РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ
ЭЛИСТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 1
25 декабря 2008 года
Заседание № 32
г. Элиста
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЭЛИСТЫ НА 2009 ГОД
(в ред. решений ЭГС от 16.04.2009 № 3
,
от 25.06.2009 № 4
, от 18.09.2009 № 3
,
от 10.12.2009 № 3
)
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20
Устава города Элисты, статьей 5
Положения о бюджетном процессе в городе Элисте, Элистинское городское Собрание решило:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Элисты на 2009 год по расходам в сумме 1249552,2 тыс. рублей и по доходам в сумме 1183012,2 тыс. рублей.
Установить размер дефицита бюджета города Элисты на 2009 год в сумме 66540,0 тыс. рублей
(п. 1 в ред. решения
ЭГС от 10.12.2009 № 3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Закрепить источники доходов бюджета города Элисты за главными администраторами доходов бюджета города Элисты - органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами и структурными подразделениями Мэрии города Элисты, иными администраторами доходов бюджета города Элисты согласно Приложению 1
к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Элисты - органов государственной власти Российской Федерации согласно Приложению 2
к настоящему решению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Мэрия города Элисты вправе в случае изменения функций федеральных и республиканских органов исполнительной власти, органов и структурных подразделений Мэрии города Элисты уточнять закрепленные за ними источники доходов бюджета города Элисты, предусмотренные Приложениями 1
и 2
к настоящему решению.
3. Установить, что доходы бюджета города Элисты, поступающие в 2009 году, формируются за счет:
1) федеральных, региональных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами отчислений, установленными действующим законодательством;
2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам) и иных неналоговых доходов - в соответствии с нормативами отчислений согласно Приложению 3
к настоящему решению;
3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в бюджет города Элисты в соответствии с действующим законодательством.
4. Установить, что в 2009 году средства, полученные в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства), подлежат распределению по следующему нормативу:
за земельные участки, расположенные в границах городского округа, - 80 процентов в бюджет города Элисты.
5. Установить, что в 2009 году средства от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, подлежат распределению по следующему нормативу:
за земельные участки, расположенные в границах городского округа, - 80 процентов в бюджет города Элисты.
6. Установить, что в 2009 году муниципальные унитарные предприятия перечисляют в бюджет города Элисты часть прибыли, полученной предприятиями за 2008 год, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 2 процентов, в порядке и сроки, установленные Положением о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет города Элисты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
7. Установить, что в 2009 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных учреждений при составлении, утверждении, исполнении бюджета города Элисты и составлении отчетности о его исполнении включаются в состав доходов бюджета с учетом действующего законодательства.
8. Установить, что в 2009 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям, финансируемым за счет средств бюджета города Элисты на основании смет доходов и расходов, в полном объеме подлежат зачислению в доход бюджета города Элисты.
9. Доходы от реализации имущества, обращаемого в муниципальную собственность во исполнение судебных актов, в размере 100 процентов зачисляются в доходы бюджета города Элисты, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
10. Доходы от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей распределяются в бюджет города Элисты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации по нормативам согласно Приложению 4
к настоящему решению.
11. Учесть в бюджете города Элисты на 2009 год поступление доходов по единым нормативам отчислений в бюджет городского округа, установленным Законом
Республики Калмыкия от 24 октября 2008 года № 46-IV-З "Об установлении единых нормативов отчислений от отдельных налогов и сборов в бюджеты муниципальных районов и городского округа Республики Калмыкия", от следующих налогов:
транспортного налога - в размере 50 процентов налоговых доходов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет;
единого сельскохозяйственного налога - в размере 100 процентов налоговых доходов, подлежащих зачислению в республиканский бюджет.
12. Учесть в бюджете города Элисты на 2009 год поступление доходов от налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу отчислений в бюджет города Элисты в размере 5 процентов, установленному Соглашением между Министерством финансов Республики Калмыкия и Мэрией города Элисты от 25 ноября 2008 года о замене части дотации городскому округу на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа на 2009 год.
13. Учесть в бюджете города Элисты на 2009 год поступление доходов согласно Приложению 5
к настоящему решению.
14. Утвердить перечень и коды главных распорядителей и прямых получателей средств бюджета города Элисты на 2009 год согласно Приложению 6
к настоящему решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета города Элисты на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 7
к настоящему решению.
16. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Элисты на 2009 год согласно Приложению 8
к настоящему решению.
17. Утвердить распределение объемов бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Элисты на 2009 год согласно Приложению 9
к настоящему решению.
18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ на 2009 год согласно Приложению 10
к настоящему решению.
(абзц в ред. решения
ЭГС от 16.04.2009 № 3)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Реализация городских целевых программ в 2009 году осуществляется в пределах сумм, утвержденных ведомственной структурой расходов бюджета города Элисты.
]]>+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Обеспечение мероприятий по переселению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан из аварийного жилищного фонда за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств бюджетов ¦ 710 ¦ 05 ¦ 01 ¦ 098 02 02 ¦ ¦ 12 861,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦- Выполнение функций органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ 710 ¦ 05 ¦ 01 ¦ 098 02 02 ¦ 500 ¦ 12 861,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦МКУП "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА-ЗАСТРОЙЩИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ЭЛИСТЫ" ¦ 716 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 600,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Образование ¦ 716 ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ 13 900,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Общее образование ¦ 716 ¦ 07 ¦ 02 ¦ ¦ ¦ 13 900,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Развитие социальной и инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации и муниципальных образований ¦ 716 ¦ 07 ¦ 02 ¦ 100 00 00 ¦ ¦ 13 900,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Развитие социальной и инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ 716 ¦ 07 ¦ 02 ¦ 100 48 00 ¦ ¦ 13 900,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦ - Строительство национальной гимназии на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1075 учащихся в 9 микр. г. Элиста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республики Калмыкия ¦ 716 ¦ 07 ¦ 02 ¦ 100 48 00 ¦ 509 ¦ 13 900,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Здравоохранение, физическая культура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорт ¦ 716 ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ 8 700,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Стационарная медицинская помощь ¦ 716 ¦ 09 ¦ 01 ¦ ¦ ¦ 8 700,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Федеральные целевые программы ¦ 716 ¦ 09 ¦ 01 ¦ 100 00 00 ¦ ¦ 8 700,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦Федеральная целевая программа "Юг России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(2008-2012 годы)" ¦ 716 ¦ 09 ¦ 01 ¦ 100 48 00 ¦ ¦ 8 700,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦ - Строительство городской детской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поликлиники на 550 посещений в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г.Элиста ¦ 716 ¦ 09 ¦ 01 ¦ 100 48 00 ¦ 510 ¦ 8 700,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 47 761,0¦
+------------------------------------------+-------+--------+-------+-----------+----------+-----------+