Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Рязанская область

О применении документа см. примечание в

Справке
САСОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23 ноября 2007 г. № 225

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ ГОРОД САСОВО НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решений Сасовской городской Думы
Рязанской области от 06.11.2008 № 190,
от 27.08.2009 № 110)

Рассмотрев отношение главы администрации муниципального образования - городской округ город Сасово от 23.10.2007 № 2195, руководствуясь Законом Рязанской области от 15.12.2006 № 165-ОЗ "Об утверждении областной целевой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", Уставом муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская Дума решила:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - городской округ город Сасово на 2007 - 2010 годы" (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Сасовской городской Думы
Е.И.РУБЦОВА





Приложение № 1
к решению
Сасовской городской Думы
от 23 ноября 2007 г. № 225

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД САСОВО НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решений Сасовской городской Думы
Рязанской области от 06.11.2008 № 190,
от 27.08.2009 № 110)

Паспорт муниципальной целевой программы

1. Наименование программы - муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - городской округ город Сасово на 2007 - 2010 годы".
2. Основание для разработки программы - Закон Рязанской области от 15.12.2006 165-ОЗ "Об утверждении областной программы "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы".
3. Заказчик программы - администрация муниципального образования - городской округ город Сасово.
4. Основной разработчик программы - администрация муниципального образования - городской округ город Сасово, МУП ЖКХ "Сасовские теплосети", МУП ЖКХ "Водоснабжение г. Сасово", МУП ЖКХ "Биотехнология г. Сасово", МУП ЖКХ "Жилкомсервис г. Сасово".
5. Цели программы:
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса;
- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
6. Задачи программы:
- обеспечение условий для снижения нерациональных затрат и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение достаточного финансирования предприятий жилищно-коммунального комплекса;
- обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- оказание государственной и муниципальной поддержки в модернизации жилищно-коммунального комплекса.
7. Сроки реализации программы: 2007 - 2010 годы.
8. Мероприятия программы:
- модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры города, строительство и ремонт жилого фонда;
- строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и канализации;
- укрепление материально-технической базы предприятий ЖКХ и коммунальной энергетики;
- энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ;
- обеспечение стабильности и достаточности финансирования затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- совершенствование экономических механизмов в жилищно-коммунальном комплексе.
9. Исполнители программы:
- администрация муниципального образования - городской округ город Сасово, муниципальные коммунальные предприятия, подрядные предприятия, выигравшие конкурс.
10. Перечень подпрограмм, входящих в состав программы:
1. Подпрограмма "Развитие систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Сасово на 2007 - 2010 годы" (Приложение № 1).
2. Подпрограмма "Развитие систем теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Сасово на 2007 - 2010 годы" (Приложение № 2).
11. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.
12. Контроль за исполнением программы: администрация муниципального образования - городской округ город Сасово, финансовый отдел муниципального образования - городской округ город Сасово.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - городской округ город Сасово на 2007 - 2010 годы" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, применение энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов к снижению издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий.
Техническое состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким (от 60 до 70%) уровнем износа, высокой аварийностью и низким коэффициентом полезного действия мощностей. Количество аварий и повреждений выросло за последние 5 лет в несколько раз. Из общего количества аварий на инженерных сетях более половины произошли по причине ветхости сетей, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию числа аварий, ущерб от которых может исчисляться огромными суммами. Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства практически полностью уступили место аварийно-восстановительным работам, денежные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем на плановый ремонт тех же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накоплению недоремонтов и снижению надежности.
Муниципальный жилищный фонд муниципального образования - ГО г. Сасово составляет 430 тыс. кв. м. Более 60% объектов, принятых в муниципальную собственность, не были обеспечены должным финансовым и материальным сопровождением и изначально требовали комплексного капитального ремонта и реконструкции. Более 50% жилых домов требуют выборочного капитального ремонта.
Для решения вышеперечисленных проблем требуются значительные финансовые затраты. Отсрочка в решении данных проблем ставит под угрозу безопасное нахождение жителей в домах.
В настоящее время уличное освещение города составляет порядка 30% от необходимого.
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - городской округ город Сасово на 2007 - 2010 годы" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на модернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения, экономическую устойчивость предприятий, оказывающих коммунальные услуги.
Реализация мероприятий программы позволит устранить аварийные и предаварийные ситуации в жилищном фонде муниципального образования - городской округ город Сасово. Одной из причин образования сложившейся ситуации является то, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации структуры тарифов и снижению нерациональных затрат материально-технических ресурсов. Выходом из сложившейся ситуации является установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих получение прибыли для реализации производственных и инвестиционных программ.
Целью решения этих задач является повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективности и надежности работы жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - городской округ город Сасово.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищную сферу, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат.
Для достижения этих целей необходимо:
- осуществить модернизацию жилищно-коммунального комплекса с привлечением средств бюджетов всех уровней, средств предприятий;
- создать условия для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации программы: 2007 - 2010 годы.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Затраты на реализацию мероприятий программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса, затрат на энергосбережение, эффективное использование топливно-энергетических ресурсов.
Затраты по модернизации в основном направлены на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту систем жизнеобеспечения города.
Реализация мероприятий программы по модернизации жилищно-коммунального комплекса и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов будет осуществляться за счет следующих источников финансирования:
- средств городского бюджета,
- средств областного бюджета,
- средств федерального бюджета.
Объемы финансирования на модернизацию, предусмотренные программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства на соответствующий год.
Предложения об объемах финансирования программы на соответствующий год за счет средств местного бюджета вносятся вместе в проектом решения Сасовской городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово на соответствующий финансовый год.
Объем ассигнований из городского бюджета на реализацию мероприятий программы утверждается в составе городского бюджета.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основой программы является система взаимосвязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.
Программа включает как технические мероприятия по восстановлению основных фондов и внедрению новых инженерно-технических решений, так и организационно-управленческие и финансово-экономические мероприятия, обеспечивающие стабильную и эффективную работу жилищно-коммунальных предприятий.
Эти мероприятия предусматривают:
обеспечение финансовой стабилизации и оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса;
социальную защиту малоимущих граждан при переходе на полную оплату жилищно-коммунальных услуг;
формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса;
создание условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг;
бюджетную поддержку модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В реализации программы предусматривается участие органов местного самоуправления, предприятий (организаций), подрядных организаций, выигравших тендер на строительство и реконструкцию объектов в рамках данной программы, иных участников.
Предприятия жилищно-коммунального комплекса ежегодно разрабатывают перечни необходимых мероприятий, проектно-сметную документацию, объемы необходимых средств и представляют их в отраслевые управления.
Администрация муниципального образования рассматривает представленные материалы и вместе с предприятиями определяет источник финансирования мероприятий.
Оперативное управление и координацию действий по реализации мероприятий программы осуществляет администрация муниципального образования - городской округ город Сасово. Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет глава администрации муниципального образования - городской округ город Сасово.
Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется финансовым управлением муниципального образования - городской округ город Сасово.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, улучшение экологической ситуации на территории района.
Реализация программы позволит значительно уменьшить затраты на производство жилищно-коммунальных услуг, снизить потери теплоносителей, воды, восстановить износ основных фондов, открыть пути решения вопросов по внедрению ресурсосберегающих технологий, осуществить внедрение мероприятий по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных мероприятий, использования всех доступных ресурсов.

+----------------------------------------+------+---------+-------+
¦                                        ¦Бюджет¦Областной¦ Всего ¦
¦                                        ¦города¦ бюджет  ¦       ¦
+----------------------------------------+------+---------+-------+
¦Общий объем финансирования по программе,¦18,39 ¦ 191,715 ¦210,105¦
¦в том числе по годам                    ¦      ¦         ¦       ¦
¦2007 год                                ¦      ¦ 13,115  ¦13,115 ¦
¦2008 год                                ¦ 2,1  ¦  21,2   ¦ 23,3  ¦
¦2009 год                                ¦ 7,09 ¦  65,9   ¦ 72,99 ¦
¦2010 год                                ¦ 9,2  ¦  91,5   ¦ 100,7 ¦
+----------------------------------------+------+---------+-------+





Приложение № 1
к решению
Сасовской городской Думы
от 23 ноября 2007 г. № 225

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Г. САСОВО НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решений Сасовской городской Думы
Рязанской области от 06.11.2008 № 190,
от 27.08.2009 № 110)

1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

По состоянию на 1 января 2007 года муниципальное образование - городской округ город Сасово полностью обеспечено централизованным водоснабжением. Одиночное протяжение водопроводных сетей по городу составляет 98,4 км, в т.ч. замены требует около 27 км водопроводных труб.
Источником питьевого водоснабжения на территории города являются подземные источники.
Водоснабжение микрорайона осуществляется от водозаборных сооружений хоз. питьевой воды МУП "ЖКХ Водоснабжение г. Сасово", построенных в период с 1971 по 1981 г. в районе с. Фроловское. Производительность водозаборных сооружений составляет по мощности 19,7 тыс. куб. м/сутки. Водозаборные сооружения состоят из артскважины с насосными станциями 1 подъема и 2 резервуаров для сбора воды по 1000 куб. м. Протяженность магистральной водопроводной сети составляет 17 км, внутриквартальных сетей - 12 км. Водопроводные сети эксплуатируются с 1973 года, т.е. отдельные участки - более 30 лет. Физический износ составляет до 65%.
На водопроводных сооружениях МУП "ЖКХ Водоснабжение г. Сасово" необходимо выполнить работы по корректировке резервуара емкостью 2 тыс. куб. м; строительство единой повысительной насосной станции.
Водоснабжение старой части города осуществляется от 8 артскважин, расположенных в разных районах старой части города:
- ул. Грибоедова - год постройки 1959;
- ул. Советская - год постройки 1929;
- ул. Н.-Елатомская - год постройки 1959;
- ул. Шацкая - год постройки 1980;
- территория ЦРБ - год постройки 1992;
- ул. Циолковского - год постройки 1993;
- ул. 8 Марта - год постройки 1939.
Производительность вышеуказанных водозаборов составляет 2850 куб. м/сутки.
Протяженность водопроводных сетей старой части города в общей сложности составляет 65,6 км, 19,7 км из них - асбестоцементные трубы, постройки от 1929 - 1993 г., которые требуют полной замены. Физический износ отдельных участков составляет до 80%.
Эксплуатируется 315 водоразборных колонок, 30% из которых требует замены.
В старой части города необходимо выполнить работы по замене и реконструкции водопроводных сетей в поселке Хохлацкий по ул. Электрификации, дома № 1, 2, 3 и строительство водопроводов для завязки в кольцевой водовод.
Население авиагородка снабжается водой от двух водозаборов МУП "ЖКХ Жилкомсервис". Протяженность сетей составляет 3,85 км. Трубы все чугунные.
Производительность водозаборов - 600 куб. м в сутки. Износ достигает 100%. Водопроводные сети полностью требуют замены.
Несоответствие питьевой воды санитарным требованиям в отдельных случаях порождает жалобы населения. Эти факты свидетельствуют о том, что техническое состояние сетей водоснабжения на территории города требует принятия срочных мер, направленных на улучшение качества питьевой воды и бесперебойности подачи населению.
Система очистки. Все стоки в городе принимаются двумя очистными сооружениями.
Очистные сооружения МУП "ЖКХ Биотехнология г. Сасово", построенные в 1973 - 1974 гг., имеют пропускную способность 25 тыс. куб. м в сутки.
Очистные сооружения МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово", построенные в 1976 г., имеют пропускную способность 1,4 тыс. куб. м в сутки.
Протяженность канализационного коллектора микрорайона составляет 8,2 км, внутриквартальной канализационной сети - 18,4 км. Физический износ - 60%.
В старой части города расположены две КНС (по ул. Вокзальной и ул. Строителей) общей мощностью 450 куб. м /час. и протяженностью канализационных сетей 22,5 км.
Канализационные сети МУП "ЖКХ Жилкомсервис" имеют протяженность 2,627 км.
Метод очистки - биологический. Наличие систем доочистки - насосно-фильтровальные блоки. Место выпуска - р. Цна.
Общий сброс сточных вод составляет в среднем 3007 тыс. куб. м, в т.ч. очищенных - 3007 тыс. куб. м.
Существование очистных сооружений более 30 лет указывает на то, что необходима полная их реконструкция.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и водоотведения, улучшение качества и бесперебойности подачи питьевой воды, улучшение ее очистки.
Подпрограммой предусматривается строительство и реконструкция водопроводных сетей, реконструкция очистных сооружений.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Решения Сасовской городской Думы
Рязанской области от 27.08.2009 № 110)
(см. текст в предыдущей редакции)

млн. руб.
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦      Наименование      ¦  Общий объем  ¦  Сроки  ¦2007 ¦2008 год¦2009 год¦ 2010 год ¦
¦направлений, видов работ¦финансирования,¦начала и ¦ год ¦        ¦        ¦          ¦
¦и конкретных мероприятий¦   млн. руб.   ¦окончания¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Реконструкция   насосной¦      0,8      ¦  2007   ¦ 0,8 ¦   -    ¦   -    ¦    -     ¦
¦станции    3     подъема¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦водозабора   МУП    "ЖКХ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦водоснабжения г. Сасово"¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Реконструкция           ¦   2,715563    ¦  2008 - ¦  -  ¦2,715563¦   -    ¦    -     ¦
¦водонапорных башен:     ¦               ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦- Циолковского,         ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦- Шацкая, Советская,    ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦- Н.-Елатомская, ЦРБ,   ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦- Ушаково               ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Реконструкция           ¦   46,931216   ¦  2008 - ¦     ¦   -    ¦6,931216¦   40,0   ¦
¦водопроводных  сетей   в¦               ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦городе Сасово  Рязанской¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦области                 ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Строительство           ¦     4,636     ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦  4,636   ¦
¦водозаборного  узла   по¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦ул. Павлова             ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Разработка     проектной¦      0,8      ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦   0,8    ¦

]]>
¦документации            ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦"Строительство          ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦автономной     котельной¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦очистных      сооружений¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦мощн. 20,5 тыс. куб. м в¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦сутки"                  ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Разработка     проектной¦      6,0      ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦   6,0    ¦
¦документации            ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦"Реконструкция  очистных¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦сооружений:  Авиагородок¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦г. Сасово"              ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦16-квартирный жилой  дом¦   0,713456    ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦ 0,713456 ¦
¦по ул.  Новикова-Прибоя,¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦д.  45-а  в  г.   Сасово¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦Рязанской        области¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦(наружные  и  внутренние¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦сети канализации)       ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Строительство     единой¦     15,4      ¦  2010   ¦     ¦        ¦        ¦   15,4   ¦
¦повысительной   насосной¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦станции                 ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Устройство    ограждения¦     1,76      ¦         ¦     ¦        ¦        ¦   1,76   ¦
¦водозабора   МУП    "ЖКХ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦Жилкомсервис г. Сасово" ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Реконструкция   очистных¦     500,0     ¦ 2009 -  ¦     ¦        ¦        ¦  500,0   ¦
¦сооружений биологической¦               ¦  2011   ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦очистки                 ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦производительностью   25¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦тыс. м. куб.            ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Реконструкция   очистных¦    4,1151     ¦  2008   ¦     ¦ 3,192  ¦0,923100¦          ¦
¦сооружений биологической¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦очистки                 ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦производительностью     ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦(проектно-изыскательские¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦работы) 25 тыс. м. куб. ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Строительство   КНС    и¦     2,565     ¦  2007   ¦2,565¦        ¦        ¦          ¦
¦коллектора   для   жилых¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦домов по улице 8-е Марта¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
¦и улице Электрификации  ¦               ¦         ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+
¦Всего:                  ¦  586,436335   ¦         ¦3,365¦5,907563¦7,854316¦569,309456¦
+------------------------+---------------+---------+-----+--------+--------+----------+

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Решения Сасовской городской Думы
Рязанской области от 27.08.2009 № 110)
(см. текст в предыдущей редакции)

млн. руб.
+--------------------------+----------+-----+--------+--------+----------+
¦                          ¦  Всего   ¦2007 ¦  2008  ¦2009 год¦ 2010 год ¦
¦                          ¦          ¦ год ¦  год   ¦        ¦          ¦
+--------------------------+----------+-----+--------+--------+----------+
¦Всего источников          ¦586,436335¦3,365¦5,907563¦7,854316¦569,309456¦
+--------------------------+----------+-----+--------+--------+----------+
¦в том числе:              ¦          ¦     ¦        ¦        ¦          ¦
+--------------------------+----------+-----+--------+--------+----------+
¦городской бюджет          ¦12,225989 ¦  -  ¦0,281313¦0,558487¦11,386189 ¦
+--------------------------+----------+-----+--------+--------+----------+
¦областной бюджет          ¦574,210346¦3,365¦5,62625 ¦7,295829¦557,923267¦
+--------------------------+----------+-----+--------+--------+----------+





Приложение № 2
к решению
Сасовской городской Думы
от 23 ноября 2007 г. № 225

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО НА 2007 - 2010 ГОДЫ"

(в ред. Решений Сасовской городской Думы
Рязанской области от 06.11.2008 № 190,
от 27.08.2009 № 110)

1. АНАЛИЗ ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Теплоснабжение населения и социальной сферы муниципального образования - городской округ город Сасово осуществляется от котельных МУП "ЖКХ Сасовские теплосети" и МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово".
Теплоснабжение и горячее водоснабжение населения и социальной сферы микрорайона и прилегающей к нему старой части города осуществляется от котельной № 1 МУП "ЖКХ Сасовские теплосети", которая расположена в промзоне и является основной. Котельная эксплуатируется с 1973 года, работает на природном газе.
Установленная мощность котельной - 380 Гкал. В котельной установлены 11 котлов, из них 5 - водогрейные и 6 - паровые.
Из четырех водогрейных котлов трем требуется капитальный ремонт, из двух паровых котлов - одному.
Старая часть города снабжается теплом от котельной № 2 МУП "ЖКХ Сасовские теплосети" и 8 внутриквартальных котельных.
Протяженность тепловых сетей МУП "ЖКХ Сасовские теплосети" в двухтрубном исчислении составляет 36,8 км, из них: 14 км - магистральные (7 - подземные и 7 - надземные). Внутриквартальные сети отопления и горячего водоснабжения имеют протяженность 22,8 км.
На тепловых сетях установлено 10 ЦТП.
Средний физический износ тепловых сетей составляет 65%, а в старой части города - до 85%.
Население авиагородка снабжается теплом и горячей водой от котельной МУП "ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово". Протяженность сетей составляет 2,6 км. Трубы стальные, диаметром от 57 до 159 мм. Физический износ составляет 70%.
Учитывая длительность эксплуатации тепловых сетей, в настоящее время сложилась критическая ситуация с их содержанием и обслуживанием. Износ основных фондов составляет 50 - 88%. Необходимы серьезные капитальные вложения для дальнейшего нормального функционирования муниципального теплосилового хозяйства. Необходимо проведение капремонта трем водогрейным котлам и одному паровому котлу, капремонт вспомогательного оборудования котлов, реконструкция КИПиА и автоматики безопасности котлов, капремонт самого здания котельной, дымовых труб на котельной № 1.
По тепловым сетям: требуется частичный ремонт магистральной сети, замена трех сетевых насосов на котлах ПТВМ, замена изоляции - 80% на подземной теплосети и 60% на наземной, текущий ремонт оборудования всех ЦТП.
По тепловым сетям старой части города - замена внутридомовых сетей отопления, т.к. жилому фонду в старой части города 30 - 40 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- Повышение надежности теплоснабжения населения, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
- Повышение качества и бесперебойности оказываемых услуг.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Решения Сасовской городской Думы
Рязанской области от 27.08.2009 № 110)
(см. текст в предыдущей редакции)

млн. руб.
+-----------------+--------------+---------+------------------------------+
¦  Наименование   ¦ Общий объем  ¦  Сроки  ¦           По годам           ¦
¦     объекта     ¦финансирования¦начала и +-----+----+---------+---------+
¦                 ¦              ¦окончания¦2007 ¦2008¦  2009   ¦  2010   ¦
+-----------------+--------------+---------+-----+----+---------+---------+
¦Строительство ЦТП¦    6,750     ¦  2007   ¦6,750¦    ¦         ¦         ¦
¦по ул. Строителей¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
+-----------------+--------------+---------+-----+----+---------+---------+
¦Реконструкция    ¦   29,02855   ¦  2008   ¦  -  ¦8,4 ¦20,628550¦    -    ¦
¦котельной        ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
¦Авиагородка    г.¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
¦Сасово           ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
+-----------------+--------------+---------+-----+----+---------+---------+
¦Строительство АТП¦   4,186133   ¦  2010   ¦     ¦    ¦         ¦4,186133 ¦
¦ул.   Вокзальная,¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
¦21               ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
+-----------------+--------------+---------+-----+----+---------+---------+
¦Разработка       ¦     6,0      ¦  2010   ¦     ¦    ¦         ¦   6,0   ¦
¦проектной        ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
¦документации     ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
¦"Реконструкция   ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
¦котельной № 1"   ¦              ¦         ¦     ¦    ¦         ¦         ¦
+-----------------+--------------+---------+-----+----+---------+---------+
¦ИТОГО            ¦  45,964683   ¦         ¦6,75 ¦8,4 ¦20,628550¦10,186133¦
+-----------------+--------------+---------+-----+----+---------+---------+

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. Решения Сасовской городской Думы
Рязанской области от 27.08.2009 № 110)
(см. текст в предыдущей редакции)

млн. руб.
+-------------------------+-------------+-------+----+---------+---------+
¦                         ¦    Всего    ¦ 2007  ¦2008¦2009 год ¦2010 год ¦
¦                         ¦             ¦  год  ¦год ¦         ¦         ¦
+-------------------------+-------------+-------+----+---------+---------+
¦Всего источников         ¦  45,964683  ¦ 6,75  ¦8,4 ¦20,628550¦10,186133¦
+-------------------------+-------------+-------+----+---------+---------+
¦в том числе:             ¦             ¦       ¦    ¦         ¦         ¦
+-------------------------+-------------+-------+----+---------+---------+
¦местный бюджет           ¦  1,008204   ¦       ¦0,4 ¦0,404481 ¦0,203723 ¦
+-------------------------+-------------+-------+----+---------+---------+
¦областной бюджет         ¦  44,956479  ¦ 6,75  ¦8,0 ¦20,224069¦ 9,98241 ¦
+-------------------------+-------------+-------+----+---------+---------+





Приложение

ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО НА
2010 ГОД"

(введена Решением Сасовской городской Думы
Рязанской области от 27.08.2009 № 110)

1. Анализ исходного состояния проблемы

Электроснабжение населения, социальной сферы и промышленных предприятий муниципального образования - городской округ город Сасово осуществляется от электрических сетей МУП "Сасовоэлектросеть".
Предприятие имеет на балансе 82 трансформаторные подстанции, 53,9 км воздушных линий 10 - 0,4 кВ на деревянных опорах, 83,2 км воздушных линий 10 - 0,4 кВ на железобетонных опорах, а также кабельных линий 10 - 0,4 кВ - 101,33 км.
Воздушные линии на деревянных опорах введены в строй в период с 1971 по 1987 г., то есть срок службы составляет 20 и более лет. Практически все линии на деревянных опорах находятся в аварийном состоянии, процент износа составляет 90%, дерево опор с большим процентом загнившей древесины и железобетонные приставки с множественным разрушением бетона, провод имеет большое количество скруток, обрывов жил, большой провис.
Учитывая длительность эксплуатации электрических сетей, в настоящее время сложилась критическая ситуация с их содержанием и обслуживанием. Подпрограмма предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, обеспечение устойчивого электроснабжения потребителей, надежного электроснабжения тепловых пунктов объектов социальной сферы, значительное улучшение наружного освещения улиц города, тем самым создание наиболее благоприятных условий жизни населения города. Для реализации этой программы необходимы серьезные капитальные вложения.
По электрическим сетям требуется реконструкция:
- ВЛ-04,4 кВ по улицам: Дружбы, Спортивная, Советская, Комсомольская, Малышева, 2-й Школьный переулок, Курашова, Красносельская, Сасовская, Савина, Кадомская, Колхозная;
- ВЛ-10 кВ по улицам: Курашова, Красносельская, Сасовская, Савина, Кадомская, Колхозная, Спортивная.

2. Основные цели реализации подпрограммы

Целью реализации подпрограммы являются:
- повышение качества уровня услуг и устойчивого снабжения электроэнергией потребителей;
- повышение эффективности и надежности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы города.

3. Перечень основных мероприятий по реализации подпрограммы

+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦         Наименование объекта         ¦ Общий объем  ¦  Сроки  ¦2010 год ¦
¦                                      ¦финансирования¦начала и ¦         ¦
¦                                      ¦ (млн. руб.)  ¦окончания¦         ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Реконструкция эл. сетей 0,4 кВ по  ул.¦   1,720246   ¦         ¦1,720246 ¦
¦Спортивная, ул. Дружбы                ¦              ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Реконструкция      наружной       сети¦   2,588799   ¦         ¦2,642985 ¦
¦электроснабжения,  строительство  сети¦              ¦         ¦         ¦
¦уличного    освещения    по     улицам¦              ¦         ¦         ¦
¦Советская,  Комсомольская,   Малышева,¦              ¦         ¦         ¦
¦2-й Школьный переулок                 ¦              ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Реконструкция электрических  сетей  10¦   5,876217   ¦         ¦5,876217 ¦
¦кВ  и  0,4   кВ   по   ул.   Курашова,¦              ¦         ¦         ¦
¦Красносельская,   Сасовская,   Савина,¦              ¦         ¦         ¦
¦Кадомская, Колхозная, Спортивная      ¦              ¦         ¦         ¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+
¦Всего                                 ¦  10,185262   ¦         ¦10,185262¦
+--------------------------------------+--------------+---------+---------+

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие систем электроснабжения и наружного освещения муниципального образования - городской округ город Сасово на 2010 год" будет осуществляться за счет следующих источников:
- средств городского бюджета;
- средств областного бюджета;
- средств предприятия.

+---------------------------+---------------------------+--------------+
¦                           ¦           Всего           ¦     2010     ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------+
¦Всего источников:          ¦         10,185262         ¦  10,185262   ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------+
¦В том числе                ¦                           ¦              ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------+
¦Городской бюджет           ¦         0,203705          ¦   0,203705   ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------+
¦Областной бюджет           ¦         9,981557          ¦   9,981557   ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru