ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2008 г. № 272
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22.10.2008 № 253
В целях уточнения финансовых затрат на развитие библиотечного дела в Уватском муниципальном районе, а также создания условий и обеспечения жителей района услугами организаций культуры Дума Уватского муниципального района решила:
1. Внести в решение
Думы Уватского муниципального района от 22.10.2008 № 253 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Основные направления развития библиотечного дела в Уватском муниципальном районе в 2009 - 2011 гг." следующие изменения:
1.1. Приложение
к решению Думы изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.
Председатель Думы
М.И.ЗАХАРОВ
Приложение
к решению Думы
Уватского муниципального района
от 16.12.2008 № 272
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В УВАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2009 - 2011 ГГ."
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Муниципальная целевая программа "Основные
программы направления развития библиотечного дела в
Уватском муниципальном районе в 2009 - 2011 гг."
Сроки реализации 2009 - 2011 гг.
программы
Дата принятия решения о Распоряжение главы Уватского муниципального
разработке районной района от 1 октября 2008 года № 1667-р
комплексной целевой
программы
Дата и номер правового Решение Думы Уватского муниципального района от
акта об утверждении 22.10.2008 № 253
программы
Заказчик программы Администрация Уватского муниципального района
]]>Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В УВАТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2009 - 2011 ГГ."
┌───────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ Виды затрат и мероприятия │2009 год,│2010 год,│2011 год,│
│ │тыс. руб.│тыс. руб.│тыс. руб.│
├───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ Утвержденное финансирование │
├───────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Объем финансирования по муниципальному │ 12058,2 │ 14128,9 │ 15351,6 │
│заданию, в т.ч. │ │ │ │
│1. Совершенствование библиотечного │ │ │ │
│обслуживания населения │ │ │ │
│ 1.1. Сохранение и развитие │ │ │ │
│инфраструктуры учреждения │ │ │ │
│ 1.2. Организация и проведение │ │ │ │
│культурно-досуговых мероприятий согласно │ │ │ │
│муниципальному заданию │ │ │ │
│ 1.3. Внедрение современных │ │ │ │
│мультимедийных информационных технологий │ │ │ │
│ 1.4. Освещение деятельности в средствах│ │ │ │
│массовой информации │ 40 │ 50 │ 60 │
│ 1.5. Обучение и повышение квалификации │ │ │ │
│работников │ 50 │ 55 │ 60 │
│2. Комплектование и обеспечение сохранности│ │ │ │
│библиотечных фондов │ │ │ │
│ 2.1. Приобретение новой литературы │ │ │ │
│ 2.2. Обеспечение функционирования │ │ │ │
│программы автоматизации библиотечных │ │ │ │
│процессов ИРБИС │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ Дополнительное финансирование (местный бюджет) │
├───────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Подключение к сети Интернет │ 50 │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Итого объем дополнительного финансирования │ 50 │ - │ - │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Итого │ 13108,2 │ 14128,9 │ 15351,6 │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Внебюджетные доходы │ 300 │ 400 │ 500 │
├───────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Всего │ 13408,2 │ 14528,9 │ 15851,6 │
└───────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘