Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Белгородская область


ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2008 г. № 180

О РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ "ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН"
НА 2009 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления главы администрации муниципального
района "Город Валуйки и Валуйский район"
Белгородской области от 30.06.2009 № 90)

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 15.09.2008 № 216-пп "Об областной целевой программе "Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2013 годы", в целях дальнейшего развития сельской культуры в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский район" постановляю:

1. Утвердить районную целевую программу "Развитие сельской культуры в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский район" на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации муниципального района (Мащенко Л.В.) при формировании проекта бюджета района на 2009 и последующие годы предусматривать бюджетные ассигнования для реализации мероприятий Программы.

3. Управлению культуры администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" (Кулик Т.Н.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.
(в ред. постановления главы администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области от 30.06.2009 № 90)
(см. текст в предыдущей редакции)

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" по социальным вопросам Бобырева С.И.
(в ред. постановления главы администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" Белгородской области от 30.06.2009 № 90)
(см. текст в предыдущей редакции)
О выполнении настоящего постановления информировать ежегодно к 30 марта, начиная с 2010 г.

Глава администрации
муниципального района
И.ПОСОХОВ





Утверждена
постановлением
главы администрации
муниципального района
"Город Валуйки и Валуйский район"
от 15.10.2008 № 180

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
"ГОРОД ВАЛУЙКИ И ВАЛУЙСКИЙ РАЙОН"
НА 2009 - 2013 ГОДЫ"

(в ред. постановления главы администрации муниципального
района "Город Валуйки и Валуйский район"
Белгородской области от 30.06.2009 № 90)

Паспорт
районной целевой программы "Развитие сельской культуры
в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский район"
на 2009 - 2013 годы"

Наименование Программы     районная целевая программа "Развитие  сельской
                           культуры в муниципальном районе "Город Валуйки
                           и Валуйский район" на 2009 - 2013 годы" (далее
                           - Программа)
Основание для              постановление    правительства    Белгородской
разработки Программы       области от 15 сентября 2008 года № 216-пп  "Об
                           областной целевой программе "Развитие сельской
                           культуры в Белгородской области на 2009 - 2013
                           годы"
Заказчик Программы         управление       культуры        администрации
                           муниципального   района   "Город   Валуйки   и
                           Валуйский район"
Основные цели Программы    преодоление    социального    неравенства    в
                           творческом развитии сельских жителей;
                           создание   условий,   обеспечивающих    доступ
                           населения     муниципального     района      к
                           высококачественным культурным услугам
Основные задачи Программы  активизация культурной деятельности в сельских
                           территориях   муниципального   района   "Город
                           Валуйки и Валуйский район";
                           модернизация    сети    сельских    учреждений
                           культуры;
                           поддержка  и  стимулирование   самодеятельного
                           художественного творчества  в  традиционных  и
                           инновационных   формах,    включая    создание
                           благоприятных   условий    для    деятельности
                           мастеров     традиционного     фольклора     и
                           декоративно-прикладного            творчества,
                           самодеятельных коллективов;
                           создание условий  для  организации  свободного
                           доступа к информационным ресурсам и культурным
                           ценностям  через  качественно  новую   систему
                           библиотечного обслуживания сельских жителей;
                           создание условий  для  организации  доступа  к
                           музейным ценностям, сохранение исторического и
                           культурного наследия;
                           создание  системы   культурного   обслуживания
                           села, приобщение сельского населения к  лучшим
                           образцам современного искусства;
                           расширение    возможностей    кинообслуживания
                           населения;
                           создание условий для выявления одаренных детей
                           и их профессионального становления
Исполнители Программы      управление       культуры        администрации
                           муниципального   района   "Город   Валуйки   и
                           Валуйский район"
Координатор Программы      управление       культуры        администрации
                           муниципального   района   "Город   Валуйки   и
                           Валуйский район"
Сроки реализации           2009 - 2013 годы
Программы
Объем и источники          общий  объем   финансирования   Программы   из
финансирования Программы   областного,    муниципального    бюджетов    и
                           спонсорских средств  составляет  67235,8  тыс.
                           рублей.
                           В том числе по годам:
                           2009 г. - 16393,2 тыс. рублей
                           2010 г. - 16360 тыс. рублей
                           2011 г. - 9316,1 тыс. рублей
                           2012 г. - 12765,9 тыс. рублей
                           2013 г. - 12400,6 тыс. рублей
Ожидаемые конечные         создание  не  менее  одного  Модельного   Дома
результаты реализации      культуры   ежегодно   за    период    действия
Программы                  Программы;
                           создание не менее одной  Модельной  библиотеки
                           ежегодно за период действия Программы;
                           увеличение  числа  посетителей   муниципальных
                           музеев на 0,1 процента ежегодно;
                           увеличение   на   1,5   процента   контингента
                           учащихся    детских    школ     искусств     и
                           художественной школы;
                           увеличение  числа  сельских  зрителей   до   1
                           посещения киносеанса на 1000 жителей в год;
                           рост     числа     мероприятий,     проводимых
                           муниципальными   учреждениями   культуры,    в
                           среднем на 2 процента
Органы, осуществляющие     администрация  муниципального  района   "Город
контроль за ходом          Валуйки   и   Валуйский   район";   управление
реализации Программы       культуры администрации  муниципального  района
                           "Город Валуйки и Валуйский район"

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Концепцией областной целевой программы "Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2013 годы", утвержденной постановлением правительства области от 26 октября 2007 года № 248-пп; областной целевой программой "Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2013 годы", утвержденной постановлением правительства Белгородской области от 15 сентября 2008 года № 216-пп; постановлением правительства области от 27 июля 2007 года № 176-пп "О системе подготовки и реализации областного Проекта "Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области". Она конкретизирует систему приоритетов в сфере культуры села, реализация которых позволит использовать культурный потенциал сельских территорий в качестве фактора социально-экономического развития муниципального района, а также средства духовно-нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения.

Система программных мероприятий, оценка
ожидаемых результатов их реализации

1. Развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий. Создание Модельных Домов культуры.
Основные задачи:
- активизация культурной жизни на селе;
- поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры.
Ожидаемые результаты:
- создание не менее одного Модельного Дома культуры ежегодно за период действия Программы;
- расширение спектра и повышение качества культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению;
- увеличение доли сельского населения, активно участвующего в мероприятиях, проводимых в Модельных Домах культуры.

2. Развитие библиотечного дела. Создание Модельных библиотек.
Основные задачи:
- совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения, а также социально не защищенных слоев населения, в первую очередь детей и юношества, людей с ограниченными физическими возможностями, пенсионеров, ветеранов войн и труда;
- продвижение электронных информационных ресурсов к пользователю. Удовлетворение запросов местного сообщества.
Ожидаемые результаты:
- создание не менее одной Модельной библиотеки в год с соответствующим техническим и программным обеспечением за период действия Программы.

3. Повышение уровня информированности сельского населения муниципального района. Комплектование библиотечных фондов.
Основные задачи:
- повышение уровня библиотечного обслуживания сельского населения муниципального района;
- поддержка мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения.
Ожидаемые результаты:
- увеличение количества обращений и выполненных справок;
- увеличение охвата населения мероприятиями по продвижению чтения.

4. Создание условий для пополнения музейного фонда музеев муниципального района и сохранение исторического и культурного наследия муниципального района.
Основные задачи:
- организация работы музеев муниципального района в соответствии с музейными требованиями по всем направлениям деятельности;
- создание единой районной базы данных о музейных предметах и коллекциях в целях введения в научный оборот максимального количества музейных предметов.
Ожидаемые результаты:
- введение в научный оборот дополнительного числа экспонатов, повышение уровня краеведческих знаний у посетителей музеев по новым темам истории края;
- сохранение фондовых коллекций музеев.

5. Обеспечение доступа сельских жителей к профессиональному искусству.
Основные задачи:
- приобщение жителей сельских территорий к театральному, музыкальному и изобразительному искусству, литературе;
- обеспечение обслуживания жителей сельских территорий муниципального района услугами городских учреждений культуры.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли населения, участвующего в мероприятиях, проводимых государственными театрами и концертными учреждениями области в сельских населенных пунктах муниципального района.

6. Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы киносети. Приобретение источников красного света для чтения бессеребряных фонограмм, оборудования и запасных частей для кинопроекторов и цифрового показа.
Основные задачи:
- создание в кинозалах условий, отвечающих современному уровню обслуживания;
- активизация массовой работы с различными категориями зрителей.
Ожидаемые результаты:
- увеличение количества зрителей на киносеансах в сельских Домах культуры;
- повышение обеспеченности населения кинопоказом;
- воспитание детей и подростков средствами кино; развитие у молодежи интереса к отечественному кинематографу.

7. Дальнейшее развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и подростков, проживающих в сельских территориях. Открытие филиалов и классов детских школ искусств и детской художественной школы.
Основные задачи:
- создание условий для открытия филиалов детских школ искусств и художественной школы в муниципальном районе;
- открытие в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, отделений фольклора, классов духовых, струнных народных инструментов.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли детей, проживающих в сельской местности, получающих художественно-эстетическое образование;
- рост числа детей, играющих на духовых и народных инструментах.

8. Обеспечение услугами культуры жителей удаленных сел и хуторов муниципального района. Приобретение автоклубов.
Основные задачи:
- развитие внестационарных форм клубного и библиотечного обслуживания населения, в том числе организация работы автоклубов;
- создание системы проведения выездных массовых культурно-досуговых мероприятий.
Ожидаемые результаты:
- увеличение доли населения удаленных населенных пунктов, охваченного услугами учреждений клубного типа и библиотечными услугами;
- расширение перечня культурно-досуговых услуг, предоставляемых населению в удаленных населенных пунктах.

9. Дальнейшая модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры.
Основные задачи:
- улучшение условий предоставления услуг населению в сельских учреждениях культуры в соответствии с действующими стандартами Модельного Дома культуры и Модельной библиотеки;
- создание условий для открытия игровых, спортивных комнат (залов), этнографических кабинетов и уголков в культурно-досуговых учреждениях в целях формирования здорового образа жизни.
Ожидаемые результаты:
- расширение спектра культурно-досуговых услуг населению с применением современных технических средств.

Механизм реализации Программы

Основные механизмы реализации Программы:
- разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации эффективной реализации мероприятий Программы;
- обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые должны быть учтены при расчете межбюджетных трансфертов на соответствующий финансовый год;
- ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий по отрасли;
- управление культуры администрации муниципального района осуществляет координацию выполнения Программы:
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия;
- рассматривает ход реализации Программы на заседаниях совета управления культуры администрации муниципального района (один раз в год), совещаниях работников культуры и искусства, анализирует статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
- осуществляет оказание методической помощи подведомственным учреждениям культуры;
- вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных мероприятий;
- является ответственным за выполнение программных мероприятий, на которые предусмотрено выделение средств из средств областного и муниципального бюджетов.

Мероприятия
районной целевой программы "Развитие сельской культуры
в муниципальном районе "Город Валуйки и Валуйский район"
на 2009 - 2013 годы"

1. Развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества сельских территорий. Создание Модельных Домов культуры

+---+---------------------+-------------------------------------+---------+
¦ № ¦    Наименование     ¦Сумма денежных средств (тыс. рублей) ¦Источник ¦
¦п/п¦     мероприятия     +------+------+-------+--------+------+финанси- ¦
¦   ¦                     ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 г.¦2012 г. ¦ 2013 ¦рования  ¦
¦   ¦                     ¦  г.  ¦  г.  ¦       ¦        ¦  г.  ¦         ¦
+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+
¦1. ¦Создание Модельных   ¦Казин-¦Тимо- ¦Двулу- ¦Рождест-¦ДК    ¦         ¦
¦   ¦Домов культуры       ¦ский  ¦новс- ¦ченский¦венский ¦Соцго-¦         ¦
¦   ¦                     ¦СДК   ¦кий   ¦СДК    ¦СДК     ¦родка ¦         ¦
¦   ¦                     ¦      ¦СДК   ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦                     ¦  500 ¦  550 ¦  605  ¦   666  ¦  733 ¦ Местный ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦   ¦                     ¦ 1200 ¦ 1290 ¦ 1387  ¦  1491  ¦ 1603 ¦Областной¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦(в ред. постановления главы администрации  муниципального  района  "Город¦
¦Валуйки и Валуйский район" Белгородской области от 30.06.2009 № 90)      ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции)      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+
¦2. ¦Создание коллективов ¦  200 ¦  220 ¦  242  ¦   266  ¦  293 ¦ Местный ¦
¦   ¦самодеятельного      ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦   ¦художественного      ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦творчества со званием¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦"Народный",          ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦"Заслуженный         ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦коллектив народного  ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦творчества РФ"       ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+
¦3. ¦Участие в            ¦  100 ¦  100 ¦  100  ¦   100  ¦  100 ¦ Местный ¦
¦   ¦международных,       ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦   ¦всероссийских,       ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦межрегиональных,     ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦областных фестивалях,¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦конкурсах,           ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦праздниках, выставках¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+
¦4. ¦Адресная поддержка   ¦   50 ¦   50 ¦   50  ¦    50  ¦   50 ¦ Местный ¦
¦   ¦(стипендии, пособия, ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦   ¦доплаты) специалистам¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦культурно-досуговых  ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦учреждений и мастерам¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦декоративно-         ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦прикладного          ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
¦   ¦творчества           ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦         ¦
+---+---------------------+------+------+-------+--------+------+---------+
¦Итого:                   ¦  850 ¦  920 ¦  997  ¦  1082  ¦ 1176 ¦ Местный ¦
¦                         ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦                         ¦ 1200 ¦ 1290 ¦ 1387  ¦  1491  ¦ 1603 ¦Областной¦
¦                         ¦      ¦      ¦       ¦        ¦      ¦ бюджет  ¦
¦                         +------+------+-------+--------+------+---------+
¦                         ¦ 2050 ¦ 2210 ¦ 2384  ¦  2573  ¦ 2779 ¦         ¦
+-------------------------+------+------+-------+--------+------+---------+

2. Развитие библиотечного дела. Создание Модельных библиотек

+---+----------------------+-----------------------------------------------------------+---------+
¦ № ¦     Наименование     ¦           Сумма денежных средств (тыс. рублей)            ¦Источник ¦
¦п/п¦     мероприятия      +----------+----------+------------+------------+-----------+финанси- ¦
¦   ¦                      ¦ 2009 г.  ¦ 2010 г.  ¦  2011 г.   ¦  2012 г.   ¦  2013 г.  ¦рования  ¦
+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+
¦1. ¦Предусмотреть ежегодно¦   283,2  ¦    308   ¦    331,1   ¦    355,9   ¦   382,6   ¦Областной¦
¦   ¦отдельной строкой в   ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦местных бюджетах      ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦ассигнования на       ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦комплектование фондов ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦библиотек, исходя из  ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦нормативов:           ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦- 250 книг на 1000    ¦   900    ¦   1100   ¦   1300     ¦   1600     ¦  1800     ¦ Местный ¦
¦   ¦жителей;              ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦- 150 наименований    ¦   300    ¦    350   ¦    400     ¦    450     ¦   500     ¦ Местный ¦
¦   ¦периодических изданий ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦для центральных       ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦межпоселенческих      ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦библиотек;            ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦- 50 наименований     ¦   150    ¦    200   ¦    250     ¦    300     ¦   350     ¦ Местный ¦
¦   ¦периодических изданий ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦для сельских библиотек¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+
¦2. ¦Создать в каждом      ¦Казинская ¦  Тимо-   ¦Двулученская¦Подгоренская¦Соболевская¦         ¦
¦   ¦районе не менее 5     ¦ сельская ¦ новская  ¦  сельская  ¦  сельская  ¦ сельская  ¦         ¦
¦   ¦Модельных библиотек   ¦библиотека¦ сельская ¦ библиотека ¦ библиотека ¦библиотека ¦         ¦
¦   ¦                      ¦          ¦библиотека¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦(расходы на создание  ¦   400    ¦    400   ¦    400     ¦    400     ¦   400     ¦ Местный ¦
¦   ¦технического и        ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦информационного       ¦   400    ¦    430   ¦    462     ¦    497     ¦   534     ¦Областной¦
¦   ¦потенциала 1 Модельной¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦библиотеки - 400 тыс. ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦рублей)               ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦(в  ред.  постановления  главы  администрации  муниципального  района "Город Валуйки и Валуйский¦
¦район" Белгородской области от 30.06.2009 № 90) ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции)    ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+
¦3. ¦Создать на базе каждой¦Казинская ¦  Тимо-   ¦Двулученская¦Подгоренская¦Соболевская¦         ¦
¦   ¦сельской библиотеки,  ¦ сельская ¦ новская  ¦  сельская  ¦  сельская  ¦ сельская  ¦         ¦
¦   ¦обслуживающей 500 и   ¦библиотека¦ сельская ¦ библиотека ¦ библиотека ¦библиотека ¦         ¦
¦   ¦более читателей,      ¦          ¦библиотека¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦информационно-правовые¦    7     ¦    7     ¦     7      ¦     7      ¦     7     ¦ Местный ¦
¦   ¦центры с электронной  ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦   ¦справочно-правовой    ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦системой              ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦   ¦"КонсультантПлюс"     ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦(в  ред.  постановления  главы  администрации  муниципального  района "Город Валуйки и Валуйский¦
¦район" Белгородской области от 30.06.2009 № 90) ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
¦(см. текст в предыдущей редакции)    ¦          ¦            ¦            ¦           ¦         ¦
+---+----------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+
¦Итого:                    ¦  1757    ¦   2057   ¦   2357     ¦   2757     ¦  3057     ¦ Местный ¦
¦                          ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦                          ¦   683,2  ¦    738   ¦    793,1   ¦    852,9   ¦   916,6   ¦Областной¦
¦                          ¦          ¦          ¦            ¦            ¦           ¦ бюджет  ¦
¦                          +----------+----------+------------+------------+-----------+---------+
¦                          ¦  2440,2  ¦   2795   ¦   3150,1   ¦   3609,9   ¦  3973,6   ¦         ¦
+--------------------------+----------+----------+------------+------------+-----------+---------+

]]>
3. Создание условий для сохранения музейного фонда области и популяризации исторического и культурного наследия (МУК "Валуйский историко-художественный музей", МУК "Уразовский краеведческий музей", МУК "Дом-музей генерала армии Н.Ф.Ватутина")

+---+----------------------------------+------------------------+---------+
¦ № ¦     Наименование мероприятия     ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦
¦п/п¦                                  ¦     (тыс. рублей)      ¦финанси- ¦
¦   ¦                                  +----+----+----+----+----+рования  ¦
¦   ¦                                  ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦         ¦
¦   ¦                                  ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦1. ¦Проведение реэкспозиции           ¦    ¦1000¦    ¦    ¦    ¦ Местный ¦
¦   ¦художественного отдела МУК        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦"Валуйский историко-художественный¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦музей": приобретение подиумов для ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦скульптур, багета для             ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦художественных произведений,      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦художественный проект, монтаж - и ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦МУК "Уразовский краеведческий     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦150 ¦ Местный ¦
¦   ¦музей"                            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦2. ¦Комплектование фондов музея       ¦100 ¦  75¦ 50 ¦100 ¦ 75 ¦ Местный ¦
¦   ¦памятниками истории и культуры    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦                                  ¦ 70 ¦  70¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦Областной¦
¦   ¦                                  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦3. ¦Издательская деятельность музея:  ¦150 ¦ 100¦200 ¦ 50 ¦ 80 ¦ Местный ¦
¦   ¦- издание буклетов:               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦- о музеях;                       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦- об А.И.Игнатьеве и генерале     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦Ватутине Н.Ф.;                    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦- о городе Валуйки и п. Уразово   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦4. ¦Реставрация художественных        ¦    ¦    ¦400 ¦    ¦    ¦ Местный ¦
¦   ¦произведений живописи             ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦Итого:                                ¦250 ¦1175¦650 ¦150 ¦305 ¦ Местный ¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦                                      ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 75 ¦ 80 ¦Областной¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦                                      +----+----+----+----+----+---------+
¦                                      ¦320 ¦1245¦720 ¦225 ¦385 ¦         ¦
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

4. Обеспечение доступа сельских жителей к профессиональному искусству

+---+----------------------------------+------------------------+---------+
¦ № ¦     Наименование мероприятия     ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦
¦п/п¦                                  ¦     (тыс. рублей)      ¦финанси- ¦
¦   ¦                                  +----+----+----+----+----+рования  ¦
¦   ¦                                  ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦         ¦
¦   ¦                                  ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦1. ¦Предусмотреть выделение средств на¦120 ¦129 ¦138 ¦148 ¦160 ¦Областной¦
¦   ¦обслуживание жителей села         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦профессиональными Белгородскими   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦театрами и концертными            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦организациями                     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

5. Развитие кинообслуживания сельского населения и модернизация системы киносети

+---+---------------------+------------------------+------+-----+---------+
¦ № ¦    Наименование     ¦ Сумма денежных средств ¦Кол-во¦Ито- ¦Источник ¦
¦п/п¦     мероприятия     ¦     (тыс. рублей)      ¦ (по  ¦говая¦финанси- ¦
¦   ¦                     +----+----+----+----+----+годам)¦сумма¦рования  ¦
¦   ¦                     ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦      ¦в    ¦         ¦
¦   ¦                     ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦      ¦т. р.¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦1. ¦Количество           ¦  92¦ 101¦111 ¦ 122¦ 134¦  10  ¦  560¦ Местный ¦
¦   ¦киноустановок от 50  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦до 150 мест,         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦модернизация которых ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦намечается в         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦рассматриваемом году ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦2. ¦Количество кинозалов ¦7087¦6223¦123 ¦ 127¦  74¦  10  ¦13634¦ Местный ¦
¦   ¦от 150 и более,      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦модернизация которых ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦намечается в         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦рассматриваемом году ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦3. ¦Количество вводимых в¦  45¦  50¦ 55 ¦  60¦  66¦   5  ¦  276¦ Местный ¦
¦   ¦эксплуатацию сельских¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦киновидеоустановок  в¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦соответствии с новыми¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦социальными          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦нормативами (в       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦сельских поселениях  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦свыше 1 тыс. человек ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦- 1 киноустановка, в ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦городе свыше 50 тыс. ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦человек - 1          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦кинотеатр)           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦4. ¦Приобретение         ¦ 400¦    ¦    ¦    ¦    ¦   1  ¦  400¦ Местный ¦
¦   ¦автотранспорта для   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦доставки фильмов и   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦автоклубов для       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦осуществления        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦киновидеопоказа на   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦местах               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦5. ¦Закупка и монтаж     ¦1820¦ 242¦264 ¦ 286¦ 308¦ 410  ¦ 2920¦ Местный ¦
¦   ¦кинотеатрального     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦оборудования, в том  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦числе:               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦- кресла;            ¦1600¦    ¦    ¦    ¦    ¦ 400  ¦ 1600¦         ¦
¦   ¦- видеотехника       ¦ 200¦ 220¦240 ¦ 260¦ 280¦   5  ¦ 1200¦         ¦
¦   ¦(видеопроектор,      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦DVD-проигрыватель);  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦- звукоусилительное  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦устройство;          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦- экран, плазменная  ¦ 20 ¦  22¦ 24 ¦  26¦  28¦   5  ¦  120¦         ¦
¦   ¦панель, монитор,     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦бегущая строка для   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦слабослышащих        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦6. ¦Приобретение         ¦  30¦  33¦ 36 ¦  39¦  43¦   5  ¦  181¦ Местный ¦
¦   ¦источников красного  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦света для чтения     ¦  80¦  80¦ 80 ¦  80¦  80¦      ¦  400¦Областной¦
¦   ¦бессеребряных        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦фонограмм для        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦кинопроекторов МЕО,  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦23-КПК, КП-30        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦7. ¦Комплект для         ¦    ¦    ¦    ¦1700¦1900¦   2  ¦ 3600¦ Местный ¦
¦   ¦цифрового кинотеатра ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦8. ¦Популяризация        ¦  53¦  58¦ 63 ¦  69¦  76¦ 120  ¦  319¦ Местный ¦
¦   ¦киноискусства:       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦кинонедели,          ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦тематические показы, ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦кинофестивали,       ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦кинопремьеры, работа ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦кинолекториев и      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦киноклубов           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦9. ¦Льготный кинопоказ   ¦   3¦   4¦  5 ¦   6¦   7¦  50  ¦   25¦ Местный ¦
¦   ¦для ветеранов войны и¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦   ¦труда, социально не  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦защищенных слоев     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
¦   ¦населения            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦         ¦
+---+---------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦Итого:                   ¦9530¦6711¦657 ¦2409¦2608¦   -  ¦21915¦ Местный ¦
¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦                         ¦  80¦  80¦ 80 ¦  80¦  80¦      ¦  400¦Областной¦
¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦      ¦     ¦ бюджет  ¦
¦                         +----+----+----+----+----+------+-----+---------+
¦                         ¦9610¦6791¦737 ¦2489¦2688¦      ¦22315¦         ¦
+-------------------------+----+----+----+----+----+------+-----+---------+

6. Дальнейшее развитие художественно-эстетического образования и воспитания детей и подростков, проживающих на сельских территориях

+---+----------------------------------+------------------------+---------+
¦ № ¦     Наименование мероприятия     ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦
¦п/п¦                                  ¦     (тыс. рублей)      ¦финанси- ¦
¦   ¦                                  +----+----+----+----+----+рования  ¦
¦   ¦                                  ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦         ¦
¦   ¦                                  ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦1. ¦Открытие выездных классов         ¦ 50 ¦ 50 ¦100 ¦ 50 ¦ 90 ¦Областной¦
¦   ¦(филиалов) детских музыкальных    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦школ, школ искусств в крупных     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦сельских поселениях               ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦2. ¦Приобретение для образовательных  ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦ Местный ¦
¦   ¦учреждений дополнительного        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦образования детей музыкальных     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦инструментов, аудиовидеотехники   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦Итого:                                ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦200 ¦ Местный ¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦                                      ¦ 50 ¦ 50 ¦100 ¦ 50 ¦ 90 ¦Областной¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦                                      +----+----+----+----+----+---------+
¦                                      ¦250 ¦250 ¦300 ¦250 ¦290 ¦         ¦
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

7. Формирование эффективной кадровой политики на основе системы непрерывного профессионального развития и общекультурного развития специалистов сельских учреждений культуры

+---+--------------------+-----------------------------+--------+---------+
¦ № ¦    Наименование    ¦   Сумма денежных средств    ¦ Кол-во ¦Источник ¦
¦п/п¦    мероприятия     ¦        (тыс. рублей)        ¦ спец.  ¦финанси- ¦
¦   ¦                    +-----+-----+-----+-----+-----+  (по   ¦рования  ¦
¦   ¦                    ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦ годам) ¦         ¦
¦   ¦                    ¦ г.  ¦ г.  ¦ г.  ¦ г.  ¦ г.  ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦1. ¦Обучение            ¦ВПО-1¦ВПО-1¦ВПО-1¦ВПО-1¦ВПО-1¦   6    ¦Областной¦
¦   ¦специалистов в      ¦СПО-1¦СПО-1¦СПО-1¦СПО-1¦СПО-1¦ежегодно¦ бюджет  ¦
¦   ¦средних и высших    ¦Губк.¦Губк.¦Губк.¦Губк.¦Губк.¦        ¦         ¦
¦   ¦профессиональных    ¦муз. ¦муз. ¦муз. ¦муз. ¦муз. ¦        ¦         ¦
¦   ¦учреждениях культуры¦- 4  ¦- 4  ¦- 4  ¦- 4  ¦- 4  ¦        ¦         ¦
¦   ¦и искусства по      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦целевой контрактной ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦подготовке          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦2. ¦Участие в           ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦   5    ¦ Местный ¦
¦   ¦очно-заочных школах:¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ежегодно¦ бюджет  ¦
¦   ¦фольклора, русского ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦народного танца,    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦бального танца,     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦мастеров            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦декоративно-        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦прикладного         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦творчества          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦3. ¦Участие в областных ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦   5    ¦ Местный ¦
¦   ¦курсах повышения    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ежегодно¦ бюджет  ¦
¦   ¦квалификации        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦работников культуры ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦4. ¦Предусмотреть на    ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦   7    ¦ Местный ¦
¦   ¦обучение и повышение¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ежегодно¦ бюджет  ¦
¦   ¦квалификации        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦сельских            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦библиотекарей       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦финансовые средства,¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦исходя из норматива ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦5% от годовой сметы ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦библиотеки          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦5. ¦Продолжить          ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦  50 ¦   5    ¦ Местный ¦
¦   ¦образовательную     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ежегодно¦ бюджет  ¦
¦   ¦деятельность        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦регионального центра¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦непрерывной         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦переподготовки      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦сельских            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦библиотекарей на    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦базе государственной¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦универсальной       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦научной библиотеки  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦6. ¦Организовать        ¦   5 ¦   5 ¦   5 ¦   5 ¦   5 ¦   2    ¦ Местный ¦
¦   ¦ежегодную грантовую ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ежегодно¦ бюджет  ¦
¦   ¦поддержку творческих¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦профессиональных    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦инициатив           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦специалистов        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦сельских учреждений ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
¦   ¦культуры            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦         ¦
+---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+
¦Итого:                  ¦ 255 ¦ 255 ¦ 255 ¦ 255 ¦ 255 ¦        ¦ Местный ¦
¦                        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦        ¦ бюджет  ¦
+------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+--------+---------+

8. Обеспечение услугами культуры жителей удаленных сел и хуторов муниципальных районов области

+---+----------------------------------+------------------------+---------+
¦ № ¦     Наименование мероприятия     ¦ Сумма денежных средств ¦Источник ¦
¦п/п¦                                  ¦     (тыс. рублей)      ¦финанси- ¦
¦   ¦                                  +----+----+----+----+----+рования  ¦
¦   ¦                                  ¦2009¦2010¦2011¦2012¦2013¦         ¦
¦   ¦                                  ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦1. ¦Приобретение транспорта для       ¦    ¦    ¦    ¦1491¦    ¦Областной¦
¦   ¦создания передвижных клубных      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦учреждений                        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦2. ¦Организовать в каждой центральной ¦    ¦1200¦    ¦    ¦    ¦ Местный ¦
¦   ¦межпоселенческой библиотеке работу¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦библиобуса, оснащенного           ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦современными техническими         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦средствами: комплектом            ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦компьютерного оборудования с      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦выходом в Интернет, копировальным ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦аппаратом, сканером,              ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦информационными ресурсами на      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦традиционных и электронных        ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
¦   ¦носителях                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦3. ¦Проведение культурно-             ¦ 10 ¦  10¦ 10 ¦  10¦ 10 ¦ Местный ¦
¦   ¦просветительных мероприятий в     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦   ¦отдаленных населенных пунктах     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦         ¦
+---+----------------------------------+----+----+----+----+----+---------+
¦Итого:                                ¦ 10 ¦1210¦ 10 ¦  10¦ 10 ¦ Местный ¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦1491¦    ¦Областной¦
¦                                      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦ бюджет  ¦
¦                                      +----+----+----+----+----+---------+
¦                                      ¦ 10 ¦1210¦ 10 ¦1501¦ 10 ¦         ¦
+--------------------------------------+----+----+----+----+----+---------+

9. Дальнейшая модернизация материально-технической базы сельских учреждений культуры

+---+-------------------------+-------------------------------+-----------+
¦ № ¦Наименование мероприятия ¦    Сумма денежных средств     ¦ Источник  ¦
¦п/п¦                         ¦         (тыс. рублей)         ¦ финанси-  ¦
¦   ¦                         +-----+-----+---------+----+----+ рования   ¦
¦   ¦                         ¦2009 ¦2010 ¦ 2011 г. ¦2012¦2013¦           ¦
¦   ¦                         ¦ г.  ¦ г.  ¦         ¦ г. ¦ г. ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦1. ¦Установка в Модельных    ¦  60 ¦  70 ¦    80   ¦  90¦ 100¦  Местный  ¦
¦   ¦Домах культуры охранно-  ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦пожарной сигнализации    ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦2. ¦Приобретение для         ¦ 500 ¦ 600 ¦   700   ¦ 800¦ 900¦  Местный  ¦
¦   ¦учреждений культуры      ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦музыкальных инструментов,¦ 150 ¦ 150 ¦   150   ¦ 150¦ 150¦Спонсорские¦
¦   ¦светоаппаратуры,         ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦ средства  ¦
¦   ¦аудиовидеотехники и      ¦ 378 ¦ 405 ¦   437   ¦ 470¦ 505¦ Областной ¦
¦   ¦специализированной       ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦мебели, одежды сцены     ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦3. ¦Приобретение сценических ¦ 100 ¦ 100 ¦   100   ¦ 100¦ 100¦  Местный  ¦
¦   ¦костюмов для творческих  ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦коллективов              ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦4. ¦Открытие игровых,        ¦  10 ¦  10 ¦    10   ¦  10¦  10¦  Местный  ¦
¦   ¦спортивных комнат        ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦(залов), этнографических ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦кабинетов и уголков в    ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦культурно-досуговых      ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦учреждениях              ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦5. ¦Компьютеризация          ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦библиотек:               ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦- приобретение в каждую  ¦ 60  ¦ 60  ¦    60   ¦  60¦  60¦  Местный  ¦
¦   ¦сельскую библиотеку по   ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦одному комплекту         ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦компьютерного            ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦оборудования;            ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦- довести количество     ¦1 ЦДБ¦1 ЦДБ¦   МЦБ   ¦ МЦБ¦ МЦБ¦  Местный  ¦
¦   ¦компьютеров в каждой     ¦ 30  ¦ 30  ¦    35   ¦  35¦  35¦  бюджет   ¦
¦   ¦центральной библиотеке до¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦5 комплектов             ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦6. ¦Компьютеризация музея для¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦создания единой областной¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦базы данных о музейных   ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦предметах:               ¦     ¦     ¦Дом-музей¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦довести количество       ¦ВИХМ ¦ УКМ ¦Ватутина ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦компьютеров для районных ¦  50 ¦  50 ¦    50   ¦    ¦    ¦  Местный  ¦
¦   ¦музеев не менее 5-ти, для¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦   ¦сельских музеев - не     ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
¦   ¦менее 2-х                ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦           ¦
+---+-------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦Итого:                       ¦ 810 ¦ 920 ¦  1035   ¦1095¦1205¦  Местный  ¦
¦                             ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦                             ¦ 150 ¦ 150 ¦   150   ¦ 150¦ 150¦Спонсорские¦
¦                             ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦ средства  ¦
¦                             ¦ 378 ¦ 405 ¦   437   ¦ 470¦ 505¦ Областной ¦
¦                             ¦     ¦     ¦         ¦    ¦    ¦  бюджет   ¦
¦                             +-----+-----+---------+----+----+-----------+
¦                             ¦1338 ¦1475 ¦  1622   ¦1715¦1860¦           ¦
+-----------------------------+-----+-----+---------+----+----+-----------+

Начальник управления культуры
И.ЕВСЮКОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru