Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Бурятия


АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2009 г. № 459

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА
2007 - 2010 ГОДЫ"

Руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 годы" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2007 № 405:
1.1. Паспорт Программы изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 8 "Программные мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 9 "Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 10 "Расписание финансирования Программы "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б.

И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование     │"Повышение безопасности дорожного движения в           │
│Программы        │г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 годы"                       │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия    │Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007   │
│решения о        │№ 383-р                                                │
│разработке       │                                                       │
│Программы        │                                                       │
│(наименование и N│                                                       │
│соответствующего │                                                       │
│нормативного     │                                                       │
│акта)            │                                                       │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик         │Управление транспорта и связи                          │
│(заказчик-       │                                                       │
│координатор)     │                                                       │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные         │Управление транспорта и связи                          │
│разработчики     │                                                       │
│Программы        │                                                       │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы   │Повышение уровня безопасности дорожного движения,      │
│                 │снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах   │
│                 │города Улан-Удэ                                        │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы │- Профилактика и предупреждение опасного поведения     │
│                 │участников дорожного движения;                         │
│                 │- совершенствование организации движения транспорта и  │
│                 │пешеходов в г. Улан-Удэ;                               │
│                 │- снижение влияния дорожных условий на возникновение   │
│                 │дорожно-транспортных происшествий, увеличение          │
│                 │пропускной способности улично-дорожной сети, проведение│
│                 │инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-  │
│                 │транспортных происшествий                              │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы    │2007 - 2010 годы                                       │
│реализации       │                                                       │
│Программы        │                                                       │
│(подпрограмм)    │                                                       │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители      │Управление транспорта и связи, МВД по РБ, УГИБДД МВД по│
│основных         │РБ, Управление дорог и гражданских сооружений Комитета │
│мероприятий      │по строительству, Комитет городского хозяйства         │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и         │Финансирование мероприятий Программы осуществляется за │
│источники        │счет софинансирования (приобретения) из средств        │
│финансирования   │федерального, городского бюджетов. Общий объем         │
│                 │финансирования Программы составляет 90295,57 тыс. руб.,│
│                 │в том числе:                                           │
│                 │- в 2007 году - 72596,07 тыс. руб.,                    │
│                 │- в 2008 году - 5244,2 тыс. руб.,                      │
│                 │- в 2009 году - 9255,3 тыс. руб.,                      │
│                 │- в 2010 году - 3200,0 тыс. руб.                       │
│                 │В том числе бюджет г. Улан-Удэ:                        │
│                 │- в 2007 году - 72596,07 тыс. руб.,                    │
│                 │- в 2008 году - 5244,2 тыс. руб.,                      │
│                 │- в 2009 году - 3827,3 тыс. руб.,                      │
│                 │- в 2010 году - 3200,0 тыс. руб.                       │
│                 │Средства федерального бюджета:                         │
│                 │- в 2009 году - 5428,0 тыс. руб.                       │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые        │Эффективность реализации Программы определяется        │
│конечные         │степенью достижения показателей Программы:             │
│результаты       │- повышение уровня дорожно-транспортной дисциплины     │
│реализации       │среди участников дорожного движения;                   │
│Программы        │- снижение аварийности;                                │
│                 │- повышение уровня качества улично-дорожной сети,      │
│                 │оснащенности техническими средствами регулирования     │
│                 │дорожного движения                                     │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

При планировании ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать высокую экономическую и социально-демографическую значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Финансирование мероприятий Программы предлагается осуществлять за счет софинансирования из средств федерального, республиканского, городского бюджетов и внебюджетных источников. Для осуществления механизма софинансирования мероприятий Программы требуется заключить соглашение с органами государственной власти Республики Бурятия.
Общий объем финансирования Программы составляет 90295,57 тыс. руб., в том числе:
- из федерального бюджета - 5428,0 тыс. рублей;
- из местного бюджета - 84867,57 тыс. рублей.





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459

8. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

┌───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┐
│ № │    Мероприятия     │Код     │   Главный    │ Ожидаемый результат│   Объемы и    │  2007  │ 2008 │ 2009 │2010│
│   │                    │экономи-│распорядитель │                    │   источники   │        │      │      │    │
│   │                    │ческой  │  бюджетных   │                    │финансирования,│        │      │      │    │
│   │                    │класси- │   средств    │                    │   тыс. руб.   │        │      │      │    │
│   │                    │фикации │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │                    │расходов│              │                    │               │        │      │      │    │
│   │                    │бюджета │              │                    │               │        │      │      │    │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┤
│Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения                                   │
├───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┤
│1. │Информирование      │        │Управление    │Повышение уровня    │Итого: 120,0   │  120   │  -   │  -   │ -  │
│   │населения через СМИ │        │транспорта и  │дорожно-транспортной├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │по вопросам         │        │связи         │дисциплины среди    │в т.ч.         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │безопасности        │        │              │участников дорожного│Федеральный    │        │      │      │    │
│   │дорожного движения: │        │              │движения            │бюджет         │        │      │      │    │
│   │1. Организация цикла│        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │передач на          │        │              │                    │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │телевидении         │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │"Дорожный контроль".│        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │2. Проведение       │        │              │                    │Местный бюджет │  120   │  -   │  -   │ -  │
│   │брифингов.          │        │              │                    │120,0          │        │      │      │    │
│   │3. Проведение       │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │ежегодных           │        │              │                    │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │конференций         │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┤                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│2. │Размещение наглядной│        │Управление    │                    │Итого: 305,0   │   -    │  70,0│ 135  │ 100│
│   │агитации по         │        │транспорта и  │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │пропаганде          │        │связи         │                    │в т.ч.         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │безопасности        │        │              │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │дорожного движения: │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │баннеры, растяжки,  │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │информация на       │        │              │                    │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │пассажирских        │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │транспортных        │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │средствах, в        │        │              │                    │Местный бюджет │   -    │  70,0│ 135  │ 100│
│   │печатных СМИ и пр.  │        │              │                    │305,0          │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│3. │Поощрение лучших    │        │Управление    │Повышение уровня    │Итого: 165,0   │   -    │  -   │  65  │ 100│
│   │сотрудников         │        │транспорта и  │контроля за         ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │городских           │        │связи         │осуществлением      │в т.ч.         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │подразделений       │        │              │пассажирских        │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │милиции общественной│        │              │перевозок           │бюджет         │        │      │      │    │
│   │безопасности по     │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │представлению УГИБДД│        │              │                    │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │МВД по РБ в рамках  │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │исполнения Закона РБ│        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │от 13.10.2005       │        │              │                    │Местный бюджет │   -    │  -   │  65  │ 100│
│   │№ 1280-III "Об      │        │              │                    │165,0          │        │      │      │    │
│   │административных    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │правонарушениях" по │        │              │                    │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │контролю за допуском│        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   │перевозчиков к      │        │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │пассажирским        │        │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │перевозкам          │        │              │                    │               │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│4. │Реализация договора │        │Управление    │Оптимизация процедур│Итого: 5405,3  │ 2598   │2420,0│ 387,3│ -  │
│   │о взаимодействии    │        │транспорта и  │прохождения         ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │Администрации       │        │связи         │регистрации (учета) │в т.ч.         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │г. Улан-Удэ и       │        │              │автомототранспортных│Федеральный    │        │      │      │    │
│   │Министерства        │        │              │средств             │бюджет         │        │      │      │    │
│   │внутренних дел по   │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │Республике Бурятия  │        │              │                    │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │при оказании услуг  │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │по регистрации,     │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │перерегистрации и   │        │              │                    │Местный бюджет │ 2598   │2420,0│ 387,3│ -  │
│   │снятии с учета      │        │              │                    │5405,3         │        │      │      │    │
│   │автомототранспортных│        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │средств             │        │              │                    │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┤
│Совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов в городе Улан-Удэ              │
├───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┤
│5. │Разработка          │        │Управление    │Совершенствование   │Итого:         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │комплексной схемы   │        │транспорта и  │организации         ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │организации         │        │связи         │дорожного движения в│в т.ч.         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │дорожного движения в│        │              │г. Улан-Удэ         │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │г. Улан-Удэ         │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │(комплексная        │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │транспортная схема) │        │              │                    │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│6. │Строительство,      │        │МВД по РБ,    │Повышение           │Итого: 14033,0 │   -    │2365,0│8668,0│3000│
│   │реконструкция и     │        │Управление    │стабильности        ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │модернизация        │        │транспорта и  │функционирования    │в т.ч.         │   -    │  -   │5428,0│ -  │
│   │технических средств │        │связи,        │средств дорожного   │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │дорожного           │        │Комитет       │регулирования       │бюджет 5428,0  │        │      │      │    │
│   │регулирования (в    │        │городского    │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │т.ч. разработка     │        │хозяйства     │                    │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │проектно-сметной    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │документации на     │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │светофоры)          │        │              │                    │Местный бюджет │   -    │2365,0│3240,0│3000│
│   │                    │        │              │                    │8605,0         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│7. │Внедрение           │        │              │Повышение уровня    │Итого: 389,2   │   -    │ 389,2│  -   │ -  │
│   │современных средств │        │              │контроля за         ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │контроля за         │        │              │соблюдением Правил  │в т.ч.         │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │соблюдением Правил  │        │              │дорожного движения. │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │дорожного движения: │        │              │Контроль за         │бюджет         │        │      │      │    │
│   │установка систем    │        │              │состоянием улично-  ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │видеонаблюдения на  │        │              │дорожной сети:      │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │улицах и дорогах    │        │              │повышение уровня    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │г. Улан-Удэ в местах│        │              │качества улично-    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │концентрации        │        │              │дорожной сети как   │Местный бюджет │   -    │ 389,2│  -   │ -  │
│   │дорожно-            │        │              │одного из элементов │389,2          │        │      │      │    │
│   │транспортных        │        │              │безопасности        ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │происшествий,       │        │              │дорожного движения  │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│   │оснащение ДПС ГИБДД │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   │приборами           │        │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │медицинского        │        │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │освидетельствования │        │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │водителей           │        │              │                    │               │        │      │      │    │
│   │(алкотестерами)     │        │              │                    │               │        │      │      │    │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┤
│Снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной      │
│способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных   │
│происшествий                                                                                                     │
├───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┤
│8. │Обеспечение         │        │Комитет по    │Снижение влияния    │Итого: 16724,88│16724,88│      │      │    │
│   │безопасности        │        │строительству,│дорожных условий на ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │движения:           │        │Управление    │возникновение       │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │дорог и       │дорожно-транспортных│Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │гражданских   │происшествий        │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │сооружений    │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │16724,88│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │16724,88       │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤

]]>
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Разметка улиц     │        │              │                    │Итого: 1500    │ 1500   │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │ 1500   │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │1500           │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Изготовление и    │        │              │                    │Итого: 1999,6  │ 1999,6 │      │      │    │
│   │установка дорожных  │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │знаков              │        │              │                    │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │ 1999,6 │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │1999,6         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Устройство        │        │              │                    │Итого: 600,0   │  600,0 │      │      │    │
│   │искусственных       │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │дорожных неровностей│        │              │                    │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │  600,0 │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │600,0          │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Разработка проекта│        │              │Снижение влияния    │Итого: 1881,32 │ 1881,32│      │      │    │
│   │организации         │        │              │дорожных условий на ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │дорожного движения  │        │              │возникновение       │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │дорожно-транспортных│Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │происшествий        │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │ 1881,32│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │1881,32        │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Обследование      │        │              │                    │Итого: 954,71  │  954,71│      │      │    │
│   │искусственных       │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │сооружений в        │        │              │                    │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │г. Улан-Удэ         │        │              │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │  954,71│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │954,71         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Установка и       │        │              │                    │Итого: 1409,69 │ 1409,69│      │      │    │
│   │содержание дорожных │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │ограждений          │        │              │                    │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │(барьерного,        │        │              │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │турникетного,       │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │парапетного типов)  │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │ 1409,69│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │1409,69        │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
│   ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │- Текущий ремонт    │        │              │Увеличение          │Итого: 8379,56 │ 8379,56│      │      │    │
│   │улично-дорожной сети│        │              │количества          ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │г. Улан-Удэ         │        │              │улучшенных покрытий │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │улиц и проездов     │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │ 8379,56│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │8379,56        │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│9. │Разработка ПСД      │        │Комитет по    │                    │Итого: 9511,63 │ 9511,63│      │      │    │
│   │                    │        │строительству,│                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │Управление    │                    │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │дорог и       │                    │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │гражданских   │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │сооружений    │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Местный бюджет │ 9511,63│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │9511,63        │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│10.│Строительство,      │        │Комитет по    │Увеличение качества │Итого: 43641,56│43641,56│      │      │    │
│   │ремонт и            │        │строительству,│и пропускной        ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │реконструкция дорог │        │Управление    │способности улично- │в т.ч.         │        │      │      │    │
│   │                    │        │дорог и       │дорожной сети,      │Федеральный    │        │      │      │    │
│   │                    │        │гражданских   │проведение          │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │сооружений    │инженерных          ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │мероприятий в местах│Республиканский│        │      │      │    │
│   │                    │        │              │концентрации        │бюджет         │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │дорожно-транспортных├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │происшествий        │Местный бюджет │43641,56│      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │43641,56       │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│   │                    │        │              │                    │Внебюджетные   │        │      │      │    │
│   │                    │        │              │                    │источники      │        │      │      │    │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│Итого по Программе                                                   │Всего: 90295,57│72596,07│5244,2│9255,3│3200│
│                                                                     ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│                                                                     │в т.ч.         │   -    │  -   │5428,0│ -  │
│                                                                     │Федеральный    │        │      │      │    │
│                                                                     │бюджет 5428,0  │        │      │      │    │
│                                                                     ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│                                                                     │Республиканский│   -    │  -   │  -   │ -  │
│                                                                     │бюджет         │        │      │      │    │
│                                                                     ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│                                                                     │Местный бюджет │72596,07│5244,2│3827,3│3200│
│                                                                     │84867,57       │        │      │      │    │
│                                                                     ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│                                                                     │Внебюджетные   │   -    │  -   │  -   │ -  │
│                                                                     │источники      │        │      │      │    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┘





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459

9. ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

┌──┬─────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────┐
│№ │     Задача      │     Показатель     │Исходные│      Индикатор       │
│  │                 │                    │ данные ├───────┬────┬────┬────┤
│  │                 │                    │        │ 2007  │2008│2009│2010│
│  │                 │                    │        │  год  │ год│ год│ год│
├──┼─────────────────┼────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│1.│Профилактика и   │Количество наглядной│   -    │    1  │   6│   6│   8│
│  │предупреждение   │информации (баннеры,│        │       │    │    │    │
│  │опасного         │аншлаги,            │        │       │    │    │    │
│  │поведения        │транспортные        │        │       │    │    │    │
│  │участников       │средства) с         │        │       │    │    │    │
│  │дорожного        │пропагандой         │        │       │    │    │    │
│  │движения         │безопасности        │        │       │    │    │    │
│  │                 │дорожного движения, │        │       │    │    │    │
│  │                 │ед.                 │        │       │    │    │    │
│  │                 ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│  │                 │Количество          │   -    │    1  │ -  │ -  │ -  │
│  │                 │проводимых          │        │       │    │    │    │
│  │                 │конференций по      │        │       │    │    │    │
│  │                 │вопросам            │        │       │    │    │    │
│  │                 │безопасности        │        │       │    │    │    │
│  │                 │дорожного движения  │        │       │    │    │    │
│  │                 │(ежегодно), ед.     │        │       │    │    │    │
│  │                 ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│  │                 │Организация работы  │    5   │    5  │   6│   6│ -  │
│  │                 │дополнительных      │        │       │    │    │    │
│  │                 │пунктов (комплексов)│        │       │    │    │    │
│  │                 │по оказанию услуг   │        │       │    │    │    │
│  │                 │регистрации,        │        │       │    │    │    │
│  │                 │перерегистрации и   │        │       │    │    │    │
│  │                 │снятию с учета      │        │       │    │    │    │
│  │                 │автомототранспортных│        │       │    │    │    │
│  │                 │средств, ед.        │        │       │    │    │    │
│  │                 ├────────────────────┼────────┴───────┴────┴────┴────┤
│  │                 │Количество дорожно- │Отрицательная динамика к       │
│  │                 │транспортных        │предыдущему году оценивается   │
│  │                 │происшествий, ед.   │положительно                   │
├──┼─────────────────┼────────────────────┼────────┬───────┬────┬────┬────┤
│2.│Совершенствование│Внедрение           │   -    │   -   │   3│ -  │ -  │
│  │организации      │современных средств │        │       │    │    │    │
│  │движения         │контроля за         │        │       │    │    │    │
│  │транспорта и     │соблюдением Правил  │        │       │    │    │    │
│  │пешеходов в      │дорожного движения, │        │       │    │    │    │
│  │г. Улан-Удэ      │ед.                 │        │       │    │    │    │
│  │                 ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│  │                 │Строительство       │   -    │   -   │   1│ -  │ -  │
│  │                 │светофорных         │        │       │    │    │    │
│  │                 │объектов, ед.       │        │       │    │    │    │
│  │                 ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│  │                 │Реконструкция и     │   -    │   -   │ -  │  11│  10│
│  │                 │модернизация        │        │       │    │    │    │
│  │                 │светофорных         │        │       │    │    │    │
│  │                 │объектов, ед.       │        │       │    │    │    │
├──┼─────────────────┼────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│3.│Снижение влияния │Участки автодорог с │35816,90│49000,0│ -  │ -  │ -  │
│  │дорожных условий │восстановленным а/б │        │       │    │    │    │
│  │на возникновение │покрытием (кв. м)   │        │       │    │    │    │
│  │дорожно-         │                    │        │       │    │    │    │
│  │транспортных     │                    │        │       │    │    │    │
│  │происшествий,    │                    │        │       │    │    │    │
│  │увеличение       │                    │        │       │    │    │    │
│  │пропускной       │                    │        │       │    │    │    │
│  │способности      │                    │        │       │    │    │    │
│  │улично-дорожной  │                    │        │       │    │    │    │
│  │сети, проведение │                    │        │       │    │    │    │
│  │инженерных       │                    │        │       │    │    │    │
│  │мероприятий в    │                    │        │       │    │    │    │
│  │местах           │                    │        │       │    │    │    │
│  │концентрации     │                    │        │       │    │    │    │
│  │дорожно-         │                    │        │       │    │    │    │
│  │транспортных     │                    │        │       │    │    │    │
│  │происшествий     │                    │        │       │    │    │    │
└──┴─────────────────┴────────────────────┴────────┴───────┴────┴────┴────┘





Приложение № 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459

10. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА 2007 - 2010
ГОДЫ"

                                                              (тыс. руб.)
┌──────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┐
│     Источники и      │   Общий объем    │    В том числе по годам     │
│     направления      │ финансирования,  │    реализации Программы     │
│    финансирования    │предусмотренный по├────────┬──────┬──────┬──────┤
│                      │Программе на весь │2007 год│ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│                      │период реализации │        │  год │  год │  год │
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего                 │          90295,57│72596,07│5244,2│9255,3│3200,0│
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет города         │          84867,57│72596,07│5244,2│3827,3│3200,0│
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе:          │          52635,76│43641,56│2754,2│3240,0│3000,0│
│- капитальные вложения│                  │        │      │      │      │
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│- НИОКР               │        -         │   -    │  -   │  -   │  -   │
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│- прочие нужды        │          32231,81│28954,51│2490,0│ 587,3│ 200,0│
└──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru