ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2008 г. № 273
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 22.10.2008 № 252
В целях уточнения финансовых затрат на организацию и проведение мероприятий по культурно-досуговому обслуживанию населения Уватского района на 2009 - 2011 годы Дума Уватского муниципального района решила:
1. Внести в решение
Думы Уватского муниципального района от 22.10.2008 № 252 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Уватского муниципального района на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение
к решению Думы изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.
Председатель Думы
М.И.ЗАХАРОВ
Приложение
к решению Думы
Уватского муниципального района
от 16.12.2008 № 273
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009 - 2011 ГГ."
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная целевая программа "Основные
направления развития культурно-досугового
обслуживания населения Уватского муниципального
района в 2009 - 2011 гг."
Сроки реализации 2009 - 2011 гг.
программы
Дата принятия решения о Распоряжение главы Уватского муниципального
разработке районной района от 1 октября 2008 года № 1667-р
комплексной целевой
программы
Дата и номер правового Решение Думы Уватского муниципального района от
акта об утверждении 22.10.2008 № 252
программы
]]>
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009 - 2011 ГГ."
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Виды затрат и мероприятия ¦2009 год,¦2010 год,¦2011 год,¦
¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Утвержденное финансирование ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦1. Развитие культурно-досуговой ¦ 31386,8 ¦ 34282,1 ¦ 37678,4 ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1. Сохранение и развитие ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2. Организация и проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-досуговых мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальному заданию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.3. Совершенствование работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦творческих формирований ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.4. Внедрение современных ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных технологий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.5. Освещение деятельности в средствах¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦
¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.6. Совершенствование деятельности ¦ 3012 ¦ 3224 ¦ 3452 ¦
¦передвижных культурных комплексов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.7. Обучение и повышение квалификации ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Дополнительное финансирование (местный бюджет) ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦2. Укрепление материально-технической базы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦2.1. Приобретение кресел театральных 50 шт.¦ 75 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦2.2. Подключение к сети Интернет ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Итого объем дополнительного финансирования ¦ 175 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Итого ¦ 31561,8 ¦ 34282,1 ¦ 37678,4 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Внебюджетные доходы ¦ 500 ¦ 600 ¦ 700 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦ 32061,8 ¦ 34882,1 ¦ 38378,4 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+