АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2009 г. № 031-06-3137/9
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Г. ИРКУТСКА НА ПЕРИОД 2009 - 2012 ГГ."
В связи с уточнением перечня объектов и объемов финансирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска, руководствуясь ст.ст. 16, 36, 37, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6, 21 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", ст. 13 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", ст.ст. 11
, 37
, 38
, 42
, 54
, 56
Устава города Иркутска, Положением
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Иркутска, утвержденным постановлением мэра города Иркутска от 24.06.2008 № 031-06-1358/8, с изменениями, внесенными постановлением мэра города Иркутска от 18.08.2008 № 031-06-1795/8, администрация города Иркутска постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 гг.", утвержденную постановлением мэра города Иркутска от 21.10.2008 № 031-06-2381/8, с изменениями, внесенными постановлениями мэра города Иркутска от 10.12.2008 № 031-06-3174/8, от 22.01.2009 № 031-06-84/9, от 17.02.2009 № 031-06-506/9, постановлениями администрации города Иркутска от 25.05.2009 № 031-06-1796/9 и от 17.07.2009 № 031-06-2434/9 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в разделе I
Программы "Паспорт Программы":
а) строку
"Объемы и источники финансирования Программы (планируемые)" изложить в следующей редакции:
+--------------+---------------------------------------------------------------+
¦Объемы и¦Всего финансовые затраты по Программе (планируемые) - 8730,203¦
¦источники ¦млн. руб., из них по годам в млн. руб.: ¦
¦финансирования+-------------------+----------+----------+----------+----------+
¦Программы ¦ Бюджет ¦ 2009 г. ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦
¦(планируемые) +-------------------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦г. Иркутска ¦ 1456,235¦ 1842,929¦ 1814,494¦ 3478,449¦
¦ +-------------------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Иркутской области ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-------------------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Федеральный ¦ 138,096¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ +-------------------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Для реализации Программы планируется привлечение средств¦
¦ ¦федерального и областного бюджетов (в период 2009 - 2012 гг.) в¦
¦ ¦случаях и на условиях, определенных федеральным и областным¦
¦ ¦законодательством ¦
+--------------+---------------------------------------------------------------+
б) позицию
"доля нового подвижного состава в общем объеме подвижного состава муниципального транспорта" строки "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
+--------------+---------------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦доля нового ¦% ¦ 18,11¦ 9,57¦ 12,6¦ 15,45¦ 18,11¦
¦ ¦подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава в общем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+---------------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+
2) таблицу 4.1.1
раздела IV Программы "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3) пункт 12
таблицы раздела VI Программы "Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы" изложить в следующей редакции:
+---+--------------------------+-----+----------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦Доля нового подвижного¦% ¦ 18,11¦ 9,57¦ 12,6¦ 15,45¦ 18,11¦
¦ ¦состава в общем объеме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвижного состава¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+-----+----------+-------+-------+-------+-------+
2. Аппарату администрации города Иркутска (Войцехович Е.Е.), Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой информации и общественностью (Терпугова Е.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением
.
3. Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата администрации города Иркутска (Путинцева О.С.) внести в оригинал постановления мэра города Иркутска от 21.10.2008 № 031-06-2381/8 "О ведомственной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения и осуществление хозяйственной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения г. Иркутска на период 2009 - 2012 гг." информационную справку о внесенных настоящим постановлением изменениях.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-мэра - председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркутска Хиценко Н.С.
Мэр города Иркутска
В.В.ЯКУБОВСКИЙ
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Иркутска
от 15 сентября 2009 года
№ 031-06-3137/9
Таблица 4.1.1
+--------------------+-------------------+----------------------------------------------+-------------+
¦Наименование задачи ¦ Наименование ¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦Ответственный¦
¦ ¦ мероприятия +--------+-------------------------------------+ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по годам ¦ ¦
¦ ¦ +--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2009 г. ¦2010 г. ¦2011 г. ¦ 2012 г. ¦ ¦
+--------------------+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦Обеспечение развития¦Всего ¦4066,451¦ 549,160¦ 745,838¦ 642,800¦ 2128,654¦ ¦
¦транспортной +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦инфраструктуры ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города. Приведение+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦улично-дорожной сети¦строительство и¦1972,306¦ 220,030¦ 296,060¦ 230,632¦ 1225,584¦КЖКХ ¦
¦к техническому¦реконструкция ¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровню в¦улично-дорожной ¦ ¦138,096 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с¦сети ¦ ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦градостроительными и¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологическими ¦ ¦ ¦фед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованиями, ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребностями +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦экономики и¦строительство и¦ 366 ¦ 0,000¦ 67,000¦ 82,000¦ 217,000¦ ¦
¦населения ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мостов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ремонт ¦1335,827¦ 279,291¦ 309,778¦ 245,678¦ 501,080¦ ¦
¦ ¦улично-дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ремонт мостов и¦ 392,318¦ 49,838¦ 73,000¦ 84,490¦ 184,990¦ ¦
¦ ¦путепроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦Обеспечение ¦Всего ¦3878,352¦ 838,285¦ 947,467¦1011,895¦ 1080,705¦ ¦
¦содержания дорог +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦местного значения ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ликвидация +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦неудовлетворительных¦содержание улиц и¦2588,224¦ 576,509¦ 626,971¦ 669,605¦ 715,139¦КЖКХ ¦
¦дорожных условий) ¦дорог местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦содержание ¦ 379,499¦ 86,684¦ 91,259¦ 97,464¦ 104,092¦ ¦
¦ ¦искусственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦содержание ¦ 304,057¦ 79,284¦ 70,052¦ 74,817¦ 79,904¦ ¦
¦ ¦наружного освещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических средств¦ 90,424¦ 20,396¦ 21,825¦ 23,309¦ 24,894¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦целевые работы ¦ 516,148¦ 75,412¦ 137,360¦ 146,700¦ 156,676¦ ¦
+--------------------+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦Обеспечение ¦Всего ¦ 290,332¦ 24,569¦ 51,655¦ 55,508¦ 158,600¦КЖКХ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦Создание условий для¦Всего ¦ 495,068¦ 182,318¦ 97,969¦ 104,291¦ 110,490¦ ¦
¦нормального +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦функционирования ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирского +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦транспорта города ¦обновление ¦ 331,233¦ 145,839¦ 57,780¦ 61,709¦ 65,905¦КЖКХ ¦
¦ ¦подвижного состава ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦создание ¦ 0 ¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ 0,000¦ ¦
¦ ¦Центральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диспетчерской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦благоустройство ¦ 20 ¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ ¦
¦ ¦конечных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦остановочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦поддержка ¦ 34,5 ¦ 7,782¦ 8,327¦ 8,893¦ 9,498¦ ¦
¦ ¦социально значимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршрутов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ремонт трамвайных¦ 61,321¦ 13,255¦ 14,980¦ 15,999¦ 17,087¦ ¦
¦ ¦путей и переездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ремонт контактной¦ 48,014¦ 10,442¦ 11,882¦ 12,690¦ 13,000¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
¦Расчетный общий¦Всего ¦8730,203¦ 1594,331¦1842,929¦1814,494¦ 3478,449¦ ¦
¦объем необходимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансовых ресурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в ценах текущих лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-------------------+--------+---------+--------+--------+---------+-------------+
И.о. вице-мэра, председателя комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству администрации г. Иркутска
К.С.ГРОШЕВ
Начальник департамента дорожного
строительства, благоустройства и транспорта
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации г. Иркутска
С.С.ЧЕРТКОВ