ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2008 г. № 1138-54/4
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2010 И 2011 ГОДОВ
(в ред. Решений Пензенской городской Думы
от 27.02.2009 № 1198-55/4
, от 31.03.2009 № 13-3/5
,
от 29.05.2009 № 45-6/5
, от 26.06.2009 № 69-7/5
,
от 28.08.2009 № 118-8/5
)
Докладчик: Завьялкина О.В., начальник Финансового управления города Пензы.
Рассмотрев проект бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, представленный Администрацией города Пензы, и руководствуясь ст. 22
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2009 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме 7617205,33584 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 8059419,03184 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы в сумме 12297,1 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств в сумме 6600127,04274 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в сумме 1459291,9891 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2010 года в сумме 1020444,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы в сумме 442213,696 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензы на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5210063,1 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 5883160,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 5429025,858 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 215047,7 тыс. рублей, и на 2011 год в сумме 6042718,28 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 940818,4 тыс. рублей;
3) объем расходов резервного фонда Администрации города Пензы на 2010 год в сумме 12272,2 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 12272,2 тыс. рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на 2010 год в сумме 4036207,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 4345852,3 тыс. рублей и объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств на 2010 год в сумме 1392818,158 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 1696865,98 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1 января 2011 года в сумме 1080406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению и на 1 января 2012 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 1098406,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;
6) прогнозируемый дефицит бюджета города Пензы на 2010 год в сумме 218962,758 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 159557,38 тыс. рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы
1. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2009 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в 2009 году в составе источников финансирования дефицита бюджета города Пензы для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в сумме 20000 тыс. рублей.
2. Утвердить источники
финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2010 - 2011 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в составе источников финансирования дефицита бюджета города Пензы для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при его исполнении, в 2010 году в сумме 25000 тыс. рублей и в 2011 году в сумме 30000 тыс. рублей.
Статья 3. Нормативы доходов бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
1. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 31
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденном Решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4, утвердить нормативы
доходов бюджета города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
2. Освободить муниципальные предприятия от уплаты в бюджет города части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, в 2009 году по итогам работы за 2008 год.
Статья 4. Дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов, а также льгот но налогам, сборам и неналоговым доходам
Отказаться от принятия в 2009 - 2011 годах нормативных актов, устанавливающих дополнительные основания и иные условия предоставления отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов сверх предусмотренных частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, а также льготы по налогам, сборам и неналоговым доходам сверх предусмотренных решениями Пензенской городской Думы от 26 февраля 1999 года № 310/28
"О плате за землю в городе Пензе" и от 25 ноября 2005 года № 238-16/4
"О введении земельного налога на территории города Пензы".
Статья 5. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Пензы
1. Утвердить Перечень
главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Пензы согласно приложению 4 к настоящему Решению.
2. Закрепить доходы бюджета города Пензы за главными администраторами доходов бюджета согласно приложению 5
к настоящему Решению.
3. Закрепить источники
финансирования дефицита бюджета города Пензы за главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет города Пензы
Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы в 2009 - 2011 годах согласно приложению 7
к настоящему Решению.
Статья 7. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями города Пензы
1. Средства, полученные бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета города Пензы, от приносящей доход деятельности, подлежат отражению в доходах бюджета города Пензы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении города Пензы, и расходуются в соответствии с генеральными разрешениями (разрешениями), оформленными главными распорядителями средств бюджета города Пензы, и сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Пензы и переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города Пензы на основании смет доходов и расходов, в полном объеме учитываются в доходах бюджета города Пензы и отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений.
Поступившие средства отражаются на лицевых счетах указанных бюджетных учреждений, открытых в Финансовом управлении города Пензы, и направляются на их содержание на основании смет доходов и расходов.
3. Средства, поступающие во временное распоряжение учреждений, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Финансовом управлении города Пензы. Указанное положение распространяется на средства, перечисленные бюджетными учреждениями и прочими организациями в счет обеспечения муниципальных контрактов.
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета города Пензы на 2009 год и на период до 2011 года
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2009 год - согласно приложению 8
к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 9
к настоящему Решению.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 11487,2 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 15023,9 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 6123 тыс. рублей.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пензы:
1) на 2009 год - согласно приложению 10
к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 11
к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе долгосрочных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 12
к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 13
к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований в разрезе ведомственных целевых программ:
1) на 2009 год - согласно приложению 14
к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 15
к настоящему Решению.
6. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натуральном выражении:
1) на 2009 год - согласно приложению 16
к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы - согласно приложению 17
к настоящему Решению.
Статья 9. Субсидии и субвенции, выделяемые из бюджета Пензенской области на 2009 год по разделу "Межбюджетные трансферты"
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Включить в состав бюджета города Пензы на 2009 год следующие расходы:
1) субвенция на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан в сумме 113260 тыс. рублей;
2) субвенция на финансирование государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 2683,5 тыс. рублей;
3) субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 535817,5 тыс. рублей;
4) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей", в сумме 186323 тыс. рублей;
5) субвенция на выполнение Закона
Пензенской области от 20 декабря 2004 г. № 715-ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" в сумме 509066,1 тыс. рублей,
6) субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 61600,5 тыс. рублей,
7) субвенция на финансирование расходов, связанных с реализацией Закона
Пензенской области от 8 сентября 2004 года № 653-ЗПО "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области", в сумме 10059,71 тыс. рублей,
8) субвенция на выполнение полномочий по исполнению бюджета Пензенской области на территориях муниципальных образований в сумме 289,5 тыс. рублей;
9) субвенция на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области в сумме 1760,6 тыс. рублей;
10) субвенция на финансирование расходов, связанных с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда в сумме 1408,4 тыс. рублей;
11) субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 22219,6 тыс. рублей;
12) субсидия на финансирование расходов по выплате ежеквартальных надбавок к заработной плате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории в сумме 14224,7 тыс. рублей;
13) субсидия на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в сумме 1281,3 тыс. рублей;
14) субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 38039,9 тыс. рублей;
15) субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 1639,8 тыс. рублей;
16) субвенция на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, а также на выплату вознаграждения опекунам или попечителям в сумме 62754,8 тыс. рублей;
17) субвенция на осуществление мер по оказанию социальной помощи многодетным семьям, проживающим на территории Пензенской области, в сумме 4021,9 тыс. рублей;
18) субсидия, предоставляемая на проведение оздоровительной кампании детей в сумме 273,2 тыс. рублей;
19) субвенция на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат в сумме 4795,6831 тыс. рублей;
20) субвенция на финансирование расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1543,9 тыс. рублей;
21) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в сумме 192,7 тыс. рублей;
22) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования, в сумме 990,4 тыс. рублей;
23) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению выплат вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Пензенской области в сумме 3,6 тыс. рублей;
24) субвенция на выполнение переданных полномочий Пензенской области по осуществлению финансирования муниципальных образовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов в сумме 85,7 тыс. рублей;
25) субвенция на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения, в сумме 52341,1 тыс. рублей;
26) субсидия на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 122034,0 тыс. рублей;
27) субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в сумме 26640,41179 тыс. рублей;
28) субвенция на финансирование единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области 2008 года" в сумме 277,6 тыс. рублей;
29) субвенция на финансовое обеспечение переданных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 28,01893 тыс. рублей;
30) субсидия из федерального бюджета на реализацию экспериментального проекта по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях в сумме 30326,3 тыс. рублей;
31) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы и имеющих целевое назначение в сумме 8903,78 тыс. рублей с сохранением целевого назначения, в том числе:
- на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 6710,03 тыс. рублей;
- на реализацию областной целевой программы
"Обеспечение жильем молодых семей" на 2006 - 2010 годы в сумме 2186,15 тыс. рублей;
- на финансирование расходов на выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 7,6 тыс. руб.;
32) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий, выделенных из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов на реализацию Программы
реформирования муниципальных финансов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 29877,9 тыс. рублей;
33) остатки недоиспользованных в 2008 году бюджетных средств, поступивших из областного бюджета в бюджет города Пензы в виде субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, имеющих целевое назначение и направленных на увеличение расходов бюджета города Пензы в 2009 году с сохранением целевого назначения, в сумме 94,69 тыс. рублей.
34) субвенция на обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2009 год, в сумме 19400 тыс. рублей.
35) субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, предоставляемых в 2009 году за счет остатков средств федерального бюджета, не использованных в 2008 году в сумме 866,4 тыс. рублей, в том числе:
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 7,7 тыс. рублей;
- субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в сумме 858,7 тыс. рублей;
36) субсидия бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках Программы
капитального строительства Правительства Пензенской области на 2008 год, финансируемые за счет средств бюджета Пензенской области, в сумме 41471,6 тыс. рублей;
37) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 511042,6 тыс. рублей;
38) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в сумме 386172,7 тыс. рублей;
39) субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в сумме 17354,9 тыс. рублей;
40) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 13114,4 тыс. рублей;
41) субсидия на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 166322,7 тыс. рублей.
Статья 10. Утратила силу. - Решение
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5.
(см. текст в предыдущей редакции
)
Статья 10
. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Пензы
1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г. Пензы в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений г. Пензы и муниципальных унитарных предприятий г. Пензы, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями, в 2009 - 2011 годах осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением
Главы администрации города Пензы от 26.07.2006 № 842 (с изменениями от 27 июня 2008 года) "Об утверждении положения о порядке формирования и финансирования перечня объектов капитального строительства и реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы".
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Пензы, включенные в адресную инвестиционную программу города Пензы:
1) на 2009 год согласно приложению 18
к настоящему Решению;
2) на 2010 - 2011 годы согласно приложению 19
к настоящему Решению.
Статья 11
. Муниципальные внутренние заимствования города Пензы, муниципальные гарантии города Пензы и муниципальный долг города Пензы
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Утвердить Программу
муниципальных внутренних заимствований города Пензы на 2009 год согласно приложению 20 к настоящему Решению.
Утвердить Программу
муниципальных внутренних заимствований города на 2010 - 2011 годы согласно приложению 21 к настоящему Решению.
2. Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 1490444,1 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 1540444,1 тыс. рублей, на 2011 год в сумме 1638406,8 тыс. рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Пензы на 2009 год в сумме 93800 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 121000 тыс. рублей, на 2011 год 140000 тыс. рублей.
Статья 12
. Особенности перечисления в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов бюджетных средств, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи
1. Утвердить в бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов расходы, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи:
1) на 2009 год в сумме 253165,6 тыс. рублей:
2) на 2010 год в сумме 317005,3 тыс. рублей;
3) на 2011 год в сумме 349470,5 тыс. рублей.
(п. 1 в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Перечисление средств, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пензенской области на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи, осуществляется ежемесячно, в размере 1/2 месячной суммы в срок до 10 и 25 числа текущего месяца на счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области.
Статья 13
. Средства бюджета города Пензы, направляемые на предоставление муниципальных услуг
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Утвердить в составе бюджета города Пензы объем средств, направляемых на оплату муниципальных услуг, предоставляемых физическим лицам в соответствии с утвержденным Администрацией города перечнем муниципальных услуг, предоставляемых за счет бюджета города Пензы:
1) на 2009 год в размере 2961278,57749 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности в сумме 51523,64 тыс. рублей;
- в области национальной экономики в сумме 148610,833 тыс. рублей;
- в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 492557,045 тыс. рублей;
- в области образования в сумме 1816044,98829 тыс. рублей;
- в области культуры в сумме 107265,3612 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта в сумме 345276,71 тыс. рублей;
2) на 2010 год в размере 3355682,563 тыс. рублей и на 2011 год в размере 3548227,563 тыс. рублей, в том числе:
- в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности на 2010 год в сумме 72676,8 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 94863,5 тыс. рублей;
- в области национальной экономики на 2010 год в сумме 204564,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 219351,4 тыс. рублей:
- в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010 год в сумме 463046,6 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 482522,8 тыс. рублей;
- в области образования на 2010 год в сумме 2096728,663 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 2202855,863 тыс. рублей;
- в области культуры на 2010 год в сумме 127658,7 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 133239 тыс. рублей;
- в области здравоохранения, физической культуры и спорта на 2010 год в сумме 391007,4 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 415395 тыс. рублей.
Статья 14
. Особенности исполнения бюджета города Пензы в 2009 году
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы от 27.02.2009 № 1198-55/4)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1. Установить, что в 2009 году и до введения в действие федерального закона, определяющего порядок организации и деятельности федеральной и муниципальной милиции, финансирование милиции общественной безопасности (медицинских вытрезвителей) будет производиться из бюджета города Пензы по разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность".
2. При усыновлении (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, выплачивается единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка в порядке, определенном Администрацией города Пензы.
3. В ходе исполнения настоящего Решения в случае поступления безвозмездных поступлений из федерального бюджета или бюджета Пензенской области сверх сумм, утвержденных настоящим Решением, Финансовое управление города Пензы вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы с последующим внесением Главой администрации города Пензы проекта решения о внесении изменений в настоящее Решение.
4. В ходе исполнения настоящего Решения в случае поступления доходов от иной приносящей доход деятельности, сверх сумм, утвержденных настоящим Решением, Финансовое управление города Пензы вправе по представлению главных распорядителей бюджетных средств вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы с последующим внесением Главой администрации города Пензы проекта решения о внесении изменений в настоящее Решение.
5. Не использованные в 2008 году целевые средства, поступившие из бюджета Пензенской области, направляются в 2009 году на те же цели.
Не использованные в 2008 году целевые средства, потребность в которых в 2009 году отсутствует, подлежат возврату в бюджет Пензенской области.
6. Установить, что расходы бюджета города Пензы финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Пензы и с учетом его дефицита.
Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Пензы финансируются расходы:
по выплате заработной платы с начислениями (денежного довольствия), надбавок к ней;
компенсационные выплаты семьям с детьми, предусмотренные муниципальными правовыми актами;
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств;
по уплате налогов;
на организацию отдыха, оздоровление и занятости детей и молодежи в период школьных каникул;
на проведение выборов и референдумов;
расходы из резервного фонда администрации города Пензы.
Статья 15
. Опубликование настоящего Решения
Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации не позднее десяти дней после его подписания.
Статья 16
. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ
Приложение 1
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы на
2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы
от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
(тыс. руб.)
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦ Наименование ¦ Код ¦ Сумма ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Кредиты кредитных организаций в ¦000 01 02 00 00 00 0000 000¦ 221050,8 ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦000 01 02 00 00 00 0000 700¦ 691050,8 ¦
¦организаций в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Получение кредитов от кредитных ¦992 01 02 00 00 04 0000 710¦ 691050,8 ¦
¦организаций бюджетами городских ¦ ¦ ¦
¦округов в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Погашение кредитов, ¦000 01 02 00 00 00 0000 800¦ -470000 ¦
¦предоставленных кредитными ¦ ¦ ¦
¦организациями в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 02 00 00 04 0000 810¦ -470000 ¦
¦округов кредитов от кредитных ¦ ¦ ¦
¦организаций в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Бюджетные кредиты от других ¦000 01 03 00 00 00 0000 000¦ 81356 ¦
¦бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Получение бюджетных кредитов от ¦000 01 03 00 00 00 0000 700¦ 81356 ¦
¦других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Получение бюджетных кредитов от ¦992 01 03 00 00 04 0000 710¦ 81356 ¦
¦других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации бюджетами ¦ ¦ ¦
¦городских округов в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Погашение бюджетных кредитов, ¦000 01 03 00 00 00 0000 800¦ 0 ¦
¦полученных от других бюджетов ¦ ¦ ¦
¦бюджетной системы Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Погашение бюджетами городских ¦992 01 03 00 00 04 0000 800¦ 0 ¦
¦округов бюджетных кредитов от ¦ ¦ ¦
¦других бюджетов бюджетной системы ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации в валюте ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Изменение остатков средств на ¦000 01 05 00 00 00 0000 000¦ 135475,796 ¦
¦счетах по учету средств бюджета ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 500¦-8393943,23584 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение остатков финансовых ¦000 01 05 01 00 00 0000 500¦ -20000 ¦
¦резервов бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение остатков денежных ¦000 01 05 01 01 00 0000 510¦ -20000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение остатков денежных ¦992 01 05 01 01 04 0000 510¦ -20000 ¦
¦средств финансовых резервов ¦ ¦ ¦
¦бюджетов городских округов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение прочих остатков средств¦000 01 05 02 00 00 0000 500¦-8373943,23584 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение прочих остатков ¦000 01 05 02 01 00 0000 510¦-8373943,23584 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Увеличение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 510¦-8373943,23584 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Уменьшение остатков средств ¦000 01 05 00 00 00 0000 600¦ 8529419,03184 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Уменьшение прочих остатков средств¦000 01 05 02 00 00 0000 600¦ 8529419,03184 ¦
¦бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦000 01 05 02 01 00 0000 610¦ 8529419,03184 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Уменьшение прочих остатков ¦992 01 05 02 01 04 0000 610¦ 8529419,03184 ¦
¦денежных средств бюджетов ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Иные источники внутреннего ¦000 01 06 00 00 00 0000 000¦ 4331,1 ¦
¦финансирования дефицитов бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Акции и иные формы участия в ¦000 01 06 01 00 00 0000 000¦ 3297,4 ¦
¦капитале, находящиеся в ¦ ¦ ¦
¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Средства от продажи акций и иных ¦000 01 06 01 00 00 0000 630¦ 3297,4 ¦
¦форм участия в капитале, ¦ ¦ ¦
¦находящихся в государственной и ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Средства от продажи акций и иных ¦966 01 06 01 00 04 0000 630¦ 3297,4 ¦
¦форм участия в капитале, ¦ ¦ ¦
¦находящихся в собственности ¦ ¦ ¦
¦городских округов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Бюджетные кредиты, предоставленные¦000 01 06 05 00 00 0000 000¦ 1033,7 ¦
¦внутри страны в валюте Российской ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Возврат бюджетных кредитов, ¦000 01 06 05 00 00 0000 600¦ 1033,7 ¦
¦предоставленных внутри страны в ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦Возврат бюджетных кредитов, ¦992 01 06 05 01 04 0000 640¦ 1033,7 ¦
¦предоставленных юридическим лицам ¦ ¦ ¦
¦из бюджетов городских округов в ¦ ¦ ¦
¦валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 442213,696 ¦
+----------------------------------+---------------------------+---------------+
Приложение 2
к Решению Пензенской
городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
]]>+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 2 ¦Предоставление услуг Пензенского ¦1 посетитель¦ 215000 ¦ 225000 ¦
¦ ¦зоопарка ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация культурно - досуговых ¦1 посетитель¦ 530000 ¦ 540000 ¦
¦ ¦мероприятий на базе Парков культуры и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 4 ¦Предоставление документа в пользование¦1 экземпляр ¦2005300 ¦2005300 ¦
¦ ¦по требованию (библиотечное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживание населения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 5 ¦Создание условий для организации ¦1 участник ¦ 20000 ¦ 20000 ¦
¦ ¦досуга и обеспечения жителей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа услугами организаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры (театрально-зрелищная услуга)¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ ¦ Национальная экономика ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация транспортного обслуживания¦человек ¦43466620¦43466620¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация текущего содержания ¦га ¦ 9738 ¦ 9738 ¦
¦ ¦пригородных лесов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ Образование ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 1 ¦Организация предоставления ¦1 воспитанник¦ 15500 ¦ 16000 ¦
¦ ¦общедоступного бесплатного дошкольного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования и воспитания, содержание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ребенка в дошкольном образовательном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждении ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 2 ¦Организация предоставления ¦1 учащийся ¦ 42000 ¦ 42100 ¦
¦ ¦общедоступного и бесплатного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦начального общего, основного общего, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среднего (полного) общего образования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по основным общеобразовательным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 3 ¦Организация предоставления ¦1 воспитанник¦ 30010 ¦ 33611 ¦
¦ ¦дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 4 ¦Организация отдыха детей ¦1 воспитанник¦ 3130 ¦ 3170 ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 5 ¦Проведение мероприятий в области ¦1 мероприятие¦ 94 ¦ 94 ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 6 ¦Привлечение подростков и молодежи к ¦1 воспитанник¦ 2919 ¦ 3011 ¦
¦ ¦различным формам труда, оказание ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помощи в профессиональном ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоопределении ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 7 ¦Организация предоставления ¦1 учащийся ¦ 5800 ¦ 5800 ¦
¦ ¦дополнительного образования по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программам художественно-эстетической,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музыкальной направленности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 8 ¦Организация обучения по программам ¦1 учащийся ¦ 5320 ¦ 5320 ¦
¦ ¦дополнительного образования детей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-спортивной направленности¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ 9 ¦Организация и проведение общегородских¦1 мероприятие¦ 45 ¦ 45 ¦
¦ ¦массовых мероприятий по молодежной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политике ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦10 ¦Организация комплексного решения ¦1 учащийся ¦ 3900 ¦ 3900 ¦
¦ ¦актуальных социальных проблем молодежи¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+-------------+-------+--------+
¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация в границах города ¦тыс. чел. ¦ 19513 ¦ 19513 ¦
¦ ¦электро-, тепло-, газо- и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения населения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения, снабжения населения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦топливом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 2 ¦Создание условий для обеспечения ¦кл-во ¦ 141140 ¦ 141140 ¦
¦ ¦жителей городского округа услугами ¦помывок ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 3 ¦Содержание и ремонт автомобильных ¦тыс. кв. м ¦ 296955 ¦ 297000 ¦
¦ ¦дорог общего пользования, мостов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных транспортных инженерных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 4 ¦Организация благоустройства и ¦га ¦ 262,8 ¦ 262,8 ¦
¦ ¦озеленения территории городского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 5 ¦Организация освещения улиц ¦1 светоточка¦ 24067 ¦ 24067 ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ Физическая культура, спорт ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 1 ¦Организация и проведение ¦1 ¦ 240 ¦ 245 ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных и ¦мероприятие ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно-массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 2 ¦Организация участия и координация ¦1 спортивная¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦деятельности футбольной команды, ¦команда ¦ ¦ ¦
¦ ¦официально представляющей город Пензу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в чемпионате, первенстве и Кубке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России, на всероссийских и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межрегиональных соревнованиях по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦футболу ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 3 ¦Организация участия и координация ¦1 спортивная¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦деятельности регбийной команды, ¦команда ¦ ¦ ¦
¦ ¦официально представляющей город Пензу ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в чемпионате, первенстве и Кубке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России, на всероссийских, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦межрегиональных и международных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соревнованиях по регби ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
¦ 4 ¦Предоставление в пользование населению¦1 час ¦ 7216 ¦ 7216 ¦
¦ ¦спортивных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------+--------+--------+
Приложение № 18
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы на
2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2009 ГОД
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы
от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Рз ¦ Пр ¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 162293,9 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦1. ¦НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ¦ 04 ¦ ¦ 5000,0 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦ ¦Дорожное хозяйство ¦ 04 ¦ 09 ¦ 5000,0 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦2. ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 05 ¦ ¦ 4106,9 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 05 ¦ 01 ¦ 500,0 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ 02 ¦ 3606,9 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦3. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 07 ¦ ¦ 153187,0 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
¦ ¦Дошкольное образование ¦ 07 ¦ 01 ¦ 153187,0 ¦
+----+---------------------------------------------+----+----+------------+
Приложение 19
к Решению
городской Думы
от 23 декабря 2008 г. № 1138-54/4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ПЕНЗЫ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В
ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ
ГОРОДА ПЕНЗЫ, НА 2010 - 2011 ГОДЫ
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Рз ¦ Пр ¦Проект на ¦Проект на ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ ¦ ¦ 85264,0 ¦ 85264,0 ¦
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
¦1. ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 05 ¦ ¦ 22764,0 ¦ 22764,0 ¦
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 05 ¦ 02 ¦ 22764,0 ¦ 22764,0 ¦
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
¦2. ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 07 ¦ ¦ 62500,0 ¦ 62500,0 ¦
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
¦ ¦Дошкольное образование ¦ 07 ¦ 01 ¦ 62500,0 ¦ 62500,0 ¦
+---+-------------------------------------+----+----+----------+----------+
Заместитель Председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ
Приложение 20
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2009 ГОД
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы
от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
(тыс. рублей)
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦ № ¦ Вид заимствования ¦ Сумма ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦1 ¦Кредиты, полученные от кредитных организаций ¦ 221050,8 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Привлечение средств ¦ 691050,8 ¦
¦ +-------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 470000,0 ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦2 ¦Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других ¦ 81356,0 ¦
¦ ¦уровней бюджетной системы ¦ ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Привлечение средств ¦ 81356,0 ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 0 ¦
+----+-------------------------------------------------------+------------+
Приложение 21
к Решению
Пензенской городской Думы
"О бюджете города Пензы
на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов"
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2010 - 2011 годы
(в ред. Решения
Пензенской городской Думы
от 28.08.2009 № 118-8/5)
(см. текст в предыдущей редакции
)
(тыс. рублей)
+----+----------------------------------------------+----------+----------+
¦ № ¦ Вид заимствования ¦ 2010 ¦ 2011 ¦
¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+----------+----------+
¦1 ¦Кредиты, полученные от кредитных организаций ¦59962,7 ¦58000 ¦
¦ +----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Привлечение средств ¦520000 ¦558000 ¦
¦ +----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦460037,3 ¦500000 ¦
+----+----------------------------------------------+----------+----------+
¦2 ¦Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов ¦- ¦-40000 ¦
¦ ¦других уровней бюджетной системы ¦ ¦ ¦
+----+----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Привлечение средств ¦- ¦- ¦
+----+----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦- ¦40000 ¦
+----+----------------------------------------------+----------+----------+