АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЛИНЦЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2009 г. № 1102
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. КЛИНЦЫ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. № 72
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ
КЛИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА "О БЮДЖЕТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" С ИЗМЕНЕНИЯМИ
И ДОПОЛНЕНИЯМИ ОТ 20.02.2009 № 118,
ОТ 04.03.2009 № 148, ОТ 08.04.2009 № 271,
ОТ 20.04.2009 № 334, ОТ 18.05.2009 № 498,
ОТ 01.06.2009 № 599, ОТ 15.06.2009 № 644,
ОТ 22.06.2009 № 680, ОТ 01.07.2009 № 725,
ОТ 09.07.2009 № 754, ОТ 10.08.2009 № 891,
ОТ 24.08.2009 № 933, ОТ 07.09.2009 № 980,
ОТ 21.09.2009 № 1023
В целях реализации Решения
Клинцовского городского Совета народных депутатов от 03.12.2008 № 3-1/614 "О бюджете Клинцовского городского округа на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" с изменениями, внесенными Решениями городского Совета от 17.12.2008 № 3-1/627, от 28.01.2009 № 3-1/641, от 18.02.2009 № 3-1/652, постановляю:
1. Изложить приложение № 1
к Постановлению администрации города Клинцы от 05.02.2009 № 72 "О мерах по реализации Решения Клинцовского городского Совета "О бюджете городского округа на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" с изменениями и дополнениями от 20.02.2009 № 118, от 04.03.2009 № 148, от 08.04.2009 № 271, от 20.04.2009 № 334, от 18.05.2009 № 498, от 01.06.2009 № 599, от 15.06.2009 № 644, от 22.06.2009 № 680, от 01.07.2009 № 725, от 09.07.2009 № 754, от 10.08.2009 № 891, от 24.08.2009 № 933, от 07.09.2009 № 980, от 21.09.2009 № 1023 в новой редакции в соответствии с приложением
.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителей Главы администрации города Клинцы по курируемым вопросам.
И.о. главы администрации
города Клинцы
П.В.РАЗУМНЫЙ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города Клинцы
"О внесении изменений
в Постановление от 05.02.2009 г. № 72
"О мерах по реализации Решения
Клинцовского городского Совета
"О бюджете городского округа на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов"
от 6 октября 2009 года № 1102
Лимиты бюджетных обязательств бюджета
Клинцовского городского округа на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+-----------------------------+-----------------------------+
]]>¦власти субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации и органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Центральный аппарат ¦ 961 ¦ 01 ¦ 06 ¦ 002 04 00 ¦ ¦ 4661,2 ¦ 5022,2 ¦ 5369,0 ¦ 81,1 ¦ 86,1 ¦ 86,1 ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Выполнение функций органами ¦ 961 ¦ 01 ¦ 06 ¦ 002 04 00 ¦ 500 ¦ 4661,2 ¦ 5022,2 ¦ 5369,0 ¦ 81,1 ¦ 86,1 ¦ 86,1 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Обслуживание ¦ 961 ¦ 01 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 144,0 ¦ 156,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦государственного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Процентные платежи по ¦ 961 ¦ 01 ¦ 11 ¦ 065 00 00 ¦ ¦ 0,0 ¦ 144,0 ¦ 156,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦долговым обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Процентные платежи по ¦ 961 ¦ 01 ¦ 11 ¦ 065 03 00 ¦ ¦ 0,0 ¦ 144,0 ¦ 156,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Прочие расходы ¦ 961 ¦ 01 ¦ 11 ¦ 065 03 00 ¦ 013 ¦ 0,0 ¦ 144,0 ¦ 156,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Расходные обязательства, ¦ 961 ¦ 01 ¦ 14 ¦ 531 01 00 ¦ ¦ 8,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦выполнение которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляется в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет межбюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий и субвенций из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Уплата налогов в связи с ¦ 961 ¦ 01 ¦ 14 ¦ 531 01 15 ¦ ¦ 8,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦отменой налоговых льгот по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогу на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций и транспортному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогу для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Выполнение функций органами ¦ 961 ¦ 01 ¦ 14 ¦ 531 01 15 ¦ 500 ¦ 8,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Условно утвержденные расходы¦ 961 ¦ 99 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 15227,3 ¦ 29381,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Условно утвержденные расходы¦ 961 ¦ 99 ¦ 99 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 15227,3 ¦ 29381,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Условно утвержденные расходы¦ 961 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 999 00 00 ¦ ¦ 0,0 ¦ 15227,3 ¦ 29381,2 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Условно утвержденные расходы¦ 961 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 999 00 00 ¦ 999 ¦ 0,0 ¦ 15227,3 ¦ 29381,2 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦692912,8 ¦355095,4 ¦396960,4 ¦ 41656,9 ¦ 27906,7 ¦ 23850,7 ¦
+----------------------------+-----+----+----+-----------+-----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+