АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2009 г. № 230
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ НА ПЕРИОД 2010 - 2012 ГОДЫ"
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Администрации города Губкинский № 2 издано 11.01.2009, а не 11.02.2009.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Администрации города Губкинского от 11.02.2009 № 2 "О разработке, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ на территории города Губкинского", Концепцией
развития муниципального образования город Губкинский в области единой информационной политики, утвержденной решением Городской Думы от 31 мая 2003 года № 163, Уставом
муниципального образования город Губкинский, в целях развития информатизации в городе Губкинском Администрация города Губкинского постановляет:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу
"Развитие информатизации муниципального образования город Губкинский на период 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы
, утвержденной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации города (http://adm.purpe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города, руководителя аппарата Баранова С.В.
Глава города
В.В.ЛЕБЕДЕВИЧ
Приложение
утверждено Постановлением
Администрации города Губкинского
от 25 сентября 2009 г. № 230
ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГУБКИНСКИЙ НА ПЕРИОД 2010 - 2012 ГОДЫ"
1. Паспорт долгосрочной целевой программы
┌──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │"Развитие информатизации муниципального образования город │
│программы │Губкинский на период 2010 - 2012 годы" │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основание для │Распоряжение Администрации города Губкинского от │
│разработки │11.08.2009 № 1247-р "О разработке долгосрочной целевой │
│программы │программы "Развитие информатизации муниципального │
│(наименование,│образования город Губкинский на период 2010 - 2012 годы" │
│номер и дата │ │
│нормативного │ │
│правового │ │
│акта) │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик │Администрация города Губкинского │
│программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные │Управление по информатизации и сетевым ресурсам │
│разработчики │Администрации города │
│программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Куратор и │Заместитель главы Администрации города, руководитель │
│исполнители │аппарата Баранов С.В.; │
│программы │Управление по информатизации и сетевым ресурсам │
│ │Администрации города; │
│ │МУ "Городской центр информационных технологий "Цитадель"; │
│ │Департамент финансов и налоговой политики Администрации │
│ │города Губкинского; │
│ │МУ "Управление образования" Администрации города │
│ │Губкинского; │
│ │МУЗ "Городская больница" │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель программы│1. Повышение эффективности работы органов местного │
│ │самоуправления посредством внедрения информационных │
│ │технологий. │
│ │2. Повышение уровня использования в муниципальном │
│ │образовании информационных технологий в сфере управления, │
│ │здравоохранения, образования, социального обслуживания │
│ │населения │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задачи │1. Создание муниципальной геоинформационной системы │
│программы │города. │
│ │2. Развитие единой системы электронного документооборота в│
│ │органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях. │
│ │3. Доработка муниципальной информационно-аналитической │
│ │системы города (МИАС). │
│ │4. Развитие муниципальной информационно- │
│ │телекоммуникационной сети и системы защиты информации. │
│ │5. Информирование населения о деятельности органов │
│ │местного самоуправления через официальный сайт │
│ │Администрации города и информационный киоск. │
│ │6. Осуществление информатизации в сфере здравоохранения │
│ │муниципального образования. │
│ │7. Осуществление информатизации в сфере образования │
│ │муниципального образования. │
│ │8. Осуществление информатизации в сфере социального │
│ │обеспечения граждан муниципального образования. │
│ │9. Создание предпосылок для внедрения системы "одного │
│ │окна" │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки │2010 - 2012 годы │
│реализации │ │
│программы │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень │1. Разработка геоинформационной системы и приобретение │
│подпрограмм и │серверного оборудования, автоматизация рабочих мест. │
│основных │2. Сопровождение комплекса систем электронного │
│мероприятий │документооборота, нормативно-правовой системы "Кодекс", │
│ │внедрение системы "Документооборота" в общеобразовательных│
│ │учреждениях. │
│ │3. Разработка и принятие необходимых нормативных │
│ │документов и регламентов. │
│ │4. Создание экономического блока МИАС, приобретение │
│ │серверного оборудования с системой управления базами │
│ │данных (СУБД) Oracle, обучение администраторов СУБД │
│ │"Оракл". │
│ │5. Приобретение необходимых технических средств защиты │
│ │сети и создание системы защиты муниципальных │
│ │информационных ресурсов. │
│ │6. Приобретение лицензионного программного обеспечения. │
│ │7. Сопровождение и модернизация официального сайта │
│ │администрации города и информационного киоска. │
│ │8. Создание проекта информационно-телекоммуникационной │
│ │сети МУЗ "Городская больница", создание локальной сети в │
│ │МУЗ "Городская больница", разработка проекта │
│ │информационной системы (ИС) "Здравоохранение", доработка и│
│ │внедрение ИС "Здравоохранение". │
│ │9. Сопровождение автоматизированной системы (АС) "Сетевой │
│ │город". │
│ │10. Сопровождение информационной системы учета и │
│ │регистрации населения города │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и │Общий прогнозный объем финансирования Программы 113249,6 │
│источники │тыс. рублей, в том числе по годам: │
│финансирования│- в 2010 году - 70278,6 тыс. рублей, в том числе │
│программы │средства местного бюджета - 66073,6 тыс. рублей; │
│ │средства окружного бюджета - 4205 тыс. рублей; │
│ │- в 2011 году - 26872 тыс. рублей из средств городского │
│ │бюджета; │
│ │- в 2012 году - 16099 тыс. рублей из средств городского │
│ │бюджета; │
│ │Объемы финансирования по годам подлежат уточнению и могут │
│ │корректироваться │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые │Повышение эффективности планирования, координации и │
│результаты │контроля деятельности органов местного самоуправления по │
│реализации │достижению приоритетных целей социально-экономического │
│программы и │развития города посредством разработки │
│показатели │высокотехнологичного инструмента анализа обстановки и │
│эффективности │прогнозирования развития города. │
│ │Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых │
│ │органами муниципального образования, предприятиями и │
│ │учреждениями, находящимися в их ведении, населению и │
│ │организациям. │
│ │Повышение информационной открытости органов местного │
│ │самоуправления муниципального образования, эффективности │
│ │их взаимодействия с гражданами и организациями. │
│ │Повышение исполнительской дисциплины, производительности и│
│ │эффективности труда работников органов местного │
│ │самоуправления, бюджетных учреждений. │
│ │Повышение эффективности и оперативности информационного │
│ │взаимодействия органов местного самоуправления. │
│ │Выполнение федерального законодательства по защите │
│ │муниципальных информационных ресурсов. │
│ │Показатели эффективности: количество внедренных и │
│ │сопровождаемых программно-технических решений в сфере │
│ │информатизации │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Система │Контроль за реализацией мероприятий программы │
│организации │осуществляется Администрацией города Губкинского │
│контроля за │ │
│исполнением │ │
│программы │ │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
В результате реализации решения Городской Думы от 21 декабря 2006 года № 127 "Об утверждении городской целевой комплексной Программы развития информатизации муниципального образования город Губкинский на период 2007 - 2011 годы" были достигнуты некоторые результаты по использованию информационных технологий (далее - ИТ) в сфере управления, образования, здравоохранения. Повысилась эффективность деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, доступность оказываемых органами местного самоуправления ИТ-услуг.
Все органы местного самоуправления и ряд бюджетных учреждений обеспечены системой электронного документооборота и делопроизводства. В рамках данной системы решен вопрос о создании муниципальной правовой информационной системы. В целом к системе электронного документооборота на сегодняшний день подключено более 190 рабочих мест.
Внедрена в эксплуатацию информационная система "Сетевой город", в настоящее время продолжаются работы по ее сопровождению и развитию.
Проведены работы по разработке и внедрению муниципальной информационной системы регистрации населения, ряда блоков муниципальной информационно-аналитической системы города.
В МУЗ "Городская больница" приобретено, установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для телемедицины.
Запущен в эксплуатацию информационный киоск в Администрации города для обеспечения доступа населения к справочной информации.
Однако в связи с отсутствием финансирования так и остались невыполненными ряд мероприятий, таких как:
- создание геоинформационной системы города;
- доработка муниципальной информационно-аналитической системы города (МИАС);
- создание системы защиты муниципальных информационных ресурсов, приобретение лицензионных программных продуктов;
- создание проекта информационно-телекоммуникационной сети МУЗ "Городская больница", создание локальной сети в МУЗ "Городская больница", разработка проекта ИС "Здравоохранение", доработка и внедрение ИС "Здравоохранение".
В целях развития информационных технологий необходимо проведение и в дальнейшем мероприятий по внедрению современных ИТ в ключевые сферы муниципального образования - здравоохранение, культуру, социальное обслуживание населения, управление.
Программно-целевой метод позволит:
- обеспечить концентрацию средств, выделяемых из бюджета, для решения задач в области развития и использования информационных технологий;
- проводить единую техническую политику при решении задач в области развития и использования информационных технологий в целях совершенствования деятельности по управлению муниципальным образованием;
- обеспечить эффективное взаимодействие в области развития и использования информационных технологий.
3. Цели и задачи программы
3.1. Цель Программы - повышение эффективности работы органов местного самоуправления посредством внедрения информационных технологий и повышение уровня использования в муниципальном образовании информационных технологий в сфере управления, здравоохранения, образования, социального обслуживания населения.
3.2. Достижение цели Программы возможно при решении следующих задач:
- Создание муниципальной геоинформационной системы города.
- Развитие единой системы электронного документооборота в органах местного самоуправления и бюджетных учреждениях.
- Создание муниципальной информационно-аналитической системы города (МИАС).
- Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети и системы защиты информации.
- Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через официальный сайт Администрации города и информационный киоск.
- Осуществление информатизации в сфере здравоохранения муниципального образования.
- Осуществление информатизации в сфере образования муниципального образования.
- Осуществление информатизации в сфере социального обеспечения граждан муниципального образования.
Программа является долгосрочной и реализуется в течение 2010 - 2012 годов.
4. Объемы и источники финансирования
Финансовой основой реализации целевой Программы являются средства бюджета города. Общий прогнозный объем ассигнований по реализации Программы составляет 113249,6 тысяч рублей, в том числе: в 2010 году - 70278,6 тыс. рублей, в том числе окружные средства в сумме 4205 тыс. рублей; в 2011 году - 26872 тыс. рублей; в 2012 году - 16099 тыс. рублей. Расходы на реализацию Программы могут корректироваться.
4.1. Перечень программных мероприятий
┌────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Мероприятия │ Основные │ Объемы и источники финансирования │
│ │ исполнители ├────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ Всего │ в т.ч. по годам │
│ │ │(тыс. руб.) ├───────┬────────┬───────┤
│ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
├────────────────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴────────┴───────┤
│Цель 1: Повышение эффективности работы органов местного самоуправления │
│посредством внедрения информационных технологий │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Задача 1: Создание муниципальной геоинформационной системы города │
├────────────────────┬───────────────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┤
│Разработка │Управление по │Городской │9000,0 │21973,0│11557,0 │
│геоинформационной │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│системы. Установка │сетевым ресурсам, ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│системы, проведение │МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│предварительных │информационных │бюджет │ │ │ │
│испытаний, обучение │технологий ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│пользователей │"Цитадель", │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Управление │бюджет │ │ │ │
│ │архитектуры и ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │градостроительства,│Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Департамент по │источники │ │ │ │
│ │управлению │ │ │ │ │
│ │муниципальным │ │ │ │ │
│ │имуществом города │ │ │ │ │
│ │Губкинского │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │ 750,0 │ 112,0 │ 0 │
│серверного │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│оборудования, │сетевым ресурсам ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│автоматизация │ │Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│рабочих мест │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ Итого│ 43392 │9750,0 │22085,0│11557,0 │
├────────────────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┤
│Задача 2: Развитие единой системы электронного документооборота в органах │
│местного самоуправления и бюджетных учреждениях │
├────────────────────┬───────────────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┤
│Разработка и │Управление по │Городской │ 300,0 │ 0 │ 0 │
│принятие необходимых│информатизации и │бюджет │ │ │ │
│нормативных │сетевым ресурсам, ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│документов и │Управление │Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│регламентов │делопроизводства и │бюджет │ │ │ │
│ │кадров ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Сопровождение │Управление по │Городской │ 400,0 │ 400,0 │ 400,0 │
│комплекса систем │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│электронного │сетевым ресурсам, ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│документооборота (ИС│МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│"Электронный │информационных │бюджет │ │ │ │
│документооборот" для│технологий ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│всех структур │"Цитадель" │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│Администрации города│ │бюджет │ │ │ │
│и ИС "Управление │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│персоналом") │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Сопровождение │Управление по │Городской │ 100,0 │ 100,0 │ 100,0 │
│нормативно-правовой │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│системы "Кодекс" │сетевым ресурсам ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ Итого│ 1800 │ 800,0 │ 500,0 │ 500,0 │
├────────────────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┤
│Задача 3: Доработка муниципальной информационно-аналитической системы города │
│(МИАС) │
├────────────────────┬───────────────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┤
│Создание │Управление по │Городской │ 0 │ 0 │ 0 │
│экономического блока│информатизации и │бюджет │ │ │ │
│МИАС, обучение │сетевым ресурсам, ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│пользователей │Управление │Окружной │4205,0 │ 0 │ 0 │
│ │экономики │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │ 500,0 │ 0 │ 0 │
│серверного │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│оборудования с СУБД │сетевым ресурсам ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Oracle │ │Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│Обучение │Управление по │Городской │ 150,0 │ 0 │ 0 │
│администраторов │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│"СУБД Оракл" │сетевым ресурсам ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ Итого│ 4855 │4855,0 │ 0 │ 0 │
├────────────────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┤
│Задача 4: Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети и │
│системы защиты информации │
├────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────┬───────┬───────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │13347,0 │ 0 │ 0 │
│необходимых │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│технических средств │сетевым ресурсам, ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│защиты сети и │МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│создание системы │информационных │бюджет │ │ │ │
│защиты ИС Учета │технологий ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│регистрации │"Цитадель" │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│населения города │ │бюджет │ │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │13343,0 │ 0 │ 0 │
│необходимых │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│технических средств │сетевым ресурсам, ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│защиты сети и │МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│создание Системы │информационных │бюджет │ │ │ │
│защиты ИС Сетевой │технологий ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│город │"Цитадель", │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Управление │бюджет │ │ │ │
│ │образования ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Администрации │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │города Губкинского │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │ 3796,0 │ 0 │ 0 │
│необходимых │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│технических средств │сетевым ресурсам, ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│защиты сети и │МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│создание системы │информационных │бюджет │ │ │ │
│защиты ИС │технологий ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│"Здравоохранение" │"Цитадель", │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │МУЗ "Городская │бюджет │ │ │ │
│ │больница" ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │ │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ │источники │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │ 1428,0 │ 0 │2805,0 │
│необходимых │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│технических средств │сетевым ресурсам, ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│защиты сети и │МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│создание системы │информационных │бюджет │ │ │ │
│защиты ИС Финансы, │технологий ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ГИСы │"Цитадель", │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Департамент │бюджет │ │ │ │
│ │финансов и ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │налоговой политики │Внебюджетные│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Администрации │источники │ │ │ │
│ │города Губкинского │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────┼───────┤
│Приобретение │Управление по │Городской │ 5727,0 │ 587,0 │ 587,0 │
│лицензионного │информатизации и │бюджет │ │ │ │
│программного │сетевым ресурсам, ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│обеспечения │МУ "Городской центр│Окружной │ 0 │ 0 │ 0 │
│(операционных │информационных │бюджет │ │ │ │
│систем, антивирусных│технологий ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
│программ и др.) │"Цитадель", │Федеральный │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │Департамент │бюджет │ │ │ │
│ │финансов и ├────────────┼────────┼───────┼───────┤
]]>│Создание проекта │Городской│ 650,0 │ 650,0 │ 0 │ 0 │ Количество │
│информационно- │бюджет │ │ │ │ │разработанных │
│телекоммуникационной│ │ │ │ │ │и утвержденных│
│сети МУЗ "Городская │ │ │ │ │ │ проектов │
│больница" │ │ │ │ │ │ составит 1 │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │проектов - 1 │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Создание локальной │Городской│9000,0 │9000,0 │ 0 │ 0 │ Количество │
│сети в МУЗ │бюджет │ │ │ │ │ внедренных │
│"Городская │ │ │ │ │ │ проектов │
│больница", включение│ │ │ │ │ │ составит 1 │
│в муниципальную сеть│ │ │ │ │ │ │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │проектов - 1 │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Разработка проекта │Городской│ 250,0 │ 250,0 │ 0 │ 0 │ Количество │
│ИС "Здравоохранение"│бюджет │ │ │ │ │разработанных │
│ │ │ │ │ │ │и утвержденных│
│ │ │ │ │ │ │ проектов │
│ │ │ │ │ │ │ составит 1 │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │проектов - 1 │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Доработка и │Городской│6000,0 │3000,0 │3000,0 │ 0 │ Количество │
│внедрение ИС │бюджет │ │ │ │ │ доработанных │
│"Здравоохранение" │ │ │ │ │ │ программно- │
│ │ │ │ │ │ │ технических │
│ │ │ │ │ │ │ решений │
│ │ │ │ │ │ │ составит 1 │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │доработанных │ │ │ │ │ │ │
│ │программно- │ │ │ │ │ │ │
│ │технических │ │ │ │ │ │ │
│ │решений - 1 │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│Приобретение │Городской│2216,6 │2216,6 │ 0 │ 0 │ Количество │
│лицензионного │бюджет │ │ │ │ │приобретенных │
│программного │ │ │ │ │ │ лицензионных │
│обеспечения │ │ │ │ │ │ программных │
│ │ │ │ │ │ │ продуктов │
│ │ │ │ │ │ │ должно │
│ │ │ │ │ │ │составить 501 │
│ │ │ │ │ │ │ шт. │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │лицензионных │ │ │ │ │ │ │
│ │программных │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктов 501 │ │ │ │ │ │ │
│ │шт. │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┤
│Задача 2: Осуществление информатизации в сфере образования муниципального │
│образования │
├────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬────────┬──────┬──────────────┤
│Сопровождение АС │Городской│ 300,0 │ 100,0 │ 100,0 │100,0 │ Общее │
│"Сетевой город" │бюджет │ │ │ │ │ количество │
│ │ │ │ │ │ │сопровождаемых│
│ │ │ │ │ │ │ рабочих мест │
│ │ │ │ │ │ │ системы │
│ │ │ │ │ │ │ составляет - │
│ │ │ │ │ │ │ 490 ед. │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │сопровождаемых │ │ │ │ │ │ │
│ │рабочих мест - │ │ │ │ │ │ │
│ │490 ед. │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤
│Приобретение │Городской│1816,0 │1666,0 │ 100,0 │ 50,0 │ Количество │
│лицензионного │бюджет │ │ │ │ │приобретенных │
│программного │ │ │ │ │ │ лицензионных │
│обеспечения │ │ │ │ │ │ программных │
│ │ │ │ │ │ │ продуктов │
│ │ │ │ │ │ │ должно │
│ │ │ │ │ │ │составить 276 │
│ │ │ │ │ │ │ шт. │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │лицензионных │ │ │ │ │ │ │
│ │программных │ │ │ │ │ │ │
│ │продуктов 276 │ │ │ │ │ │ │
│ │шт. │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤
│Внедрение системы │Городской│ 350,0 │ 350,0 │ 0 │ 0 │ Количество │
│"Документооборота", │бюджет │ │ │ │ │учреждений, в │
│сопровождение │ │ │ │ │ │ которых │
│системы в │ │ │ │ │ │ планируется │
│общеобразовательных │ │ │ │ │ │ внедрение │
│учреждениях │ │ │ │ │ │ системы, │
│ │ │ │ │ │ │составит 8 шт.│
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼──────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений - 8 │ │ │ │ │ │ │
├───┴────────────────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴──────┴──────────────┤
│Задача 3: Осуществление информатизации в сфере социального обеспечения │
│граждан муниципального образования │
├────────────────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────────────┤
│Сопровождение │Городской│1000,0 │ 0 │500,0 │ 500,0 │ Количество │
│информационной │бюджет │ │ │ │ │сопровождаемых│
│системы учета и │ │ │ │ │ │ подсистем │
│регистрации │ │ │ │ │ │ составляет 6 │
│населения города │ │ │ │ │ │ единиц │
├───┬────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Количество │ │ │ │ │ │ │
│ │сопровождаемых │ │ │ │ │ │ │
│ │подсистем - 6 │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘
6. Система организации контроля за исполнением
целевой программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города Губкинского.
Ответственные исполнители Программы осуществляют:
- обеспечение выполнения Программы за счет финансирования из бюджета города Губкинского, окружного бюджета и внебюджетных средств;
- подготовку информации и отчетов о выполнении Программы;
- подготовку предложений по корректировке Программы;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы;
- ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представление в управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города информации о ходе реализации программы по установленной форме согласно приложению № 2
к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации;
- ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представление в управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города информации о финансировании программы по установленной форме согласно приложению № 2
к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации с приложением пояснительной записки о ходе реализации Программы.
Управление по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города Губкинского предоставляет в управление экономики Администрации города сводные отчеты, доклады о ходе реализации программы с оценкой эффективности реализации Программы в соответствии со сроками, указанными в распоряжении Администрации города Губкинского от 11.08.2009 № 1247-р.
7. Оценка эффективности реализации
долгосрочной городской целевой программы
Выполнение мероприятий Программы окажет положительное влияние на формирование элементов "электронного муниципалитета", ориентированного на предоставление услуг гражданам и организациям, позволит повысить информационную открытость и прозрачность механизмов управления, реализовать права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечить их активное участие в социально-экономической жизни муниципального образования, а также способствует повышению эффективности управления за счет внедрения и использования информационных технологий.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в виде отчета, представляемого управлением по информатизации и сетевым ресурсам Администрации города согласно Порядку
проведения и критериям оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.