КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2006 г. № 467
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
(в ред. Решений Думы Кушвинского городского округа
от 29.05.2008 № 97
, от 31.07.2008 № 129
,
от 27.11.2008 № 193
)
Рассмотрев представленный проект муниципальной Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа на 2006 - 2015 годы", учитывая особую социальную значимость указанного документа, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2005 г.), руководствуясь Уставом
Кушвинского городского округа, Кушвинская городская Дума решила:
1. Утвердить муниципальную Программу
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа на 2006 - 2015 годы" (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Кушвинский рабочий".
Председатель
Кушвинской городской Думы
С.Г.ЧУРКИН
Глава
Кушвинского городского округа
Г.Д.НИКИТИНА
ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
(в ред. Решения
Думы Кушвинского городского округа
от 27.11.2008 № 193)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы│"Комплексное развитие систем коммунальной │
│ │инфраструктуры Кушвинского городского округа │
│ │на 2006 - 2015 годы" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Номер и дата │ │
│постановления │ │
│на разработку │ │
│программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Номер и дата Решения │№ 467 от 25 мая 2006 года │
│Думы об утверждении │ │
│программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Директор программы │Администрация Кушвинского городского округа │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Ответственный │Заместитель главы администрации Кушвинского │
│за реализацию │городского округа по городскому хозяйству │
│программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Дата начала реализации│13 марта 2006 года │
│программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Дата окончания │31 декабря 2015 года │
│реализации программы │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи │1) Повышение надежности, безопасности, │
│программы │экономически оправданное обеспечение населения │
│ │Кушвинского городского округа качественными │
│ │коммунальными услугами за счет внедрения новых │
│ │технологий производства, доставки, снижения │
│ │непроизводственных издержек. │
│ │2) Уменьшение себестоимости услуг предприятиями │
│ │коммунального комплекса, вызванных объективными и │
│ │субъективными причинами │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Характеристика │1) Разработка и восстановление проектной │
│программных │документации коммунальной инфраструктуры. │
│мероприятий │2) Замена оборудования признанного непригодным │
│ │для эксплуатации. │
│ │3) Ремонт инженерных систем, в том числе │
│ │с установкой приборов учета и регулирования │
│ │потребления ресурсов и узлов управления (тепловой │
│ │энергии, горячей и холодной воды, электрической │
│ │энергии). │
│ │4) Внедрение системы энергосбережения │
│ │на коммунальных объектах │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем средств, необходимых для реализации │
│финансирования │программы в 2006 - 2015 гг. составит 1376617,87 │
│ │тыс. рублей, в том числе: │
│ │Средства областного бюджета - 10032,47 │
│ │Средства местного бюджета - 1366585,4 │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘
Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
Глава I. ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2015 ГОДЫ"
1.1. Комплексный подход в развитии муниципальной коммунальной инфраструктуры позволяет решать проблемы своевременной замены старого неэффективного оборудования на новое оборудование, внедрять современные технологии. Ряд мероприятий имеют наиболее острый приоритет, который выражен в сроках выполнения. Введение их в эксплуатацию позволяет иметь большой экономический эффект. Ряд мероприятий рассчитаны на среднесрочную и стратегическую перспективу. Программа разработана с учетом местных особенностей исходя из конкретной экономической и хозяйственной ситуации в Кушвинском городском округе.
Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные цели:
1) повышение надежности, безопасности, экономически оправданное обеспечение населения Кушвинского городского округа за счет снижения непроизводственных издержек;
2) уменьшение себестоимости услуг предприятиями хозяйственного комплекса, вызванных объективными и субъективными причинами.
Задачи:
1) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении ремонтов;
2) снижение затрат на коммунальную инфраструктуру;
3) внедрение системы энергосбережения.
Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2006 - 2015 ГОДЫ"
┌───┬────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ № │Наименование мероприятий│Муниципальный│Срок │Источник │ Объем │ В том числе по годам │ Ожидаемая эффективность │
│п/п│ │ заказчик │выполне- │финанси- │ финанси- ├─────────┬─────────┬────────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤ │
│ │ │ │ния │рования │ рования, │ 2006 │ 2007 │ 2008 │2009│ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │
│ │ │ │ │ │тыс. рублей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────┤
│ Раздел 1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ │
├───┬────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────┤
│ 1.│Восстановление │Администрация│2006 │Местный │ 200 │ 200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Формирование полного пакта│
│ │исполнительных схем │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тех. документации. Учет и │
│ │трубопроводов питьевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качество при выполнении │
│ │воды города Кушва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ, уменьшение затрат │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 2.│Восстановление │Администрация│2006 │Местный │ 100 │ 100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Формирование полного пакта│
│ │исполнительных схем │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тех. документации. Учет и │
│ │трубопроводов питьевой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качество при выполнении │
│ │воды поселка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ, уменьшение затрат │
│ │Баранчинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 3.│Паспортизация объектов │Администрация│2006 - │Местный │ 800 │ 200 │ 300 │ │ │ │ │ 300 │ │ │ │Основание для расчета │
│ │водоснабжения │ │2007, │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактической нагрузки. │
│ │города Кушва │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Формирование полного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пакета тех. документации │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 4.│Паспортизация объектов │Администрация│2006 - │Местный │ 300 │ 100 │ 100 │ │ │ │ │ 100 │ │ │ │Основание для расчета │
│ │водоснабжения │ │2007, │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фактической нагрузки. │
│ │поселка Баранчинский │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Формирование полного │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пакета тех. документации │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 5.│Гидравлический расчет │Администрация│2007 │Местный │ 600 │ │ 600 │ │ │ │ │ │ │ │ │Снижение │
│ │действующих сетей │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергопотребление, │
│ │водоснабжения сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исключение дефицита │
│ │города Кушва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водопотребления в верхних │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │точках сетей │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 6.│Гидравлический расчет │Администрация│2007 │Местный │ 400 │ │ 400 │ │ │ │ │ │ │ │ │Снижение │
│ │действующих сетей │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергопотребления, │
│ │водоснабжения сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исключение дефицита │
│ │поселка Баранчинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водопотребления │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 7.│Проект водовода между │Администрация│2007 │Местный │ 500 │ │ 500 │ │ │ │ │ │ │ │ │Повышение надежности сетей│
│ │1 и 2 подъемами │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения, снижение │
│ │диаметром 400 мм 4,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дефицита на 28% │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 8.│Замена водовода между │Администрация│2007 │Местный │ 6000 │ │ 6000 │ │ │ │ │ │ │ │ │Уменьшение потерь питьевой│
│ │1 и 2 подъемами │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │воды, экономическая │
│ │диаметром 400 мм 4,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективность - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1800 т.р. в год │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 9.│Замена водопровода │Администрация│2006 - │Местный │ 3000 │ 1000 │ 1000 │ │ │ │ │ 1000 │ │ │ │1500 т.р снижение потерь. │
│ │ул. Карла Маркса │ │2007, │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │диаметр 300 мм - 3,2 км │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│10.│Строительство водовода │Администрация│2012 │Местный │ 2500 │ │ │ │ │ │ │ 2500 │ │ │ │Улучшение качества │
│ │пер. Доменный │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения │
│ │диаметр 300 мм 1,8 км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│11.│Разработка проекта │Администрация│2006 │Местный │ 700 │ 700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Формирование полного │
│ │магистрального │ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пакета тех. документации. │
│ │водопровода между │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Организованность и │
│ │2 - 3 подъемом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качество при выполнении │
│ │город Кушва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ, уменьшение затрат │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│12.│Реконструкция │Администрация│2007, │Местный │ 4000 │ │ 2000 │ │ │ │ │ 2000 │ │ │ │Повышение надежности и │
│ │водозаборных колодцев │ │2012 │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │качества услуги │
│ │поселка Баранчинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│13.│Проект реконструкции │Администрация│2006 - │Местный │ 5500 │ 500 │ 5000 │ │ │ │ │ │ │ │ │Повышение надежности │
│ │водозаборных сооружений │ │2007 │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водозаборных сооружений, │
│ │поселка Баранчинский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение качества воды │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│14.│Проект строительства │Администрация│2006 - │Местный │ 2000 │ 1000 │ 1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │Повышение надежности │
│ │водозаборных сооружений │ │2007 │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водозаборных сооружений, │
│ │и станций очистки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение качества воды │
│ │питьевой воды г. Кушва │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│15.│Поставка и внедрение │КУМИ │2008 │Областной│ 10032,47│ │ │10032,5 │ │ │ │ │ │ │ │Экономия электрической │
│ │системы энергосбережения│ │ │бюджет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергии - 2500 тыс. руб. │
│ │насосных станций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в год │
│ │на объекты Кушвинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городского округа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(в т.ч. монтаж │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пусконаладочные работы) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
]]>└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────┘
Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Глава I. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные результаты решения задач следующие:
1. Удовлетворение экономически обоснованных потребностей населения в тепле, электроэнергии, воде, в создании комфортных условий среды жизнедеятельности.
2. Повышение качества оказываемых потребителю услуг до уровня отвечающего современным требованиям надежности, экономичности и экологичности.
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Глава III. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │В том числе│ Источник финансирования │ Объем │
│п/п│ по годам │ в тыс. рублей │финансирования,│
│ │ ├──────────────┬────────────────┤ тыс. рублей │
│ │ │местный бюджет│областной бюджет│ │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 1.│ 2006 │ 151035,1 │ │ 151035,1 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 2.│ 2007 │ 332820,3 │ │ 332820,3 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.│ 2008 │ │ 10032,47 │ 10032,47 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 4.│ 2009 │ 0 │ │ 0 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 5.│ 2010 │ 6000 │ │ 6000 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 6.│ 2011 │ 6500 │ │ 6500 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 7.│ 2012 │ 331474 │ │ 331474 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 8.│ 2013 │ 288242,4 │ │ 288242,4 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 9.│ 2014 │ 213310,3 │ │ 213310,3 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│10.│ 2015 │ 37203,3 │ │ 37203,3 │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│11.│ Всего: │ 1366585,4 │ 10032,47 │ 1376617,87 │
└───┴───────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┘