Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Калининградская область


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2009 г. № 1363

Об утверждении долгосрочной целевой Программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
"Город Калининград" на 2009-2014 годы

(в ред. Постановления главы администрации городского округа
"Город Калининград" от 11.11.2009 № 2021)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы (приложение).
2. Комитету экономики, финансов и контроля (С.Б. Мухомор) предусмотреть расходы на реализацию долгосрочной целевой Программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы в бюджете городского округа "Город Калининград" на 2009 год и плановый период 2010-2014 годов.
3. Управляющему делами администрации городского округа "Город Калининград" С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" и направление постановления в Министерство по развитию территорий и взаимодействию с органами местного самоуправления Калининградской области для внесения в региональный реестр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за выполнением Постановления возложить на комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" (Д.О. Смирнова).
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
Ф.Ф. Лапин



Приложение
к Постановлению
главы администрации
городского округа
"Город Калининград"
"Об утверждении долгосрочной
целевой Программы "Развитие
коммунальной инфраструктуры
городского округа "Город
Калининград" на 2009-2014 годы"
от 7 августа 2009 г. № 1363

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
"Город Калининград" на 2009-2014 годы"

(в ред. Постановления главы администрации городского округа
"Город Калининград" от 11.11.2009 № 2021)
(см. текст в предыдущей редакции)

Паспорт Программы

┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование  │ Долгосрочная целевая Программа "Развитие коммунальной   │
│ Программы     │ инфраструктуры городского округа "Город Калининград"    │
│               │ на 2009-2014 годы".                                     │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Инициаторы    │ Комитет городского хозяйства администрации городского   │
│ разработки    │ округа "Город Калининград", комитет архитектуры         │
│ Программы     │ и строительства администрации городского округа         │
│               │ "Город Калининград".                                    │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Заказчики     │ Комитет городского хозяйства администрации городского   │
│ Программы     │ округа "Город Калининград", комитет архитектуры         │
│               │ и строительства администрации городского округа         │
│               │ "Город Калининград".                                    │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Разработчики  │ Комитет городского хозяйства администрации городского   │
│ Программы     │ округа "Город Калининград", комитет архитектуры         │
│               │ и строительства администрации городского округа         │
│               │ "Город Калининград".                                    │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Цели и задачи │ Цель Программы:                                         │
│ Программы     │ повышение комфортности и качества проживания населения  │
│               │ города Калининграда.                                    │
│               │ Задачи Программы:                                       │
│               │ увеличение объемов производства тепловой энергии,       │
│               │ водоснабжения и водоотведения, отвода ливневых          │
│               │ и поверхностных вод на территории городского округа     │
│               │ "Город Калининград";                                    │
│               │ увеличение протяженности газораспределительных сетей    │
│               │ низкого давления и число газопроводов-вводов в городском│
│               │ округе "Город Калининград".                             │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Сроки и этапы │ 2009-2014 годы.                                         │
│ реализации    │                                                         │
│ Программы     │                                                         │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Перечень      │ Основные мероприятия Программы: приложение 1            │
│ программ      │ к долгосрочной целевой Программе "Развитие коммунальной │
│ и мероприятий │ инфраструктуры городского округа "Город Калининград"    │
│               │ на 2009-2014 годы".                                     │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Исполнители   │ 1. Комитет городского хозяйства администрации городского│
│ Программы     │ округа "Город Калининград".                             │
│ и основных    │ 2. Комитет архитектуры и строительства администрации    │
│ мероприятий   │ городского округа "Город Калининград".                  │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Объемы        │ Материальное обеспечение мероприятий Программы          │
│ и источники   │ осуществляется за счет средств бюджетов:                │
│ финансирования│ федерального, Калининградской области и городского      │
│               │ округа "Город Калининград".                             │
│               │ Общий объем финансирования в рамках реализации Программы│
│               │ составляет 8853078,0 тыс. руб., из них:                 │
│               │ - федеральный бюджет - 7185231,6 тыс. руб.;             │
│               │ - областной бюджет - 358797,9 тыс. руб.;                │
│               │ - бюджет городского округа - 1309048,5 тыс. руб.        │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ожидаемые     │ 1. Создание комфортных условий проживания населения     │
│ конечные      │ города Калининграда.                                    │
│ результаты    │ 2. Улучшение экологической обстановки на территории     │
│ реализации    │ городского округа "Город Калининград".                  │
│ Программы     │ 3. Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг│
│ и показатели  │ в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,   │
│ социально-    │ газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан.│
│ экономической │ 4. Создание условий для перевода на природный газ       │
│ эффективности │ котельных и для использования децентрализованных        │
│               │ источников отопления.                                   │
│               │ 5. Создание резервных мощностей в центрах               │
│               │ инвестиционной активности.                              │
├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Система       │ Контроль за реализацией Программы осуществляет          │
│ организации   │ комитет городского хозяйства, комитет архитектуры       │
│ управления    │ и строительства администрации городского округа         │
│ и контроля    │ "Город Калининград".                                    │
│ за исполнением│                                                         │
│ Программы     │                                                         │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Введение

Долгосрочная целевая Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы предусматривает обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры от темпов сооружения объектов жилищного, социального, культурного и бытового назначения, устойчивой работы предприятий коммунального хозяйства по обеспечению комфортного проживания населения городского округа "Город Калининград".
Программа неизменно требует увеличения объемов работ по реконструкции старых и строительству новых коммунальных сооружений и сетей.
На новых территориях застройки в объемы включено планируемое строительство жилья.
На новых строительных площадках намечен необходимый объем объектов социальной инфраструктуры - здравоохранения, образования, спорта, культуры и других видов обслуживания.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения
программными методами

Город Калининград - административный центр Калининградской области с населением 421,678 тыс. человек.
Расчетная численность населения города Калининграда в соответствии с генеральным планом на перспективу развития до 2015 года принята - 480,0 тыс. человек.
Основными проблемами в сфере развития территории городского округа "Город Калининград" являются:
- наличие земельных участков, не обустроенных коммунальной инфраструктурой;
- превышение нормативных сроков эксплуатации инженерных коммуникаций;
- снижение надежности и устойчивости инженерных систем жизнеобеспечения населения;
- ограниченные возможности для наращивания объемов жилищного строительства;
- наличие улиц, не обеспеченных централизованным газоснабжением.
Для решения данных проблем необходимо опережающее развитие коммунальной инфраструктуры.
Федеральные законы, направленные на формирование рынка доступного жилья, в частности, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" сформировали законодательную базу для развития коммунальной инфраструктуры, установили распределение ответственности за обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.
Наличие системных проблем в вышеуказанных вопросах требует для их решения программно-целевого подхода.

2. Цели и основные задачи Программы, сроки и этапы
ее реализации

Долгосрочная целевая Программа "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы" разработана с учетом Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года.
Основная цель Программы - повышение комфортности и качества проживания населения города Калининграда.
Задачи Программы:
увеличение объемов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, отвода ливневых и поверхностных вод, перевод газоснабжения существующего жилищного фонда города Калининграда на природный газ.
Для достижения поставленной в настоящей Программе цели предусматривается увеличение протяженности коммуникаций.
Срок реализации Программы - 2009-2014 годы.

3. Механизм реализации Программы и ресурсное обеспечение

При реализации Программы администрация городского округа "Город Калининград" руководствуется базовыми механизмами, заложенными в Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002-2010 годы и Федеральной целевой программе развития Калининградской области до 2014 года.
Комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" осуществляет:
- разработку и корректировку перечня программных мероприятий;
- контроль за реализацией долгосрочной целевой Программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы".
Комитет архитектуры и строительства:

В официальном тексте Постановления главы администрации городского округа "Город Калининград" от 11.11.2009 № 2021, изложившего данную Программу в новой редакции, видимо, допущена опечатка: перед словами "организацию реализации" пропущено слово "осуществляет".

- организацию реализации долгосрочной целевой Программы "Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" на 2009-2014 годы";
- контролирует целевое использование средств, направленных на реализацию Программы;
- организовывает и контролирует строительно-монтажные работы; разработку рабочих проектов.
Кадровые ресурсы Программы обеспечиваются заказчиком-застройщиком, исполнителями Программы. Исполнители Программы должны осуществлять подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения, гарантировать производство работ в соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденной Госгортехнадзором России 20.02.85, по специальному наряду-допуску.
Финансирование Программы осуществляется за счет:
- федерального бюджета - 7185231,6 тыс. руб.;
- областного бюджета - 358797,9 тыс. руб.;
- бюджета городского округа - 1309048,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование объекта       │                            Финансирование                          │
│ инвестиций                 ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
│                            │ Всего,  │ 2009 год│ 2010 год│ 2011 год│ 2012 год│ 2013 год│2014 год│
│                            │тыс. руб.│         │         │         │         │         │        │
├───────────────┬────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ Коммунальная  │ Всего      │8853078,0│1608835,3│2282339,0│1716726,1│1552079,0│1153621,6│539477,0│
│ инфраструктура├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ городского    │ Федеральный│7185231,6│1215623,6│1838402,0│1390020,0│1341896,0│979510,0 │419780,0│
│ округа "Город │ бюджет     │         │         │         │         │         │         │        │
│ Калининград"  ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│               │ Областной  │358797,9 │147924,4 │ 66917,8 │ 48157,7 │ 37036,6 │ 34822,0 │23939,4 │
│               │ бюджет     │         │         │         │         │         │         │        │
│               ├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│               │ Бюджет     │1309048,5│245287,3 │377019,2 │278548,4 │173146,4 │139289,6 │95757,6 │
│               │ городского │         │         │         │         │         │         │        │
│               │ округа     │         │         │         │         │         │         │        │
└───────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

4. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации Программы

Эффект от реализации Программы имеет социальную направленность. Улучшатся условия проживания населения и внешний облик города Калининграда. Повысится эффективность и надежность обеспечения территорий застроек и существующих жилых кварталов коммунальными ресурсами, увеличивается надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, что снизит потери коммунальных ресурсов при производстве и транспортировке. Надежность работы коммунальной инфраструктуры позволит сэкономить средства организаций коммунального комплекса, уменьшить потребление ресурсов и улучшить экологическую обстановку на территории города Калининграда.
За счет средств городского бюджета будет проложено 4568,5 п. м газораспределительных сетей низкого давления, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям, и смонтировано 138 газопроводов-вводов.

Показатели реализации Программы

┌────┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ №  │ Индикатор               │ Ед. │ 2009│ 2010│ 2011│ 2012│ 2013│ 2014│
│п.п.│                         │ изм.│ год │ год │ год │ год │ год │ год │
├────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 1. │ Степень очистки сточных │ %   │23,5 │30,0 │38,0 │42,0 │48,0 │53,0 │
│    │ вод                     │     │     │     │     │     │     │     │
├────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 2. │ Достижение норм         │ %   │33,0 │38,0 │40,0 │43,0 │46,0 │50,0 │
│    │ предельно допустимого   │     │     │     │     │     │     │     │
│    │ сброса в водоемы        │     │     │     │     │     │     │     │
├────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 3. │ Уровень износа систем   │ %   │61,0 │60,8 │60,3 │59,8 │59,2 │58,6 │
│    │ теплоснабжения          │     │     │     │     │     │     │     │
├────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 4. │ Уровень износа систем   │ %   │70,9 │70,0 │69,0 │68,1 │67,1 │66,2 │
│    │ холодного водоснабжения │     │     │     │     │     │     │     │
├────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 5. │ Увеличение объемов ввода│ %   │10,6 │12,7 │12,8 │13,0 │13,2 │13,4 │
│    │ жилья по отношению      │     │     │     │     │     │     │     │
│    │ к предыдущему периоду   │     │     │     │     │     │     │     │
├────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 6. │ Увеличение потребления  │ %   │ 30  │ 35  │ 40  │40,1 │40,2 │40,5 │
│    │ природного газа         │     │     │     │     │     │     │     │
└────┴─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Система мероприятий долгосрочной целевой Программы
"Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа
"Город Калининград" на 2009-2014 годы"

┌───┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ № │    Наименование мероприятий     │                             Финансирование                              │
│п/п│                                 ├─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┤
│   │                                 │  Всего, │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год│ 2014 год│
│   │                                 │тыс. руб.│          │          │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┬────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ Реконструкция      │ Всего      │193086,0 │ 56893,4  │ 136192,6 │          │          │         │         │
│   │ берегозащитных     ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ сооружений улицы   │ Федеральный│149039,0 │ 47000,0  │ 102039,0 │          │          │         │         │
│   │ Правая Набережная  │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ в г. Калининграде  ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ (2-я очередь)      │ Областной  │ 8805,6  │  1974,0  │  6831,6  │          │          │         │         │
│   │                    │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Бюджет ГО  │ 35241,4 │  7919,4  │ 27322,0  │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 2 │ Реконструкция      │ Всего      │121056,0 │ 25362,0  │ 95694,0  │          │          │         │         │
│   │ РТС "Северная"     ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ по ул. Сибирякова  │ Федеральный│106054,0 │ 20960,0  │ 85094,0  │          │          │         │         │
│   │ в г. Калининграде  │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ (I очередь)        ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Областной  │ 3000,0  │  880,0   │  2120,0  │          │          │         │         │
│   │                    │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Бюджет ГО  │ 12002,0 │  3522,0  │  8480,0  │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 3 │ Строительство      │ Всего      │277320,0 │          │          │          │ 138000,0 │139320,0 │         │
│   │ очистных сооружений├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ дождевой           │ Федеральный│240000,0 │          │          │          │ 120000,0 │120000,0 │         │
│   │ канализации        │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ для комплексной    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ застройки          │ Областной  │ 7464,0  │          │          │          │  3600,0  │ 3864,0  │         │
│   │ Юго-Восточного     │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ жилого района      ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ г. Калининграда    │ Бюджет ГО  │ 29856,0 │          │          │          │ 14400,0  │ 15456,0 │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 4 │ Строительство      │ Всего      │463937,0 │          │          │          │ 232000,0 │174150,0 │ 57787,0 │
│   │ канализационного   ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ напорного          │ Федеральный│400000,0 │          │          │          │ 200000,0 │150000,0 │ 50000,0 │
│   │ коллектора         │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ для комплексной    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ застройки          │ Областной  │ 12787,4 │          │          │          │  6400,0  │ 4830,0  │ 1557,4  │
│   │ Юго-Восточного     │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ жилого района      ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ г. Калининграда    │ Бюджет ГО  │ 51149,6 │          │          │          │ 25600,0  │ 19320,0 │ 6229,6  │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 5 │ Строительство      │ Всего      │1074813,6│          │          │          │ 535508,0 │472526,6 │ 66779,0 │
│   │ канализационных    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ очистных сооружений│ Федеральный│949160,0 │          │          │          │ 484380,0 │407000,0 │ 57780,0 │
│   │ производительностью│ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 85 тыс. куб. м/сут.├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ в пос. Цветково    │ Областной  │ 25130,4 │          │          │          │ 10225,6  │ 13105,0 │ 1799,8  │
│   │ Гурьевского района,│ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ Калининградская    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ область            │ Бюджет ГО  │100523,2 │          │          │          │ 40902,4  │ 52421,6 │ 7199,2  │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 6 │ Строительство      │ Всего      │ 58000,0 │          │          │          │          │         │ 58000,0 │
│   │ водовода           ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ по ул. Велосипедной│ Федеральный│ 30000,0 │          │          │          │          │         │ 30000,0 │
│   │ г. Калининграда    │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Областной  │ 5600,0  │          │          │          │          │         │ 5600,0  │
│   │                    │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Бюджет ГО  │ 22400,0 │          │          │          │          │         │ 22400,0 │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 7 │ Строительство      │ Всего      │2459269,8│ 353952,8 │ 683636,0 │ 875575,0 │ 546106,0 │         │         │
│   │ первой очереди     ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ объединенных       │ Федеральный│2069376,0│ 253000,0 │ 589860,0 │ 754000,0 │ 472516,0 │         │         │
│   │ очистных сооружений│ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ с канализационными ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ объектами и сетями │ Федеральный│ 17440,8 │ 17440,8  │          │          │          │         │         │
│   │ г. Калининграда    │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    │ (остатки   │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    │ 2008 г.)   │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Областной  │ 74490,0 │ 16702,0  │ 18755,0  │ 24315,0  │ 14718,0  │         │         │
│   │                    │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │
│   │                    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │                    │ Бюджет ГО  │297963,0 │ 66810,0  │ 75021,0  │ 97260,0  │ 58872,0  │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 8 │ Строительство      │ Всего      │126668,1 │ 124852,0 │  1816,1  │          │          │         │         │
│   │ 2 резервуаров      ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ чистой воды и      │ Федеральный│104850,0 │ 104850,0 │          │          │          │         │         │
│   │ реконструкция ВНС  │ бюджет     │         │          │          │          │          │         │         │

]]>
│   │ 15, 16, 18, 20, 22,│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 36, 38, 40, 42, ул.│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ Бердянская, № 3,   │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 14, 16, 20,24, 26, │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 28, 34, 36, 38, 40,│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ ул. Никитина, № 1, │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 3, 4, 5, 6, 7, 8,  │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 9-11, 10, 12, 13,  │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 15, 18, 17-19, 20, │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 21, 22, 24, ул.    │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ Осетинская, № 1, 2,│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 3, 5, 7, 9, 10-12, │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 11, 13, 14-16, 20, │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ пер. Броненосный,  │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ № 1, 2, 3, 4, 6, 7,│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 8, 9, 10, 11, 12,  │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 13, 14, 15, 20)    │            │         │          │          │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 40│ Проектирование     │ Всего      │ 2484,0  │  2484,0  │          │          │          │         │         │
│   │ и строительство    ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ газовой котельной  │ Бюджет ГО  │ 2484,0  │  2484,0  │          │          │          │         │         │
│   │ МОУ ДОД "Янтарь"   │            │         │          │          │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 41│ Газификация жилых  │ Всего      │  800,0  │          │  800,0   │          │          │         │         │
│   │ домов по ул.       ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ А. Суворова (ул.   │ Бюджет ГО  │  800,0  │          │  800,0   │          │          │         │         │
│   │ А. Суворова, № 145,│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 147, 149, 151)     │            │         │          │          │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 42│ Газификация жилых  │ Всего      │  700,0  │          │  700,0   │          │          │         │         │
│   │ домов по ул.       ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ Столярной          │ Бюджет ГО  │  700,0  │          │  700,0   │          │          │         │         │
│   │ и пер. Столярному  │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ (ул. Столярная,    │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ № 31-35, пер.      │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ Столярный, № 2)    │            │         │          │          │          │          │         │         │
├───┼────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 43│ Газификация        │ Всего      │ 1289,6  │          │  1289,6  │          │          │         │         │
│   │ ул. Р. Люксембург  ├────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│   │ (микрорайон        │ Бюджет ГО  │ 1289,6  │          │  1289,6  │          │          │         │         │
│   │ "Северная гора")   │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ (ул. Р. Люксембург,│            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ № 4, 12, 16, 19,   │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 15, 22а, 28а, 29,  │            │         │          │          │          │          │         │         │
│   │ 9а, 30, 31, 31а)   │            │         │          │          │          │          │         │         │
├───┴────────────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ Всего по объектам целевой           │8853078,0│1608835,3 │2309231,0 │1714834,1 │1527079,0 │1153621,6│539477,0 │
│ Программы, в том числе по бюджетам  │         │          │          │          │          │         │         │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ Федеральный бюджет                  │7185231,6│1215623,6 │1838402,0 │1390020,0 │1341896,0 │979510,0 │419780,0 │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ Областной бюджет                    │358797,9 │ 147924,4 │ 66917,8  │ 48157,7  │ 37036,6  │ 34822,0 │ 23939,4 │
├─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ Бюджет ГО                           │1309048,5│ 245287,3 │ 403911,2 │ 276656,4 │ 148146,4 │139289,6 │ 95757,6 │
└─────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┘



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru