Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 21 декабря 2009 г. № 2107
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ, ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
ПРИКАЗ
от 7 декабря 2009 г. № 887
О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2010-2012 ГОДЫ)"
В соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", постановлением
Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 221 "О министерстве по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу
"Функционирование и развитие системы социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Калужской области 2010-2012 годы" (далее - Программа) (приложение).
2. Управлению социального обслуживания населения министерства обеспечить выполнение Программы
.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника управления социального обслуживания населения С.В.Косолапова.
Министр
Г.М.Донченкова
Приложение
к Приказу
министерства по делам семьи
и демографической политике Калужской области
от 7 декабря 2009 г. № 887
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (2010-2012
ГОДЫ)"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование │Министерство по делам семьи, демографической и социальной │
│субъекта │политике Калужской области │
│бюджетного │ │
│планирования │ │
├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
]]>│ │ │ │доступности и качества услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │при реализации программы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │число граждан, обеспеченных │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ 100 │ │ │
│ │ │ │техническими средствами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │реабилитации и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │социально-бытовой адаптации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │число граждан, получивших │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ 120 │ 120 │ │ │
│ │ │ │услуги в компьютерном классе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │число граждан, получивших │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ 480 │ 480 │ │ │
│ │ │ │социокультурные услуги │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │число граждан, обслуженных │ │ │ │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ 500 │ │ │
│ │ │ │волонтерами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Группировка по видам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │расходов: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Расходы на оказание │ │ │ │347095,164│447655,246│475387,391│557576,020│566285,850│574447,550│1698309,420│ │
│ │ │ │ │государственной услуги│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(ГУ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Расходы │ │ │ │ │ │ │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ │
│ │ │ │ │инвестиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │характера, влияющие на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │повышение качества и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │доступности ГУ <**>
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Расходы на реализацию │ │ │ │ 12033,000│ 10499,000│ 11392,000│ 7007,700│ 7007,700│ 7007,700│ 21023,100│ │
│ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │функции (ГФ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Расходы │ │ │ │ │ │ │ 0,000│ 0,000│ 0,000│ 0,000│ │
│ │ │ │ │инвестиционного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │характера, влияющие на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │реализации ГФ <**>
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┤
│ │ │ │ │Итого │ │ │ │359128,164│458154,246│486779,391│564583,720│573293,550│581455,250│1719332,520│ │
└───┴───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────────────────┘
Примечания:
<*> - значения показателей при условии финансирования мероприятий, влияющих на повышение качества и доступности ГУ и эффективности реализации ГФ;
<**> - объем расходов определяется при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год.