ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 августа 2009 г. № 118-8/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 23.12.2008 № 1138-54/4
"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"
На основании писем Социального управления города Пензы от 14.07.2009 № 14/1073, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 10.07.2009 № 471/1, Пензенской городской Думы от 17.07.2009, Администрации города Пензы от 17.07.2009 № 146-пМ, от 29.06.2009 № 05-С2/983, Управления образования города Пензы от 24.06.2009 № 1667/01-16, от 15.07.2009 № 1875/01-16, от 05.08.2009 № 1863/01-16, от 17.08.2009 № 1967/01-16, Управления здравоохранения города Пензы от 19.08.2009 № 05-С2/1267, Управления по имущественным и градостроительным отношениям Администрации города Пензы от 15.07.2009 № 13/345, Финансового управления города Пензы от 15.07.2009 № 1306, Администрации Первомайского района города Пензы от 10.07.2009 № 1006, Администрации Октябрьского района города Пензы от 08.07.2009 № 02-03-503, Управления здравоохранения города Пензы от 05.08.2009 № 05-С2/1203, письма Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 07.08.2009 № 840/5, письма МУ "Управление капитального строительства города Пензы" от 06.08.2009 № 1205, письма Главного управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 30.06.2009 № 231, Постановления Администрации города от 12.05.2009 № 653 "Об утверждении типовой структуры и типовых штатов администрации района города Пензы", уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 07.07.2009 № 2324, от 07.07.2009 № 2305, от 13.07.2009 № 2431, от 09.07.2009 № 2418, от 09.07.2009 № 2376, от 06.07.2009 № 2178, от 06.07.2009 № 2293, от 13.07.2009 № 559/10, от 10.07.2009 № 467/11, от 06.07.2009 № 2133, от 06.07.2009 № 2147, от 06.07.2009 № 2256, от 06.07.2009 № 2131, от 06.07.2009 № 2130, от 06.07.2009 № 2234, от 15.07.2009 № 2493, от 10.07.2009 № 467/11, от 13.07.2009 № 559/10, от 15.07.2009 № 01-314, от 15.07.2009 № 01-315/10, уведомления Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области от 06.07.2009 № 76, руководствуясь ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в Решение
Пензенской городской Думы от 23.12.2008 № 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (Пензенские губернские ведомости, 2008, № 71, 2009, N№ 15, 21, 39, 47) следующие изменения:
1.1. Статью 1
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 7617205,33584 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 8059419,03184 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 6600127,04274 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1459291,9891 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2010 года в сумме 1020444,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 442213,696 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5210063,1 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 5883160,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5429025,858 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 215047,7 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 6042718,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 940818,4 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы на 2010 год в сумме 12272,2 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 12272,2 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2010 год в сумме 4036207,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 4345852,3 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2010 год в сумме 1392818,158 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 1696865,98 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1080406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1098406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 218962,758 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 159557,38 тыс. рублей".
1.2. Статью 8
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2009 год - согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 11487,2 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 15023,9 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 6123 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пензы:
1) на 2009 год - согласно приложению 10 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 11 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 12 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 13 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 14 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 15 к настоящему Решению.
6. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении:
1) на 2009 год - согласно приложению 16 к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 17 к настоящему Решению".
1.3. Статью 9
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2009 год по разделу "Межбюджетные трансферты"
Включить в состав бюджета города Пензы на 2009 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 113260 тыс. рублей;
2) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2683,5 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 535817,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей", в сумме 186323 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона
Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 509066,1 тыс. рублей,
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 61600,5 тыс. рублей,
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 8 сентября 2004 года № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области", в сумме 10059,71 тыс. рублей,
8) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 289,5 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1760,6 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 1408,4 тыс. рублей;
11) субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 22219,6 тыс. рублей;
12) субсидия на финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории в сумме 14224,7 тыс. рублей;
13) субсидия на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в сумме 1281,3 тыс. рублей;
14) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 38039,9 тыс. рублей;
15) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1639,8 тыс. рублей;
16) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 62754,8 тыс. рублей;
17) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области, в сумме 4021,9 тыс. рублей;
18) субсидия, предоставляемая на проведение оздоровительной кампании детей в сумме 273,2 тыс. рублей;
19) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 4795,6831 тыс. рублей;
20) субвенция на финансирование расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1543,9 тыс. рублей;
21) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 192,7 тыс. рублей;
22) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования, в сумме 990,4 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 85,7 тыс. рублей;
25) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения, в сумме 52341,1 тыс. рублей;
26) субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 122034,0 тыс. рублей;
27) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 26640,41179 тыс. рублей;
28) субвенция на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" в сумме 277,6 тыс. рублей;
29) субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 28,01893 тыс. рублей;
30) субсидия из федерального бюджета на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 30326,3 тыс. рублей;
31) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение в сумме 8903,78 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 6710,03 тыс. рублей;
- на реализацию областной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы в сумме 2186,15 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 7,6 тыс. руб.;
32) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы
реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 29877,9 тыс. рублей;
33) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 94,69 тыс. рублей.
34) субвенция на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год, в сумме 19400 тыс. рублей.
35) субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, предоставляемых в 2009 году за счет остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2008 году в сумме 866,4 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 7,7 тыс. рублей;
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в сумме 858,7 тыс. рублей;
36) субсидия бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Программы
капитального строительства Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемые за счет средств бюджета Пензенской области, в сумме 41471,6 тыс. рублей;
37) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 511042,6 тыс. рублей;
38) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 386172,7 тыс. рублей;
39) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 17354,9 тыс. рублей;
40) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 13114,4 тыс. рублей;
41) субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 166322,7 тыс. рублей".
1.4. Статью 10
Решения признать утратившей силу.
1.5. Статью 12
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы, муниципальные гарантии города Пензы и муниципальный долг города Пензы
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2009 год согласно приложению 20 к настоящему Решению.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований города на 2010 - 2011 годы согласно приложению 21 к настоящему Решению.
2. Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 1490444,1 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 1540444,1 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 1638406,8 тыс. рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 93800 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2011 год 140000 тыс. рублей.
1.6. Пункт 1 статьи 13
Решения изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить в бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов расходы, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи:
1) на 2009 год в сумме 253165,6 тыс. рублей:
2) на 2010 год в сумме 317005,3 тыс. рублей;
3) на 2011 год в сумме 349470,5 тыс. рублей".
1.7. Статью 14
Решения изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг
Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет бюджета города Пензы:
1) на 2009 год в размере 2961278,57749 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 51523,64 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 148610,833 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 492557,045 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1816044,98829 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 107265,3612 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 345276,71 тыс. рублей;
2) на 2010 год в размере 3355682,563 тыс. рублей и на 2011 год в размере 3548227,563 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2010 год в сумме 72676,8 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 94863,5 тыс. рублей;
- в области национальной экономики на 2010 год в сумме 204564,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 219351,4 тыс. рублей:
- в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год в сумме 463046,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 482522,8 тыс. рублей;
- в области образования на 2010 год в сумме 2096728,663 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 2202855,863 тыс. рублей;
- в области культуры на 2010 год в сумме 127658,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 133239 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта на 2010 год в сумме 391007,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 415395 тыс. рублей".
1.8 Статьи 11
- 17
Решения считать статьями 10 - 16 соответственно.
1.9. Приложение 1
изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(тыс. руб.)
┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┐
│ Наименование │ Код │ Сумма │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Кредиты кредитных организаций в │000 01 02 00 00 00 0000 000│ 221050,8 │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение кредитов от кредитных │000 01 02 00 00 00 0000 700│ 691050,8 │
│организаций в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение кредитов от кредитных │992 01 02 00 00 04 0000 710│ 691050,8 │
│организаций бюджетами городских │ │ │
│округов в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение кредитов, │000 01 02 00 00 00 0000 800│ -470000 │
│предоставленных кредитными │ │ │
│организациями в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение бюджетами городских │992 01 02 00 00 04 0000 810│ -470000 │
│округов кредитов от кредитных │ │ │
│организаций в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Бюджетные кредиты от других │000 01 03 00 00 00 0000 000│ 81356 │
│бюджетов бюджетной системы │ │ │
│Российской Федерации в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение бюджетных кредитов от │000 01 03 00 00 00 0000 700│ 81356 │
│других бюджетов бюджетной системы │ │ │
│Российской Федерации в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Получение бюджетных кредитов от │992 01 03 00 00 04 0000 710│ 81356 │
│других бюджетов бюджетной системы │ │ │
│Российской Федерации бюджетами │ │ │
│городских округов в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение бюджетных кредитов, │000 01 03 00 00 00 0000 800│ 0 │
│полученных от других бюджетов │ │ │
│бюджетной системы Российской │ │ │
│Федерации в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Погашение бюджетами городских │992 01 03 00 00 04 0000 800│ 0 │
│округов бюджетных кредитов от │ │ │
│других бюджетов бюджетной системы │ │ │
│Российской Федерации в валюте │ │ │
│Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Изменение остатков средств на │000 01 05 00 00 00 0000 000│ 135475,796 │
│счетах по учету средств бюджета │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков средств │000 01 05 00 00 00 0000 500│-8393943,23584 │
│бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков финансовых │000 01 05 01 00 00 0000 500│ -20000 │
│резервов бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков денежных │000 01 05 01 01 00 0000 510│ -20000 │
│средств финансовых резервов │ │ │
│бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение остатков денежных │992 01 05 01 01 04 0000 510│ -20000 │
│средств финансовых резервов │ │ │
│бюджетов городских округов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение прочих остатков средств│000 01 05 02 00 00 0000 500│-8373943,23584 │
│бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение прочих остатков │000 01 05 02 01 00 0000 510│-8373943,23584 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Увеличение прочих остатков │992 01 05 02 01 04 0000 510│-8373943,23584 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
│городских округов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение остатков средств │000 01 05 00 00 00 0000 600│ 8529419,03184 │
│бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение прочих остатков средств│000 01 05 02 00 00 0000 600│ 8529419,03184 │
│бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение прочих остатков │000 01 05 02 01 00 0000 610│ 8529419,03184 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Уменьшение прочих остатков │992 01 05 02 01 04 0000 610│ 8529419,03184 │
│денежных средств бюджетов │ │ │
│городских округов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Иные источники внутреннего │000 01 06 00 00 00 0000 000│ 4331,1 │
│финансирования дефицитов бюджетов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Акции и иные формы участия в │000 01 06 01 00 00 0000 000│ 3297,4 │
│капитале, находящиеся в │ │ │
│государственной и муниципальной │ │ │
│собственности │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Средства от продажи акций и иных │000 01 06 01 00 00 0000 630│ 3297,4 │
│форм участия в капитале, │ │ │
│находящихся в государственной и │ │ │
│муниципальной собственности │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Средства от продажи акций и иных │966 01 06 01 00 04 0000 630│ 3297,4 │
│форм участия в капитале, │ │ │
│находящихся в собственности │ │ │
│городских округов │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Бюджетные кредиты, предоставленные│000 01 06 05 00 00 0000 000│ 1033,7 │
│внутри страны в валюте Российской │ │ │
│Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Возврат бюджетных кредитов, │000 01 06 05 00 00 0000 600│ 1033,7 │
│предоставленных внутри страны в │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│Возврат бюджетных кредитов, │992 01 06 05 01 04 0000 640│ 1033,7 │
│предоставленных юридическим лицам │ │ │
│из бюджетов городских округов в │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│ВСЕГО │ │ 442213,696 │
└──────────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┘
".
1.10. Приложение 2
изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ
НА 2010 - 2011 ГОДЫ
(тыс. руб.)
┌───────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────┐
│ Наименование │ Код │ Плановый период │
│ │ ├───────────┬───────────┤
│ │ │ 2010 год │ 2011 год │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Кредиты кредитных организаций в│000 01 02 00 00 00 0000 000│ 59962,7 │ 58000 │
│валюте Российской Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Получение кредитов от кредитных│000 01 02 00 00 00 0000 700│ 520000 │ 558000 │
│организаций в валюте Российской│ │ │ │
│Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Получение кредитов от кредитных│992 01 02 00 00 04 0000 710│ 520000 │ 558000 │
│организаций бюджетами городских│ │ │ │
│округов в валюте Российской │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение кредитов, │000 01 02 00 00 00 0000 800│ -460037,3 │ -500000 │
│предоставленных кредитными │ │ │ │
│организациями в валюте │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение бюджетами городских │992 01 02 00 00 04 0000 810│ -460037,3 │ -500000 │
│округов кредитов от кредитных │ │ │ │
│организаций в валюте Российской│ │ │ │
│Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Бюджетные кредиты от других │000 01 03 00 00 00 0000 000│ 0 │ -40000 │
│бюджетов бюджетной системы │ │ │ │
│Российской Федерации в валюте │ │ │ │
│Российской Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение бюджетных кредитов, │000 01 03 00 00 00 0000 800│ 0 │ │
│полученных от других бюджетов │ │ │ │
│бюджетной системы Российской │ │ │ │
│Федерации в валюте Российской │ │ │ │
│Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Погашение бюджетами городских │992 01 03 00 00 04 0000 800│ 0 │ -40000 │
│округов бюджетных кредитов от │ │ │ │
│других бюджетов бюджетной │ │ │ │
│системы Российской Федерации в │ │ │ │
│валюте Российской Федерации │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Изменение остатков средств на │000 01 05 00 00 00 0000 000│157966,358 │140523,680 │
│счетах по учету средств бюджета│ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков средств │000 01 05 00 00 00 0000 500│-5731096,8 │-6442194,6 │
│бюджетов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков финансовых │000 01 05 01 01 00 0000 500│ -25000 │ -30000 │
│резервов бюджетов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков денежных │992 01 05 01 01 00 0000 510│ -25000 │ -30000 │
│средств финансовых резервов │ │ │ │
│бюджетов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение остатков денежных │992 01 05 01 01 04 0000 510│ -25000 │ -30000 │
│средств финансовых резервов │ │ │ │
│бюджетов городских округов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение прочих остатков │000 01 05 02 00 00 0000 500│-5706096,8 │-6412194,6 │
│средств бюджетов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение прочих остатков │000 01 05 02 01 00 0000 510│-5706096,8 │-6412194,6 │
│денежных средств бюджетов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Увеличение прочих остатков │992 01 05 02 01 04 0000 510│-5706096,8 │-6412194,6 │
│денежных средств бюджетов │ │ │ │
│городских округов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Уменьшение остатков средств │000 01 05 00 00 00 0000 600│5889063,158│6582718,28 │
│бюджетов │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Уменьшение прочих остатков │000 01 05 02 00 00 0000 600│5889063,158│6582718,28 │
]]>├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Организация текущего содержания пригородных │га │ 9738 │
│ │лесов │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│ Культура │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация культурно-зрелищных мероприятий │1 посетитель│ 219183 │
│ │на базе учреждений клубного типа │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Предоставление услуг Пензенского зоопарка │1 посетитель│ 180300 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Организация культурно - досуговых │1 посетитель│ 485000 │
│ │мероприятий на базе Парков культуры и отдыха│ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Предоставление документа в пользование по │1 экземпляр │ 2005300 │
│ │требованию (библиотечное обслуживание │ │ │
│ │населения) │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5 │Создание условий для организации досуга и │1 участник │ 20000 │
│ │обеспечения жителей городского округа │ │ │
│ │услугами организаций культуры │ │ │
│ │(театрально-зрелищная услуга) │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│ Образование │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация предоставления общедоступного │1 │ 14075 │
│ │бесплатного дошкольного образования и │воспитанник │ │
│ │воспитания, содержание ребенка в дошкольном │ │ │
│ │образовательном учреждении │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Организация предоставления общедоступного и │1 учащийся │ 38819 │
│ │бесплатного начального общего, основного │ │ │
│ │общего, среднего (полного) общего │ │ │
│ │образования по основным общеобразовательным │ │ │
│ │программам │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Организация предоставления дополнительного │1 │ 26017 │
│ │образования │воспитанник │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Организация отдыха детей │1 │ 1117 │
│ │ │воспитанник │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5 │Проведение мероприятий в области образования│1 │ 93 │
│ │ │мероприятие │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 6 │Привлечение подростков и молодежи к │1 │ 2677 │
│ │различным формам труда, оказание помощи в │воспитанник │ │
│ │профессиональном самоопределении │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 7 │Организация предоставления дополнительного │1 учащийся │ 5800 │
│ │образования по программам художественно- │ │ │
│ │эстетической, музыкальной направленности │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 8 │Организация обучения по программам │1 учащийся │ 4700 │
│ │дополнительного образования детей │ │ │
│ │физкультурно-спортивной направленности │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 9 │Организация и проведение общегородских │1 │ 35 │
│ │массовых мероприятий по молодежной политике │мероприятие │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│10 │Организация комплексного решения актуальных │1 учащийся │ 3900 │
│ │социальных проблем молодежи в учреждениях │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│11 │Обслуживание, бесперебойное и своевременное │1 │ 3477 │
│ │материально-техническое снабжение учреждений│мероприятие │ │
│ │образования и иных учреждений муниципального│ │ │
│ │образования города Пенза │ │ │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│ Жилищно-коммунальное хозяйство │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация в границах города электро-, │тыс. чел. │ 103120 │
│ │тепло-, газо- и водоснабжения населения, │ │ │
│ │водоотведения, снабжения населения топливом │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Создание условий для обеспечения жителей │кол-во │ 141140 │
│ │городского округа услугами бытового │помывок │ │
│ │обслуживания │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Строительство, содержание и ремонт │тыс. кв. м │ 234200 │
│ │автомобильных дорог общего пользования, │ │ │
│ │мостов и иных транспортных инженерных │ │ │
│ │сооружений │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Организация благоустройства и озеленения │тыс. кв. м │ 262,8 │
│ │территории городского округа │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 5 │Организация освещения улиц │1 светоточка│ 24067 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 6 │Содержание мест захоронения │кв. м │ 152500 │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 7 │Содержание муниципального жилищного фонда │тыс. кв. м │ 1352,8 │
├───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┤
│ Физическая культура, спорт │
├───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┤
│ 1 │Организация и проведение │1 │ 235 │
│ │физкультурно-оздоровительных и │мероприятие │ │
│ │спортивно-массовых мероприятий │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 2 │Организация участия и координация │1 спортивная│ 1 │
│ │деятельности футбольной команды, официально │команда │ │
│ │представляющей город Пензу в чемпионате, │ │ │
│ │первенстве и Кубке России, на всероссийских │ │ │
│ │и межрегиональных соревнованиях по футболу │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 3 │Организация участия и координация │1 спортивная│ 1 │
│ │деятельности регбийной команды, официально │команда │ │
│ │представляющей город Пензу в чемпионате, │ │ │
│ │первенстве и Кубке России, на всероссийских,│ │ │
│ │межрегиональных и международных │ │ │
│ │соревнованиях по регби │ │ │
├───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ 4 │Предоставление в пользование населению │1 час │ 5484 │
│ │спортивных сооружений │ │ │
└───┴────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘
".
1.20. Приложение 17
изложить в следующей редакции:
"Приложение 17
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 2010 - 2011 ГОДЫ
┌───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│ № │ Наименование муниципальных услуг по │ Единица │ Натуральные │
│п/п│ отраслям │ измерения │ показатели в │
│ │ │ │плановом периоде │
│ │ │ ├────────┬────────┤
│ │ │ │2010 год│2011 год│
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│ Здравоохранение │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Оказание стационарной медицинской │1 койко-день│ 921353 │ 921353 │
│ │помощи │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Оказание амбулаторно-поликлинической │1 посещение │2332734 │2332734 │
│ │помощи в поликлинике, на дому и в │ │ │ │
│ │дневных стационарах всех типов 7 │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Оказание скорой медицинской помощи │1 вызов │ 170000 │ 170000 │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Оздоровление детей в санаториях │1 койко-день│ 27500 │ 27500 │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Организация обеспечения детским │1 порция │2148300 │2148300 │
│ │питанием и диетическими пищевыми │ │ │ │
│ │продуктами │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 6 │Организация транспортного обслуживания│1 машино-час│ 467000 │ 467000 │
│ │предоставления муниципальных услуг в │ │ │ │
│ │сфере здравоохранения │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│ Национальная безопасность и правоохранительная деятельность │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Участие в предупреждении и ликвидации │житель │ 506000 │ 506000 │
│ │последствий ЧС в границах городского │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Организация и осуществление │житель │ 506000 │ 506000 │
│ │мероприятий по гражданской обороне, │ │ │ │
│ │защите населения и территории │ │ │ │
│ │городского округа от чрезвычайных │ │ │ │
│ │ситуаций природного и техногенного │ │ │ │
│ │характера, включая поддержку в │ │ │ │
│ │состоянии постоянной готовности к │ │ │ │
│ │использованию систем оповещения об │ │ │ │
│ │опасности, объектов гражданской │ │ │ │
│ │обороны, создание и содержание в целях│ │ │ │
│ │гражданской обороны запасов │ │ │ │
│ │материально-технических, │ │ │ │
│ │продовольственных, медицинских и иных │ │ │ │
│ │средств │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Обеспечение первичных мер пожарной │житель │ 506000 │ 506000 │
│ │безопасности в границах городского │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│ Культура │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация культурно-зрелищных │1 посетитель│ 222515 │ 226119 │
│ │мероприятий на базе учреждений │ │ │ │
│ │клубного типа │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Предоставление услуг Пензенского │1 посетитель│ 215000 │ 225000 │
│ │зоопарка │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Организация культурно - досуговых │1 посетитель│ 530000 │ 540000 │
│ │мероприятий на базе Парков культуры и │ │ │ │
│ │отдыха │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Предоставление документа в пользование│1 экземпляр │2005300 │2005300 │
│ │по требованию (библиотечное │ │ │ │
│ │обслуживание населения) │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Создание условий для организации │1 участник │ 20000 │ 20000 │
│ │досуга и обеспечения жителей │ │ │ │
│ │городского округа услугами организаций│ │ │ │
│ │культуры (театрально-зрелищная услуга)│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│ │ Национальная экономика │
├───┼──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация транспортного обслуживания│человек │43466620│43466620│
│ │населения │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Организация текущего содержания │га │ 9738 │ 9738 │
│ │пригородных лесов │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│ Образование │
├───┬──────────────────────────────────────┬─────────────┬───────┬────────┤
│ 1 │Организация предоставления │1 воспитанник│ 15500 │ 16000 │
│ │общедоступного бесплатного дошкольного│ │ │ │
│ │образования и воспитания, содержание │ │ │ │
│ │ребенка в дошкольном образовательном │ │ │ │
│ │учреждении │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 2 │Организация предоставления │1 учащийся │ 42000 │ 42100 │
│ │общедоступного и бесплатного │ │ │ │
│ │начального общего, основного общего, │ │ │ │
│ │среднего (полного) общего образования │ │ │ │
│ │по основным общеобразовательным │ │ │ │
│ │программам │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 3 │Организация предоставления │1 воспитанник│ 30010 │ 33611 │
│ │дополнительного образования │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 4 │Организация отдыха детей │1 воспитанник│ 3130 │ 3170 │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 5 │Проведение мероприятий в области │1 мероприятие│ 94 │ 94 │
│ │образования │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 6 │Привлечение подростков и молодежи к │1 воспитанник│ 2919 │ 3011 │
│ │различным формам труда, оказание │ │ │ │
│ │помощи в профессиональном │ │ │ │
│ │самоопределении │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 7 │Организация предоставления │1 учащийся │ 5800 │ 5800 │
│ │дополнительного образования по │ │ │ │
│ │программам художественно-эстетической,│ │ │ │
│ │музыкальной направленности │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 8 │Организация обучения по программам │1 учащийся │ 5320 │ 5320 │
│ │дополнительного образования детей │ │ │ │
│ │физкультурно-спортивной направленности│ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│ 9 │Организация и проведение общегородских│1 мероприятие│ 45 │ 45 │
│ │массовых мероприятий по молодежной │ │ │ │
│ │политике │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────┼───────┼────────┤
│10 │Организация комплексного решения │1 учащийся │ 3900 │ 3900 │
│ │актуальных социальных проблем молодежи│ │ │ │
│ │в учреждениях │ │ │ │
├───┴──────────────────────────────────────┴─────────────┴───────┴────────┤
│ Жилищно-коммунальное хозяйство │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация в границах города │тыс. чел. │ 19513 │ 19513 │
│ │электро-, тепло-, газо- и │ │ │ │
│ │водоснабжения населения, │ │ │ │
│ │водоотведения, снабжения населения │ │ │ │
│ │топливом │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Создание условий для обеспечения │кл-во │ 141140 │ 141140 │
│ │жителей городского округа услугами │помывок │ │ │
│ │бытового обслуживания │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Содержание и ремонт автомобильных │тыс. кв. м │ 296955 │ 297000 │
│ │дорог общего пользования, мостов и │ │ │ │
│ │иных транспортных инженерных │ │ │ │
│ │сооружений │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Организация благоустройства и │га │ 262,8 │ 262,8 │
│ │озеленения территории городского │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 5 │Организация освещения улиц │1 светоточка│ 24067 │ 24067 │
├───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┤
│ Физическая культура, спорт │
├───┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────┬────────┤
│ 1 │Организация и проведение │1 │ 240 │ 245 │
│ │физкультурно-оздоровительных и │мероприятие │ │ │
│ │спортивно-массовых мероприятий │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 2 │Организация участия и координация │1 спортивная│ 1 │ 1 │
│ │деятельности футбольной команды, │команда │ │ │
│ │официально представляющей город Пензу │ │ │ │
│ │в чемпионате, первенстве и Кубке │ │ │ │
│ │России, на всероссийских и │ │ │ │
│ │межрегиональных соревнованиях по │ │ │ │
│ │футболу │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 3 │Организация участия и координация │1 спортивная│ 1 │ 1 │
│ │деятельности регбийной команды, │команда │ │ │
│ │официально представляющей город Пензу │ │ │ │
│ │в чемпионате, первенстве и Кубке │ │ │ │
│ │России, на всероссийских, │ │ │ │
│ │межрегиональных и международных │ │ │ │
│ │соревнованиях по регби │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────┼────────┤
│ 4 │Предоставление в пользование населению│1 час │ 7216 │ 7216 │
│ │спортивных сооружений │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────┴────────┘
".
1.21. Приложение 18
изложить в следующей редакции:
"Приложение 18
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2009 ГОД
┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────┬────┬────────────┐
│ № │ Наименование │ Рз │ Пр │ Сумма │
│п/п │ │ │ │(тыс. руб.) │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│ │ВСЕГО: │ │ │ 162293,9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│1. │НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА │ 04 │ │ 5000,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│ │Дорожное хозяйство │ 04 │ 09 │ 5000,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│2. │ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО │ 05 │ │ 4106,9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│ │Жилищное хозяйство │ 05 │ 01 │ 500,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│ │Коммунальное хозяйство │ 05 │ 02 │ 3606,9 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│3. │ОБРАЗОВАНИЕ │ 07 │ │ 153187,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────┼────┼────┼────────────┤
│ │Дошкольное образование │ 07 │ 01 │ 153187,0 │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────┴────┴────────────┘
".
1.22. Приложение 20
изложить в следующей редакции:
"Приложение 20
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(тыс. рублей)
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ № │ Вид заимствования │ Сумма │
│п/п │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│1 │Кредиты, полученные от кредитных организаций │ 221050,8 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Привлечение средств │ 691050,8 │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Погашение основной суммы задолженности │ 470000,0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│2 │Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других │ 81356,0 │
│ │уровней бюджетной системы │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Привлечение средств │ 81356,0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │Погашение основной суммы задолженности │ 0 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
".
1.23. Приложение 21
изложить в следующей редакции:
"Приложение 21
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 - 2011 годы
(тыс. рублей)
┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Вид заимствования │ 2010 │ 2011 │
│п/п │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Кредиты, полученные от кредитных организаций │59962,7 │58000 │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Привлечение средств │520000 │558000 │
│ ├──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Погашение основной суммы задолженности │460037,3 │500000 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов │- │-40000 │
│ │других уровней бюджетной системы │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Привлечение средств │- │- │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Погашение основной суммы задолженности │- │40000 │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
".
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ