ДУМА УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 16 сентября 2009 г. № 342
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ДУМЫ УВАТСКОГО РАЙОНА ОТ 22.10.2008 № 252
В целях уточнения финансовых затрат на организацию и проведение мероприятий по культурно-досуговому обслуживанию населения Уватского муниципального района на 2009 - 2011 годы Дума Уватского муниципального района решила:
1. Внести в решение
Думы Уватского муниципального района от 22 октября 2008 года № 252 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Основные направления развития культурно-досугового обслуживания населения Уватского муниципального района в 2009 - 2011 гг." (с изменениями от 16.12.2008, 13.03.2009) следующие изменения:
1.1. Приложение
к решению Думы Уватского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением программы возложить на постоянную депутатскую комиссию по социально-экономическому развитию района и территориальным программам (Х.М.Рахимов).
3. Настоящее решение подлежит обнародованию путем его размещения на информационных стендах в местах, установленных администрацией Уватского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
Председатель Думы
М.И.ЗАХАРОВ
Приложение
к решению Думы
Уватского муниципального района
от 16.09.2009 № 342
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009 - 2011 ГГ."
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Наименование программы ¦Муниципальная целевая программа "Основные ¦
¦ ¦направления развития культурно-досугового ¦
¦ ¦обслуживания населения Уватского муниципального ¦
¦ ¦района в 2009 - 2011 гг." ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Сроки реализации ¦2009 - 2011 гг. ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
¦Дата принятия решения о¦Распоряжение главы Уватского муниципального ¦
¦разработке районной ¦района от 1 октября 2008 года № 1667-р ¦
¦комплексной целевой ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------+-------------------------------------------------+
]]>
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2009 - 2011 ГГ."
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Виды затрат и мероприятия ¦2009 год,¦2010 год,¦2011 год,¦
¦ ¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦тыс. руб.¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Утвержденное финансирование ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦1. Развитие культурно-досуговой ¦ 30532,8 ¦ 32582,1 ¦ 35978,4 ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.1. Сохранение и развитие ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры учреждения. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.2. Организация и проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-досуговых мероприятий согласно ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальному заданию. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.3. Совершенствование работы ¦ ¦ ¦ ¦
¦творческих формирований. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.4. Внедрение современных ¦ ¦ ¦ ¦
¦информационных технологий. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.5. Освещение деятельности в средствах¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦
¦массовой информации. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.6. Совершенствование деятельности ¦ 3012 ¦ 3224 ¦ 3452 ¦
¦передвижных культурных комплексов. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1.7. Обучение и повышение квалификации ¦ 70 ¦ 70 ¦ 70 ¦
¦работников. ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦ Дополнительное финансирование (местный бюджет) ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦2. Укрепление материально-технической базы ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦2.1. Приобретение кресел театральных 50 шт.¦ 75 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦2.2. Подключение к сети Интернет ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Итого объем дополнительного финансирования ¦ 175 ¦ - ¦ - ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Итого ¦ 30707,8 ¦ 32582,1 ¦ 35978,4 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Внебюджетные доходы ¦ 500 ¦ 600 ¦ 700 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+
¦Всего ¦ 31207,8 ¦ 33182,1 ¦ 36678,4 ¦
+-------------------------------------------+---------+---------+---------+