Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Кировская область


КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2009 г. № 34/18

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ РЕФОРМИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД КИРОВ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.11.2008 № 22/5

В целях приведения финансового обеспечения Программы реформирования муниципальных финансов в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 24.06.2009 № 06-06-05/2, а также в связи с оптимизацией расходов средств бюджета муниципального образования "Город Киров" Кировская городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в Программу реформирования муниципальных финансов муниципального образования "Город Киров" на 2008 - 2010 годы, утвержденную решением Кировской городской Думы от 26.11.2008 № 22/5:
1.1. В пункте 4.2 раздела 4 "Финансовое обеспечение Программы реформирования муниципальных финансов города Кирова" подпункт 1 изложить в новой редакции:
"1. I этап - до 31 декабря 2009 года - общий объем средств 1577,2 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования "Город Киров" - 1577,2 тыс. рублей.".
1.2. Таблицу 27 "План использования субсидий на реформирование муниципальных финансов города Кирова", приведенную в пункте 4.2 раздела 4, изложить в новой редакции:

"тыс. руб.
┌────┬────────────────────────┬─────┬─────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ №  │  Направления расходов  │Код  │  Всего  │    Всего первый этап     │    Всего второй этап     │
│п/п │                        │клас-│расходов ├───────┬────────┬─────────┼───────┬────────┬─────────┤
│    │                        │сифи-│   по    │Всего в│Средства│Субсидии │Всего в│Средства│Субсидии │
│    │                        │кации│Программе│ 2009  │бюджета │на рефор-│ 2010  │бюджета │на рефор-│
│    │                        │рас- │         │ году  │ города │мирование│ году  │ города │мирование│
│    │                        │ходов│         │       │ Кирова │муници-  │       │ Кирова │муници-  │
│    │                        │     │         │       │        │пальных  │       │        │пальных  │
│    │                        │     │         │       │        │финансов │       │        │финансов │
├────┴────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┤
│                     1. Направление расходования средств: реализация Программы                     │
│                    реформирования системы управления муниципальными финансами                     │
├────┬────────────────────────┬─────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┤
│1.1.│Проведение              │     │  9300,0 │   -   │   -    │    -    │ 9300,0│ 2000,0 │  7300,0 │
│    │инвентаризаций  (в  т.ч.│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │материальной            │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │обеспеченности          │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │муниципальных           │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │учреждений), организация│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │и   ведение   кадастров,│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │проведение   кадастровой│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │оценки                  │     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.2.│Приобретение            │     │  9300,0 │   -   │   -    │    -    │ 9300,0│ 1860,0 │  7440,0 │
│    │компьютерной техники  (в│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │т.ч.   копировально-мно-│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │жительной),             │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │лицензионного           │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │программного обеспечения│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │и их установка          │     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.3.│Приобретение            │     │ 12100,0 │ 500,0 │  500,0 │    -    │11600,0│ 2340,0 │  9260,0 │
│    │специализированного     │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │программного            │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │обеспечения,            │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │обеспечивающего         │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │автоматизацию  отдельных│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │функций и управленческих│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │процессов, автоматизацию│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │процессов планирования и│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │исполнения бюджета      │     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.4.│Реализация     комплекса│     │  6147,2 │  47,2 │   47,2 │    -    │ 6100,0│ 1220,0 │  4880,0 │
│    │мероприятий,            │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │направленных          на│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │повышение               │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │эффективности   расходов│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │бюджета,     в      т.ч.│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │внедрение  муниципальных│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │заданий    на     основе│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │требований  к   качеству│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │муниципальных     услуг,│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │повышение       качества│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │предоставления          │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │муниципальных услуг     │     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.5.│Доплаты    и    надбавки│     │  3000,0 │   -   │   -    │    -    │ 3000,0│  800,0 │  2200,0 │
│    │муниципальным  служащим,│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │выполняющим             │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │дополнительные  функции,│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │связанные с  реализацией│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │Программы               │     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.6.│Реализация  мероприятий,│     │  4230,0 │  30,0 │   30,0 │    -    │ 4200,0│  840,0 │  3360,0 │
│    │направленных          на│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │повышение   квалификации│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │муниципальных служащих и│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │сотрудников             │     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │муниципальных учреждений│     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┼────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│1.7.│Приобретение            │     │  5800,0 │1000,0 │ 1000,0 │    -    │ 4800,0│ 1000,0 │  3800,0 │
│    │консультационных услуг в│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │рамках        реализации│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │отдельных    мероприятий│     │         │       │        │         │       │        │         │
│    │Программы               │     │         │       │        │         │       │        │         │
├────┴────────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┤
│ИТОГО                        │     │ 49877,2 │1577,2 │ 1577,2 │    -    │48300,0│10060,0 │ 38240,0"│
└─────────────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┘

1.3. Таблицу 28 "Расходы на проведение инвентаризаций (в т.ч. материальной обеспеченности муниципальных учреждений), организация и ведение кадастров, проведение кадастровой оценки", приведенной в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:

┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│              "Направление расходов              │  Расходы  │  Расходы  │
│                                                 │  первого  │  второго  │
│                                                 │   этапа   │   этапа   │
│                                                 │(тыс. руб.)│(тыс. руб.)│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Оценка кадастровой стоимости земель,  находящихся│     -     │   8300    │
│в муниципальной собственности                    │           │           │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Интеграция баз данных налогоплательщиков         │     -     │    700    │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Система бюджетного учета имущественного комплекса│           │    300    │
│казны                                            │           │           │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого по направлению расходов                    │     -     │   9300"   │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

1.4. Таблицу 29 "Расходы на приобретение оборудования, компьютерной техники для повышения уровня технической оснащенности администрации города", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:

┌───────────────────────────────┬────────┬───────────────┬────────────────┐
│  "Наименование оборудования   │Средняя │  Первый этап  │  Второй этап   │
│                               │  цена  ├───────┬───────┼───────┬────────┤
│                               │ (руб.) │Потреб-│Расходы│Потреб-│Расходы │
│                               │        │ность  │(руб.) │ность  │ (руб.) │
│                               │        │(ед.)  │       │(ед.)  │        │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Персональный компьютер         │ 23401  │   -   │   -   │  25   │ 585025 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Монитор                        │  3855,6│   -   │   -   │  25   │  96390 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Сервер                         │288013  │   -   │   -   │   2   │ 656026 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Системы бесперебойного питания │  7454,6│   -   │   -   │  25   │ 186365 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Устройство печати и копирования│224450  │   -   │   -   │   7   │1571150 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Сетевое оборудование           │        │   -   │   -   │       │2985044 │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Организация      работ       по│        │   -   │   -   │       │3220000 │
│обеспечению      информационной│        │       │       │       │        │
│безопасности                   │        │       │       │       │        │
├───────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│Итого по  направлению  расходов│        │   -   │   -   │       │9300000"│
│"Приобретение     оборудования,│        │       │       │       │        │
│компьютерной           техники"│        │       │       │       │        │
│(округленно)                   │        │       │       │       │        │
└───────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────┘

1.5. Таблицу 30 "Расходы на приобретение специализированного программного обеспечения, обеспечивающего автоматизацию отдельных функций и управленческих процессов, автоматизацию процессов планирования и исполнения бюджета", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:

┌─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│                                             │  "Расходы   │   Расходы   │
│                                             │   I этапа   │  II этапа   │
│                                             │(тыс. рублей)│(тыс. рублей)│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Информационно-аналитическая           система│      -      │     2500    │
│социально-экономического развития города     │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Автоматизированная      система      расчетов│      -      │     4310    │
│нормативов стоимости муниципальных услуг     │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Проектирование    и    реализация     системы│      -      │      370    │
│электронного документооборота                │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Муниципальная    геоинформационная    система│      -      │     2300    │
│управления территорией                       │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Информационная поддержка центра общественного│      -      │      120    │
│доступа граждан                              │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Единая  городская  информационно-транспортная│      -      │     1000    │
│сеть                                         │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Методика определения налогового потенциала по│     500     │     1000    │
│поступлению  земельного   налога   в   бюджет│             │             │
│муниципального образования "Город Киров"     │             │             │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Итого по направлению  расходов  "Приобретение│     500     │    11600"   │
│специализированного программного обеспечения"│             │             │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

1.6. Таблицу 31 "Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета, а также предполагаемые суммы на их реализацию в рамках первого этапа Программы реформирования", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│                  "Наименование мероприятий                  │Первый этап│
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Разработка требований к качеству предоставления муниципальных│     -     │
│услуг                                                        │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Разработка методик  расчета  стоимости  реализации  расходных│     -     │
│обязательств муниципального образования "Город Киров"        │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Внедрение новых форм предоставления муниципальных услуг      │     -     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Приобретение  информационных   услуг   путем   предоставления│   47,2    │
│доступа   на   сайте   к   системе   расчетов    "Калькулятор│           │
│муниципальных заданий"                                       │           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Итого, тыс. руб.                                             │   47,2"   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

1.7. Таблицу 34 "Расходы на премирование муниципальных служащих, задействованных в реализации Программы реформирования", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:

┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐
│            "Наименование показателя             │Первый этап│Второй этап│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Численность муниципальных  служащих,  принимающих│    88     │    88     │
│участие в реализации Программы, чел.             │           │           │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Размер среднемесячной заработной платы, тыс. руб.│    11,4   │    11,4   │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Длительность этапа, мес.                         │    12     │    12     │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Величина ежемесячной дополнительной  надбавки,  %│    25%    │    25%    │
│от средней заработной платы                      │           │           │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤
│Итого  по  направлению   расходов   "Премирование│     -     │  3000"    │
│муниципальных  служащих,  принимающих  участие  в│           │           │
│реализации Программы" (округленно), тыс. руб.    │           │           │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘

1.8. Таблицу 35 "Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений на каждом из этапов Программы реформирования", приведенную в пункте 4.3 раздела 4, изложить в новой редакции:

┌───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬───────────┐
│       "Наименование показателя        │ Единица │Первый этап│Второй этап│
│                                       │измерения│           │           │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Стоимость  обучения   1   человека   по│тыс. руб.│           │  15 - 22  │
│программам в объеме 120 учебных часов  │         │           │           │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Потребность в повышении квалификации:  │  чел.   │           │ 200 - 270 │
│- муниципальные служащие;              │         │           │           │
│-   работники   бюджетных    учреждений│         │           │           │
│(приблизительный ориентир)             │         │           │           │
├───────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Итого    по    направлению     расходов│тыс. руб.│    30     │   4200"   │
│"Реализация  мероприятий,  направленных│         │           │           │
│на повышение квалификации муниципальных│         │           │           │
│служащих  и  сотрудников  муниципальных│         │           │           │
│учреждений" (округленно)               │         │           │           │
└───────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

1.9. В последнем абзаце пункта 4.3 слова "9300 тысяч рублей" заменить словами "5800 тысяч рублей".
2. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Город Киров".

Глава
города Кирова
В.В.БЫКОВ



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru