Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Мурманская область


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2009 г. № 01-47РС

О ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2009 - 2013 ГОДЫ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил:
1. Принять программу социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 - 2013 годы (прилагается).
2. Администрации города ежегодно представлять на утверждение отчеты об исполнении мероприятий программы.
3. Опубликовать данное решение в газете "Заполярная руда".
4. Контроль за исполнением возложить на постоянную бюджетную комиссию Совета депутатов.

Глава муниципального
образования г. Оленегорск
с подведомственной территорией
Н.Л.СЕРДЮК





Принята
решением
Совета депутатов города Оленегорска
с подведомственной территорией
от 19 июня 2009 г. № 01-47РС

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
НА 2009 - 2013 ГОДЫ

ПАСПОРТ

+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Наименование  ¦Программа социально-экономического развития муниципального¦
¦программы     ¦образования город Оленегорск с подведомственной           ¦
¦              ¦территорией на 2009 - 2013 годы                           ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Муниципальный ¦Органы местного самоуправления муниципального             ¦
¦заказчик      ¦образования:                                              ¦
¦программы     ¦исполнительно-распорядительный - администрация города     ¦
¦              ¦Оленегорска с подведомственной территорией и              ¦
¦              ¦представительный - Совет депутатов                        ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные      ¦Координатор-разработчик Программы - финансовый отдел      ¦
¦разработчики  ¦администрации города Оленегорска с подведомственной       ¦
¦программы     ¦территорией                                               ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основная цель ¦Создание условий для последовательного повышения уровня и ¦
¦программы     ¦качества жизни населения муниципального образования на    ¦
¦              ¦основе ее инновационного, устойчивого социального,        ¦
¦              ¦экономического и экологически сбалансированного развития  ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Основные      ¦Развитие человеческого потенциала и повышение качества    ¦
¦задачи        ¦жизни:                                                    ¦
¦программы     ¦- обеспечение роста доходов населения (снижения уровня    ¦
¦              ¦безработицы, создание условий для сохранения рабочих мест ¦
¦              ¦и увеличения эффективной занятости трудоспособного        ¦
¦              ¦населения, роста оплаты труда в различных отраслях        ¦
¦              ¦экономики и социальной сферы);                            ¦
¦              ¦- развитие системы социальной защиты населения:           ¦
¦              ¦(обеспечение адресной защиты социально уязвимых категорий ¦
¦              ¦населения и развития учреждений социального обслуживания  ¦
¦              ¦для пожилых людей, инвалидов, детей, других групп         ¦
¦              ¦населения, находящихся в трудной жизненной ситуации);     ¦
¦              ¦- развитие системы образования, здравоохранения, сферы    ¦
¦              ¦культуры, физической культуры и спорта: (повышение        ¦
¦              ¦качества и доступности услуг, предоставляемых населению   ¦
¦              ¦учреждениями социальной сферы, развитие и укрепление      ¦
¦              ¦материально-технической базы, техническое переоснащение и ¦
¦              ¦модернизация объектов образования, здравоохранения,       ¦
¦              ¦культуры, физкультуры и спорта);                          ¦
¦              ¦- повышение качества жилищного фонда и среды обитания     ¦
¦              ¦населения (улучшение жилищных условий населения за счет   ¦
¦              ¦реконструкции жилья первых массовых застроек и ликвидации ¦
¦              ¦жилья, непригодного для проживания, реформы жилищно-      ¦
¦              ¦коммунального хозяйства).                                 ¦
¦              ¦Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный       ¦
¦              ¦устойчивый рост экономики:                                ¦
¦              ¦- создание условий и содействие в экономическом росте     ¦
¦              ¦предприятий, расположенных на территории муниципального   ¦
¦              ¦образования, за счет дальнейшей диверсификации и          ¦
¦              ¦технического перевооружения производства, улучшения       ¦
¦              ¦инвестиционного климата в муниципальном образовании,      ¦
¦              ¦развития конкурентной среды, предпринимательства;         ¦
¦              ¦- развитие и модернизация инженерной инфраструктуры       ¦
¦              ¦комплексов жизнеобеспечения муниципального образования,   ¦
¦              ¦повышение надежности и качества услуг в отраслях          ¦
¦              ¦водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи.      ¦
¦              ¦Повышение эффективности государственного (муниципального) ¦
¦              ¦управления:                                               ¦
¦              ¦- повышение качества государственных и муниципальных услуг¦
¦              ¦на базе многофункционального центра (МФЦ);                ¦
¦              ¦- структурные преобразования муниципальных унитарных      ¦
¦              ¦предприятий, оптимизация состава муниципального имущества,¦
¦              ¦приватизация, вовлечение в хозяйственный оборот объектов, ¦
¦              ¦не завершенных строительством, формирование и управление  ¦
¦              ¦имуществом казны;                                         ¦
¦              ¦- укрепление налогового потенциала;                       ¦
¦              ¦- реформа бюджетного сектора, оптимизация сети бюджетных  ¦
¦              ¦учреждений                                                ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦2009 - 2013 годы                                          ¦
¦реализации    ¦                                                          ¦
¦программы     ¦                                                          ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Исполнители   ¦Администрация города Оленегорска, предприятия, организации¦
¦основных      ¦и учреждения муниципального образования город Оленегорск с¦
¦мероприятий   ¦подведомственной территорией                              ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Объемы и      ¦Суммарный объем финансирования Программы в 2009 - 2013    ¦
¦источники     ¦годы (в среднегодовых ценах 2008 года) составляет 1241,11 ¦
¦финансирования¦млн. рублей, в том числе:                                 ¦
¦программы     ¦- средства федерального бюджета - 221,52 млн. рублей      ¦
¦              ¦(17,85  %);                                               ¦
¦              ¦- средства регионального бюджета - 455,88 млн. руб. (36,73¦
¦              ¦%);                                                       ¦
¦              ¦- средства местного бюджета - 355,74 млн. руб. (28,66 %); ¦
¦              ¦- внебюджетные средства - 207,97 млн. рублей (16,76 %)    ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+
¦Контроль      ¦Администрация города Оленегорска контролирует реализацию  ¦
¦за ходом      ¦проектов и мероприятий Программы. Исполнители программы   ¦
¦реализации    ¦предоставляют в администрацию города отчеты о реализации  ¦
¦программы     ¦мероприятий и фактическом использовании бюджетных         ¦
¦              ¦финансовых средств. Административный контроль дополняется ¦
¦              ¦финансовым контролем за использованием средств            ¦
¦              ¦федерального и областного бюджетов.                       ¦
¦              ¦Совет депутатов контролирует предоставление и             ¦
¦              ¦использование ресурсов бюджета в сроки и в объемах,       ¦
¦              ¦утвержденных Программой                                   ¦
+--------------+----------------------------------------------------------+

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Краткие итоги реализации программы социально-
экономического развития муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на период
до 2008 года

Реализуемая в 2004 - 2008 годах Программа социально-экономического развития включала 35 мероприятий.
Мероприятия были сгруппированы в соответствии с задачами Программы и составляли два направления. На развитие экономики муниципального образования предполагалось направить 633,6 млн. рублей (48,87 %). На развитие социальной инфраструктуры предполагалось направить 662,9 млн. рублей (51,13 %).
Сведения по освоению финансовых ресурсов по мероприятиям Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2008 года представлены в приложении № 1 "Сведения по освоению финансовых ресурсов по выполнению мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2008 года".
За прошедший период 2004 - 2008 гг. наблюдаются положительные тенденции развития практически по всем направлениям, которые характеризуются:
- положительной динамикой производства, оборотов общественного питания и торговли, объемов платных услуг населению;
- сохранением числа занятых на крупных, средних и малых предприятиях города;
- стабильностью в сфере регистрируемой безработицы;
- увеличением реальной заработной платы работников, в том числе бюджетной сферы, реального размера пенсий;
- укреплением материально-технической базы учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1. Экономическая ситуация

Динамика основных показателей экономического развития за период с начала действия Программы характеризуется следующими данными:

(в процентах к предыдущему периоду в сопоставимых ценах)
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦                                ¦  2004  ¦  2005  ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦
¦                                ¦  год   ¦  год   ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Объем промышленного производства¦       х¦   120,2¦108,0¦     ¦     ¦
¦(отгружено) - всего,            ¦        ¦        ¦     ¦100,0¦101,1¦
¦                    в том числе:¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
++-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦¦Добыча полезных ископаемых     ¦       х¦   126,3¦110,9¦ 95,0¦100,4¦
¦+-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦¦Обрабатывающие производства    ¦       х¦   114,2¦102,1¦138,3¦106,9¦
¦+-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦¦Производство и распределение   ¦       х¦   104,5¦108,7¦ 96,8¦100,0¦
¦¦электроэнергии, газа и воды    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
++-------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Инвестиции в основной капитал   ¦в 4,2 р.¦в 2,9 р.¦ 69,4¦114,6¦114,9¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Объем работ, выполненных по виду¦   103,5¦   132,5¦ 94,0¦131,4¦ 87,5¦
¦деятельности "Строительство"    ¦        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Оборот розничной торговли       ¦   102,2¦   104,4¦105,5¦103,1¦111,7¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Оборот общественного питания    ¦   103,2¦   104,8¦105,9¦107,2¦105,2¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+
¦Объем платных услуг населению   ¦   115,6¦   107,8¦113,8¦102,2¦ 94,2¦
+--------------------------------+--------+--------+-----+-----+-----+

Основными крупными предприятиями, отражающими специфику экономики города, являются: ОАО "Олкон", ОАО "Оленегорский механический завод", а также ООО "Реммехтехно", ООО "Оленегорскметаллоконструкция", ООО "ТЭК", ГОУП "Оленегорскводоканал".
Промышленность занимает ведущее место в экономике муниципального образования. В ней занято 41 % процентов работающего населения.
Ведущие предприятия (ОАО "Олкон", ОАО "ОМЗ") обеспечивают 90 процентов всего объема промышленного производства муниципального образования.
В рамках реализации мероприятий программы социально-экономического развития до 2008 года ОАО "Олкон" инвестировал в строительство подземного рудника производственной мощностью 2,5 млн. тонн руды в год за период 2004 - 2008 годы 970,0 млн. руб. (по программе - 481,0 млн. руб.).

+------------------------------------------------------------------------------------+
¦        Показатели по ведущим промышленным предприятиям за 2004 - 2008 годы         ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦     ¦              Показатели              ¦Ед. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦
¦     ¦                                      ¦изм.¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦  1  ¦ОАО "Олкон" - Оленегорский горно-обогатительный комбинат                      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1.1 ¦Объем промышленной продукции          ¦млн.¦2664,0¦4521,8¦6631,6¦7339,4¦9451,3¦
¦     ¦(отгруженной) в действующих ценах     ¦руб.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1.2 ¦Производство важнейших видов продукции¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦в натуральном выражении,              ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦                                 в.т.:¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.2.1¦Железорудный концентрат               ¦млн.¦  3,87¦  4,03¦  4,47¦  4,65¦  4,68¦
¦     ¦                                      ¦тонн¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦1.2.2¦Щебень                                ¦тыс.¦  1584¦  1511¦  1660¦  1572¦  1720¦
¦     ¦                                      ¦ м3 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 1.3 ¦Среднесписочная численность работников¦чел.¦  2853¦  2522¦  2426¦  2498¦  2384¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦  2  ¦ОАО "Оленегорский механический завод"                                         ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2.1 ¦Объем промышленной продукции          ¦млн.¦ 321,7¦ 255,5¦ 365,1¦ 335,1¦ 450,5¦
¦     ¦(отгруженной) в действующих ценах     ¦руб.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2.2 ¦Производство важнейших видов продукции¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦в натуральном выражении,              ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦     ¦                               в т.ч.:¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2.1¦Литье из черных сплавов               ¦тыс.¦   4,5¦   2,9¦   4,9¦   5,2¦   4,6¦
¦     ¦                                      ¦тонн¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2.2¦Цветное литье                         ¦тонн¦   117¦    34¦    86¦    61¦  73,7¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦2.2.3¦Изделия с мехобработкой               ¦тонн¦  2955¦  1867¦  1472¦  1202¦1626,1¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+
¦ 2.3 ¦Среднесписочная численность работников¦чел.¦   835¦   712¦   688¦   695¦   654¦
+-----+--------------------------------------+----+------+------+------+------+------+

Удельный вес численности работников по экономическим видам деятельности составляет: промышленность - 41,0 %; государственное обеспечение и обеспечение военной безопасности - 15,4 %; образование - 11,4; здравоохранение и предоставление социальных услуг - 10,5 %; услуги аренды, операции с недвижимостью - 4,7 %; предоставление коммунальных услуг - 5,2 %; строительство - 3,2 %; торговля и общепит - 4,3 %; транспорт и связь - 2,8 %.
На территории муниципального образования в настоящее время осуществляют хозяйственную деятельность 45 малых предприятий, из них около 10 % - промышленные предприятия; 25 % - строительные, остальные осуществляют хозяйственную деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению и юридическим лицам. Так, например, ООО "Спецтехтранс" с мая 2006 года осуществляет деятельность по благоустройству города, оказанию ритуальных услуг, ООО "ЭКО" с апреля 2006 года оказывает услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ООО "Супер-Сум" оказывает услуги по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования, и т.д. В целях реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства созданы управляющие компании ООО "Наш дом", ООО "Управдом", ООО "УК "Жилищно-коммунальный сервис", по состоянию на 01.01.2009 зарегистрированы пять товариществ собственников жилья.
Численность предпринимателей без образования юридического лица по состоянию на 01.01.2009 составляет 700 человек.
С целью содействия развитию бизнеса в муниципальном образовании решением Совета депутатов № 01-98РС от 13.12.2007 принята муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства" на 2008 - 2010 годы".
На общем фоне экономического развития за период 2004 - 2008 годы города заметно активизирована инвестиционная деятельность, как за счет собственных средств организаций, так и за счет средств бюджетов всех уровней. Доля бюджетных средств всех уровней составляет 8 - 10 % от общего объема инвестируемых средств.
Принятые на федеральном уровне изменения в части регулирования межбюджетных отношений и перераспределения полномочий между уровнями власти сказались на формировании местного бюджета.

Структура доходов местного бюджета в 2004 - 2008 годах

+------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦               Наименование               ¦  2004  ¦  2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦  2008  ¦
¦                 доходов                  ¦  год   ¦  год   ¦  год   ¦  год   ¦  год   ¦
¦                                          +----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦                                          ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦млн.¦ % ¦
¦                                          ¦руб.¦   ¦руб.¦   ¦руб.¦   ¦руб.¦   ¦руб.¦   ¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Налог на прибыль организаций              ¦ 106¦ 18¦  30¦  5¦   -¦  -¦   -¦  -¦   -¦  -¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Налог на доходы физических лиц            ¦ 239¦ 40¦ 140¦ 24¦ 147¦ 19¦ 182¦ 27¦ 226¦ 31¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Земельный налог                           ¦  21¦  3¦  28¦  5¦  74¦  9¦ 107¦ 16¦ 111¦ 15¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Другие налоговые и неналоговые доходы     ¦  34¦  6¦  21¦  4¦  54¦  7¦  62¦  9¦  69¦  9¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Субсидии                                  ¦  11¦  2¦   7¦  1¦ 185¦ 24¦  91¦ 13¦  82¦ 11¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Субвенции                                 ¦  99¦ 16¦ 199¦ 34¦ 253¦ 32¦ 207¦ 31¦ 194¦ 27¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Дотации                                   ¦  73¦ 12¦ 150¦ 25¦  71¦  9¦  26¦  4¦  50¦  7¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Доходы от предпринимательской деятельности¦  16¦  3¦   -¦  -¦   -¦  -¦   -¦  -¦   -¦  -¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Прочие безвозмездные поступления          ¦   -¦  -¦  12¦  2¦   -¦  -¦   -¦   ¦   -¦  -¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+
¦Всего доходов                             ¦ 599¦100¦ 587¦100¦ 784¦100¦ 675¦100¦ 732¦100¦
+------------------------------------------+----+---+----+---+----+---+----+---+----+---+

1.1.2. Социальная сфера

Демографическая ситуация в городе Оленегорске с подведомственной территорией характеризуется устойчивой тенденцией снижения численности населения.
Численность населения муниципального образования на 01.01.2004 составляла 33,0 тыс. человек, в том числе городского - 24,3 тыс. человек. За период 2004 - 2007 годы численность постоянного населения сократилась на 700 человек, что обусловлено естественной убылью, процессом миграции.
Коэффициенты естественной убыли и миграционной убыли составили:

(чел. на 1000 населения)
+------------------+----+-----+----+----+
¦                  ¦2004¦2005 ¦2006¦2007¦
¦                  ¦год ¦год  ¦год ¦год ¦
+------------------+----+-----+----+----+
¦Естественная убыль¦-1,8¦ -2,2¦-1,7¦   0¦
+------------------+----+-----+----+----+
¦Миграционная убыль¦-5,6¦ -7,8¦-7,7¦-5,0¦
+------------------+----+-----+----+----+
¦Всего убыль       ¦-7,4¦-10,0¦-9,4¦-5,0¦
+------------------+----+-----+----+----+

Удельный вес основных возрастных групп в общей численности постоянного населения в процентном отношении за последние годы составил:

+-------------------------------+------+------+------+------+
¦          Численность          ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦
¦постоянного населения (100 %)  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦ год  ¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦Моложе трудоспособного возраста¦19,9 %¦17,4 %¦16,9 %¦16,9 %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦В трудоспособном возрасте      ¦68,9 %¦69,0 %¦68,6 %¦68,1 %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+
¦Старше трудоспособного возраста¦13,2 %¦13,6 %¦14,5 %¦15,0 %¦
+-------------------------------+------+------+------+------+

Численность населения муниципального образования на 01.01.2008 составляла 32,3 тыс. человек.
В последнее время наметилась тенденция к стабилизации и увеличению числа родившихся детей, уменьшению миграционного оттока.
Улучшение демографической ситуации обусловлено государственной поддержкой семей с детьми, реализацией мероприятий в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, а также мероприятий ежегодно принимаемых муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения и социальной поддержки населения.
Оживление экономики в муниципальном образовании в период 2004 - 2007 годы оказало позитивное влияние на состояние рынка труда. Начиная с 2006 года, уровень безработицы снижался. За 2008 год уровень безработицы составил 2,4 %. Структурный состав обратившихся в службу занятости граждан: более 50 % - женщины, молодежь в возрасте от 14 до 29 лет - 30 %.
По данным статистики среднемесячная заработная плата в 2008 году составила 21327 рублей (по крупным и средним организациям).
Численность пенсионеров, состоящих на учете в Пенсионном фонде, в 2008 году - 8850 человек, это 27,5 % от всей численности постоянного населения муниципального образования. Удельный вес численности пенсионеров ежегодно увеличивается на 0,1 %.
В городе медицинскую помощь населению оказывают муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" (МУЗ "ЦГБ"), МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника". Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 425 посещений в смену.

]]>
¦   ¦                   ¦                            ¦         ¦ г.  ¦ г.  ¦ г.  ¦  г.  ¦ г.  ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦ 1 ¦         2         ¦             3              ¦    4    ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8   ¦  9  ¦     10      ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦Цель 1. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни                                       ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.1¦Обеспечение роста  ¦Реальные располагаемые      ¦    %    ¦  108¦  108¦  108¦   109¦  109¦Хозяйствующие¦
¦   ¦уровня доходов     ¦денежные доходы населения к ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦субъекты     ¦
¦   ¦населения          ¦предыдущему году            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Среднемесячная номинальная  ¦тыс. руб.¦ 23,0¦ 27,0¦ 31,0¦  34,0¦ 37,0¦Хозяйствующие¦
¦   ¦                   ¦начисленная заработная плата¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦субъекты     ¦
¦   ¦                   ¦на одного работника (крупные¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦и средние предприятия)      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.2¦Содействие         ¦Уровень безработицы         ¦    %    ¦  3,5¦  2,9¦  2,8¦   2,7¦  2,5¦ГУ ЦЗН       ¦
¦   ¦обеспечению        +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦занятости населения¦Доля безработных граждан,   ¦    %    ¦   10¦   10¦   10¦    10¦   10¦ГУ ЦЗН       ¦
¦   ¦                   ¦получивших государственные  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦услуги по профессиональной  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦подготовке, переподготовке  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.3¦Улучшение          ¦Коэффициент естественного   ¦ человек ¦ -1,1¦ -1,0¦ -0,8¦  -0,6¦ -0,4¦ЗАГС         ¦
¦   ¦демографической    ¦прироста (убыли) населения  ¦ на 1000 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦ситуации           ¦                            ¦населения¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Коэффициент рождаемости     ¦ человек ¦ 11,0¦ 11,5¦ 12,0¦  12,2¦ 12,2¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦ на 1000 ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦населения¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.4¦Развитие системы   ¦Расходы бюджета на          ¦тыс. руб.¦  2,6¦  3,1¦  3,7¦   4,5¦  5,4¦Администрация¦
¦   ¦социальной защиты  ¦социальную политику на      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦города       ¦
¦   ¦населения          ¦одного жителя в год         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Доля граждан, обслуженных   ¦    %    ¦  6,6¦  6,7¦  6,8¦   6,9¦  7,0¦ГОУСОССЗН    ¦
¦   ¦                   ¦системой социальной защиты, ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦в общей численности         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦населения                   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.5¦Развитие системы   ¦Расходы бюджета на общее,   ¦тыс. руб.¦ 13,1¦ 14,8¦ 16,0¦  17,3¦ 18,6¦Комитет по   ¦
¦   ¦образования        ¦начальное и среднее         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦образованию  ¦
¦   ¦                   ¦образование на одного жителя¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦в год                       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.6¦Развитие системы   ¦Расходы бюджета на          ¦тыс. руб.¦  2,9¦  3,7¦  4,1¦   4,5¦  5,0¦МУЗ ЦГБ      ¦
¦   ¦здравоохранения    ¦здравоохранение на одного   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦жителя в год                ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Средняя продолжительность   ¦  день   ¦   15¦ 14,9¦ 14,8¦  14,7¦ 14,6¦МУЗ ЦГБ      ¦
¦   ¦                   ¦временной нетрудоспособности¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦в связи с заболеваем в      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦расчете на одного           ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦работающего                 ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.7¦Развитие сферы     ¦Расходы бюджета на культуру ¦тыс. руб.¦  1,0¦  1,4¦  1,5¦   1,6¦  1,8¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦культуры           ¦на одного жителя в год      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Объем услуг, оказанных      ¦тыс. руб.¦0,104¦0,104¦0,105¦ 0,105¦0,106¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦                   ¦населению учреждениями      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦культуры, в расчете на      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦одного жителя               ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.8¦Развитие физической¦Расходы бюджета на          ¦тыс. руб.¦  1,7¦  1,8¦  2,0¦   2,3¦  2,5¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦культуры и спорта  ¦физическую культуру и спорт ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦на одного жителя в год      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Объем услуг, оказываемых    ¦тыс. руб.¦0,065¦0,065¦0,066¦ 0,066¦0,066¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦                   ¦населению, в расчете на     ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦одного жителя в год         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Доля населения,             ¦    %    ¦ 18,5¦   19¦ 19,5¦    20¦ 20,5¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦                   ¦систематически занимающегося¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦физической культурой и      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦спортом, в общей численности¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦населения                   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦1.9¦Повышение          ¦Расходы бюджета на          ¦тыс. руб.¦  0,2¦  0,2¦  0,2¦   0,2¦  0,3¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦активности молодежи¦молодежную политику на      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦одного жителя в год         ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Доля детей и молодежи,      ¦    %    ¦ 25,0¦ 25,5¦ 26,0¦  26,6¦ 27,0¦ОКСиДМ       ¦
¦   ¦                   ¦принимающих участие в       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦городских мероприятиях      ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦                                                                               ¦
¦Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа                                      ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦3.1¦Повышение качества ¦Доля семей, улучшивших      ¦    %    ¦ 17,0¦ 18,0¦ 19,0¦  20,0¦ 20,0¦КУМИ         ¦
¦   ¦жилищного фонда    ¦жилищные условия, от общего ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦количества семей, состоящих ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦на учете                    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Общая площадь жилых         ¦ тыс. м2 ¦ 5,38¦  1,5¦  1,0¦     0¦    0¦             ¦
¦   ¦                   ¦помещений, признанных       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦непригодными для проживания ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦                            ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦3.2¦Улучшение состояния¦Инвестиции в основной       ¦тыс. руб.¦  2,2¦  2,2¦  2,2¦   2,2¦  2,2¦             ¦
¦   ¦окружающей среды   ¦капитал, направленные на    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦охрану окружающей среды и   ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦рациональное использование  ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦природных ресурсов, в       ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦расчете на одного жителя    ¦         ¦     ¦     ¦     ¦      ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+-----+------+-----+-------------+
¦Цель 2. Повышение уровня конкурентоспособности и динамичный устойчивый рост экономики                      ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.1¦Увеличение объема  ¦Расходы бюджета в расчете на¦тыс. руб.¦ 26,3¦ 30,6¦  32,5¦ 34,5¦ 36,6¦             ¦
¦   ¦бюджета            ¦одного жителя в год         ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.2¦Формирование       ¦Инвестиции в основной       ¦тыс. руб.¦ 47,3¦ 60,0¦  72,0¦ 79,0¦ 85,0¦Хозяйствующие¦
¦   ¦благоприятного     ¦капитал в расчете на одного ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦субъекты     ¦
¦   ¦хозяйственного     ¦жителя в год                ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦климата            +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Объем отгруженных товаров,  ¦  млрд.  ¦ 14,0¦ 15,6¦  17,4¦ 19,0¦ 21,0¦             ¦
¦   ¦                   ¦выполненных работ и услуг   ¦  руб.   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.3¦Развитие малого и  ¦Количество малых и средних  ¦   ед.   ¦   68¦   74¦    80¦   85¦   90¦             ¦
¦   ¦среднего           ¦предприятий                 ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦предпринимательства+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦  1,0¦  1,1¦   1,2¦  1,3¦  1,4¦             ¦
¦   ¦                   ¦работников, занятых на малых¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦предприятиях                ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.4¦Развитие инженерной¦Установленная мощность      ¦тыс. Гкал¦0,207¦0,207¦ 0,207¦0,207¦0,207¦ООО "ТЭК"    ¦
¦   ¦инфраструктуры     ¦источников теплоснабжения   ¦  /час   ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦организаций, в отношении    ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦которых осуществляется      ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦государственное             ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦регулирование тарифов       ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Приведенная мощность        ¦тыс. м3/ ¦   33¦   33¦    33¦   33¦   33¦ГОУП         ¦
¦   ¦                   ¦водопроводных очистных      ¦  сутки  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦"Водоканал"  ¦
¦   ¦                   ¦сооружений                  ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Приведенная мощность        ¦тыс. м3/ ¦ 31,5¦ 31,5¦  31,5¦ 31,5¦ 31,5¦ГОУП         ¦
¦   ¦                   ¦канализационных очистных    ¦  сутки  ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦"Водоканал"  ¦
¦   ¦                   ¦сооружений                  ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.5¦Совершенствование  ¦Доля муниципального заказа, ¦    %    ¦   25¦   27¦    30¦   33¦   35¦Администрация¦
¦   ¦системы            ¦размещенного с              ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦города, отдел¦
¦   ¦муниципального     ¦использованием процедур     ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦муниципальных¦
¦   ¦заказа             ¦торгов и запроса котировок  ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦заказов      ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦2.6¦Развитие           ¦Оборот розничной торговли в ¦тыс. руб.¦ 99,0¦112,0¦ 130,0¦142,0¦150,0¦Администрация¦
¦   ¦потребительского   ¦расчете на одного жителя    ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦города       ¦
¦   ¦рынка              +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Оборот общественного питания¦тыс. руб.¦  4,2¦  5,0¦   5,8¦  6,4¦  7,0¦             ¦
¦   ¦                   ¦в расчете на одного жителя  ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   +----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+
¦   ¦                   ¦Объем платных услуг         ¦тыс. руб.¦ 32,8¦ 37,0¦  42,0¦ 46,0¦ 50,0¦             ¦
¦   ¦                   ¦населению в расчете на      ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
¦   ¦                   ¦одного жителя               ¦         ¦     ¦     ¦      ¦     ¦     ¦             ¦
+---+-------------------+----------------------------+---------+-----+-----+------+-----+-----+-------------+





Приложение № 5
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ № ¦                        Наименование программ                        ¦
¦п/п¦                                                                     ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Муниципальная целевая программа "Дополнительная социальная поддержка ¦
¦   ¦населения муниципального образования город Оленегорск с              ¦
¦   ¦подведомственной территорией на 2008 - 2010 годы"                    ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Муниципальная целевая программа "SOS!" на 2008 - 2010 годы           ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Муниципальная целевая программа "Школьное здоровое питание в городе  ¦
¦   ¦Оленегорске с подведомственной территорией" на 2008 - 2010 годы      ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Муниципальная целевая программа "Школа старшей ступени - городской   ¦
¦   ¦ресурсный центр профильного обучения" на 2008 - 2009 годы            ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и       ¦
¦   ¦среднего предпринимательства" на 2008 - 2010 годы                    ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Муниципальная целевая программа "Участие муниципального образования в¦
¦   ¦реализации мероприятий региональной целевой программы "Дети Кольского¦
¦   ¦Заполярья" на 2008 - 2010 годы"                                      ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Муниципальная целевая программа "Ремонт жилых помещений, закрепленных¦
¦   ¦за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,    ¦
¦   ¦лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения        ¦
¦   ¦родителей" на 2008 - 2010 годы                                       ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Муниципальная целевая программа "Развитие системы ипотечного         ¦
¦   ¦кредитования и жилищного строительства" на 2008 - 2010 годы          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Долгосрочная целевая программа "Каникулы - 2009 - 2010" (организация ¦
¦   ¦отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского       ¦
¦   ¦округа)                                                              ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Долгосрочная целевая программа "Отходы" на 2009 - 2013 годы          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей     ¦
¦   ¦города Оленегорска" на 2009 - 2011 годы                              ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦12 ¦Долгосрочная целевая программа "Противопожарная безопасность         ¦
¦   ¦муниципального учреждения здравоохранения "Центральная городская     ¦
¦   ¦больница" на 2009 - 2011 годы                                        ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦13 ¦Долгосрочная целевая программа "Повышение качества государственных и ¦
¦   ¦муниципальных услуг на базе многофункциональных центров              ¦
¦   ¦предоставления государственных и муниципальных услуг в городе        ¦
¦   ¦Оленегорске" до 2010 года                                            ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦14 ¦Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в        ¦
¦   ¦муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной        ¦
¦   ¦территорией" на 2009 - 2011 годы                                     ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦15 ¦Адресная инвестиционная программа                                    ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦16 ¦Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного     ¦
¦   ¦движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории  ¦
¦   ¦муниципального образования город Оленегорск с подведомственной       ¦
¦   ¦территорией" на 2009 - 2011 годы                                     ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru