Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ямало-Ненецкий АО


25 декабря 2008 годаN 132-ЗАО



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ямало-Ненецкий автономный округ

ЗАКОН

О ПРОГРАММЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2008 - 2012 ГОДЫ

Принят Государственной Думой
Ямало-Ненецкого автономного округа
17 декабря 2008 года

(в ред. Закона ЯНАО от 18.12.2009 № 111-ЗАО,
с изм., внесенными Законом ЯНАО от 21.11.2008 № 87-ЗАО)

Статья 1

Утвердить Программу по государственной поддержке инвестиционной деятельности предприятий и организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 - 2012 годы.

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа
Ю.В.НЕЕЛОВ
г. Салехард
25 декабря 2008 года
№ 132-ЗАО





Утверждена
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
"О программе по государственной поддержке
инвестиционной деятельности предприятий
и организаций на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2008 - 2012 годы"

ПРОГРАММА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2008 - 2012 ГОДЫ

(в ред. Закона ЯНАО от 18.12.2009 № 111-ЗАО,
с изм., внесенными Законом ЯНАО от 21.11.2008 № 87-ЗАО)

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1. Программа по государственной поддержке инвестиционной деятельности предприятий и организаций на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 - 2012 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным законодательством и Ямало-Ненецкого автономного округа в области инвестиций.
2. Целью принятия Программы является создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) и привлечения внебюджетных источников для реализации стратегических, приоритетных и социальных проектов в широком спектре отраслей экономики автономного округа.
3. Программа направлена на улучшение инвестиционного климата автономного округа, снижение инвестиционных рисков, создание эффективной системы реализации инвестиционных проектов, оптимизацию воспроизводственного процесса по обновлению основных фондов, обеспечение качественного и устойчивого экономического роста на основе внедрения передовых технологий.
4. Основными задачами государственной поддержки инвестиционной деятельности являются:
стимулирование развития экономики автономного округа;
диверсификация структуры экономики автономного округа;
увеличение налогооблагаемой базы, формируемой на территории автономного округа.
5. Основными принципами формирования Программы являются:
определение отраслевой приоритетности инвестиций в соответствии со стратегией социально-экономического развития автономного округа;
соответствие целей и задач программе социально-экономического развития автономного округа;
эффективное взаимодействие участников инвестиционного процесса;
бюджетная эффективность инвестиционной деятельности.
6. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, подразделяются на:
стратегические проекты - проекты, обеспечивающие решение задач государственного значения, направленные на ускоренное экономическое развитие национальной и региональной экономики, обеспечивающие формирование транспортной, энергетической, телекоммуникационной инфраструктуры, способствующие развитию нефте- и газохимии, увеличению ресурсной базы полезных ископаемых углеводородного сырья и рудных месторождений Полярного Урала, с объемом финансовых вложений не менее 5 млрд рублей;
приоритетные проекты - проекты, обеспечивающие решение задач регионального развития, способствующие созданию региональных механизмов инвестирования в научно-техническую сферу автономного округа, развитию межрегиональной экономической интеграции с соседними регионами, Уралом и югом Сибири, созданию условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера на основе комплексного развития традиционных отраслей хозяйствования, а также иные проекты в соответствии со стратегией и программой социально-экономического развития автономного округа, с объемом финансовых вложений не менее 1,5 млрд рублей;
социальные проекты - проекты, решающие задачи оперативного реагирования на экономическую ситуацию, повышающие занятость населения, обеспечивающие максимальное использование трудовых ресурсов регионального рынка труда, направленные на улучшение качества жизни населения, с объемом финансовых вложений не менее 300 млн рублей.
7. Эффективность реализации инвестиционных проектов оценивается посредством достижения запланированных показателей экономической, бюджетной и социальной эффективности.
Экономическая эффективность - соотношение финансовых затрат, связанных с реализацией Программы, и экономических результатов, наступивших вследствие реализации Программы.
Бюджетная эффективность - изменение финансовых расходов и поступлений в окружной бюджет автономного округа вследствие реализации Программы.
Социальная эффективность - изменения в уровне доходов, в уровне безработицы и иных составляющих уровня и качества жизни населения вследствие реализации Программы.
8. Понятия и термины, используемые, но не определенные в Программе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
9. Мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа путем анализа отчетности, предоставляемой инвестором, а при необходимости путем проведения проверок.
10. Организациям, инвестиционные проекты которых включены в Программу, оказывается государственная поддержка, определенная действующим законодательством Российской Федерации и законами автономного округа.
11. Приостановление или прекращение государственной поддержки может производиться в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.

Раздел II

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ


Действие подраздела I "Инвестиционный проект открытого акционерного общества "Нефтяная Компания "Роснефть" приостановлено до 31 декабря 2010 года Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 111-ЗАО.

Действие подраздела I раздела II "Стратегические проекты" было приостановлено Законом ЯНАО от 21.11.2008 № 87-ЗАО (ред. 26.02.2009).

Подраздел I. Инвестиционный проект открытого акционерного общества "Нефтяная Компания "Роснефть"

Инвестиционный проект открытого акционерного общества "Нефтяная Компания "Роснефть" (далее - ОАО "НК "Роснефть") осуществляется по следующим основным направлениям:
подпроект "Целевая газовая программа на месторождениях общества с ограниченной ответственностью "РН - Пурнефтегаз" (далее - ООО "РН - Пурнефтегаз");
подпроект "Эксплуатационное бурение и обустройство месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз";
подпроект "Развитие системы энергоснабжения ООО "РН - Пурнефтегаз".
1. Наименование предприятия, реализующего инвестиционный проект:
ОАО "НК "Роснефть".
Юридический адрес: 115035, г. Москва, Софийская наб., 26/1, строение 1.
2. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
Объем инвестиций, осуществляемых ОАО "НК "Роснефть" для реализации подпроектов "Целевая газовая программа на месторождениях ООО "РН - Пурнефтегаз", "Эксплуатационное бурение и обустройство месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз", "Развитие системы энергоснабжения ООО "РН - Пурнефтегаз", за расчетный период составляет 44035659 тыс. руб.
3. Инвестиционный подпроект
"Целевая газовая программа на месторождениях ООО "РН - Пурнефтегаз".
3.1. Краткое описание инвестиционного подпроекта
"Целевая газовая программа на месторождениях ООО "РН - Пурнефтегаз" разработана в соответствии с требованиями "Энергетической стратегии России на период до 2020 года", "Стратегии развития ОАО "НК "Роснефть" до 2020 года" и направлена на максимальное и эффективное использование минерально-сырьевых ресурсов, а также на повышение эффективности использования попутного нефтяного и природного газа, снижение объемов сжигаемого газа, наращивание добычи природного газа и обеспечение ресурсной базой проектируемых мощностей по переработке газа.
Подпроектом предусматривается:
строительство дожимной компрессорной станции на Комсомольском месторождении для поставки газа в газотранспортную сеть ОАО "Газпром";
закачка газа в создаваемое газовое хранилище на Харампурском месторождении с предварительным выделением жидких углеводородов;
строительство системы транспорта попутного нефтяного газа с Барсуковской группы месторождений на Губкинский газоперерабатывающий комплекс;
выполнение лицензионного соглашения на добычу нефти на Усть-Харампурском месторождении в части утилизации попутного нефтяного газа.
3.2. Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности реализации инвестиционного подпроекта
Реализация подпроекта предполагает разработку месторождений Барсуковской группы, Комсомольское, Харампурское, Усть-Харампурское, в результате чего за расчетный период объем реализации газа составит 46239,1 млн м3, выручка от реализации газа - 212526,4 млн руб.
3.3. Сроки реализации инвестиционного подпроекта
Расчетный период реализации инвестиционного подпроекта "Целевая газовая программа на месторождениях ООО "РН - Пурнефтегаз" составляет 22 года (2006 - 2027 гг.).
3.4. Основные экономические показатели эффективности инвестиционного подпроекта

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│              Наименование показателя              │ Ед. изм. │ Значения │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Дисконтированный срок окупаемости подпроекта       │   лет    │   8,45   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый доход                                       │ млн руб. │ 105903,5 │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый приведенный доход                           │ млн руб. │ 25969,3  │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Индекс прибыльности                                │   ед.    │   5,89   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Внутренняя норма рентабельности                    │    %     │  24,27   │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

4. Инвестиционный подпроект
"Эксплуатационное бурение и обустройство месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз".
4.1. Краткое описание инвестиционного подпроекта
Целью подпроекта является строительство новых эксплуатационных скважин и обустройство месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз" в количестве 207 скважин. Подпроектом предусматривается:
разработка новых месторождений;
доразработка эксплуатирующихся месторождений;
поддержание пластового давления (закачка воды в пласт);
осуществление технологических операций по первичной подготовке нефти, газа и газоконденсата;
получение дополнительных данных о геолого-промысловых особенностях месторождений;
контроль, обеспечение комплексного наблюдения за разработкой месторождений;
полный охват месторождений в разработку.
4.2. Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности реализации инвестиционного подпроекта
Добыча нефти за расчетный период составит 16500,5 тыс. тонн, выручка от реализации нефти - 119309,4 млн руб.
4.3. Сроки реализации инвестиционного подпроекта
Расчетный период реализации инвестиционного подпроекта "Эксплуатационное бурение и обустройство месторождений ООО "РН - Пурнефтегаз" составляет 15 лет (2008 - 2022 гг.).
4.4. Основные экономические показатели эффективности инвестиционного подпроекта

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│              Наименование показателя              │ Ед. изм. │ Значения │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Дисконтированный срок окупаемости подпроекта       │   лет    │   10,4   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый доход                                       │ млн руб. │ 20128,4  │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый приведенный доход                           │ млн руб. │  3349,6  │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Индекс прибыльности                                │   ед.    │   0,8    │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Внутренняя норма рентабельности                    │    %     │   15,0   │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

5. Инвестиционный подпроект
"Развитие системы энергоснабжения ООО "РН - Пурнефтегаз".
5.1. Краткое описание инвестиционного подпроекта
Целью подпроекта "Развитие системы энергоснабжения ООО "РН - Пурнефтегаз" является обеспечение в необходимых объемах бесперебойного и качественного энергоснабжения объектов добычи нефти, газа и газоконденсата, а также высвобождение электрических мощностей на подстанциях (далее - ПС) ПС 500/220/110 кВ "Тарко-Сале" ОАО "Тюменьэнерго" для нужд нефтепровода "Ванкор-Пурпе". Подпроектом предусмотрено:
строительство электростанций для собственных нужд (далее - ЭСН), а также внешних инженерных и электрических сетей на Тарасовском месторождении мощностью 54 МВт, с годовой выработкой электроэнергии 394,2 млн кВт/час и объемом потребления газа 157,68 млн м3 в год;
строительство подстанции ПС 110/35/6 кВ "Комсомольская - 2" с трансформаторами 2 x 40 МВА, сетевой подстанции ПС 35/6 кВ на Комсомольском месторождении;
строительство высоковольтных линий электропередач 110 кВ и 35 кВ на Комсомольском, Тарасовском, Харампурском и Южно-Харампурском месторождениях;
модернизация существующих объектов энергоснабжения.
5.2. Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности реализации инвестиционного подпроекта
Объем реализации электроэнергии за расчетный период составит 5715900 тыс. кВт/час, экономия электроэнергии составит на 13152,2 млн руб.
5.3. Сроки реализации инвестиционного подпроекта
Расчетный период реализации инвестиционного подпроекта "Развитие системы энергоснабжения ООО "РН - Пурнефтегаз" составляет 15 лет (2008 - 2022 гг.).
5.4. Экономические показатели эффективности инвестиционного подпроекта

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│              Наименование показателя              │ Ед. изм. │ Значения │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Дисконтированный срок окупаемости подпроекта       │   лет    │   10,4   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый доход                                       │ млн руб. │  6745,7  │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый приведенный доход                           │ млн руб. │  1564,7  │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Индекс прибыльности                                │   ед.    │   1,72   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Внутренняя норма рентабельности                    │    %     │   20,6   │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

6. Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

млн рублей
┌────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
│     Показатель     │2008 год│2009 год│2010 год│2011 год│2012 год│ Всего │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Всего налоговых     │        │        │        │        │        │       │
│поступлений с учетом│ 5032,8 │ 5122,9 │ 5268,6 │ 5500,7 │ 5454,6 │26379,6│
│льгот               │        │        │        │        │        │       │
├────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Увеличение (+)      │        │        │        │        │        │       │
│снижение (-)        │        │        │        │        │        │       │
│налоговых           │  +5,8  │ +95,9  │ +241,6 │ +473,7 │ +427,6 │+427,6 │
│поступлений с учетом│        │        │        │        │        │       │
│льгот               │        │        │        │        │        │       │
└────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

7. Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта
Реализация инвестиционного проекта позволит создать дополнительно 175 рабочих мест.
8. Меры и сроки государственной поддержки инвестиционного проекта
Применение установленных законодательством автономного округа размеров налоговых льгот и пониженных ставок по соответствующим налогам при реализации указанных в настоящей Программе инвестиционных проектов в налоговые периоды 2008 - 2012 годов.

Подраздел II. Инвестиционный проект "Строительство энергоблока на базе парогазовой установки ПГУ 320 - 450 Уренгойской государственной районной электростанции (далее - Уренгойская ГРЭС) - филиала ОАО "ОГК - 1"

1. Наименование предприятия, реализующего инвестиционный проект
Открытое акционерное общество "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии". Краткое наименование "ОГК-1". Юридический адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 1, корп. 1.
2. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
Объем привлекаемых инвестиций по проекту "Строительство энергоблока на базе парогазовой установки ПГУ 320 - 450 Уренгойской ГРЭС - филиала ОАО "ОГК - 1" за расчетный период с 2007 по 2011 год составляет 22807 млн руб.
3. Краткое описание инвестиционного проекта
Основная цель проекта - обеспечение надежного и качественного энергоснабжения потребителей, минимизация (предотвращение) возможных сбоев и ограничений поставок электроэнергии вследствие возникновения дефицита генерирующих мощностей в Северном районе (г. Новый Уренгой, г. Надым, п. Пангоды), а также повышение уровня напряжения в узлах Северного района.
Задачи проекта:
покрытие существующего дефицита электрической мощности и снижение уровня дефицита района в дальнейшем;
повышение уровня технологической и экологической безопасности и надежности оборудования;
повышение энергетической безопасности, надежности и качества электроснабжения при коммерчески эффективной деятельности ОАО "ОГК - 1".
Проектом предусматривается строительство нового энергоблока на Уренгойской ГРЭС с вводом в 2009 году 320 МВт и последующим доведением до 450 МВт в 2011 году. Парогазовую установку предполагается выполнить на базе высокотехнологичных газовых турбин, что обеспечит высокий КПД парогазового цикла, маневренность оборудования, надежность генерации и выдачи мощности электростанцией, эффективность использования топлива, соблюдение экологических норм по охране окружающей среды. На Уренгойской ГРЭС имеется вся инфраструктура, позволяющая в короткие сроки и с минимальными затратами реализовать проект.
4. Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
При реализации инвестиционного проекта и достижении проектных показателей по выходу на 100% проектную мощность общий отпуск электроэнергии (1 x ПГУ - 450 МВт) за весь период эксплуатации составит 45249600 тыс. кВт/ч., что обеспечит выручку от реализации в размере 122710,04 млн руб. с НДС. Чистая прибыль организации за расчетный период составит 38532,5 млн руб.
5. Сроки реализации инвестиционного проекта
Расчетный период реализации инвестиционного проекта "Строительство энергоблока на базе парогазовой установки ПГУ 320 - 450 Уренгойской ГРЭС - филиала ОАО "ОГК - 1" составляет 21 год (2008 - 2028 гг.).
6. Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта

┌───────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
│              Наименование показателя              │ Ед. изм. │ Значения │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Дисконтированный срок окупаемости проекта          │   лет    │   20,6   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый доход                                       │ млн руб. │ 33406,9  │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Чистый приведенный доход                           │ млн руб. │  149,6   │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Индекс прибыльности                                │   ед.    │   1,0    │
├───────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Внутренняя норма рентабельности                    │    %     │   10,1   │
└───────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

7. Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

млн рублей
┌──────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────┐
│             Наименование             │2010 год│2011 год│2012 год│ Всего │
├──────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Всего налоговых поступлений с учетом  │  204   │  262   │  466   │  932  │
│льгот                                 │        │        │        │       │
├──────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤
│Увеличение (+), снижение (-)          │  +168  │  +226  │  +430  │ +430  │
│налоговых поступлений с учетом льгот  │        │        │        │       │
└──────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

8. Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта
Инвестиционным проектом предполагается на период осуществления строительно-монтажных работ создание дополнительно около 1 тыс. рабочих мест, что повысит уровень занятости в регионе. В период эксплуатации энергоблока - создание 211 рабочих мест.
9. Меры и сроки государственной поддержки инвестиционного проекта
Применение установленных законодательством автономного округа размеров налоговых льгот и пониженных ставок по соответствующим налогам при реализации указанных в настоящей Программе инвестиционных проектов в налоговые периоды 2010 - 2012 годов.

Подраздел III. Инвестиционный проект "Строительство Ноябрьской парогазовой электрической станции электрической и тепловой мощностью 122,6 МВт и 95 Гкал/час"

(введен Законом ЯНАО от 18.12.2009 № 111-ЗАО)

1. Наименование предприятия, реализующего инвестиционный проект
Общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьская парогазовая электрическая станция". Краткое наименование организации: ООО "Ноябрьская ПГЭС". Юридический адрес: 629800, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, тер. Панель № 1, промбаза.
2. Объем капитальных вложений инвестиционного проекта
Объем привлекаемых инвестиций по проекту "Строительство Ноябрьской парогазовой электрической станции электрической и тепловой мощностью 122,6 МВт и 95 Гкал/час" (далее - проект) за расчетный период с 2006 по 2009 год составляет 8577,04 млн руб.
3. Краткое описание инвестиционного проекта
Строительство парогазовой электростанции электрической мощностью 122,6 МВт и тепловой - 95 Гкал/ч для производства и реализации электрической энергии на свободном рынке электроэнергии (мощности), а также поставки тепловой энергии для населения и предприятий г. Ноябрьска в условиях растущего потребления и нарастающего энергодефицита в регионе. Проектом предусматривается строительство двух парогазовых энергоблоков мощностью 61,3 МВт каждый. Реализация проекта позволит обеспечить до 40% необходимого объема потребления тепловой энергии г. Ноябрьск и существенно сократить нарастающий дефицит электроэнергии в регионе.
4. Конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
При реализации проекта и достижении проектных показателей по выходу на 100% проектную мощность в 2010 году общий отпуск теплоэлектроэнергии за период с 2009 по 2018 год (10 лет) составит 5183,8 тыс. Гкал и 8745,3 млн кВт/ч соответственно, что обеспечит выручку от реализации в размере 35262,22 млн руб. с НДС. Чистая прибыль организации за расчетный период составит 6282,28 млн руб.
5. Сроки реализации инвестиционного проекта
Расчетный период реализации проекта составляет 10 лет (2009 - 2018 гг.).
6. Экономические показатели эффективности инвестиционного проекта

┌──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
│         Наименование показателя          │  Ед. изм.  │    Значения     │
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Дисконтированный срок окупаемости проекта │     лет    │       8,8       │
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Чистый доход                              │  млн руб.  │     12482,74    │
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Чистый приведенный доход                  │  млн руб.  │     3905,71     │
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Индекс прибыльности                       │     ед.    │      1,46       │
├──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
│Внутренняя норма рентабельности           │     %      │      19,9       │
└──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

7. Бюджетные показатели эффективности инвестиционного проекта

млн руб.
┌───────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┬───────┐
│                 Наименование              │  2010 │ 2011 │ 2012 │ Всего │
│                                           │  год  │ год  │ год  │       │
├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Всего налоговых поступлений с учетом льгот │   80  │  102 │  143 │  325  │
├───────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┼───────┤
│Увеличение (+), снижение (-)               │   -1  │  +21 │  +62 │  +62  │
│налоговых поступлений с учетом льгот       │       │      │      │       │
└───────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┴───────┘

8. Социальные показатели эффективности инвестиционного проекта
Реализация проекта характеризуется следующими социальными эффектами:
1) в период осуществления строительно-монтажных работ - создание более 500 рабочих мест;
2) в период эксплуатации Ноябрьской ПГЭС - создание 100 рабочих мест;
3) улучшение состояния окружающей среды.
9. Меры и сроки государственной поддержки инвестиционного проекта
Применение установленных законодательством автономного округа размеров налоговых льгот и пониженных ставок по соответствующим налогам при реализации указанных в настоящей Программе инвестиционных проектов в налоговые периоды 2010 - 2012 годов.



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru