               │
│городских округов                 │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Иные источники внутреннего        │000 01 06 00 00 00 0000 000│    4331,1     │
│финансирования дефицитов бюджетов │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Акции и иные формы участия в      │000 01 06 01 00 00 0000 000│    3297,4     │
│капитале, находящиеся в           │                           │               │
│государственной и муниципальной   │                           │               │
│собственности                     │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Средства от продажи акций и иных  │000 01 06 01 00 00 0000 630│    3297,4     │
│форм участия в капитале,          │                           │               │
│находящихся в государственной и   │                           │               │
│муниципальной собственности       │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Средства от продажи акций и иных  │966 01 06 01 00 04 0000 630│    3297,4     │
│форм участия в капитале,          │                           │               │
│находящихся в собственности       │                           │               │
│городских округов                 │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Бюджетные кредиты, предоставленные│000 01 06 05 00 00 0000 000│    1033,7     │
│внутри страны в валюте Российской │                           │               │
│Федерации                         │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Возврат бюджетных кредитов,       │000 01 06 05 00 00 0000 600│    1033,7     │
│предоставленных внутри страны в   │                           │               │
│валюте Российской Федерации       │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Возврат бюджетных кредитов,       │992 01 06 05 01 04 0000 640│    1033,7     │
│предоставленных юридическим лицам │                           │               │
│из бюджетов городских округов в   │                           │               │
│валюте Российской Федерации       │                           │               │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ВСЕГО                             │                           │  442213,696   │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┘
".
1.10. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2010 - 2011 ГОДЫ

(тыс. руб.)
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐
│         Наименование          │            Код            │    Плановый период    │
│                               │                           ├───────────┬───────────┤
│                               │                           │ 2010 год  │ 2011 год  │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Кредиты кредитных организаций в│000 01 02 00 00 00 0000 000│  59962,7  │   58000   │
│валюте Российской Федерации    │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Получение кредитов от кредитных│000 01 02 00 00 00 0000 700│  520000   │  558000   │
│организаций в валюте Российской│                           │           │           │
│Федерации                      │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Получение кредитов от кредитных│992 01 02 00 00 04 0000 710│  520000   │  558000   │
│организаций бюджетами городских│                           │           │           │
│округов в валюте Российской    │                           │           │           │
│Федерации                      │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение кредитов,            │000 01 02 00 00 00 0000 800│ -460037,3 │  -500000  │
│предоставленных кредитными     │                           │           │           │
│организациями в валюте         │                           │           │           │
│Российской Федерации           │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение бюджетами городских  │992 01 02 00 00 04 0000 810│ -460037,3 │  -500000  │
│округов кредитов от кредитных  │                           │           │           │
│организаций в валюте Российской│                           │           │           │
│Федерации                      │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Бюджетные кредиты от других    │000 01 03 00 00 00 0000 000│     0     │  -40000   │
│бюджетов бюджетной системы     │                           │           │           │
│Российской Федерации в валюте  │                           │           │           │
│Российской Федерации           │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение бюджетных кредитов,  │000 01 03 00 00 00 0000 800│     0     │           │
│полученных от других бюджетов  │                           │           │           │
│бюджетной системы Российской   │                           │           │           │
│Федерации в валюте Российской  │                           │           │           │
│Федерации                      │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение бюджетами городских  │992 01 03 00 00 04 0000 800│     0     │  -40000   │
│округов бюджетных кредитов от  │                           │           │           │
│других бюджетов бюджетной      │                           │           │           │
│системы Российской Федерации в │                           │           │           │
│валюте Российской Федерации    │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Изменение остатков средств на  │000 01 05 00 00 00 0000 000│157966,358 │140523,680 │
│счетах по учету средств бюджета│                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков средств    │000 01 05 00 00 00 0000 500│-5731096,8 │-6442194,6 │
│бюджетов                       │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков финансовых │000 01 05 01 01 00 0000 500│  -25000   │  -30000   │
│резервов бюджетов              │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков денежных   │992 01 05 01 01 00 0000 510│  -25000   │  -30000   │
│средств финансовых резервов    │                           │           │           │
│бюджетов                       │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков денежных   │992 01 05 01 01 04 0000 510│  -25000   │  -30000   │
│средств финансовых резервов    │                           │           │           │
│бюджетов городских округов     │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение прочих остатков     │000 01 05 02 00 00 0000 500│-5706096,8 │-6412194,6 │
│средств бюджетов               │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение прочих остатков     │000 01 05 02 01 00 0000 510│-5706096,8 │-6412194,6 │
│денежных средств бюджетов      │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение прочих остатков     │992 01 05 02 01 04 0000 510│-5706096,8 │-6412194,6 │
│денежных средств бюджетов      │                           │           │           │
│городских округов              │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Уменьшение остатков средств    │000 01 05 00 00 00 0000 600│5889063,158│6582718,28 │
│бюджетов                       │                           │           │           │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Уменьшение прочих остатков     │000 01 05 02 00 00 0000 600│5889063,158│6582718,28 │

]]>
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Организация текущего содержания пригородных │га          │   9738    │
│   │лесов                                       │            │           │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│                                Культура                                 │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация культурно-зрелищных мероприятий │1 посетитель│  219183   │
│   │на базе учреждений клубного типа            │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Предоставление услуг Пензенского зоопарка   │1 посетитель│  180300   │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Организация культурно - досуговых           │1 посетитель│  485000   │
│   │мероприятий на базе Парков культуры и отдыха│            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Предоставление документа в пользование по   │1 экземпляр │  2005300  │
│   │требованию (библиотечное обслуживание       │            │           │
│   │населения)                                  │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5 │Создание условий для организации досуга и   │1 участник  │   20000   │
│   │обеспечения жителей городского округа       │            │           │
│   │услугами организаций культуры               │            │           │
│   │(театрально-зрелищная услуга)               │            │           │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│                               Образование                               │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация предоставления общедоступного   │1           │   14075   │
│   │бесплатного дошкольного образования и       │воспитанник │           │
│   │воспитания, содержание ребенка в дошкольном │            │           │
│   │образовательном учреждении                  │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Организация предоставления общедоступного и │1 учащийся  │   38819   │
│   │бесплатного начального общего, основного    │            │           │
│   │общего, среднего (полного) общего           │            │           │
│   │образования по основным общеобразовательным │            │           │
│   │программам                                  │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Организация предоставления дополнительного  │1           │   26017   │
│   │образования                                 │воспитанник │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Организация отдыха детей                    │1           │   1117    │
│   │                                            │воспитанник │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5 │Проведение мероприятий в области образования│1           │    93     │
│   │                                            │мероприятие │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 6 │Привлечение подростков и молодежи к         │1           │   2677    │
│   │различным формам труда, оказание помощи в   │воспитанник │           │
│   │профессиональном самоопределении            │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 7 │Организация предоставления дополнительного  │1 учащийся  │   5800    │
│   │образования по программам художественно-    │            │           │
│   │эстетической, музыкальной направленности    │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 8 │Организация обучения по программам          │1 учащийся  │   4700    │
│   │дополнительного образования детей           │            │           │
│   │физкультурно-спортивной направленности      │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 9 │Организация и проведение общегородских      │1           │    35     │
│   │массовых мероприятий по молодежной политике │мероприятие │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│10 │Организация комплексного решения актуальных │1 учащийся  │   3900    │
│   │социальных проблем молодежи в учреждениях   │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│11 │Обслуживание, бесперебойное и своевременное │1           │   3477    │
│   │материально-техническое снабжение учреждений│мероприятие │           │
│   │образования и иных учреждений муниципального│            │           │
│   │образования города Пенза                    │            │           │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│                     Жилищно-коммунальное хозяйство                      │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация в границах города электро-,     │тыс. чел.   │  103120   │
│   │тепло-, газо- и водоснабжения населения,    │            │           │
│   │водоотведения, снабжения населения топливом │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Создание условий для обеспечения жителей    │кол-во      │  141140   │
│   │городского округа услугами бытового         │помывок     │           │
│   │обслуживания                                │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Строительство, содержание и ремонт          │тыс. кв. м  │  234200   │
│   │автомобильных дорог общего пользования,     │            │           │
│   │мостов и иных транспортных инженерных       │            │           │
│   │сооружений                                  │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Организация благоустройства и озеленения    │тыс. кв. м  │   262,8   │
│   │территории городского округа                │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5 │Организация освещения улиц                  │1 светоточка│   24067   │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 6 │Содержание мест захоронения                 │кв. м       │  152500   │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 7 │Содержание муниципального жилищного фонда   │тыс. кв. м  │  1352,8   │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│                       Физическая культура, спорт                        │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация и проведение                    │1           │    235    │
│   │физкультурно-оздоровительных и              │мероприятие │           │
│   │спортивно-массовых мероприятий              │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Организация участия и координация           │1 спортивная│     1     │
│   │деятельности футбольной команды, официально │команда     │           │
│   │представляющей город Пензу в чемпионате,    │            │           │
│   │первенстве и Кубке России, на всероссийских │            │           │
│   │и межрегиональных соревнованиях по футболу  │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Организация участия и координация           │1 спортивная│     1     │
│   │деятельности регбийной команды, официально  │команда     │           │
│   │представляющей город Пензу в чемпионате,    │            │           │
│   │первенстве и Кубке России, на всероссийских,│            │           │
│   │межрегиональных и международных             │            │           │
│   │соревнованиях по регби                      │            │           │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Предоставление в пользование населению      │1 час       │   5484    │
│   │спортивных сооружений                       │            │           │
└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘
".
1.20. Приложение 17 изложить в следующей редакции:
"Приложение 17
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"

ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ

┌───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ № │ Наименование муниципальных услуг по  │  Единица   │   Натуральные   │
│п/п│               отраслям               │ измерения  │  показатели в   │
│   │                                      │            │плановом периоде │
│   │                                      │            ├────────┬────────┤
│   │                                      │            │2010 год│2011 год│
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│                             Здравоохранение                             │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Оказание стационарной медицинской     │1 койко-день│ 921353 │ 921353 │
│   │помощи                                │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Оказание амбулаторно-поликлинической  │1 посещение │2332734 │2332734 │
│   │помощи в поликлинике, на дому и в     │            │        │        │
│   │дневных стационарах всех типов 7      │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Оказание скорой медицинской помощи    │1 вызов     │ 170000 │ 170000 │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Оздоровление детей в санаториях       │1 койко-день│ 27500  │ 27500  │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Организация обеспечения детским       │1 порция    │2148300 │2148300 │
│   │питанием и диетическими пищевыми      │            │        │        │
│   │продуктами                            │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 6 │Организация транспортного обслуживания│1 машино-час│ 467000 │ 467000 │
│   │предоставления муниципальных услуг в  │            │        │        │
│   │сфере здравоохранения                 │            │        │        │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│       Национальная безопасность и правоохранительная деятельность       │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Участие в предупреждении и ликвидации │житель      │ 506000 │ 506000 │
│   │последствий ЧС в границах городского  │            │        │        │
│   │округа                                │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Организация и осуществление           │житель      │ 506000 │ 506000 │
│   │мероприятий по гражданской обороне,   │            │        │        │
│   │защите населения и территории         │            │        │        │
│   │городского округа от чрезвычайных     │            │        │        │
│   │ситуаций природного и техногенного    │            │        │        │
│   │характера, включая поддержку в        │            │        │        │
│   │состоянии постоянной готовности к     │            │        │        │
│   │использованию систем оповещения об    │            │        │        │
│   │опасности, объектов гражданской       │            │        │        │
│   │обороны, создание и содержание в целях│            │        │        │
│   │гражданской обороны запасов           │            │        │        │
│   │материально-технических,              │            │        │        │
│   │продовольственных, медицинских и иных │            │        │        │
│   │средств                               │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Обеспечение первичных мер пожарной    │житель      │ 506000 │ 506000 │
│   │безопасности в границах городского    │            │        │        │
│   │округа                                │            │        │        │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│                                Культура                                 │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация культурно-зрелищных       │1 посетитель│ 222515 │ 226119 │
│   │мероприятий на базе учреждений        │            │        │        │
│   │клубного типа                         │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Предоставление услуг Пензенского      │1 посетитель│ 215000 │ 225000 │
│   │зоопарка                              │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Организация культурно - досуговых     │1 посетитель│ 530000 │ 540000 │
│   │мероприятий на базе Парков культуры и │            │        │        │
│   │отдыха                                │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Предоставление документа в пользование│1 экземпляр │2005300 │2005300 │
│   │по требованию (библиотечное           │            │        │        │
│   │обслуживание населения)               │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Создание условий для организации      │1 участник  │ 20000  │ 20000  │
│   │досуга и обеспечения жителей          │            │        │        │
│   │городского округа услугами организаций│            │        │        │
│   │культуры (театрально-зрелищная услуга)│            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│   │                       Национальная экономика                        │
├───┼──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация транспортного обслуживания│человек     │43466620│43466620│
│   │населения                             │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Организация текущего содержания       │га          │  9738  │  9738  │
│   │пригородных лесов                     │            │        │        │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│                               Образование                               │
├───┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬────────┤
│ 1 │Организация предоставления            │1 воспитанник│ 15500 │ 16000  │
│   │общедоступного бесплатного дошкольного│             │       │        │
│   │образования и воспитания, содержание  │             │       │        │
│   │ребенка в дошкольном образовательном  │             │       │        │
│   │учреждении                            │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 2 │Организация предоставления            │1 учащийся   │ 42000 │ 42100  │
│   │общедоступного и бесплатного          │             │       │        │
│   │начального общего, основного общего,  │             │       │        │
│   │среднего (полного) общего образования │             │       │        │
│   │по основным общеобразовательным       │             │       │        │
│   │программам                            │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 3 │Организация предоставления            │1 воспитанник│ 30010 │ 33611  │
│   │дополнительного образования           │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 4 │Организация отдыха детей              │1 воспитанник│ 3130  │  3170  │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 5 │Проведение мероприятий в области      │1 мероприятие│  94   │   94   │
│   │образования                           │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 6 │Привлечение подростков и молодежи к   │1 воспитанник│ 2919  │  3011  │
│   │различным формам труда, оказание      │             │       │        │
│   │помощи в профессиональном             │             │       │        │
│   │самоопределении                       │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 7 │Организация предоставления            │1 учащийся   │ 5800  │  5800  │
│   │дополнительного образования по        │             │       │        │
│   │программам художественно-эстетической,│             │       │        │
│   │музыкальной направленности            │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 8 │Организация обучения по программам    │1 учащийся   │ 5320  │  5320  │
│   │дополнительного образования детей     │             │       │        │
│   │физкультурно-спортивной направленности│             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 9 │Организация и проведение общегородских│1 мероприятие│  45   │   45   │
│   │массовых мероприятий по молодежной    │             │       │        │
│   │политике                              │             │       │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│10 │Организация комплексного решения      │1 учащийся   │ 3900  │  3900  │
│   │актуальных социальных проблем молодежи│             │       │        │
│   │в учреждениях                         │             │       │        │
├───┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴────────┤
│                     Жилищно-коммунальное хозяйство                      │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация в границах города         │тыс. чел.   │ 19513  │ 19513  │
│   │электро-, тепло-, газо- и             │            │        │        │
│   │водоснабжения населения,              │            │        │        │
│   │водоотведения, снабжения населения    │            │        │        │
│   │топливом                              │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Создание условий для обеспечения      │кл-во       │ 141140 │ 141140 │
│   │жителей городского округа услугами    │помывок     │        │        │
│   │бытового обслуживания                 │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Содержание и ремонт автомобильных     │тыс. кв. м  │ 296955 │ 297000 │
│   │дорог общего пользования, мостов и    │            │        │        │
│   │иных транспортных инженерных          │            │        │        │
│   │сооружений                            │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Организация благоустройства и         │га          │ 262,8  │ 262,8  │
│   │озеленения территории городского      │            │        │        │
│   │округа                                │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Организация освещения улиц            │1 светоточка│ 24067  │ 24067  │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│                       Физическая культура, спорт                        │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация и проведение              │1           │  240   │  245   │
│   │физкультурно-оздоровительных и        │мероприятие │        │        │
│   │спортивно-массовых мероприятий        │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Организация участия и координация     │1 спортивная│   1    │   1    │
│   │деятельности футбольной команды,      │команда     │        │        │
│   │официально представляющей город Пензу │            │        │        │
│   │в чемпионате, первенстве и Кубке      │            │        │        │
│   │России, на всероссийских и            │            │        │        │
│   │межрегиональных соревнованиях по      │            │        │        │
│   │футболу                               │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Организация участия и координация     │1 спортивная│   1    │   1    │
│   │деятельности регбийной команды,       │команда     │        │        │
│   │официально представляющей город Пензу │            │        │        │
│   │в чемпионате, первенстве и Кубке      │            │        │        │
│   │России, на всероссийских,             │            │        │        │
│   │межрегиональных и международных       │            │        │        │
│   │соревнованиях по регби                │            │        │        │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Предоставление в пользование населению│1 час       │  7216  │  7216  │
│   │спортивных сооружений                 │            │        │        │
└───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┘
".
1.21. Приложение 18 изложить в следующей редакции:
"Приложение 18
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2009 ГОД

┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────────────┐
│ №  │                Наименование                 │ Рз │ Пр │   Сумма    │
│п/п │                                             │    │    │(тыс. руб.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│    │ВСЕГО:                                       │    │    │  162293,9  │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│1.  │НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                       │ 04 │    │   5000,0   │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│    │Дорожное хозяйство                           │ 04 │ 09 │   5000,0   │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│2.  │ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО               │ 05 │    │   4106,9   │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│    │Жилищное хозяйство                           │ 05 │ 01 │   500,0    │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│    │Коммунальное хозяйство                       │ 05 │ 02 │   3606,9   │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│3.  │ОБРАЗОВАНИЕ                                  │ 07 │    │  153187,0  │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│    │Дошкольное образование                       │ 07 │ 01 │  153187,0  │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────────────┘
".
1.22. Приложение 20 изложить в следующей редакции:
"Приложение 20
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД

(тыс. рублей)
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ №  │                   Вид заимствования                   │   Сумма    │
│п/п │                                                       │            │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1   │Кредиты, полученные от кредитных организаций           │  221050,8  │
│    ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    │Привлечение средств                                    │  691050,8  │
│    ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    │Погашение основной суммы задолженности                 │  470000,0  │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2   │Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других       │  81356,0   │
│    │уровней бюджетной системы                              │            │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    │Привлечение средств                                    │  81356,0   │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│    │Погашение основной суммы задолженности                 │     0      │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
".
1.23. Приложение 21 изложить в следующей редакции:
"Приложение 21
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 - 2011 годы

(тыс. рублей)
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ №  │              Вид заимствования               │   2010   │   2011   │
│п/п │                                              │          │          │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1   │Кредиты, полученные от кредитных организаций  │59962,7   │58000     │
│    ├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│    │Привлечение средств                           │520000    │558000    │
│    ├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│    │Погашение основной суммы задолженности        │460037,3  │500000    │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2   │Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов     │-         │-40000    │
│    │других уровней бюджетной системы              │          │          │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│    │Привлечение средств                           │-         │-         │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│    │Погашение основной суммы задолженности        │-         │40000     │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
".
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru