АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2009 г. № 467
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 11.12.2008 № 56-А
В соответствии с подпунктом 24 статьи 14
Положения о бюджетном процессе в городе Красноярске, утвержденного Решением Красноярского городского Совета депутатов от 11.12.2007 № 15-359, руководствуясь ст. ст. 45
, 58
, 59
Устава города Красноярска, постановляю:
1. Внести в приложение
к Постановлению администрации города от 11.12.2008 № 56-а "Об утверждении городской целевой программы "Дети Красноярска" на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте
программы:
1.1.1. В строке
"Объемы и источники финансирования":
а) цифры "5134596,80" заменить цифрами "1411291,00";
б) цифры "2319769,50" заменить цифрами "520548,60";
в) цифры "2484473,10" заменить цифрами "560388,20".
1.1.2. Строку
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты:
- создание 1895 дополнительных мест для дошкольников;
- устройство современных спортивных дворов в 6 образовательных учреждениях;
- участие в зональных турнирах 1236 учащихся.
Показатели социально-экономической эффективности:
- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования на 29% по сравнению с 2008 годом;
- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, по отношению к общему количеству детей школьного возраста до 80%".
1.2. В разделе 1
программы "Обоснование необходимости разработки и принятия программы":
1.2.1. Абзац девятнадцатый
изложить в следующей редакции:
"В 2011 году планируется построить новое здание под дошкольное образовательное учреждение на 260 мест.".
1.2.2. Абзац двадцатый
изложить в следующей редакции:
"Итого будет введено за период с 2009 по 2011 годы 1895 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, что позволит удовлетворить потребность в устройстве детей от 1,5 до 7 лет на 29%.".
1.2.3. В абзаце двадцать шестом
цифры "27" заменить цифрой "6".
1.3. В таблице
"Этапы реализации программы" раздела 2 "Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы":
1.3.1. В строке 2
:
а) в графе "2010 год" цифры "1005" заменить цифрой "0";
б) в графе "2011 год" цифры "970" заменить цифрами "260";
б) в графе "Всего" цифры "2355" заменить цифрами "640".
1.3.2. В строке 3
:
а) в графе "2010 год" цифры "215" заменить цифрами "430";
б) в графе "2011 год" цифры "200" заменить цифрами "165";
в) в графе "Всего" цифры "415" заменить цифрами "595".
1.3.3. В строке
"ИТОГО":
а) в графе "2010 год" цифры "1220" заменить цифрами "760";
б) в графе "2011 год" цифры "1170" заменить цифрами "755";
в) в графе "Всего" цифры "2770" заменить цифрами "1895".
1.3.4. В строке 4
:
а) в графе "Единицы измерения" слова "количество дополнительно созданных мест для учащихся" заменить словами "создание условий для качественного общего образования и создание дополнительных мест для учащихся";
б) в графе "2009 год" цифру "0" заменить словами "строительство спортивного зала гимназии № 5; продолжение строительства школы в VII мкрн. Северного";
в) в графе "2010 год" цифры "1000" заменить словами "завершение строительства спортивного зала гимназии № 5; продолжение строительства школы в VII мкрн. Северного; разработка ПСД для реконструкции гимназии № 9";
г) в графе "2011 год" цифры "1140" заменить словами "продолжение строительства школы в VII мкрн. Северного; разработка ПСД для реконструкции гимназии № 9";
д) в графе "Всего" цифры "2140" заменить знаком "-".
1.3.5. В строке 5
:
а) в графе "2009 год" цифру "9" заменить цифрой "6";
б) в графе "2010 год" цифру "9" заменить цифрой "0";
в) в графе "2011 год" цифру "9" заменить цифрой "0";
г) в графе "Всего" цифры "27" заменить цифрой "6".
1.3.6. В строке 6
:
а) в графе "2010 год" цифру "5" заменить цифрой "0";
б) в графе "2011 год" цифру "5" заменить цифрой "0";
в) в графе "Всего" цифры "15" заменить цифрой "5".
1.4. Раздел 4
"Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы" изложить в следующей редакции:
"4. МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
┌───┬───────────────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Сроки │Ожидаемый результат│ Социально- │ Орган, │ Объемы финансирования из бюджета │
│п/п│ мероприятий │исполнения│ от реализации │экономические │ ответственный за │ города, тыс. рублей │
│ │ │ │ программных │ показатели │ исполнение ├──────────┬─────────────────────────────┤
│ │ │ │ мероприятий │эффективности │ мероприятий │ всего │ в том числе по годам │
│ │ │ │ (количественные │ реализации │ программы │ ├─────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ показатели) │ программных │ │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ │ │ мероприятий │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┴───────────────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ I. Предоставление доступного и качественного дошкольного и общего образования │
├───┬───────────────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│1 │Реконструкция, │2009 - │создание 595 │увеличение │главное управление│ 386112,00│ 21312,00│182400,0 │182400,00│
│ │модернизация и │2011 годы │дополнительных мест│количества │образования │ │ │ │ │
│ │капитальный ремонт │ │в дошкольных │мест для │администрации │ │ │ │ │
│ │зданий под │ │образовательных │дошкольников │города Красноярска│ │ │ │ │
│ │дошкольные │ │учреждениях города │на 9,6%; 9,7%,│ │ │ │ │ │
│ │образовательные │ │Красноярска │9,7% по │ │ │ │ │ │
│ │учреждения (в том │ │ │сравнению с │ │ │ │ │ │
│ │числе разработка │ │ │предыдущим │ │ │ │ │ │
│ │проектно-сметной │ │ │годом │ │ │ │ │ │
│ │документации (далее│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- ПСД), экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ПСД, ремонтные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┤ ├──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Переоборудование │2010 - │создание 660 │ │главное управление│ 34000,00│ 0 │ 17000,00│ 17000,00│
│ │имеющихся помещений│2011 годы │дополнительных мест│ │образования │ │ │ │ │
│ │в зданиях │ │в дошкольных │ │администрации │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │образовательных │ │города Красноярска│ │ │ │ │
│ │образовательных │ │учреждениях города │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений (в том │ │Красноярска │ │ │ │ │ │ │
│ │числе ремонтные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│3 │Приобретение │2009 - │организация │ - │главное управление│ 37618,80│ 40,00│ 18789,40│ 18789,40│
│ │оборудования, │2011 годы │дополнительно │ │образования │ │ │ │ │
│ │мебели для │ │созданных в рамках │ │администрации │ │ │ │ │
│ │организации │ │программы мест для │ │города Красноярска│ │ │ │ │
│ │дополнительно │ │дошкольников в │ │ │ │ │ │ │
│ │созданных мест за │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │счет реконструкции,│ │учреждениях за счет│ │ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │оснащения помещений│ │ │ │ │ │ │
│ │ремонта зданий │ │для содержания │ │ │ │ │ │ │
│ │образовательных │ │детей и реализации │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений и │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │
│ │переоборудования │ │программ │ │ │ │ │ │ │
│ │имеющихся помещений│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Строительство │2009 - │создание 640 │ - │департамент │ 640658,70│140658,70│250500,00│249500,00│
│ │зданий под │2011 годы │дополнительных мест│ │градостроительства│ │ │ │ │
│ │дошкольные │ │в дошкольных │ │администрации │ │ │ │ │
│ │образовательные │ │образовательных │ │города, │ │ │ │ │
│ │учреждения (в том │ │учреждениях города │ │департамент │ │ │ │ │
│ │числе разработка │ │Красноярска │ │муниципального │ │ │ │ │
│ │ПСД, инженерная │ │ │ │имущества и │ │ │ │ │
│ │подготовка и │ │ │ │земельных │ │ │ │ │
│ │строительные │ │ │ │отношений │ │ │ │ │
│ │работы), погашение │ │ │ │администрации │ │ │ │ │
│ │кредиторской │ │ │ │города │ │ │ │ │
│ │задолженности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │контрактам, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заключенным в 2008 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- 2009 годах в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целях реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городских целевых │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программ "Дети
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярска" на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2007 - 2009 годы и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Дети Красноярска" │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 2009 - 2011 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │годы, приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в муниципальную │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │собственность доли │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │объекта │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Детский сад в VII │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мкрн. Северного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жилого массива в │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городе Красноярске"│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│5 │Строительство, │2009 - │создание условий │ - │департамент │ 310868,50│166310,50│ 51859,20│ 92698,80│
│ │реконструкция │2011 годы │для качественного │ │градостроительства│ │ │ │ │
│ │зданий под │ │общего образования │ │администрации │ │ │ │ │
│ │общеобразовательные│ │в │ │города │ │ │ │ │
│ │учреждения (в том │ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │
│ │числе разработка │ │учреждениях города │ │ │ │ │ │ │
│ │ПСД, инженерная │ │Красноярска │ │ │ │ │ │ │
│ │подготовка и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │строительные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │работы), погашение │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │задолженности по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │контрактам, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │заключенным в 2008 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │году в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городской целевой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │программы
"Дети │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Красноярска" на │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2007 - 2009 годы │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ИТОГО по подразделу I │1409258,00│328321,20│520548,60│560388,20│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ II. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей │
├───┬───────────────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│6 │Выполнение │2009 год │обустройство 6 │пропускная │главное управление│ 1571,00│ 1571,00│ 0 │ 0 │
│ │подготовительных │ │спортивных │способность │образования │ │ │ │ │
│ │работ для │ │сооружений на │вновь │администрации │ │ │ │ │
│ │устройства │ │территории │обустраиваемых│города Красноярска│ │ │ │ │
│ │спортивных дворов в│ │общеобразовательных│спортивных ├──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │образовательных │ │учреждений │площадок для │управление │ 90,00│ 90,00│ 0 │ 0 │
│ │учреждениях │ │ │массовых │образования │ │ │ │ │
│ │ │ │ │занятий │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │физической │Железнодорожного │ │ │ │ │
│ │ │ │ │культурой и │района │ │ │ │ │
│ │ │ │ │спортом не ├──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │менее 8730 │управление │ 90,00│ 90,00│ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │человек в год;│образования │ │ │ │ │
│ │ │ │ │количество │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │школьников, │Кировского района │ │ │ │ │
│ │ │ │ │занимающихся ├──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │физической │управление │ 83,00│ 83,00│ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │культурой и │образования │ │ │ │ │
│ │ │ │ │спортом, по │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │отношению к │Ленинского района │ │ │ │ │
│ │ │ │ │общему ├──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │количеству │управление │ 83,00│ 83,00│ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │детей │образования │ │ │ │ │
│ │ │ │ │школьного │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │возраста не │Советского района │ │ │ │ │
│ │ │ │ │менее 80% ├──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │управление │ 83,00│ 83,00│ 0 │ 0 │
│ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Центрального │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │района │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│7 │Проведение │2009 год │проведение 5 │количество │главное управление│ 33,00│ 33,00│ 0 │ 0 │
│ │зональных турниров │ │зональных турниров │участников │по физической │ │ │ │ │
│ │ │ │в год │зональных │культуре и спорту │ │ │ │ │
│ │ │ │ │соревнований │администрации │ │ │ │ │
│ │ │ │ │около 1236 │города Красноярска│ │ │ │ │
│ │ │ │ │человек в год │ │ │ │ │ │
├───┴───────────────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────┴──────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ИТОГО по подразделу II │ 2033,00│ 2033,00│ 0 │ 0 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ВСЕГО │1411291,00│330354,20│520548,60│560388,20│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┘".
1.5. Раздел 5
"Методика оценки эффективности программы. Оценка эффективности расходования бюджетных средств" изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность и результативность реализации программы зависят от степени достижения следующих целевых показателей:
┌───┬────────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Наименование │ Единицы │ Планируемый │
│п/п│ задачи │ показателей │измерения│ период │
│ │ │ эффективности │ ├──────┬──────┬──────┤
│ │ │ программы │ │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ │ │ │ │ год │ год │ год │
├───┼────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├───┴────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 1. Предоставление доступного и качественного дошкольного образования │
├───┬────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┤
│1.1│Развитие сети │увеличение количества│% │ 9,6│ 9,7│ 9,7│
│ │муниципальных │мест для дошкольников│ │ │ │ │
│ │дошкольных │по сравнению с │ │ │ │ │
│ │образовательных │предыдущим годом │ │ │ │ │
│ │учреждений ├─────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │количество │шт. │ 380 │ 760 │ 755 │
│ │ │дополнительно │ │ │ │ │
│ │ │созданных мест для │ │ │ │ │
│ │ │детей в системе │ │ │ │ │
│ │ │дошкольного │ │ │ │ │
│ │ │образования города │ │ │ │ │
│ │ │Красноярска │ │ │ │ │
├───┴────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 2. Предоставление доступного и качественного общего образования │
├───┬────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┤
│2.1│Повышение уровня│увеличение количества│шт. │ 0 │ 1 │ 0 │
│ │комфортности │спортивных залов в │ │ │ │ │
│ │условий обучения│общеобразовательных │ │ │ │ │
│ │в учреждениях │учреждениях для │ │ │ │ │
│ │общего │создания условий │ │ │ │ │
│ │образования │получения │ │ │ │ │
│ │ │качественного общего │ │ │ │ │
│ │ │образования │ │ │ │ │
├───┴────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┤
│ 3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей │
├───┬────────────────┬─────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┤
│3.1│Создание и │количество спортивных│шт. │ 6 │ 0 │ 0 │
│ │модернизация │дворов, │ │ │ │ │
│ │инфраструктуры │обустраиваемых на │ │ │ │ │
│ │для занятий │территории │ │ │ │ │
│ │физической │общеобразовательных │ │ │ │ │
│ │культурой и │учреждений для │ │ │ │ │
│ │спортом │массовых занятий │ │ │ │ │
│ │ │физической культурой │ │ │ │ │
│ │ │и спортом │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │пропускная │чел. │8730 │ 0 │ 0 │
│ │ │способность вновь │ │ │ │ │
│ │ │обустраиваемых на │ │ │ │ │
│ │ │территории │ │ │ │ │
│ │ │общеобразовательных │ │ │ │ │
│ │ │учреждений спортивных│ │ │ │ │
│ │ │площадок для массовых│ │ │ │ │
│ │ │занятий физической │ │ │ │ │
│ │ │культурой и спортом │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │ │увеличение количества│% │ 73 │ 77 │ 80 │
│ │ │школьников, │ │ │ │ │
│ │ │занимающихся │ │ │ │ │
│ │ │физической культурой,│ │ │ │ │
│ │ │спортом и туризмом, │ │ │ │ │
│ │ │по отношению к общему│ │ │ │ │
│ │ │количеству детей │ │ │ │ │
│ │ │школьного возраста │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼─────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│3.2│Развитие системы│количество проводимых│шт. │ 5 │ 0 │ 0 │
│ │спортивно- │зональных турниров │ │ │ │ │
│ │массовых ├─────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┤
│ │мероприятий │количество │чел. │1236 │ 0 │ 0 │
│ │ │школьников, │ │ │ │ │
│ │ │участвующих в │ │ │ │ │
│ │ │зональных турнирах │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┘".
Оценка эффективности программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей ожидаемых результатов реализации программы с фактическими результатами по каждому году в течение всего срока реализации программы, а также в целом после завершения ее реализации.
В результате достижения целевых показателей реализации программы в период 2009 - 2011 годов увеличится охват детей услугами дошкольного образования, сократится очередь для получения мест в дошкольных образовательных учреждениях, будет обеспечена материально-техническая база вновь созданных дошкольных групп, введен в эксплуатацию спортивный зал гимназии № 5, продолжено строительство новой общеобразовательной школы в VII мкрн. Северного, разработана проектно-сметная документация для реконструкции гимназии № 9, созданы условия для занятий физической культурой и спортом для большего количества учащихся. За счет этого улучшится качество предоставляемых образовательных услуг, установится положительная динамика состояния здоровья детей и повысится степень удовлетворенности детей и их родителей услугами образования.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации в соответствии с Постановлением
Главы города Красноярска от 22.11.2006 № 912 "О порядке проведения оценки эффективности и результативности расходов бюджета города".
2. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы города - начальника департамента социальной политики Куимова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы города
В.П.БОБРОВ