ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КАМЕШКОВО
РЕШЕНИЕ
от 13 октября 2009 г. № 182
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ДЛЯ ООО "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС"
Рассмотрев предложение главы города Камешково, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", статьей 12 Устава города, Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района решил:
1. Установить с 1 сентября 2009 года по 31 декабря 2009 года тарифы для ООО "Водоканал плюс":
на водоснабжение - 11 руб. 78 коп. (без учета НДС);
на водоотведение - 15 руб. 08 коп. (без учета НДС).
2. Тарифы, установленные в пункте 1
настоящего решения, действуют с 1 сентября 2009 года по 31 декабря 2009 года.
3. Установить с 1 января 2010 года тарифы для ООО "Водоканал плюс":
на водоснабжение - 11 руб. 78 коп. (без учета НДС);
на водоотведение - 15 руб. 08 коп. (без учета НДС).
4. Тарифы, установленные в пункте 3
настоящего решения, действуют с 1 января 2010 года.
5. Утвердить производственные программы
по водоснабжению и водоотведению для ООО "Водоканал плюс" согласно приложению.
6. Решения Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково от 31.07.2009 № 167 "Об установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение ООО "Водоканал плюс" на 2009 год" и от 28.08.2009 № 172 "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 31.07.2009 № 167 "Об установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение ООО "Водоканал плюс" на 2009 год" считать утратившими силу.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете "Знамя" и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2009.
Глава города Камешково
И.В.НОЖКИНА
Приложение
к решению
Совета народных депутатов
города Камешково
от 13.10.2009 № 182
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ ПЛЮС" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА 2009 - 2010 ГОДЫ
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
+----+------------------------------------+-----------+-------------------+
¦ № ¦ Показатели производственной ¦ Единица ¦Величина показателя¦
¦п/п ¦ деятельности ¦ измерения ¦ за период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ регулирования ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦2009 год ¦2010 год ¦
]]>Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
+----+------------------------------------+-----------+-------------------+
¦ № ¦ Показатели производственной ¦ Единица ¦Величина показателя¦
¦п/п ¦ деятельности ¦ измерения ¦ на период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ регулирования ¦
¦ ¦ ¦ +---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦2009 год ¦2010 год ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦1. ¦Объем отведенных стоков ¦тыс. куб. м¦246,715 ¦740,145 ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦2. ¦Объем отведенных стоков, пропущенных¦тыс. куб. м¦246,715 ¦740,145 ¦
¦ ¦через очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦3. ¦Объем реализации товаров и услуг, в ¦тыс. куб. м¦246,715 ¦740,145 ¦
¦ ¦том числе по потребителям: ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦3.1.¦- населению ¦тыс. куб. м¦206,186 ¦618,558 ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦3.2.¦- бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м¦ 7,810 ¦ 23,430 ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
¦3.3.¦- прочим потребителям ¦тыс. куб. м¦ 32,719 ¦ 98,157 ¦
+----+------------------------------------+-----------+---------+---------+
Раздел 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
+---+----------------+------------+------------+--------------------------+
¦ № ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Финансовые ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦ реализации ¦потребности +--------------+-----+-----+
¦ ¦ ¦мероприятия,¦ на ¦ Наименование ¦Тыс. ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ лет ¦ реализацию ¦ показателя ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мероприятия,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+------------+--------------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+----------------+------------+------------+--------------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+------------+--------------+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+------------+--------------+-----+-----+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+------------+--------------+-----+-----+