АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2010 г. № 440
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.07.2009 № 555
В соответствии с решением
Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.11.2009 № 657 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2010 год" (в ред. от 28.05.2010), постановлением
Мэра города от 15.09.2008 № 940 "О порядке разработки долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" и в связи с внедрением в городе Ростове-на-Дону автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном транспорте городского сообщения на основании постановления
Мэра города от 30.03.2009 № 201 постановляю:
1. Внести в приложение № 1
к постановлению Администрации города от 30.07.2009 № 555 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы в новой редакции" следующие изменения:
1.1. В паспорте
"Долгосрочной городской целевой программы развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2007-2010 гг":
1) в строке
"Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий":
- подраздел 3.4.1
изложить в редакции:
"3.4.1. Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в общественном пассажирском транспорте г. Ростова-на-Дону";
- пункт 3.4.1.3
изложить в редакции:
"3.4.1.3. Решения, необходимые для реализации 2 этапа проекта";
2) строку
"Исполнители Программы" дополнить словами "МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития";
3) строку
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
+-------------------+--------------------------------------------------+
¦"Объемы и источники¦Всего - 4524,6263 млн. руб., в том числе: ¦
¦финансирования ¦1285,0622 млн. руб - средства бюджета города; ¦
¦Программы ¦45,2945 млн. руб. - средства областного бюджета; ¦
¦ ¦344,2310 млн. руб.- средства федерального бюджета;¦
¦ ¦2850,0386 млн. руб. - внебюджетные средства". ¦
+-------------------+--------------------------------------------------+
1.2. В разделе 3.2 части 3
:
1) в абзаце 1 подпункта
"Модернизация парка пассажирских транспортных средств" пункта 3.2.1.1 подраздела 3.2.1 цифры "128" заменить цифрами "193";
2) таблицу 3.7
изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению;
3) таблицу 3.8
изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению;
4) таблицу 3.9
изложить в редакции согласно приложению 3
к настоящему постановлению;
5) последний абзац подпункта
"Модернизация производственно-технической базы" пункта 3.2.1.1 подраздела 3.2.1 изложить в редакции:
"В рамках реализации данной целевой Программы планируется инвестировать в развитие предприятий муниципальной формы собственности на 2007-2010 годы, а также на обновление парка автобусов и модернизацию производственно-технической базы 910,5446 млн. рублей. Из них: за счет средств федерального бюджета - 306,0070 млн. руб., средств бюджета города - 400,9376 млн. рублей, 203,6000 млн. рублей - за счет внебюджетных средств предприятий.";
6) таблицу 3.12
изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему постановлению;
7) таблицу 3.14
изложить в редакции согласно приложению 5
к настоящему постановлению;
8) таблицу 3.15
изложить в редакции согласно приложению 6
к настоящему постановлению;
9) таблицу 3.16
изложить в редакции согласно приложению 7
к настоящему постановлению;
10) последний абзац подраздела 3.2.3
изложить в редакции:
"В рамках реализации данной целевой Программы за период 2007-2010 годы планируется инвестировать средств на обновление парка пассажирских транспортных средств и модернизацию производственно-технической базы (предприятий немуниципальной формы собственности - 72,5% и предприятий муниципальной формы собственности - 27,5%) - 3863,4327 млн. рублей, из них за счет бюджетных средств - 1013,3941 млн. руб. (29,0%), за счет внебюджетных средств - 2850,0386 млн. руб. (71,0%).";
11) таблицу 3.20
изложить в редакции согласно приложению 8
к настоящему постановлению.
1.3. Подраздел 3.4.1 раздела 3.4 части 3
изложить в редакции согласно приложению 9
к настоящему постановлению.
1.4. В части 4 таблицу 4.1
с примечанием к ней изложить в редакции согласно приложению 10
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе развития городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в городе Ростове-на-Дону на 2007-2010 годы в новой редакции изложить в редакции согласно приложению 11
к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города (по транспорту и дорожному хозяйству) В.Г. Кочергу.
Мэр
(глава Администрации) города
М.А.ЧЕРНЫШЕВ
]]>¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦ 2. ¦Организация кон- ¦МУ "Департамент¦2007-2010¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦Повышение ¦
¦ ¦троля за выполне- ¦транспорта" ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности¦
¦ ¦нием в полном объ-¦г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦еме всех требова- ¦Дону, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦
¦ ¦ний Положения об ¦ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности пере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возок пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автобусами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦ 3. ¦Выполнение топо- ¦МУ "Департамент¦2007-2010¦ ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦Повышение ¦
¦ ¦графического ана- ¦транспорта" ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности¦
¦ ¦лиза ДТП на улич- ¦г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного ¦
¦ ¦но-дорожной сети ¦Дону, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦
¦ ¦города с целью ¦ГИБДД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определения мест ¦г. Ростова-на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦концентрации ДТП, ¦Дону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устранению, инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мированию транс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦портных предпри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ятий и водителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+---------------+---------+-------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Всего финансирование мероприятий - всего, в том числе: ¦4524,6263¦605,5301¦993,5246¦1430,754 ¦1494,8178¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Средства бюджета города ¦1285,0622¦77,4776 ¦420,9630¦404,2670 ¦382,3546 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Средства областного бюджета ¦ 45,2945 ¦45,2945 ¦ 0,0000 ¦ 0,0000 ¦ 0,0000 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Средства федерального бюджета ¦344,2310 ¦ 0,0000 ¦ 0,0000 ¦174,8178 ¦169,4132 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Внебюджетные средства - всего, в том числе: ¦2850,0386¦482,7580¦572,5616¦851,6690 ¦943,0500 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Средства предприятий ¦570,6486 ¦60,5180 ¦79,0216 ¦222,3090 ¦208,8000 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Кредитные средства ¦2279,3900¦422,2400¦493,5400¦629,3600 ¦734,2500 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
¦Другие источники финансирования ¦15,13815 ¦ - ¦ - ¦ 3,99178 ¦11,14637 ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+---------+---------+------------+
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА