АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2009 г. № 459
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА
2007 - 2010 ГОДЫ"
Руководствуясь постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную целевую программу
"Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 годы" (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 15.08.2007 № 405:
1.1. Паспорт
Программы изложить согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5
"Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 8
"Программные мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 9
"Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий" изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 10
"Расписание финансирования Программы "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА 2007 - 2010 ГОДЫ"
┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Повышение безопасности дорожного движения в │
│Программы │г. Улан-Удэ на 2007 - 2010 годы" │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия │Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007 │
│решения о │№ 383-р │
│разработке │ │
│Программы │ │
│(наименование и N│ │
│соответствующего │ │
│нормативного │ │
│акта) │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Управление транспорта и связи │
│(заказчик- │ │
│координатор) │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Управление транспорта и связи │
│разработчики │ │
│Программы │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель Программы │Повышение уровня безопасности дорожного движения, │
│ │снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах │
│ │города Улан-Удэ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи Программы │- Профилактика и предупреждение опасного поведения │
│ │участников дорожного движения; │
│ │- совершенствование организации движения транспорта и │
│ │пешеходов в г. Улан-Удэ; │
│ │- снижение влияния дорожных условий на возникновение │
│ │дорожно-транспортных происшествий, увеличение │
│ │пропускной способности улично-дорожной сети, проведение│
│ │инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно- │
│ │транспортных происшествий │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2007 - 2010 годы │
│реализации │ │
│Программы │ │
│(подпрограмм) │ │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители │Управление транспорта и связи, МВД по РБ, УГИБДД МВД по│
│основных │РБ, Управление дорог и гражданских сооружений Комитета │
│мероприятий │по строительству, Комитет городского хозяйства │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Финансирование мероприятий Программы осуществляется за │
│источники │счет софинансирования (приобретения) из средств │
│финансирования │федерального, городского бюджетов. Общий объем │
│ │финансирования Программы составляет 90295,57 тыс. руб.,│
│ │в том числе: │
│ │- в 2007 году - 72596,07 тыс. руб., │
│ │- в 2008 году - 5244,2 тыс. руб., │
│ │- в 2009 году - 9255,3 тыс. руб., │
│ │- в 2010 году - 3200,0 тыс. руб. │
│ │В том числе бюджет г. Улан-Удэ: │
│ │- в 2007 году - 72596,07 тыс. руб., │
│ │- в 2008 году - 5244,2 тыс. руб., │
│ │- в 2009 году - 3827,3 тыс. руб., │
│ │- в 2010 году - 3200,0 тыс. руб. │
│ │Средства федерального бюджета: │
│ │- в 2009 году - 5428,0 тыс. руб. │
├─────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Эффективность реализации Программы определяется │
│конечные │степенью достижения показателей Программы: │
│результаты │- повышение уровня дорожно-транспортной дисциплины │
│реализации │среди участников дорожного движения; │
│Программы │- снижение аварийности; │
│ │- повышение уровня качества улично-дорожной сети, │
│ │оснащенности техническими средствами регулирования │
│ │дорожного движения │
└─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
При планировании ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать высокую экономическую и социально-демографическую значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.
Финансирование мероприятий Программы предлагается осуществлять за счет софинансирования из средств федерального, республиканского, городского бюджетов и внебюджетных источников. Для осуществления механизма софинансирования мероприятий Программы требуется заключить соглашение с органами государственной власти Республики Бурятия.
Общий объем финансирования Программы составляет 90295,57 тыс. руб., в том числе:
- из федерального бюджета - 5428,0 тыс. рублей;
- из местного бюджета - 84867,57 тыс. рублей.
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459
8. ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
┌───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┐
│ № │ Мероприятия │Код │ Главный │ Ожидаемый результат│ Объемы и │ 2007 │ 2008 │ 2009 │2010│
│ │ │экономи-│распорядитель │ │ источники │ │ │ │ │
│ │ │ческой │ бюджетных │ │финансирования,│ │ │ │ │
│ │ │класси- │ средств │ │ тыс. руб. │ │ │ │ │
│ │ │фикации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │расходов│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┤
│Профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения │
├───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┤
│1. │Информирование │ │Управление │Повышение уровня │Итого: 120,0 │ 120 │ - │ - │ - │
│ │населения через СМИ │ │транспорта и │дорожно-транспортной├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │по вопросам │ │связи │дисциплины среди │в т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │безопасности │ │ │участников дорожного│Федеральный │ │ │ │ │
│ │дорожного движения: │ │ │движения │бюджет │ │ │ │ │
│ │1. Организация цикла│ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │передач на │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │телевидении │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │"Дорожный контроль".│ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │2. Проведение │ │ │ │Местный бюджет │ 120 │ - │ - │ - │
│ │брифингов. │ │ │ │120,0 │ │ │ │ │
│ │3. Проведение │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ежегодных │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │конференций │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┤ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│2. │Размещение наглядной│ │Управление │ │Итого: 305,0 │ - │ 70,0│ 135 │ 100│
│ │агитации по │ │транспорта и │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │пропаганде │ │связи │ │в т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │безопасности │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │дорожного движения: │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │баннеры, растяжки, │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │информация на │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │пассажирских │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │транспортных │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │средствах, в │ │ │ │Местный бюджет │ - │ 70,0│ 135 │ 100│
│ │печатных СМИ и пр. │ │ │ │305,0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│3. │Поощрение лучших │ │Управление │Повышение уровня │Итого: 165,0 │ - │ - │ 65 │ 100│
│ │сотрудников │ │транспорта и │контроля за ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │городских │ │связи │осуществлением │в т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │подразделений │ │ │пассажирских │Федеральный │ │ │ │ │
│ │милиции общественной│ │ │перевозок │бюджет │ │ │ │ │
│ │безопасности по │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │представлению УГИБДД│ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │МВД по РБ в рамках │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │исполнения Закона
РБ│ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │от 13.10.2005 │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ 65 │ 100│
│ │№ 1280-III "Об │ │ │ │165,0 │ │ │ │ │
│ │административных │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │правонарушениях" по │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │контролю за допуском│ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ │перевозчиков к │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │пассажирским │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │перевозкам │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│4. │Реализация договора │ │Управление │Оптимизация процедур│Итого: 5405,3 │ 2598 │2420,0│ 387,3│ - │
│ │о взаимодействии │ │транспорта и │прохождения ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │Администрации │ │связи │регистрации (учета) │в т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │г. Улан-Удэ и │ │ │автомототранспортных│Федеральный │ │ │ │ │
│ │Министерства │ │ │средств │бюджет │ │ │ │ │
│ │внутренних дел по │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │Республике Бурятия │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │при оказании услуг │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │по регистрации, │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │перерегистрации и │ │ │ │Местный бюджет │ 2598 │2420,0│ 387,3│ - │
│ │снятии с учета │ │ │ │5405,3 │ │ │ │ │
│ │автомототранспортных│ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │средств │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┤
│Совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов в городе Улан-Удэ │
├───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┤
│5. │Разработка │ │Управление │Совершенствование │Итого: │ - │ - │ - │ - │
│ │комплексной схемы │ │транспорта и │организации ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │организации │ │связи │дорожного движения в│в т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │дорожного движения в│ │ │г. Улан-Удэ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │г. Улан-Удэ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │(комплексная │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │транспортная схема) │ │ │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│6. │Строительство, │ │МВД по РБ, │Повышение │Итого: 14033,0 │ - │2365,0│8668,0│3000│
│ │реконструкция и │ │Управление │стабильности ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │модернизация │ │транспорта и │функционирования │в т.ч. │ - │ - │5428,0│ - │
│ │технических средств │ │связи, │средств дорожного │Федеральный │ │ │ │ │
│ │дорожного │ │Комитет │регулирования │бюджет 5428,0 │ │ │ │ │
│ │регулирования (в │ │городского │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │т.ч. разработка │ │хозяйства │ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │проектно-сметной │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │документации на │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │светофоры) │ │ │ │Местный бюджет │ - │2365,0│3240,0│3000│
│ │ │ │ │ │8605,0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│7. │Внедрение │ │ │Повышение уровня │Итого: 389,2 │ - │ 389,2│ - │ - │
│ │современных средств │ │ │контроля за ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │контроля за │ │ │соблюдением Правил │в т.ч. │ - │ - │ - │ - │
│ │соблюдением Правил │ │ │дорожного движения. │Федеральный │ │ │ │ │
│ │дорожного движения: │ │ │Контроль за │бюджет │ │ │ │ │
│ │установка систем │ │ │состоянием улично- ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │видеонаблюдения на │ │ │дорожной сети: │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │улицах и дорогах │ │ │повышение уровня │бюджет │ │ │ │ │
│ │г. Улан-Удэ в местах│ │ │качества улично- ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │концентрации │ │ │дорожной сети как │Местный бюджет │ - │ 389,2│ - │ - │
│ │дорожно- │ │ │одного из элементов │389,2 │ │ │ │ │
│ │транспортных │ │ │безопасности ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │происшествий, │ │ │дорожного движения │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │оснащение ДПС ГИБДД │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ │приборами │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │освидетельствования │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │водителей │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(алкотестерами) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┤
│Снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной │
│способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в местах концентрации дорожно-транспортных │
│происшествий │
├───┬────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────┬──────┬──────┬────┤
│8. │Обеспечение │ │Комитет по │Снижение влияния │Итого: 16724,88│16724,88│ │ │ │
│ │безопасности │ │строительству,│дорожных условий на ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │движения: │ │Управление │возникновение │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │дорог и │дорожно-транспортных│Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │гражданских │происшествий │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │сооружений │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │16724,88│ │ │ │
│ │ │ │ │ │16724,88 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
]]>│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Разметка улиц │ │ │ │Итого: 1500 │ 1500 │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 1500 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1500 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Изготовление и │ │ │ │Итого: 1999,6 │ 1999,6 │ │ │ │
│ │установка дорожных │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │знаков │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 1999,6 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1999,6 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Устройство │ │ │ │Итого: 600,0 │ 600,0 │ │ │ │
│ │искусственных │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │дорожных неровностей│ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 600,0 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │600,0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Разработка проекта│ │ │Снижение влияния │Итого: 1881,32 │ 1881,32│ │ │ │
│ │организации │ │ │дорожных условий на ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │дорожного движения │ │ │возникновение │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │дорожно-транспортных│Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │происшествий │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 1881,32│ │ │ │
│ │ │ │ │ │1881,32 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Обследование │ │ │ │Итого: 954,71 │ 954,71│ │ │ │
│ │искусственных │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │сооружений в │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │г. Улан-Удэ │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 954,71│ │ │ │
│ │ │ │ │ │954,71 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Установка и │ │ │ │Итого: 1409,69 │ 1409,69│ │ │ │
│ │содержание дорожных │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ограждений │ │ │ │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │(барьерного, │ │ │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │турникетного, │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │парапетного типов) │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 1409,69│ │ │ │
│ │ │ │ │ │1409,69 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │- Текущий ремонт │ │ │Увеличение │Итого: 8379,56 │ 8379,56│ │ │ │
│ │улично-дорожной сети│ │ │количества ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │г. Улан-Удэ │ │ │улучшенных покрытий │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │улиц и проездов │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 8379,56│ │ │ │
│ │ │ │ │ │8379,56 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│9. │Разработка ПСД │ │Комитет по │ │Итого: 9511,63 │ 9511,63│ │ │ │
│ │ │ │строительству,│ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │Управление │ │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │дорог и │ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │гражданских │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │сооружений │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Местный бюджет │ 9511,63│ │ │ │
│ │ │ │ │ │9511,63 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼────────┼──────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│10.│Строительство, │ │Комитет по │Увеличение качества │Итого: 43641,56│43641,56│ │ │ │
│ │ремонт и │ │строительству,│и пропускной ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │реконструкция дорог │ │Управление │способности улично- │в т.ч. │ │ │ │ │
│ │ │ │дорог и │дорожной сети, │Федеральный │ │ │ │ │
│ │ │ │гражданских │проведение │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │сооружений │инженерных ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │мероприятий в местах│Республиканский│ │ │ │ │
│ │ │ │ │концентрации │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │ │дорожно-транспортных├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │происшествий │Местный бюджет │43641,56│ │ │ │
│ │ │ │ │ │43641,56 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├───┴────────────────────┴────────┴──────────────┴────────────────────┼───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│Итого по Программе │Всего: 90295,57│72596,07│5244,2│9255,3│3200│
│ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │в т.ч. │ - │ - │5428,0│ - │
│ │Федеральный │ │ │ │ │
│ │бюджет 5428,0 │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │
│ │бюджет │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │Местный бюджет │72596,07│5244,2│3827,3│3200│
│ │84867,57 │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼──────┼──────┼────┤
│ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │
│ │источники │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────┴──────┴──────┴────┘
Приложение № 4
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
┌──┬─────────────────┬────────────────────┬────────┬──────────────────────┐
│№ │ Задача │ Показатель │Исходные│ Индикатор │
│ │ │ │ данные ├───────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │ │ 2007 │2008│2009│2010│
│ │ │ │ │ год │ год│ год│ год│
├──┼─────────────────┼────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│1.│Профилактика и │Количество наглядной│ - │ 1 │ 6│ 6│ 8│
│ │предупреждение │информации (баннеры,│ │ │ │ │ │
│ │опасного │аншлаги, │ │ │ │ │ │
│ │поведения │транспортные │ │ │ │ │ │
│ │участников │средства) с │ │ │ │ │ │
│ │дорожного │пропагандой │ │ │ │ │ │
│ │движения │безопасности │ │ │ │ │ │
│ │ │дорожного движения, │ │ │ │ │ │
│ │ │ед. │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │Количество │ - │ 1 │ - │ - │ - │
│ │ │проводимых │ │ │ │ │ │
│ │ │конференций по │ │ │ │ │ │
│ │ │вопросам │ │ │ │ │ │
│ │ │безопасности │ │ │ │ │ │
│ │ │дорожного движения │ │ │ │ │ │
│ │ │(ежегодно), ед. │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │Организация работы │ 5 │ 5 │ 6│ 6│ - │
│ │ │дополнительных │ │ │ │ │ │
│ │ │пунктов (комплексов)│ │ │ │ │ │
│ │ │по оказанию услуг │ │ │ │ │ │
│ │ │регистрации, │ │ │ │ │ │
│ │ │перерегистрации и │ │ │ │ │ │
│ │ │снятию с учета │ │ │ │ │ │
│ │ │автомототранспортных│ │ │ │ │ │
│ │ │средств, ед. │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────┴───────┴────┴────┴────┤
│ │ │Количество дорожно- │Отрицательная динамика к │
│ │ │транспортных │предыдущему году оценивается │
│ │ │происшествий, ед. │положительно │
├──┼─────────────────┼────────────────────┼────────┬───────┬────┬────┬────┤
│2.│Совершенствование│Внедрение │ - │ - │ 3│ - │ - │
│ │организации │современных средств │ │ │ │ │ │
│ │движения │контроля за │ │ │ │ │ │
│ │транспорта и │соблюдением Правил │ │ │ │ │ │
│ │пешеходов в │дорожного движения, │ │ │ │ │ │
│ │г. Улан-Удэ │ед. │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │Строительство │ - │ - │ 1│ - │ - │
│ │ │светофорных │ │ │ │ │ │
│ │ │объектов, ед. │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│ │ │Реконструкция и │ - │ - │ - │ 11│ 10│
│ │ │модернизация │ │ │ │ │ │
│ │ │светофорных │ │ │ │ │ │
│ │ │объектов, ед. │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────────┼────────────────────┼────────┼───────┼────┼────┼────┤
│3.│Снижение влияния │Участки автодорог с │35816,90│49000,0│ - │ - │ - │
│ │дорожных условий │восстановленным а/б │ │ │ │ │ │
│ │на возникновение │покрытием (кв. м) │ │ │ │ │ │
│ │дорожно- │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортных │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий, │ │ │ │ │ │ │
│ │увеличение │ │ │ │ │ │ │
│ │пропускной │ │ │ │ │ │ │
│ │способности │ │ │ │ │ │ │
│ │улично-дорожной │ │ │ │ │ │ │
│ │сети, проведение │ │ │ │ │ │ │
│ │инженерных │ │ │ │ │ │ │
│ │мероприятий в │ │ │ │ │ │ │
│ │местах │ │ │ │ │ │ │
│ │концентрации │ │ │ │ │ │ │
│ │дорожно- │ │ │ │ │ │ │
│ │транспортных │ │ │ │ │ │ │
│ │происшествий │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────────────────┴────────────────────┴────────┴───────┴────┴────┴────┘
Приложение № 5
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20.10.2009 № 459
10. РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В Г. УЛАН-УДЭ НА 2007 - 2010
ГОДЫ"
(тыс. руб.)
┌──────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┐
│ Источники и │ Общий объем │ В том числе по годам │
│ направления │ финансирования, │ реализации Программы │
│ финансирования │предусмотренный по├────────┬──────┬──────┬──────┤
│ │Программе на весь │2007 год│ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│ │период реализации │ │ год │ год │ год │
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│Всего │ 90295,57│72596,07│5244,2│9255,3│3200,0│
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│Бюджет города │ 84867,57│72596,07│5244,2│3827,3│3200,0│
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│в том числе: │ 52635,76│43641,56│2754,2│3240,0│3000,0│
│- капитальные вложения│ │ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│- НИОКР │ - │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────┼──────────────────┼────────┼──────┼──────┼──────┤
│- прочие нужды │ 32231,81│28954,51│2490,0│ 587,3│ 200,0│
└──────────────────────┴──────────────────┴────────┴──────┴──────┴──────┘