АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2010 г. № 198
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 28.08.2009 № 1303
В соответствии с решением
Новошахтинской городской Думы от 24.12.2009 № 137 "О бюджете города Новошахтинска на 2010 год" постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1
к постановлению Администрации города от 28.08.2009 № 1303 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Новошахтинска в 2010-2012 годах":
1.1. В разделе 1
"Паспорт программы":
1.1.1. Пункт 1.10
изложить в следующей редакции:
"1.10. Объемы и источники Предварительная общая потребность
финансирования программы в финансовых ресурсах составляет
119654,4 тыс. рублей:
2010 год - 33191,7 тыс. рублей;
2011 год - 56326,8 тыс. рублей;
2012 год - 30135,9 тыс. рублей,
в т.ч.:
средства областного бюджета - 42359,8 тыс.
рублей;
местного бюджета - 74059,3 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 2935,3 тыс. рублей;
средства муниципального унитарного
предприятия "Школьное питание" - 300,0 тыс.
рублей.
Предварительная оценка потребности
в финансовых ресурсах может быть изменена
в соответствии с возможностями местного
бюджета.".
1.1.2. В пункте 1.11
:
а) в подпункте 1.11.1
цифры ", до 60%;" заменить цифрами ", до 62%;";
б) в подпункте 1.11.2
цифры "до 77,5%;" заменить цифрами "до 81,5%;";
в) в подпункте 1.11.7
цифры ", до 60%;" заменить цифрами ", до 75%;";
г) в подпункте 1.11.10
цифры "до 60%;" заменить цифрами "до 70%;";
д) в подпункте 1.11.17
цифры ", до 59%;" заменить цифрами ", до 69%;";
е) подпункт 1.11.21
исключить.
1.2. В разделе 2
"Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами":
1.2.1. Последнее предложение абзаца четвертого
исключить.
1.2.2. Последнее предложение абзаца пятого
исключить.
1.3. В разделе 4
"Система программных мероприятий, их ресурсное обеспечение" пункт 4.2
изложить в следующей редакции:
"4.2. Предварительная общая потребность в финансовых ресурсах составляет 119654,4 тыс. рублей:
2010 год - 33191,7 тыс. рублей;
2011 год - 56326,8 тыс. рублей;
2012 год - 30135,9 тыс. рублей,
в т.ч.:
средства областного бюджета - 42359,8 тыс. рублей;
]]>¦ ¦ ¦ключик" (2011) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+-------------------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦Приобретение основных ¦ОО, руководители ¦внебюджет ¦в течение¦ 910,3 ¦ 552,5 ¦ 552,5 ¦ 2015,3 ¦
¦ ¦ ¦средств для ДОУ ¦ДОУ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+-------------------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦Приобретение мягкого ¦Руководители ДОУ ¦внебюджет ¦в течение¦ 20,0 ¦ 450,0 ¦ 450,0 ¦ 920,0 ¦
¦ ¦ ¦инвентаря для ДОУ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------------+-------------------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+
¦12.¦Обеспечение ¦Повышение антитеррори-¦ОО, руководители ¦местный ¦в течение¦1101,6 ¦2047,0 ¦2047,0 ¦ 5195,6 ¦
¦ ¦безопасного ¦стической защищенности¦образовательных ¦бюджет ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функционирова-¦образовательных ¦учреждений ¦ ¦периода ¦ ¦ 120,0 ¦ 120,0 ¦ 240,0 ¦
¦ ¦ния образова- ¦учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельных ¦- обслуживание КТС; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦- оборудование ОУ сис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦темами видеонаблюдения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------------+-------------------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦Проведение противопо- ¦ОО, руководители ¦местный ¦в течение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жарных мероприятий: ¦образовательных ¦бюджет ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- обслуживание и ¦учреждений ¦ ¦периода ¦ ¦2884,8 ¦2884,8 ¦ 5769,6 ¦
¦ ¦ ¦ремонт автоматической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пожарной сигнализации;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000,0 ¦2000,0 ¦ 4000,0 ¦
¦ ¦ ¦противопожарным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжением; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- замер сопротивления;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ 600,0 ¦
¦ ¦ ¦- приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ 400,0 ¦
¦ ¦ ¦первичных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пожаротушения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- проведение электро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400,0 ¦ 400,0 ¦ 800,0 ¦
¦ ¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+----------------------+-------------------+----------+---------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦33191,7¦56326,8¦30135,9¦119654,4¦
+---+--------------+---------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. ¦местный бюджет ¦13177,6¦31848,3¦29033,4¦74059,3 ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦областной бюджет ¦18983,8¦23376,0¦ ¦42359,8 ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦внебюджет ¦ 930,3 ¦1002,5 ¦1002,5 ¦ 2935,3 ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
¦ ¦ ¦средства МУП "Школьное питание" ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 300,0 ¦
+---+--------------+---------------------------------------------------------------+-------+-------+-------+--------+
Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ