СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2009 г. № 01-47РС
О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил:
1. Принять программу
социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы (прилагается).
2. Администрации города ежегодно представлять на утверждение отчеты об исполнении мероприятий программы
.
3. Опубликовать данное решение в газете "Заполярная руда".
4. Контроль за исполнением возложить на постоянную бюджетную комиссию Совета депутатов.
Глава муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией
Н.Л.СЕРДЮК
Принята
решением
Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
от 19 июня 2009 г. № 01-47РС
ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
НА 2009 - 2013 ГОДЫ
ПАСПОРТ
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦Программа социально-экономического развития муниципального¦
¦программы ¦образования город Оленегорск с подведомственной ¦
¦ ¦территорией на 2009 - 2013 годы ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Органы местного самоуправления муниципального ¦
¦заказчик ¦образования: ¦
¦программы ¦исполнительно-распорядительный - администрация города ¦
¦ ¦Оленегорска с подведомственной территорией и ¦
¦ ¦представительный - Совет депутатов ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Координатор-разработчик Программы - финансовый отдел ¦
¦разработчики ¦администрации города Оленегорска с подведомственной ¦
¦программы ¦территорией ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основная цель ¦Создание условий для последовательного повышения уровня и ¦
¦программы ¦качества жизни населения муниципального образования на ¦
¦ ¦основе ее инновационного, устойчивого социального, ¦
¦ ¦экономического и экологически сбалансированного развития ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные ¦Развитие человеческого потенциала и повышение качества ¦
¦задачи ¦жизни: ¦
¦программы ¦- обеспечение роста доходов населения (снижения уровня ¦
¦ ¦безработицы, создание условий для сохранения рабочих мест ¦
¦ ¦и увеличения эффективной занятости трудоспособного ¦
¦ ¦населения, роста оплаты труда в различных отраслях ¦
¦ ¦экономики и социальной сферы); ¦
¦ ¦- развитие системы социальной защиты населения: ¦
¦ ¦(обеспечение адресной защиты социально уязвимых категорий ¦
¦ ¦населения и развития учреждений социального обслуживания ¦
¦ ¦для пожилых людей, инвалидов, детей, других групп ¦
¦ ¦населения, находящихся в трудной жизненной ситуации); ¦
¦ ¦- развитие системы образования, здравоохранения, сферы ¦
¦ ¦культуры, физической культуры и спорта: (повышение ¦
¦ ¦качества и доступности услуг, предоставляемых населению ¦
¦ ¦учреждениями социальной сферы, развитие и укрепление ¦
¦ ¦материально-технической базы, техническое переоснащение и ¦
¦ ¦модернизация объектов образования, здравоохранения, ¦
¦ ¦культуры, физкультуры и спорта); ¦
¦ ¦- повышение качества жилищного фонда и среды обитания ¦
¦ ¦населения (улучшение жилищных условий населения за счет ¦
¦ ¦реконструкции жилья первых массовых застроек и ликвидации ¦
¦ ¦жилья, непригодного для проживания, реформы жилищно- ¦
¦ ¦коммунального хозяйства). ¦
¦ ¦Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный ¦
¦ ¦устойчивый рост экономики: ¦
¦ ¦- создание условий и содействие в экономическом росте ¦
¦ ¦предприятий, расположенных на территории муниципального ¦
¦ ¦образования, за счет дальнейшей диверсификации и ¦
¦ ¦технического перевооружения производства, улучшения ¦
¦ ¦инвестиционного климата в муниципальном образовании, ¦
¦ ¦развития конкурентной среды, предпринимательства; ¦
¦ ¦- развитие и модернизация инженерной инфраструктуры ¦
¦ ¦комплексов жизнеобеспечения муниципального образования, ¦
¦ ¦повышение надежности и качества услуг в отраслях ¦
¦ ¦водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи. ¦
¦ ¦Повышение эффективности государственного (муниципального) ¦
¦ ¦управления: ¦
¦ ¦- повышение качества государственных и муниципальных услуг¦
¦ ¦на базе многофункционального центра (МФЦ); ¦
¦ ¦- структурные преобразования муниципальных унитарных ¦
¦ ¦предприятий, оптимизация состава муниципального имущества,¦
¦ ¦приватизация, вовлечение в хозяйственный оборот объектов, ¦
¦ ¦не завершенных строительством, формирование и управление ¦
¦ ¦имуществом казны; ¦
¦ ¦- укрепление налогового потенциала; ¦
¦ ¦- реформа бюджетного сектора, оптимизация сети бюджетных ¦
¦ ¦учреждений ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2009 - 2013 годы ¦
¦реализации ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители ¦Администрация города Оленегорска, предприятия, организации¦
¦основных ¦и учреждения муниципального образования город Оленегорск с¦
¦мероприятий ¦подведомственной территорией ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и ¦Суммарный объем финансирования Программы в 2009 - 2013 ¦
¦источники ¦годы (в среднегодовых ценах 2008 года) составляет 1241,11 ¦
¦финансирования¦млн. рублей, в том числе: ¦
¦программы ¦- средства федерального бюджета - 221,52 млн. рублей ¦
¦ ¦(17,85 %); ¦
¦ ¦- средства регионального бюджета - 455,88 млн. руб. (36,73¦
¦ ¦%); ¦
¦ ¦- средства местного бюджета - 355,74 млн. руб. (28,66 %); ¦
¦ ¦- внебюджетные средства - 207,97 млн. рублей (16,76 %) ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Контроль ¦Администрация города Оленегорска контролирует реализацию ¦
¦за ходом ¦проектов и мероприятий Программы. Исполнители программы ¦
¦реализации ¦предоставляют в администрацию города отчеты о реализации ¦
¦программы ¦мероприятий и фактическом использовании бюджетных ¦
¦ ¦финансовых средств. Административный контроль дополняется ¦
¦ ¦финансовым контролем за использованием средств ¦
¦ ¦федерального и областного бюджетов. ¦
¦ ¦Совет депутатов контролирует предоставление и ¦
¦ ¦использование ресурсов бюджета в сроки и в объемах, ¦
¦ ¦утвержденных Программой ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Краткие итоги реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на период
до 2008 года
Реализуемая в 2004 - 2008 годах Программа социально-экономического развития включала 35 мероприятий.
Мероприятия были сгруппированы в соответствии с задачами Программы и составляли два направления. На развитие экономики муниципального образования предполагалось направить 633,6 млн. рублей (48,87 %). На развитие социальной инфраструктуры предполагалось направить 662,9 млн. рублей (51,13 %).
Сведения
по освоению финансовых ресурсов по мероприятиям Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2008 года представлены в приложении № 1 "Сведения по освоению финансовых ресурсов по выполнению мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2008 года".
За прошедший период 2004 - 2008 гг. наблюдаются положительные тенденции развития практически по всем направлениям, которые характеризуются:
- положительной динамикой производства, оборотов общественного питания и торговли, объемов платных услуг населению;
- сохранением числа занятых на крупных, средних и малых предприятиях города;
- стабильностью в сфере регистрируемой безработицы;
- увеличением реальной заработной платы работников, в том числе бюджетной сферы, реального размера пенсий;
- укреплением материально-технической базы учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.
1.1.1. Экономическая ситуация
Динамика основных показателей экономического развития за период с начала действия Программы характеризуется следующими данными:
(в процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах)
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦
¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Объем промышленного производства¦ х¦ 120,2¦108,0¦ ¦ ¦
¦(отгружено) - всего, ¦ ¦ ¦ ¦100,0¦101,1¦
¦ в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
++-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦¦Добыча полезных ископаемых ¦ х¦ 126,3¦110,9¦ 95,0¦100,4¦
¦+-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦¦Обрабатывающие производства ¦ х¦ 114,2¦102,1¦138,3¦106,9¦
¦+-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦¦Производство и распределение ¦ х¦ 104,5¦108,7¦ 96,8¦100,0¦
¦¦электроэнергии, газа и воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
++-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Инвестиции в основной капитал ¦в 4,2 р.¦в 2,9 р.¦ 69,4¦114,6¦114,9¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Объем работ, выполненных по виду¦ 103,5¦ 132,5¦ 94,0¦131,4¦ 87,5¦
¦деятельности "Строительство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Оборот розничной торговли ¦ 102,2¦ 104,4¦105,5¦103,1¦111,7¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Оборот общественного питания ¦ 103,2¦ 104,8¦105,9¦107,2¦105,2¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Объем платных услуг населению ¦ 115,6¦ 107,8¦113,8¦102,2¦ 94,2¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
Основными крупными предприятиями, отражающими специфику экономики города, являются: ОАО "Олкон", ОАО "Оленегорский механический завод", а также ООО "Реммехтехно", ООО "Оленегорскметаллоконструкция", ООО "ТЭК", ГОУП "Оленегорскводоканал".
Промышленность занимает ведущее место в экономике муниципального образования. В ней занято 41 % процентов работающего населения.
Ведущие предприятия (ОАО "Олкон", ОАО "ОМЗ") обеспечивают 90 процентов всего объема промышленного производства муниципального образования.
В рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития до 2008 года ОАО "Олкон" инвестировал в строительство подземного рудника производственной мощностью 2,5 млн. тонн руды в год за период 2004 - 2008 годы 970,0 млн. руб. (по программе - 481,0 млн. руб.).
+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Показатели по ведущим промышленным предприятиям за 2004 - 2008 годы ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ ¦ Показатели ¦Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
¦ ¦ ¦изм.¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ОАО "Олкон" - Оленегорский горно-обогатительный комбинат ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1.1 ¦Объем промышленной продукции ¦млн.¦2664,0¦4521,8¦6631,6¦7339,4¦9451,3¦
¦ ¦(отгруженной) в действующих ценах ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1.2 ¦Производство важнейших видов продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в натуральном выражении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в.т.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.2.1¦Железорудный концентрат ¦млн.¦ 3,87¦ 4,03¦ 4,47¦ 4,65¦ 4,68¦
¦ ¦ ¦тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.2.2¦Щебень ¦тыс.¦ 1584¦ 1511¦ 1660¦ 1572¦ 1720¦
¦ ¦ ¦ м3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1.3 ¦Среднесписочная численность работников¦чел.¦ 2853¦ 2522¦ 2426¦ 2498¦ 2384¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2 ¦ОАО "Оленегорский механический завод" ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2.1 ¦Объем промышленной продукции ¦млн.¦ 321,7¦ 255,5¦ 365,1¦ 335,1¦ 450,5¦
¦ ¦(отгруженной) в действующих ценах ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2.2 ¦Производство важнейших видов продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в натуральном выражении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в т.ч.:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2.1¦Литье из черных сплавов ¦тыс.¦ 4,5¦ 2,9¦ 4,9¦ 5,2¦ 4,6¦
¦ ¦ ¦тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2.2¦Цветное литье ¦тонн¦ 117¦ 34¦ 86¦ 61¦ 73,7¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2.3¦Изделия с мехобработкой ¦тонн¦ 2955¦ 1867¦ 1472¦ 1202¦1626,1¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2.3 ¦Среднесписочная численность работников¦чел.¦ 835¦ 712¦ 688¦ 695¦ 654¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
Удельный вес численности работников по экономическим видам деятельности составляет: промышленность - 41,0 %; государственное обеспечение и обеспечение военной безопасности - 15,4 %; образование - 11,4; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 10,5 %; услуги аренды, операции с недвижимостью - 4,7 %; предоставление коммунальных услуг - 5,2 %; строительство - 3,2 %; торговля и общепит - 4,3 %; транспорт и связь - 2,8 %.
На территории муниципального образования в настоящее время осуществляют хозяйственную деятельность 45 малых предприятий, из них около 10 % - промышленные предприятия; 25 % - строительные, остальные осуществляют хозяйственную деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению и юридическим лицам. Так, например, ООО "Спецтехтранс" с мая 2006 года осуществляет деятельность по благоустройству города, оказанию ритуальных услуг, ООО "ЭКО" с апреля 2006 года оказывает услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ООО "Супер-Сум" оказывает услуги по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования, и т.д. В целях реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства созданы управляющие компании ООО "Наш дом", ООО "Управдом", ООО "УК "Жилищно-коммунальный сервис", по состоянию на 01.01.2009 зарегистрированы пять товариществ собственников жилья.
Численность предпринимателей без образования юридического лица по состоянию на 01.01.2009 составляет 700 человек.
С целью содействия развитию бизнеса в муниципальном образовании решением Совета депутатов № 01-98РС от 13.12.2007 принята муниципальная целевая программа
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008 - 2010 годы".
На общем фоне экономического развития за период 2004 - 2008 годы города заметно активизирована инвестиционная деятельность, как за счет собственных средств организаций, так и за счет средств бюджетов всех уровней. Доля бюджетных средств всех уровней составляет 8 - 10 % от общего объема инвестируемых средств.
Принятые на федеральном уровне изменения в части регулирования межбюджетных отношений и перераспределения полномочий между уровнями власти сказались на формировании местного бюджета.
Структура доходов местного бюджета в 2004 - 2008 годах
+------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ Наименование ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
¦ доходов ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦ +----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦ ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦
¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦руб.¦ ¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 106¦ 18¦ 30¦ 5¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 239¦ 40¦ 140¦ 24¦ 147¦ 19¦ 182¦ 27¦ 226¦ 31¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Земельный налог ¦ 21¦ 3¦ 28¦ 5¦ 74¦ 9¦ 107¦ 16¦ 111¦ 15¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Другие налоговые и неналоговые доходы ¦ 34¦ 6¦ 21¦ 4¦ 54¦ 7¦ 62¦ 9¦ 69¦ 9¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Субсидии ¦ 11¦ 2¦ 7¦ 1¦ 185¦ 24¦ 91¦ 13¦ 82¦ 11¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Субвенции ¦ 99¦ 16¦ 199¦ 34¦ 253¦ 32¦ 207¦ 31¦ 194¦ 27¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Дотации ¦ 73¦ 12¦ 150¦ 25¦ 71¦ 9¦ 26¦ 4¦ 50¦ 7¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Доходы от предпринимательской деятельности¦ 16¦ 3¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦ -¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Прочие безвозмездные поступления ¦ -¦ -¦ 12¦ 2¦ -¦ -¦ -¦ ¦ -¦ -¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Всего доходов ¦ 599¦100¦ 587¦100¦ 784¦100¦ 675¦100¦ 732¦100¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
1.1.2. Социальная сфера
Демографическая ситуация в городе Оленегорске с подведомственной территорией характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения.
Численность населения муниципального образования на 01.01.2004 составляла 33,0 тыс. человек, в том числе городского - 24,3 тыс. человек. За период 2004 - 2007 годы численность постоянного населения сократилась на 700 человек, что обусловлено естественной убылью, процессом миграции.
Коэффициенты естественной убыли и миграционной убыли составили:
(чел. на 1000 населения)
+------------------+----+-----+----+----+
¦ ¦2004¦2005 ¦2006¦2007¦
¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+------------------+----+-----+----+----+
¦Естественная убыль¦-1,8¦ -2,2¦-1,7¦ 0¦
+------------------+----+-----+----+----+
¦Миграционная убыль¦-5,6¦ -7,8¦-7,7¦-5,0¦
+------------------+----+-----+----+----+
¦Всего убыль ¦-7,4¦-10,0¦-9,4¦-5,0¦
+------------------+----+-----+----+----+
Удельный вес основных возрастных групп в общей численности постоянного населения в процентном отношении за последние годы составил:
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦ Численность ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦постоянного населения (100 %) ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦Моложе трудоспособного возраста¦19,9 %¦17,4 %¦16,9 %¦16,9 %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦В трудоспособном возрасте ¦68,9 %¦69,0 %¦68,6 %¦68,1 %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦Старше трудоспособного возраста¦13,2 %¦13,6 %¦14,5 %¦15,0 %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
Численность населения муниципального образования на 01.01.2008 составляла 32,3 тыс. человек.
В последнее время наметилась тенденция к стабилизации и увеличению числа родившихся детей, уменьшению миграционного оттока.
Улучшение демографической ситуации обусловлено государственной поддержкой семей с детьми, реализацией мероприятий в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, а также мероприятий ежегодно принимаемых муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения и социальной поддержки населения.
Оживление экономики в муниципальном образовании в период 2004 - 2007 годы оказало позитивное влияние на состояние рынка труда. Начиная с 2006 года, уровень безработицы снижался. За 2008 год уровень безработицы составил 2,4 %. Структурный состав обратившихся в службу занятости граждан: более 50 % - женщины, молодежь в возрасте от 14 до 29 лет - 30 %.
По данным статистики среднемесячная заработная плата в 2008 году составила 21327 рублей (по крупным и средним организациям).
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, в 2008 году - 8850 человек, это 27,5 % от всей численности постоянного населения муниципального образования. Удельный вес численности пенсионеров ежегодно увеличивается на 0,1 %.
В городе медицинскую помощь населению оказывают муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" (МУЗ "ЦГБ"), МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника". Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 425 посещений в смену.
]]>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦Цель 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.1¦Обеспечение роста ¦Реальные располагаемые ¦ % ¦ 108¦ 108¦ 108¦ 109¦ 109¦Хозяйствующие¦
¦ ¦уровня доходов ¦денежные доходы населения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты ¦
¦ ¦населения ¦предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Среднемесячная номинальная ¦тыс. руб.¦ 23,0¦ 27,0¦ 31,0¦ 34,0¦ 37,0¦Хозяйствующие¦
¦ ¦ ¦начисленная заработная плата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты ¦
¦ ¦ ¦на одного работника (крупные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и средние предприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.2¦Содействие ¦Уровень безработицы ¦ % ¦ 3,5¦ 2,9¦ 2,8¦ 2,7¦ 2,5¦ГУ ЦЗН ¦
¦ ¦обеспечению +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦занятости населения¦Доля безработных граждан, ¦ % ¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ 10¦ГУ ЦЗН ¦
¦ ¦ ¦получивших государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуги по профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подготовке, переподготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.3¦Улучшение ¦Коэффициент естественного ¦ человек ¦ -1,1¦ -1,0¦ -0,8¦ -0,6¦ -0,4¦ЗАГС ¦
¦ ¦демографической ¦прироста (убыли) населения ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуации ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Коэффициент рождаемости ¦ человек ¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦ 12,2¦ 12,2¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.4¦Развитие системы ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 2,6¦ 3,1¦ 3,7¦ 4,5¦ 5,4¦Администрация¦
¦ ¦социальной защиты ¦социальную политику на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦населения ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Доля граждан, обслуженных ¦ % ¦ 6,6¦ 6,7¦ 6,8¦ 6,9¦ 7,0¦ГОУСОССЗН ¦
¦ ¦ ¦системой социальной защиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.5¦Развитие системы ¦Расходы бюджета на общее, ¦тыс. руб.¦ 13,1¦ 14,8¦ 16,0¦ 17,3¦ 18,6¦Комитет по ¦
¦ ¦образования ¦начальное и среднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦
¦ ¦ ¦образование на одного жителя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.6¦Развитие системы ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 2,9¦ 3,7¦ 4,1¦ 4,5¦ 5,0¦МУЗ ЦГБ ¦
¦ ¦здравоохранения ¦здравоохранение на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Средняя продолжительность ¦ день ¦ 15¦ 14,9¦ 14,8¦ 14,7¦ 14,6¦МУЗ ЦГБ ¦
¦ ¦ ¦временной нетрудоспособности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в связи с заболеваем в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчете на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦работающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.7¦Развитие сферы ¦Расходы бюджета на культуру ¦тыс. руб.¦ 1,0¦ 1,4¦ 1,5¦ 1,6¦ 1,8¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦культуры ¦на одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Объем услуг, оказанных ¦тыс. руб.¦0,104¦0,104¦0,105¦ 0,105¦0,106¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦ ¦населению учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры, в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.8¦Развитие физической¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 1,7¦ 1,8¦ 2,0¦ 2,3¦ 2,5¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦культуры и спорта ¦физическую культуру и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Объем услуг, оказываемых ¦тыс. руб.¦0,065¦0,065¦0,066¦ 0,066¦0,066¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦ ¦населению, в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Доля населения, ¦ % ¦ 18,5¦ 19¦ 19,5¦ 20¦ 20,5¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦ ¦систематически занимающегося¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физической культурой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спортом, в общей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.9¦Повышение ¦Расходы бюджета на ¦тыс. руб.¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,2¦ 0,3¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦активности молодежи¦молодежную политику на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Доля детей и молодежи, ¦ % ¦ 25,0¦ 25,5¦ 26,0¦ 26,6¦ 27,0¦ОКСиДМ ¦
¦ ¦ ¦принимающих участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦городских мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦
¦Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦3.1¦Повышение качества ¦Доля семей, улучшивших ¦ % ¦ 17,0¦ 18,0¦ 19,0¦ 20,0¦ 20,0¦КУМИ ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦жилищные условия, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦количества семей, состоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на учете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Общая площадь жилых ¦ тыс. м2 ¦ 5,38¦ 1,5¦ 1,0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦помещений, признанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦непригодными для проживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦3.2¦Улучшение состояния¦Инвестиции в основной ¦тыс. руб.¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ 2,2¦ ¦
¦ ¦окружающей среды ¦капитал, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦охрану окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рациональное использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦природных ресурсов, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчете на одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦Цель 2. Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный устойчивый рост экономики ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.1¦Увеличение объема ¦Расходы бюджета в расчете на¦тыс. руб.¦ 26,3¦ 30,6¦ 32,5¦ 34,5¦ 36,6¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦одного жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.2¦Формирование ¦Инвестиции в основной ¦тыс. руб.¦ 47,3¦ 60,0¦ 72,0¦ 79,0¦ 85,0¦Хозяйствующие¦
¦ ¦благоприятного ¦капитал в расчете на одного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекты ¦
¦ ¦хозяйственного ¦жителя в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦климата +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Объем отгруженных товаров, ¦ млрд. ¦ 14,0¦ 15,6¦ 17,4¦ 19,0¦ 21,0¦ ¦
¦ ¦ ¦выполненных работ и услуг ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.3¦Развитие малого и ¦Количество малых и средних ¦ ед. ¦ 68¦ 74¦ 80¦ 85¦ 90¦ ¦
¦ ¦среднего ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦ 1,0¦ 1,1¦ 1,2¦ 1,3¦ 1,4¦ ¦
¦ ¦ ¦работников, занятых на малых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.4¦Развитие инженерной¦Установленная мощность ¦тыс. Гкал¦0,207¦0,207¦ 0,207¦0,207¦0,207¦ООО "ТЭК" ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦источников теплоснабжения ¦ /час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦организаций, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦которых осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирование тарифов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Приведенная мощность ¦тыс. м3/ ¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ 33¦ГОУП ¦
¦ ¦ ¦водопроводных очистных ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦
¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Приведенная мощность ¦тыс. м3/ ¦ 31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ГОУП ¦
¦ ¦ ¦канализационных очистных ¦ сутки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Водоканал" ¦
¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.5¦Совершенствование ¦Доля муниципального заказа, ¦ % ¦ 25¦ 27¦ 30¦ 33¦ 35¦Администрация¦
¦ ¦системы ¦размещенного с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, отдел¦
¦ ¦муниципального ¦использованием процедур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных¦
¦ ¦заказа ¦торгов и запроса котировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказов ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.6¦Развитие ¦Оборот розничной торговли в ¦тыс. руб.¦ 99,0¦112,0¦ 130,0¦142,0¦150,0¦Администрация¦
¦ ¦потребительского ¦расчете на одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦
¦ ¦рынка +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Оборот общественного питания¦тыс. руб.¦ 4,2¦ 5,0¦ 5,8¦ 6,4¦ 7,0¦ ¦
¦ ¦ ¦в расчете на одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦ ¦ ¦Объем платных услуг ¦тыс. руб.¦ 32,8¦ 37,0¦ 42,0¦ 46,0¦ 50,0¦ ¦
¦ ¦ ¦населению в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦одного жителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
Приложение № 5
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦ Наименование программ ¦
¦п/п¦ ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Муниципальная целевая программа
"Дополнительная социальная поддержка ¦
¦ ¦населения муниципального образования город Оленегорск с ¦
¦ ¦подведомственной территорией на 2008 - 2010 годы" ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Муниципальная целевая программа
"SOS!" на 2008 - 2010 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Муниципальная целевая программа
"Школьное здоровое питание в городе ¦
¦ ¦Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008 - 2010 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Муниципальная целевая программа "Школа старшей ступени - городской ¦
¦ ¦ресурсный центр профильного обучения" на 2008 - 2009 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Муниципальная целевая программа
"Поддержка и развитие малого и ¦
¦ ¦среднего предпринимательства" на 2008 - 2010 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Муниципальная целевая программа
"Участие муниципального образования в¦
¦ ¦реализации мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского¦
¦ ¦Заполярья" на 2008 - 2010 годы" ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Муниципальная целевая программа
"Ремонт жилых помещений, закрепленных¦
¦ ¦за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, ¦
¦ ¦лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ¦
¦ ¦родителей" на 2008 - 2010 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Муниципальная целевая программа
"Развитие системы ипотечного ¦
¦ ¦кредитования и жилищного строительства" на 2008 - 2010 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2009 - 2010" (организация ¦
¦ ¦отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского ¦
¦ ¦округа) ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Долгосрочная целевая программа
"Отходы" на 2009 - 2013 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Долгосрочная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей ¦
¦ ¦города Оленегорска" на 2009 - 2011 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦12 ¦Долгосрочная целевая программа "Противопожарная безопасность ¦
¦ ¦муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская ¦
¦ ¦больница" на 2009 - 2011 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦13 ¦Долгосрочная целевая программа "Повышение качества государственных и ¦
¦ ¦муниципальных услуг на базе многофункциональных центров ¦
¦ ¦предоставления государственных и муниципальных услуг в городе ¦
¦ ¦Оленегорске" до 2010 года ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦14 ¦Долгосрочная целевая программа
"Профилактика правонарушений в ¦
¦ ¦муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной ¦
¦ ¦территорией" на 2009 - 2011 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦15 ¦Адресная инвестиционная программа ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦16 ¦Долгосрочная целевая программа
"Повышение безопасности дорожного ¦
¦ ¦движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории ¦
¦ ¦муниципального образования город Оленегорск с подведомственной ¦
¦ ¦территорией" на 2009 - 2011 годы ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+