КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2009 г. № 34/18
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ РЕФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.11.2008 № 22/5
В целях приведения финансового обеспечения Программы
реформирования муниципальных финансов в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 24.06.2009 № 06-06-05/2, а также в связи с оптимизацией расходов средств бюджета муниципального образования "Город Киров" Кировская городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в Программу
реформирования муниципальных финансов муниципального образования "Город Киров" на 2008 - 2010 годы, утвержденную решением Кировской городской Думы от 26.11.2008 № 22/5:
1.1. В пункте 4.2 раздела 4 "Финансовое обеспечение Программы реформирования муниципальных финансов города Кирова" подпункт 1
изложить в новой редакции:
"1. I этап - до 31 декабря 2009 года - общий объем средств 1577,2 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования "Город Киров" - 1577,2 тыс. рублей.".
1.2. Таблицу 27
"План использования субсидий на реформирование муниципальных финансов города Кирова", приведенную в пункте 4.2 раздела 4, изложить в новой редакции:
"тыс. руб.
┌────┬────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ № │ Направления расходов │Код │ Всего │ Всего первый этап │ Всего второй этап │
│п/п │ │клас-│расходов ├───────┬────────┬─────────┼───────┬────────┬─────────┤
│ │ │сифи-│ по │Всего в│Средства│Субсидии │Всего в│Средства│Субсидии │
│ │ │кации│Программе│ 2009 │бюджета │на рефор-│ 2010 │бюджета │на рефор-│
│ │ │рас- │ │ году │ города │мирование│ году │ города │мирование│
│ │ │ходов│ │ │ Кирова │муници- │ │ Кирова │муници- │
│ │ │ │ │ │ │пальных │ │ │пальных │
│ │ │ │ │ │ │финансов │ │ │финансов │
├────┴────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┤
│ 1. Направление расходования средств: реализация Программы │
│ реформирования системы управления муниципальными финансами │
├────┬────────────────────────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┤
│1.1.│Проведение │ │ 9300,0 │ - │ - │ - │ 9300,0│ 2000,0 │ 7300,0 │
│ │инвентаризаций (в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │материальной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений), организация│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и ведение кадастров,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │проведение кадастровой│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оценки │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.2.│Приобретение │ │ 9300,0 │ - │ - │ - │ 9300,0│ 1860,0 │ 7440,0 │
│ │компьютерной техники (в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │т.ч. копировально-мно-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жительной), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лицензионного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программного обеспечения│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и их установка │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.3.│Приобретение │ │ 12100,0 │ 500,0 │ 500,0 │ - │11600,0│ 2340,0 │ 9260,0 │
│ │специализированного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечения, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечивающего │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автоматизацию отдельных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │функций и управленческих│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │процессов, автоматизацию│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │процессов планирования и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исполнения бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.4.│Реализация комплекса│ │ 6147,2 │ 47,2 │ 47,2 │ - │ 6100,0│ 1220,0 │ 4880,0 │
│ │мероприятий, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │направленных на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │эффективности расходов│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджета, в т.ч.│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │внедрение муниципальных│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заданий на основе│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │требований к качеству│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение качества│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.5.│Доплаты и надбавки│ │ 3000,0 │ - │ - │ - │ 3000,0│ 800,0 │ 2200,0 │
│ │муниципальным служащим,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │выполняющим │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дополнительные функции,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │связанные с реализацией│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.6.│Реализация мероприятий,│ │ 4230,0 │ 30,0 │ 30,0 │ - │ 4200,0│ 840,0 │ 3360,0 │
│ │направленных на│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │повышение квалификации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных служащих и│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сотрудников │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.7.│Приобретение │ │ 5800,0 │1000,0 │ 1000,0 │ - │ 4800,0│ 1000,0 │ 3800,0 │
│ │консультационных услуг в│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рамках реализации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отдельных мероприятий│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Программы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ИТОГО │ │ 49877,2 │1577,2 │ 1577,2 │ - │48300,0│10060,0 │ 38240,0"│
└─────────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘
1.3. Таблицу 28
"Расходы на проведение инвентаризаций (в т.ч. материальной обеспеченности муниципальных учреждений), организация и ведение кадастров, проведение кадастровой оценки", приведенной в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ "Направление расходов │ Расходы │ Расходы │
│ │ первого │ второго │
│ │ этапа │ этапа │
│ │(тыс. руб.)│(тыс. руб.)│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Оценка кадастровой стоимости земель, находящихся│ - │ 8300 │
│в муниципальной собственности │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Интеграция баз данных налогоплательщиков │ - │ 700 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Система бюджетного учета имущественного комплекса│ │ 300 │
│казны │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого по направлению расходов │ - │ 9300" │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
1.4. Таблицу 29
"Расходы на приобретение оборудования, компьютерной техники для повышения уровня технической оснащенности администрации города", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:
┌───────────────────────────────┬────────┬───────────────┬────────────────┐
│ "Наименование оборудования │Средняя │ Первый этап │ Второй этап │
│ │ цена ├───────┬───────┼───────┬────────┤
│ │ (руб.) │Потреб-│Расходы│Потреб-│Расходы │
│ │ │ность │(руб.) │ность │ (руб.) │
│ │ │(ед.) │ │(ед.) │ │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Персональный компьютер │ 23401 │ - │ - │ 25 │ 585025 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Монитор │ 3855,6│ - │ - │ 25 │ 96390 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Сервер │288013 │ - │ - │ 2 │ 656026 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Системы бесперебойного питания │ 7454,6│ - │ - │ 25 │ 186365 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Устройство печати и копирования│224450 │ - │ - │ 7 │1571150 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Сетевое оборудование │ │ - │ - │ │2985044 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Организация работ по│ │ - │ - │ │3220000 │
│обеспечению информационной│ │ │ │ │ │
│безопасности │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого по направлению расходов│ │ - │ - │ │9300000"│
│"Приобретение оборудования,│ │ │ │ │ │
│компьютерной техники"│ │ │ │ │ │
│(округленно) │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
1.5. Таблицу 30
"Расходы на приобретение специализированного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию отдельных функций и управленческих процессов, автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:
┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ "Расходы │ Расходы │
│ │ I этапа │ II этапа │
│ │(тыс. рублей)│(тыс. рублей)│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Информационно-аналитическая система│ - │ 2500 │
│социально-экономического развития города │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Автоматизированная система расчетов│ - │ 4310 │
│нормативов стоимости муниципальных услуг │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Проектирование и реализация системы│ - │ 370 │
│электронного документооборота │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Муниципальная геоинформационная система│ - │ 2300 │
│управления территорией │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Информационная поддержка центра общественного│ - │ 120 │
│доступа граждан │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Единая городская информационно-транспортная│ - │ 1000 │
│сеть │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Методика определения налогового потенциала по│ 500 │ 1000 │
│поступлению земельного налога в бюджет│ │ │
│муниципального образования "Город Киров" │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Итого по направлению расходов "Приобретение│ 500 │ 11600" │
│специализированного программного обеспечения"│ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘
1.6. Таблицу 31
"Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета, а также предполагаемые суммы на их реализацию в рамках первого этапа Программы реформирования", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ "Наименование мероприятий │Первый этап│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Разработка требований к качеству предоставления муниципальных│ - │
│услуг │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Разработка методик расчета стоимости реализации расходных│ - │
│обязательств муниципального образования "Город Киров" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Внедрение новых форм предоставления муниципальных услуг │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Приобретение информационных услуг путем предоставления│ 47,2 │
│доступа на сайте к системе расчетов "Калькулятор│ │
│муниципальных заданий" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Итого, тыс. руб. │ 47,2" │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
1.7. Таблицу 34
"Расходы на премирование муниципальных служащих, задействованных в реализации Программы реформирования", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│ "Наименование показателя │Первый этап│Второй этап│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Численность муниципальных служащих, принимающих│ 88 │ 88 │
│участие в реализации Программы, чел. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Размер среднемесячной заработной платы, тыс. руб.│ 11,4 │ 11,4 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Длительность этапа, мес. │ 12 │ 12 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Величина ежемесячной дополнительной надбавки, %│ 25% │ 25% │
│от средней заработной платы │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого по направлению расходов "Премирование│ - │ 3000" │
│муниципальных служащих, принимающих участие в│ │ │
│реализации Программы" (округленно), тыс. руб. │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘
1.8. Таблицу 35
"Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений на каждом из этапов Программы реформирования", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:
┌───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│ "Наименование показателя │ Единица │Первый этап│Второй этап│
│ │измерения│ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Стоимость обучения 1 человека по│тыс. руб.│ │ 15 - 22 │
│программам в объеме 120 учебных часов │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Потребность в повышении квалификации: │ чел. │ │ 200 - 270 │
│- муниципальные служащие; │ │ │ │
│- работники бюджетных учреждений│ │ │ │
│(приблизительный ориентир) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Итого по направлению расходов│тыс. руб.│ 30 │ 4200" │
│"Реализация мероприятий, направленных│ │ │ │
│на повышение квалификации муниципальных│ │ │ │
│служащих и сотрудников муниципальных│ │ │ │
│учреждений" (округленно) │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘
1.9. В последнем абзаце пункта 4.3
слова "9300 тысяч рублей" заменить словами "5800 тысяч рублей".
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров".
Глава
города Кирова
В.В.БЫКОВ