АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2008 г. № 517
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И
КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2011 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179
, от 17.06.2009 № 274
,
от 30.09.2009 № 430
, от 25.11.2009 № 530
)
В целях дальнейшего совершенствования качества оказания первичной медико-санитарной помощи населению г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной целевой программы, постановляю:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу
"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 гг. (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.), Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы
.
3. Управлению здравоохранения (Очиров В.М.) - заказчику-координатору Программы вносить уточнения в перечень мероприятий Программы
в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Яна М.А.
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
Утверждена
Постановлением
Администрации г.Улан-Удэ
от 16.10.2008 № 517
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Г. УЛАН-УДЭ - ДОСТУПНОСТЬ И
КАЧЕСТВО" НА 2009 - 2011 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179
, от 17.06.2009 № 274
,
от 30.09.2009 № 430
, от 25.11.2009 № 530
)
Паспорт
Муниципальной целевой программы
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179
, от 17.06.2009 № 274
,
от 30.09.2009 № 430
, от 25.11.2009 № 530
)
┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование Программы │"Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - │
│ │доступность и качество" на 2009 - 2011 годы и на│
│ │период до 2017 года │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Дата принятия решения о │ │
│разработке Программы │ │
│(наименование и номер │ │
│соответствующего │ │
│нормативного акта) │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Заказчик/заказчик- │Управление здравоохранения Администрации │
│координатор │г. Улан-Удэ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Основные разработчики │Управление здравоохранения Администрации │
│Программы │г. Улан-Удэ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Цели и задачи Программы │Сохранение и улучшение здоровья населения путем │
│ │совершенствования механизмов использования │
│ │ресурсов здравоохранения. │
│ │Для достижения поставленной цели предполагается │
│ │решение следующих задач: │
│ │- повышение санитарной культуры населения, │
│ │обеспечение профилактической направленности в │
│ │работе лечебно-профилактических учреждений; │
│ │- улучшение качества медицинской помощи жителям │
│ │г. Улан-Удэ. Модернизация первичной медико- │
│ │санитарной помощи по принципу врача общей │
│ │практики; │
│ │- укрепление материально-технической базы │
│ │муниципальных ЛПУ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы реализации│2009 - 2017 гг. │
│Программы (подпрограмм) │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Перечень подпрограмм │ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители подпрограмм │Управление здравоохранения Администрации │
│и основных мероприятий │г. Улан-Удэ │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общая стоимость Программы - 4636672,8 тыс. руб.,│
│финансирования <*>
│в том числе: │
│ │- местный бюджет - 2848074,4 тыс. руб.; │
│ │- республиканский бюджет - 342466,0 тыс. руб.; │
│ │- федеральные средства - 1434632,5 тыс. руб.; │
│ │- внебюджетные - 11500,0 тыс. руб. │
│(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 25.11.2009 № 530) │
│(см. текст в предыдущей редакции
) │
├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые конечные │Повышение качества и эффективности медицинской │
│результаты реализации │помощи. Более полное удовлетворение потребностей│
│Программы │в ней населения города. Повышение качества │
│ │жизни, снижение преждевременной предотвратимой │
│ │смертности. Ориентация населения на понимание об│
│ │обязательствах в отношении своего здоровья, │
│ │обеспечение надлежащего качества медицинской │
│ │помощи │
└────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2011 - 2017 гг. являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" и законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый план и плановый период.
(сноска введена Постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 17.04.2009 № 179)
1. Наименование проблемы и анализ причин ее возникновения
Городская целевая программа "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" (далее - Программа) разрабатывается в целях реализации основных положений стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года и как часть программы
социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы и период до 2017 года. Программа способствует сохранению здоровья, повышению качества и продолжительности жизни населения города, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации "Об охране здоровья граждан".
Большая часть поставленных вопросов, которые затрагивались в предыдущей Целевой программе
"Развитие и совершенствование муниципального здравоохранения г. Улан-Удэ" в течение 2006 - 2008 гг., с учетом реализации национального проекта "Здоровье", была решена. Сегодня перед нами стоят другие задачи.
Население г. Улан-Удэ, по данным лечебных учреждений, на 01.01.2008 составляет 405162 чел., из них: взрослого населения - 318327 чел., детского населения - 86835 чел. Структура населения города претерпевает изменения: доля детского населения от 0 до 18 лет снижается (с 22,4% в 2004 г. до 21,4% в 2008 г.). Удельный вес трудоспособного населения увеличен с 60,6% в 2004 году до 61,8% в 2008 г., доля лиц старше 60 лет на уровне 2004 года и составила 16,8%.
Несмотря на положительные тенденции показателей рождаемости, общей смертности и смертности в трудоспособном возрасте, предотвратимые потери жизненного и трудового потенциала сохраняются. Комплексные меры с использованием целевых средств, направленные на профилактику, диагностику и лечение такого грозного заболевания, как сердечно-сосудистая патология, позволили в г. Улан-Удэ не только стабилизировать показатели ее смертности, но и обеспечить их снижение на 19,3% от уровня 2005 года. В ближайшие три года необходимо целенаправленно, с использованием целевых средств, продолжить работу по снижению смертности, инвалидности от таких социально значимых заболеваний, как заболевания системы кровообращения (артериальная гипертония, ИБС, цереброваскулярные болезни), онкологические заболевания, травматизм, эндокринологические заболевания, туберкулез и другие.
Состояние здоровья женщин, их социальный статус оказывают непосредственное влияние на показатели младенческой и перинатальной смертности. Уровень организации медицинской помощи женщинам и детям г. Улан-Удэ позволил снизить показатели младенческой и перинатальной смертности с 8,7% и 8,0% (2005 г.) до 7,7% и 6,1% (2007 г.), что ниже республиканских и российских показателей. Но проблемы в состоянии здоровья новорожденных сохраняются. Превышают федеративные показатели болезни новорожденных, связанные с высоким риском летальности. Имеются сложности в адаптации детей с частыми приступами бронхиальной астмы, судорожными состояниями. Приобретение для детских и родовспомогательных учреждений современного лечебно-диагностического оборудования, обеспечение противосудорожными препаратами и базисными лекарственными средствами при бронхиальной астме поможет снизить уровень младенческой смертности, увеличить выживаемость новорожденных, улучшить качество жизни больных детей.
В настоящее время в г. Улан-Удэ обеспеченность врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, составила 30,1 на 10000 населения. В течение последних 10 лет сложился дефицит врачебных кадров, который к настоящему времени достиг 38,4%. Отсутствие возможностей для приглашения на работу специалистов наряду с отсутствием принудительного распределения выпускников поддерживает дефицит молодых специалистов. Необходимо решение вопросов не только в закреплении медицинских кадров, но и в повышении их профессионального уровня.
Качество оказания медицинской помощи во многом зависит от состояния материально-технической базы лечебных учреждений города. Одной из проблем муниципального здравоохранения города остается дефицит мощности амбулаторно-поликлинических учреждений и обеспеченности круглосуточными койками. Это связано с тем, что в условиях разграничения полномочий в вопросах оказания медицинской помощи основной объем медицинских услуг переведен на муниципальный уровень. Данная ситуация усугубилась и тем, что в систему муниципального здравоохранения без материально-технического и кадрового сопровождения за последние два года передано свыше 30 тыс. взрослого и детского населения, ранее обслуживавшегося в ОАО "РЖД" "Отделенческая клиническая больница". Все это потребовало и требует дополнительных капитальных вложений. Кроме того, материально-техническая база учреждений здравоохранения достаточно быстро изнашивается, до 60% стационаров имеют "строительный возраст" от 25 и более лет. Многие лечебные учреждения города не соответствуют СНИПу. В современных условиях уровень лечебно-диагностического процесса требует не только достаточной оснащенности медицинским оборудованием лечебных учреждений, но и наличие современной медицинской аппаратуры, которая позволит улучшить возможности обследования и лечение больных.
Данная Программа ориентирует население на понимание об обязательствах в отношении своего здоровья, обеспечение надлежащего качества медицинской помощи, повышение качества жизни, снижение преждевременной предотвратимой смертности.
2. Основные цели и задачи Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Целью Программы является укрепление здоровья населения за счет совершенствования профилактической медицины, повышения эффективности функционирования муниципального здравоохранения и улучшение качества оказания медицинской помощи населению г. Улан-Удэ.
Для выполнения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений;
- улучшение качества медицинской помощи жителям г. Улан-Удэ. Модернизация первичной медико-санитарной помощи по принципу врача общей практики;
- укрепление материально-технической базы ЛПУ.
Выполнение Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий, указанных в разделе 7
.
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.11.2009 № 530)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Главным условием реализации Программы является привлечение в муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ достаточных финансовых ресурсов.
Реализация Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, республиканского бюджета, федеральных и внебюджетных средств. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы предполагается софинансирование из средств республиканского бюджета на строительство врачебных амбулаторий в поселках Дивизионный и Исток. В рамках Республиканской целевой программы
"Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы и на период до 2017 года" планируется приобретение медицинского оборудования на 1,0 млн. руб. Существует потребность в софинансировании из средств республиканского и федерального бюджетов на строительство инфекционной больницы и родильного дома. Общий объем финансирования республиканских средств составит 342466,0 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств в сумме 11500,0 тыс. руб. планируется на обучение медицинских кадров и приобретение медицинского оборудования для городского родильного дома.
Текущее управление Программой осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ. Управление здравоохранения ежегодно уточняет мероприятия и представляет заявки на финансирование.
Общий объем финансирования:
тыс. руб.
┌────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┐
│Источники финансирования│ Всего, в│2009 г. │2010 г. │2011 г. │ 2012 - │
│ │ т.ч. по │ │ │ │2017 гг. │
│ │ годам │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Всего, в т.ч. │4636672,8│149081,5│120363,0│141630,5│4225597,9│
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Федеральный бюджет │1434632,5│ 748,5│ 0,0│ 2504,0│1431380,0│
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Республиканский бюджет │ 342466,0│ 5700,0│ 15868,0│ 4000,0│ 316898,0│
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Местный бюджет │2848074,4│136033,0│103695,0│134026,5│2474319,9│
├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Внебюджет. │ 11500,0│ 6600,0│ 800,0│ 1100,0│ 3000,0│
└────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
4. Механизм реализации Программы предполагает
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализацию Программы осуществляет Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ, которое несет ответственность за ее выполнение и целевое использование средств. Главным распорядителем средств является Управление здравоохранения. Функции государственного заказчика по закупкам оборудования, санитарного автотранспорта по данной Программе возлагаются на Управление здравоохранения. Отчет о выполнении мероприятий Программы Управление здравоохранения представляет в Комитет экономического развития. Отчет представляется ежемесячно, ежеквартально и по итогам года. Комитет экономического развития ежеквартально и по итогам года представляет информацию о ходе финансирования и исполнения мероприятий по Программе на заседание Инвестиционного совета Администрации г. Улан-Удэ.
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация Программы направлена на улучшение доступности и качества медицинской помощи и позволит к 2011 году и на период до 2017 года:
- улучшить качество медицинской помощи;
- обеспечить доступность и своевременность медицинской помощи населению г. Улан-Удэ;
- решить неотложные проблемы здравоохранения путем строительства и реконструкции лечебно-профилактических учреждений, оснащение современным медицинским оборудованием.
Социальная эффективность Программы:
- удовлетворение потребности населения города в качественной медицинской помощи;
- стабилизация ситуации по инфекционным и неинфекционным заболеваниям;
- снижение младенческой смертности на 7%;
- снижение смертности трудоспособного возраста на 3%;
- снижение выявленных запущенных форм (туберкулеза и онкологических заболеваний) на 1,5 - 2,0%;
- снижение дефицита врачебных кадров до 20%;
- формирование оптимального функционирования муниципальной системы здравоохранения.
6. Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 17.04.2009 № 179)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌───┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────┬───────────────────────────────┐
│ № │ Задача │ Целевые │ Единица │ Значение │ Значения по годам реализации │
│п/п│ │ индикаторы и │ измерения │индикатора│ Программы │
│ │ │ показатели │ │ на ├───────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │01.01.2008│2009 г.│2010 г.│2011 г.│2017 г.│
├───┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│1. │Повышение │Охват │% │58 │ 59 │ 63 │ 65 │ 75 │
│ │санитарной │населения │ │ │ │ │ │ │
│ │культуры │санитарно- │ │ │ │ │ │ │
│ │населения, │просветительной│ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение │работой │ │ │ │ │ │ │
│ │профилактической├───────────────┼───────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │направленности в│Уровень │На 100 тысяч │Среднее │ │ │ │ │
│ │работе лечебно- │заболеваемости │населения │значение │ │ │ │ │
│ │профилактических│управляемыми │ │показателя│ │ │ │ │
│ │учреждений │инфекциями: │ │за │ │ │ │ │
│ │ │ │ │последние │ │ │ │ │
│ │ │ │ │пять лет: │ │ │ │ │
│ │ │- гриппом │ │10,7 │ 10,0│ 9,5│ 9,0│ 9,0│
│ │ │- клещевым │ │5,8 │ 5,6│ 5,2│ 5,0│ 5,0│
│ │ │энцефалитом │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2. │Улучшение │Уровень │На 1000 детей, │7,7 │ 7,4│ 7,0│ 6,9│ 6,0│
│ │качества │младенческой │родившихся │ │ │ │ │ │
│ │медицинской │смертности │живыми │ │ │ │ │ │
│ │помощи жителям ├───────────────┼───────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │г. Улан-Удэ │Время ожидания │мин. │21,5 │ 21,5│ 21,0│ 20,5│ 18,0│
│ │ │бригады ССМП по│ │ │ │ │ │ │
│ │ │экстренным │ │ │ │ │ │ │
│ │ │вызовам │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼───────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │Снижение │% │38,4 │ 32,3│ 26,2│ 20,0│ 15,0│
│ │ │дефицита │ │ │ │ │ │ │
│ │ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │
│ │ │врачебными │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кадрами до │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│3. │Укрепление │Увеличение │обеспеченность │183,9 │ 163,9│ 164,5│ 165 │ 169 │
│ │материально- │мощности ЛПУ │посещений в │ │ │ │ │ │
│ │технической базы│ │смену; │ │ │ │ │ │
│ │ЛПУ │ │обеспеченность │48,9 │ 43,8│ 44,7│ 44,7│ 47,0│
│ │ │ │круглосуточными│ │ │ │ │ │
│ │ │ │койками │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
7. План мероприятий "Муниципальное здравоохранение
г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009 - 2011 годы и
на период до 2017 г.
(в ред. Постановления
Администрации г. Улан-Удэ
от 25.11.2009 № 530)
(см. текст в предыдущей редакции
)
┌───┬─────────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ № │ Мероприятия │Код │ Главный │Ожидаемый результат│ Объемы и источники │ 2009 г. │2010 г. │2011 г. │ 2012 - │
│ │ │экономиче-│ распорядитель │ │финансирования, тыс. │ │ │ │ 2017 гг.│
│ │ │ской │ бюджетных │ │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │классифи- │ средств │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кации │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │расходов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
├───┴─────────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┤
│I. Повышение санитарной культуры населения, обеспечение профилактической направленности в работе лечебно-профилактических учреждений │
├───┬─────────────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┤
│1. │Активизация движения │ │Управление │Формирование у │Итого: │ 8390,42│ 2070,42│ 320 │ 0 │ 6000 │
│ │населения г. Улан-Удэ│ │здравоохранения│населения города ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │за здоровый и │ │ │мнения о │в т.ч. ФБ │ 748,45│ 748,45│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │активный образ жизни │ │ │необходимости ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │здорового образа │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │жизни ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 7641,97│ 1322 │ 320 │ 0 │ 6000 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Организация │226 │Управление │ │Итого: │ 2500 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2500 │
│ │профилактических │ │здравоохранения│ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │мероприятий в детских│ │ │ │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │дошкольных │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │учреждениях по │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │укреплению здоровья │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │детей (обучение │ │ │ │МБ │ 2500 │ │ │ │ 2500 │
│ │родителей, │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
]]>│ │под ОФД МУЗ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │"Городская больница │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │№ 1" │ │ │ │МБ │ 14742,6 │ │ │ │ 14742,6 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Строительство │226, 310 │Комитет по │Оказание экстренной│Итого: │ 2504 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2504 │
│ │кислородного пункта │ │строительству │помощи ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │городской больницы │ │ │ │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │№ 4 │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 2504 │ │ │ │ 2504 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом
документа.
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│18.│Капитальный ремонт │225 007 │Управление │Обеспечение │Итого: │ 74470,1 │ 1997 │ 1600 │ 0 │ 70873,1 │
│ │системы отопления, │ │здравоохранения│бесперебойного ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │водоснабжения и │ │ │функционирования │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │канализации, │ │ │муниципальных ЛПУ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │электросистемы │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │городских ЛПУ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 74470,1 │ 1997 │ 1600 │ 0 │ 70873,1 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Капитальный ремонт │225 007 │Управление │ │Итого: │ 6391,1 │ 0 │ 1600 │ 0 │ 4791,1 │
│ │электросистемы │ │здравоохранения│ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │инфекционной больницы│ │ │ │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 6391,1 │ │ 1600 │ │ 4791,1 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Капитальный ремонт │225 007 │Управление │ │Итого: │ 1997 │ 1997 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │теплотрассы городской│ │здравоохранения│ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │больницы № 4 │ │ │ │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 1997 │ 1997 │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Капитальный ремонт │225 007 │Управление │ │Итого: │ 66082 │ 0 │ 0 │ 0 │ 66082 │
│ │прочих ЛПУ │ │здравоохранения│ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 66082 │ │ │ │ 66082 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│19.│Капитальный ремонт │225 007 │Управление │Обеспечение │Итого: │ 14912,2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14912,2 │
│ │здания поликлиники │ │здравоохранения│бесперебойного ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │№ 1 (гидроизоляция │ │ │функционирования │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │подвала, укрепление │ │ │муниципальных ЛПУ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │несущей стены) │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 14912,2 │ │ │ │ 14912,2 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│20.│Монтаж и │310 │Управление │Обеспечение │Итого: │ 9570 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9570 │
│ │пусконаладочные │ │здравоохранения│бесперебойного ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │работы системы │ │ │функционирования │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │вентиляции в филиалах│ │ │муниципальных ЛПУ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │МУЗ "Городская │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │поликлиника № 1" │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 9570 │ │ │ │ 9570 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│21.│Монтаж системы │225 007 │Комитет по │Обеспечение │Итого: │ 13980 │ 3980 │ 0 │ 0 │ 10000 │
│ │вентиляции в МУЗ │ │строительству │бесперебойного ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │"Городской роддом │ │ │функционирования │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │№ 2" │ │ │муниципальных ЛПУ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 13980 │ 3980 │ │ │ 10000 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│22.│Капитальный ремонт │225 007 │Управление │Обеспечение │Итого: │ 30000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 30000 │
│ │кровли городских ЛПУ │ │здравоохранения│бесперебойного ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │функционирования │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │муниципальных ЛПУ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 30000 │ │ │ │ 30000 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│23.│Капитальный ремонт │225007, │Комитет по │ │Итого: │ 2390,25│ 2390,25│ 0 │ 0 │ 0 │
│ │корпусов № 19, 23, 24│310, 340 │строительству │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │МУЗ "Городская │ │ │ │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │больница № 6" │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │ 2390,25│ 2390,25│ │ │ │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│24.│Обеспечение защиты │310 │Управление │Обеспечение │Итого: │ 2000 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2000 │
│ │учреждений от │ │здравоохранения│бесперебойного ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │чрезвычайных │ │ │функционирования │в т.ч. ФБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │ситуаций: установка │ │ │муниципальных ЛПУ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │дизель-генератора в │ │ │ │РБ │ 0 │ │ │ │ │
│ │отделение │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │восстановительного │ │ │ │МБ │ 2000 │ │ │ │ 2000 │
│ │лечения детской │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │больницы, оснащение │ │ │ │Внебюджет.│ 0 │ │ │ │ │
│ │городских поликлиник │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источниками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │электропитания в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │целях обеспечения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сохранности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │медицинских аппаратов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на случай аварийного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отключения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │Всего по Программе │ │ │ │Итого: │4636672,8 │149081,5 │120363,0│141630,5│4225597,9 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │в т.ч. ФБ │1434632,5 │ 748,5 │ 0,0│ 2504,0│1431380,0 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │РБ │ 342466,0 │ 5700,0 │ 15868,0│ 4000,0│ 316898,0 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │МБ │2848074,4 │136033,0 │103695,0│134026,5│2474319,9 │
│ │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджет.│ 11500,0 │ 6600,0 │ 800,0│ 1100,0│ 3000,0 │
└───┴─────────────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┘