АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАХТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2010 г. № 915
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАХТЫ ОТ 24.11.2009 № 3150
"О ПРИНЯТИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ШАХТЫ
НА 2010-2012 ГОДЫ"
В связи с передачей органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в соответствии с постановлением
Администрации Ростовской области от 18.12.2009 № 674 "О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей", постановлением
Администрации города Шахты от 03.02.2010 № 302 "О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей" и с целью сохранения и укрепления здоровья детей постановляю:
1. Внести в постановление
Администрации города Шахты от 24.11.2009 № 3150 "О принятии муниципальной долгосрочной программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2010-2012 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение № 1
к постановлению Администрации города Шахты от 24.11.2009 № 3150 читать в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2010 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Минкину Т.В.
Мэр города Шахты
С.А.ПОНАМАРЕНКО
Постановление вносит МУ ДО
Приложение № 1
к постановлению
Администрации
города Шахты
от 17.03.2010 № 915
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ШАХТЫ ОТ 24.11.2009 № 3150
1. Внести изменения в паспорт
программы:
1.1. Раздел
"Основные задачи программы" дополнить абзацем:
"- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время".
1.2. Раздел
"Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"Общая сумма затрат - 1664573,3 тыс. рублей,
в том числе:
2010 год - 801506,8 тыс. рублей;
2011 год - 405436,8 тыс. рублей;
2012 год - 457629,7 тыс. рублей;
источник финансирования - областной бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники (родительская плата)".
1.3. Раздел
"Ожидаемые конечные результаты реализации программы" дополнить абзацем:
"- обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в особой заботе государства, бесплатным отдыхом в оздоровительных учреждениях дневного пребывания на базе образовательных учреждений".
2. Внести изменения в раздел 1
"Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами", после слов
"развитие массового детского спорта" дополнить абзацем:
"Важным фактором сохранения и укрепления здоровья обучающихся является обеспечение отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 15 лет в пришкольных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в каникулярное время. Данный вид отдыха является малозатратным и позволяет обеспечить бесплатное пребывание детей в пришкольных лагерях с организацией полноценного сбалансированного питания, содержательного досуга, направленного на воспитание, развитие и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства.
]]>+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦ Источник ¦местный ¦областной¦ итого ¦местный ¦областной¦ итого ¦местный ¦областной¦ итого ¦
¦ финансирования ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Сумма, тыс. руб. ¦16057,8 ¦ 917,6 ¦16975,4 ¦17087,5 ¦ 0 ¦17087,5 ¦17400,4 ¦ 0 ¦17400,4 ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦ Сохранение, улучшение кадрового состава ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Занятость и оплата ¦14663,2 ¦ 860,3 ¦15523,5 ¦15583,4 ¦ ¦15583,4 ¦15583,4 ¦ ¦15583,4 ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Стимулирование работ- ¦ 224,9 ¦ 57,3 ¦ 282,2 ¦ 224,9 ¦ ¦ 224,9 ¦ 224,9 ¦ ¦ 224,9 ¦
¦ников системы образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦ Дополнительные расходы (стимулирование, поощрение) ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Поддержка лучших сту- ¦ 240,0 ¦ ¦ 240,0 ¦ 240,0 ¦ ¦ 240,0 ¦ 240,0 ¦ ¦ 240,0 ¦
¦дентов города. Выплата¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Выплаты медалистам ¦ 60,0 ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ 60,0 ¦ 60,0 ¦ ¦ 60,0 ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦ Материально-техническое обеспечение ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение оборудо- ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 63,7 ¦ ¦ 63,7 ¦ 281 ¦ ¦ 281 ¦
¦вания, других основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Приобретение матери- ¦ 343,8 ¦ ¦ 343,8 ¦ 307,8 ¦ ¦ 307,8 ¦ 328,8 ¦ ¦ 328,8 ¦
¦альных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Обеспечение содержа- ¦ 347,0 ¦ ¦ 347,0 ¦ 411,7 ¦ ¦ 411,7 ¦ 469,5 ¦ ¦ 469,5 ¦
¦ния, обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Оснащение современным ¦ 36,0 ¦ ¦ 36,0 ¦ 39,0 ¦ ¦ 39,0 ¦ 42,8 ¦ ¦ 42,8 ¦
¦программным обеспече- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
¦Консультационно-мето- ¦ 142,9 ¦ ¦ 142,9 ¦ 157 ¦ ¦ 157 ¦ 170 ¦ ¦ 170 ¦
¦дическое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------+
Руководитель аппарата
Администрации
Ф.Ф.ХЛЕБНИКОВ