Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Бурятия


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2009 г. № 458

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Г. УЛАН-УДЭ НА 2008 - 2010 ГГ."

Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную целевую программу "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2007 № 403:
1.1. Паспорт Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 3 "План мероприятий Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 7 "Показатели и индикаторы Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 8 "Расписание финансирования Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 458

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2008 - 2010 ГГ."

┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование      │"Повышение качества транспортного обслуживания        │
│Программы         │населения г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг."             │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия     │Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007  │
│решения о         │№ 383-р                                               │
│разработке        │                                                      │
│Программы         │                                                      │
│(наименование и   │                                                      │
│№ соответствующего│                                                      │
│нормативного акта)│                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик          │Управление транспорта и связи                         │
│(заказчик-        │                                                      │
│координатор)      │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные          │Управление транспорта и связи                         │
│разработчики      │                                                      │
│Программы         │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы    │Повышение качества транспортного обслуживания         │
│                  │населения г. Улан-Удэ                                 │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы  │- строительство и реконструкция инженерных сооружений │
│                  │городского электрического транспорта;                 │
│                  │- модернизация и капитальный ремонт подвижного состава│
│                  │городского пассажирского транспорта;                  │
│                  │- совершенствование организации управления городским  │
│                  │пассажирским транспортом                              │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы     │2008 - 2010 гг.                                       │
│реализации        │                                                      │
│Программы         │                                                      │
│(подпрограмм)     │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители       │Управление транспорта и связи                         │
│подпрограмм и     │                                                      │
│основных          │                                                      │
│мероприятий       │                                                      │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники│Финансирование мероприятий Программы осуществляется за│
│финансирования    │счет средств городского бюджета. Общий объем          │
│                  │финансирования Программы составляет 7,39 млн. рублей  │
├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные│- повышение качества и культуры транспортного         │
│результаты        │обслуживания населения городским пассажирским         │
│реализации        │транспортом;                                          │
│Программы         │- развитие окраинных поселков и микрорайонов города за│
│                  │счет оптимизации действующих маршрутов городского     │
│                  │пассажирского транспорта;                             │
│                  │- повышение качества и безопасности перевозок на      │
│                  │городском электрическом транспорте;                   │
│                  │- обновление подвижного состава;                      │
│                  │- усиление контроля за работой частных перевозчиков по│
│                  │расписанию и соблюдению норм безопасности перевозки   │
│                  │пассажиров;                                           │
│                  │- оптимизация количества подвижного состава по        │
│                  │маршрутам                                             │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 458

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2008 - 2010 ГГ."

┌────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│    │   Мероприятия   │Код     │    Главный     │    Ожидаемый    │  Объемы и источники  │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│    │                 │экономи-│ распорядитель  │    результат    │   финансирования,    │  г.  │  г.  │  г.  │
│    │                 │ческой  │   бюджетных    │                 │      тыс. руб.       │      │      │      │
│    │                 │класси- │    средств     │                 │                      │      │      │      │
│    │                 │фикации │                │                 │                      │      │      │      │
│    │                 │расходов│                │                 │                      │      │      │      │
│    │                 │бюджета │                │                 │                      │      │      │      │
├────┴─────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────┴──────┴──────┤
│1. Модернизация и капитальный ремонт подвижного состава пассажирского транспорта                              │
├────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│1.1.│Модернизация     │        │Комитет по      │Повышение        │Итого:         │  -   │  -   │  -   │  -   │
│    │муниципального   │        │управлению      │безопасности,    ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │пассажирского    │        │имуществом и    │удобства и       │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │транспорта:      │        │землепользованию│комфорта проезда │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │приобретение     │        │                │на городском     │бюджет         │      │      │      │      │
│    │автобусов и      │        │                │пассажирском     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │трамваев         │        │                │транспорте,      │Республиканский│  -   │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │снижение нагрузки│бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │на улично-       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │дорожную сеть    │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┤                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1.2.│Капитальный      │        │Управление      │                 │Итого:         │  -   │  -   │  -   │  -   │
│    │ремонт           │        │транспорта и    │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │муниципального   │        │связи           │                 │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │пассажирского    │        │                │                 │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │подвижного       │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │состава          │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Местный бюджет │  -   │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┴─────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│2. Строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта                   │
├────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│2.1.│Реконструкция    │        │Управление      │Обеспечение      │Итого:         │2250,0│  -   │  -   │2250,0│
│    │трамвайных путей,│        │транспорта и    │безопасности     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │контактной линии,│        │связи           │пассажирских     │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │стрелочных       │        │                │перевозок на     │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │переводов        │        │                │городском        │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │электрическом    ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │транспорте       │Республиканский│  -   │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Местный бюджет │2250,0│  -   │  -   │2250,0│
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.2.│Телемеханизация  │        │Управление      │Повышение        │Итого:         │ 800  │  -   │  -   │ 800  │
│    │тяговых          │        │транспорта и    │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │подстанций       │        │связи           │транспортного    │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │обслуживания     │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │населения        │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │городским        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │электрическим    │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │транспортом:     │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │обеспечение      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │бесперебойности  │Местный бюджет │ 800  │  -   │  -   │ 800  │
│    │                 │        │                │работы городского├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │электрического   │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │транспорта       │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┤                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2.3.│Проектирование и │        │Комитет по      │                 │Итого:         │ 530,4│ 530,4│  -   │  -   │
│    │строительство    │        │строительству   │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │конечной станции │        │                │                 │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │"Шишковка"       │        │                │                 │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │(диспетчерский   │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │пункт, отстойные │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │пути,            │        │                │                 │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │остановочный     │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │павильон)        │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Местный бюджет │ 530,4│ 530,4│  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┴─────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┤
│3. Совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом                                │
├────┬─────────────────┬────────┬────────────────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
│3.1.│Обследование     │        │Управление      │Повышение        │Итого:         │2635,1│1032,6│1602,5│  -   │
│    │пассажиропотоков │        │транспорта и    │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │в г. Улан-Удэ и  │        │связи           │транспортного    │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │оптимизация      │        │                │обслуживания     │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │маршрутной сети  │        │                │населения,       │бюджет         │      │      │      │      │
│    │города           │        │                │безопасности     ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │дорожного        │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │движения,        │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │снижение нагрузки├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │на дороги города │Местный бюджет │2635,1│1032,6│1602,5│  -   │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3.2.│Проведение       │        │Управление      │Повышение        │Итого:         │ 115  │  30  │  45  │  40  │
│    │конкурсов        │        │транспорта и    │качества и       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │профессионального│        │связи           │безопасности     │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │мастерства (в    │        │                │перевозки        │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │т.ч. на звание   │        │                │пассажиров       │бюджет         │      │      │      │      │
│    │"Лучший водитель │        │                │водителями       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │автобуса")       │        │                │пассажирского    │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │транспорта       │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Местный бюджет │ 115  │  30  │  45  │  40  │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3.3.│Приобретение     │        │Управление      │Повышение        │Итого:         │ 600  │  -   │ 300  │ 300  │
│    │бортовых         │        │транспорта и    │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │навигационно-    │        │связи           │транспортного    │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │связных          │        │                │обслуживания     │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │терминалов       │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │бюджет         │      │      │      │      │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Местный бюджет │ 600  │  -   │ 300  │ 300  │
│    │                 │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3.4.│Освещение        │        │Управление      │Повышение        │Итого:         │ 282,5│  90  │  52,5│ 140  │
│    │деятельности по  │        │транспорта и    │качества         ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │реформированию   │        │связи           │обслуживания     │в т.ч.         │      │  -   │  -   │  -   │
│    │городского       │        │                │пассажиров,      │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │пассажирского    │        │                │информированности│бюджет         │      │      │      │      │
│    │транспорта в     │        │                │населения,       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │средствах        │        │                │обеспечение      │Республиканский│      │  -   │  -   │  -   │
│    │массовой         │        │                │открытости и     │бюджет         │      │      │      │      │
│    │информации       │        │                │публичности      ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │проводимой       │Местный бюджет │ 282,5│  90  │  52,5│ 140  │
│    │                 │        │                │реформы          ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │                 │        │                │                 │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│    │                 │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┼─────────────────┼────────┼────────────────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3.5.│Прочие           │        │Управление      │Реализация       │Итого:         │ 180  │  80  │  -   │ 100  │
│    │мероприятия      │        │транспорта и    │социальных       ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │(организация     │        │связи           │мероприятий,     │в т.ч.         │      │      │      │      │
│    │транспортного    │        │                │досуга и отдыха  │Федеральный    │      │      │      │      │
│    │обслуживания     │        │                │горожан,         │бюджет         │      │      │      │      │
│    │социальных и     │        │                │повышение        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │праздничных      │        │                │профессионального│Республиканский│      │      │      │      │
│    │мероприятий      │        │                │мастерства       │бюджет         │      │      │      │      │
│    │города,          │        │                │водителей        ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │соревнований,    │        │                │                 │Местный бюджет │ 180  │  80  │  -   │ 100  │
│    │автогонок на     │        │                │                 ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│    │призы мэра и     │        │                │                 │Внебюджетные   │      │      │      │      │
│    │т.д.)            │        │                │                 │источники      │      │      │      │      │
├────┴─────────────────┴────────┴────────────────┴─────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по Программе                                                │Всего:         │7393,0│1763,0│2000,0│3630,0│
│                                                                  ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│                                                                  │в т.ч.         │  -   │  -   │  -   │  -   │
│                                                                  │Федеральный    │      │      │      │      │
│                                                                  │бюджет         │      │      │      │      │
│                                                                  ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│                                                                  │Республиканский│  -   │  -   │  -   │  -   │
│                                                                  │бюджет         │      │      │      │      │
│                                                                  ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│                                                                  │Местный бюджет │7393,0│1763,0│2000,0│3630,0│
│                                                                  ├───────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│                                                                  │Внебюджетные   │      │  -   │  -   │  -   │
│                                                                  │источники      │      │      │      │      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 458

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать реальную ситуацию в финансово-бюджетной сфере, высокую социальную значимость проблемы. Городской пассажирский транспорт остается и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность горожан. Для большей части населения городской пассажирский транспорт является единственным средством передвижения.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Объем финансирования Программы составляет 7,39 млн. рублей.





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 458

7. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

┌─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┐
│        Задача       │             Показатель             │  Индикатор   │
│                     │                                    ├────┬────┬────┤
│                     │                                    │2008│2009│2010│
│                     │                                    │год │год │год │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│1. Модернизация и    │Количество новых автобусов          │10  │ -  │ -  │
│капитальный ремонт   ├────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│подвижного состава   │Количество новых трамваев           │4   │ -  │ -  │
│городского           │                                    │    │    │    │
│пассажирского        │                                    │    │    │    │
│транспорта <*>       │                                    │    │    │    │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│2. Строительство и   │Количество реконструированного      │1,1 │ -  │0,5 │
│реконструкция        │трамвайного пути, км                │    │    │    │
│инженерных сооружений├────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│городского           │Количество телемеханизированных     │ -  │ -  │1   │
│электрического       │тяговых подстанций                  │    │    │    │
│транспорта           │                                    │    │    │    │
├─────────────────────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│3. Совершенствование │Доля населения, проживающего в      │0%  │0%  │0%  │
│организации          │населенных пунктах, не имеющих      │    │    │    │
│управления городским │регулярного автобусного и (или)     │    │    │    │
│пассажирским         │железнодорожного сообщения с        │    │    │    │
│транспортом          │административным центром городского │    │    │    │
│                     │округа (муниципального района), в   │    │    │    │
│                     │общей численности населения         │    │    │    │
│                     │городского округа (муниципального   │    │    │    │
│                     │района)                             │    │    │    │
│                     ├────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│                     │Количество установленных бортовых   │ -  │18  │ -  │
│                     │навигационно-связных терминалов, ед.│    │    │    │
│                     ├────────────────────────────────────┼────┼────┼────┤
│                     │Количество закрытых маршрутов       │ -  │15  │ -  │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────┴────┴────┴────┘

--------------------------------
<*> Исполнение индикаторов в 2008 г. планируется за счет финансирования мероприятий Программы из средств городского бюджета по разделу "Общегосударственные вопросы" (расходы Комитета по управлению имуществом и землепользованию).





Приложение № 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 458

8. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА
2008 - 2010 ГГ."

                                                            (тыс. руб.)
┌────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┐
│    Источники и     │Общий объем финансирования,│В том числе по годам│
│    направления     │    предусмотренный по     │реализации Программы│
│   финансирования   │ Программе на весь период  ├──────┬──────┬──────┤
│                    │        реализации         │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│                    │                           │ год  │ год  │ год  │
├────────────────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего               │                     7393,0│1763,0│2000,0│3630,0│
├────────────────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет города       │                     7393,0│1763,0│2000,0│3630,0│
├────────────────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе: -      │                     3350,0│  -   │ 300,0│3050,0│
│капитальные вложения│                           │      │      │      │
├────────────────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- НИОКР             │                     2635,1│1032,6│1602,5│  -   │
├────────────────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│- прочие нужды      │                     1407,9│ 730,4│  97,5│ 580,0│
└────────────────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru