Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Свердловская область

О применении документа см. примечание в

Справке
КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 25 мая 2006 г. № 467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Решений Думы Кушвинского городского округа
от 29.05.2008 № 97, от 31.07.2008 № 129,
от 27.11.2008 № 193)

Рассмотрев представленный проект муниципальной Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа на 2006 - 2015 годы", учитывая особую социальную значимость указанного документа, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями и дополнениями от 26 декабря 2005 г.), руководствуясь Уставом Кушвинского городского округа, Кушвинская городская Дума решила:
1. Утвердить муниципальную Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа на 2006 - 2015 годы" (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Кушвинский рабочий".

Председатель
Кушвинской городской Думы
С.Г.ЧУРКИН

Глава
Кушвинского городского округа
Г.Д.НИКИТИНА





ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2015 ГОДЫ"

(в ред. Решения Думы Кушвинского городского округа
от 27.11.2008 № 193)
(см. текст в предыдущей редакции)

Раздел I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы│"Комплексное развитие систем коммунальной         │
│                      │инфраструктуры Кушвинского городского округа      │
│                      │на 2006 - 2015 годы"                              │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Номер и дата          │                                                  │
│постановления         │                                                  │
│на разработку         │                                                  │
│программы             │                                                  │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Номер и дата Решения  │№ 467 от 25 мая 2006 года                         │
│Думы об утверждении   │                                                  │
│программы             │                                                  │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Директор программы    │Администрация Кушвинского городского округа       │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Ответственный         │Заместитель главы администрации Кушвинского       │
│за реализацию         │городского округа по городскому хозяйству         │
│программы             │                                                  │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Дата начала реализации│13 марта 2006 года                                │
│программы             │                                                  │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Дата окончания        │31 декабря 2015 года                              │
│реализации программы  │                                                  │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи         │1) Повышение надежности, безопасности,            │
│программы             │экономически оправданное обеспечение населения    │
│                      │Кушвинского городского округа качественными       │
│                      │коммунальными услугами за счет внедрения новых    │
│                      │технологий производства, доставки, снижения       │
│                      │непроизводственных издержек.                      │
│                      │2) Уменьшение себестоимости услуг предприятиями   │
│                      │коммунального комплекса, вызванных объективными и │
│                      │субъективными причинами                           │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Характеристика        │1) Разработка и восстановление проектной          │
│программных           │документации коммунальной инфраструктуры.         │
│мероприятий           │2) Замена оборудования признанного непригодным    │
│                      │для эксплуатации.                                 │
│                      │3) Ремонт инженерных систем, в том числе          │
│                      │с установкой приборов учета и регулирования       │
│                      │потребления ресурсов и узлов управления (тепловой │
│                      │энергии, горячей и холодной воды, электрической   │
│                      │энергии).                                         │
│                      │4) Внедрение системы энергосбережения             │
│                      │на коммунальных объектах                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники    │Общий объем средств, необходимых для реализации   │
│финансирования        │программы в 2006 - 2015 гг. составит 1376617,87   │
│                      │тыс. рублей, в том числе:                         │
│                      │Средства областного бюджета - 10032,47            │
│                      │Средства местного бюджета - 1366585,4             │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2006 - 2015 ГОДЫ"

Глава I. ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2006 - 2015 ГОДЫ"

1.1. Комплексный подход в развитии муниципальной коммунальной инфраструктуры позволяет решать проблемы своевременной замены старого неэффективного оборудования на новое оборудование, внедрять современные технологии. Ряд мероприятий имеют наиболее острый приоритет, который выражен в сроках выполнения. Введение их в эксплуатацию позволяет иметь большой экономический эффект. Ряд мероприятий рассчитаны на среднесрочную и стратегическую перспективу. Программа разработана с учетом местных особенностей исходя из конкретной экономической и хозяйственной ситуации в Кушвинском городском округе.

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные цели:
1) повышение надежности, безопасности, экономически оправданное обеспечение населения Кушвинского городского округа за счет снижения непроизводственных издержек;
2) уменьшение себестоимости услуг предприятиями хозяйственного комплекса, вызванных объективными и субъективными причинами.
Задачи:
1) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении ремонтов;
2) снижение затрат на коммунальную инфраструктуру;
3) внедрение системы энергосбережения.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 2006 - 2015 ГОДЫ"

┌───┬────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ № │Наименование мероприятий│Муниципальный│Срок     │Источник │   Объем   │                                  В том числе по годам                                  │ Ожидаемая эффективность  │
│п/п│                        │  заказчик   │выполне- │финанси- │ финанси-  ├─────────┬─────────┬────────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤                          │
│   │                        │             │ния      │рования  │ рования,  │  2006   │  2007   │  2008  │2009│ 2010  │ 2011  │  2012   │  2013   │  2014   │  2015  │                          │
│   │                        │             │         │         │тыс. рублей│         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
├───┴────────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────┤
│                                                                               Раздел 1. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                                                │
├───┬────────────────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────┬─────────┬────────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────┤
│ 1.│Восстановление          │Администрация│2006     │Местный  │     200   │   200   │         │        │    │       │       │         │         │         │        │Формирование полного пакта│
│   │исполнительных схем     │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │тех. документации. Учет и │
│   │трубопроводов питьевой  │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │качество при выполнении   │
│   │воды города Кушва       │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │работ, уменьшение затрат  │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 2.│Восстановление          │Администрация│2006     │Местный  │     100   │   100   │         │        │    │       │       │         │         │         │        │Формирование полного пакта│
│   │исполнительных схем     │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │тех. документации. Учет и │
│   │трубопроводов питьевой  │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │качество при выполнении   │
│   │воды поселка            │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │работ, уменьшение затрат  │
│   │Баранчинский            │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 3.│Паспортизация объектов  │Администрация│2006 -   │Местный  │     800   │   200   │   300   │        │    │       │       │   300   │         │         │        │Основание для расчета     │
│   │водоснабжения           │             │2007,    │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │фактической нагрузки.     │
│   │города Кушва            │             │2012     │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │Формирование полного      │
│   │                        │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │пакета тех. документации  │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 4.│Паспортизация объектов  │Администрация│2006 -   │Местный  │     300   │   100   │   100   │        │    │       │       │   100   │         │         │        │Основание для расчета     │
│   │водоснабжения           │             │2007,    │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │фактической нагрузки.     │
│   │поселка Баранчинский    │             │2012     │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │Формирование полного      │
│   │                        │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │пакета тех. документации  │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 5.│Гидравлический расчет   │Администрация│2007     │Местный  │     600   │         │   600   │        │    │       │       │         │         │         │        │Снижение                  │
│   │действующих сетей       │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │энергопотребление,        │
│   │водоснабжения сетей     │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │исключение дефицита       │
│   │города Кушва            │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водопотребления в верхних │
│   │                        │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │точках сетей              │
│   │                        │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водоснабжения             │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 6.│Гидравлический расчет   │Администрация│2007     │Местный  │     400   │         │   400   │        │    │       │       │         │         │         │        │Снижение                  │
│   │действующих сетей       │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │энергопотребления,        │
│   │водоснабжения сетей     │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │исключение дефицита       │
│   │поселка Баранчинский    │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водопотребления           │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 7.│Проект водовода между   │Администрация│2007     │Местный  │     500   │         │   500   │        │    │       │       │         │         │         │        │Повышение надежности сетей│
│   │1 и 2 подъемами         │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водоснабжения, снижение   │
│   │диаметром 400 мм 4,8 км │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │дефицита на 28%           │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 8.│Замена водовода между   │Администрация│2007     │Местный  │    6000   │         │  6000   │        │    │       │       │         │         │         │        │Уменьшение потерь питьевой│
│   │1 и 2 подъемами         │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │воды, экономическая       │
│   │диаметром 400 мм 4,8 км │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │эффективность -           │
│   │                        │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │1800 т.р. в год           │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│ 9.│Замена водопровода      │Администрация│2006 -   │Местный  │    3000   │  1000   │  1000   │        │    │       │       │  1000   │         │         │        │1500 т.р снижение потерь. │
│   │ул. Карла Маркса        │             │2007,    │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
│   │диаметр 300 мм - 3,2 км │             │2012     │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│10.│Строительство водовода  │Администрация│2012     │Местный  │    2500   │         │         │        │    │       │       │  2500   │         │         │        │Улучшение качества        │
│   │пер. Доменный           │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водоснабжения             │
│   │диаметр 300 мм 1,8 км   │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│11.│Разработка проекта      │Администрация│2006     │Местный  │     700   │   700   │         │        │    │       │       │         │         │         │        │Формирование полного      │
│   │магистрального          │             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │пакета тех. документации. │
│   │водопровода между       │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │Организованность и        │
│   │2 - 3 подъемом          │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │качество при выполнении   │
│   │город Кушва             │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │работ, уменьшение затрат  │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│12.│Реконструкция           │Администрация│2007,    │Местный  │    4000   │         │  2000   │        │    │       │       │  2000   │         │         │        │Повышение надежности и    │
│   │водозаборных колодцев   │             │2012     │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │качества услуги           │
│   │поселка Баранчинский    │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│13.│Проект реконструкции    │Администрация│2006 -   │Местный  │    5500   │   500   │  5000   │        │    │       │       │         │         │         │        │Повышение надежности      │
│   │водозаборных сооружений │             │2007     │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водозаборных сооружений,  │
│   │поселка Баранчинский    │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │повышение качества воды   │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│14.│Проект строительства    │Администрация│2006 -   │Местный  │    2000   │  1000   │  1000   │        │    │       │       │         │         │         │        │Повышение надежности      │
│   │водозаборных сооружений │             │2007     │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │водозаборных сооружений,  │
│   │и станций очистки       │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │повышение качества воды   │
│   │питьевой воды г. Кушва  │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
├───┼────────────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────┼─────────┼────────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────┤
│15.│Поставка и внедрение    │КУМИ         │2008     │Областной│   10032,47│         │         │10032,5 │    │       │       │         │         │         │        │Экономия электрической    │
│   │системы энергосбережения│             │         │бюджет   │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │энергии - 2500 тыс. руб.  │
│   │насосных станций        │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │в год                     │
│   │на объекты Кушвинского  │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
│   │городского округа       │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
│   │(в т.ч. монтаж          │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
│   │оборудования и          │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │
│   │пусконаладочные работы) │             │         │         │           │         │         │        │    │       │       │         │         │         │        │                          │

]]>
└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────┘

Раздел IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Глава I. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные результаты решения задач следующие:
1. Удовлетворение экономически обоснованных потребностей населения в тепле, электроэнергии, воде, в создании комфортных условий среды жизнедеятельности.
2. Повышение качества оказываемых потребителю услуг до уровня отвечающего современным требованиям надежности, экономичности и экологичности.

Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Глава III. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

┌───┬───────────┬───────────────────────────────┬───────────────┐
│ № │В том числе│    Источник финансирования    │     Объем     │
│п/п│ по годам  │         в тыс. рублей         │финансирования,│
│   │           ├──────────────┬────────────────┤  тыс. рублей  │
│   │           │местный бюджет│областной бюджет│               │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 1.│   2006    │   151035,1   │                │   151035,1    │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 2.│   2007    │   332820,3   │                │   332820,3    │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 3.│   2008    │              │    10032,47    │    10032,47   │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 4.│   2009    │        0     │                │        0      │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 5.│   2010    │     6000     │                │     6000      │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 6.│   2011    │     6500     │                │     6500      │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 7.│   2012    │   331474     │                │   331474      │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 8.│   2013    │   288242,4   │                │   288242,4    │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ 9.│   2014    │   213310,3   │                │   213310,3    │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│10.│   2015    │    37203,3   │                │    37203,3    │
├───┼───────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┤
│11.│  Всего:   │  1366585,4   │    10032,47    │  1376617,87   │
└───┴───────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru