Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Ханты-Мансийский АО


АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 2010 г. № 942

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 18.11.2009 № 1393
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы района от 03.02.2010 № 3 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 № 108 "О бюджете района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов", решением Думы района от 19.04.2010 № 42 "О внесении изменений и дополнений в решение Думы района от 09.12.2009 № 108 "О бюджете района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов":
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 18.11.2009 № 1393 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга на базе учреждений культуры на 2010 - 2012 годы":
1.1. Раздел паспорта ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга на базе учреждений культуры на 2010 - 2012 годы" "Объемы и источники финансирования" изложить в новой редакции:
"общий объем финансирования составляет: на 2010 - 36080,81 тыс. руб.; на 2011 - 31434,1 тыс. руб.; на 2012 - 32353,4 тыс. руб.; в том числе: местный бюджет: 2010 - 34826,3 тыс. руб.; 2011 - 30184,1 тыс. руб.; 2012 - 31005,4 тыс. руб.; средства от иной приносящей доход деятельности: 2010 - 1254,51 тыс. руб.; 2011 - 1250,0 тыс. руб.; 2012 - 1348,0 тыс. руб.".
1.2. Пункт 6.1 раздела VI приложения к постановлению изложить в новой редакции: "6.1. Объем финансирования Программы - 99868,5 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 36080,81 тыс. руб., 2011 год - 31434,1 тыс. руб., 2012 год - 32353,4 тыс. руб.".
1.3. Приложения 1, 2, 3, 4 к ведомственной целевой программе "Организация культурного досуга на базе учреждений культуры на 2010 - 2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу делопроизводства и контроля управления организации деятельности администрации района (Ю.В.Мороз) внести информационную справку в оригинал постановления администрации района от 18.11.2009 № 1393.
3. Пресс-службе администрации района (А.Н.Королева) опубликовать постановление в районной газете "Новости Приобья".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам О.В.Липунову.

Глава района
Б.А.САЛОМАТИН





Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 05.07.2010 № 942

Приложение 1
ведомственной целевой программы
"Организация культурного досуга на базе
учреждений культуры" на 2010 - 2012 годы

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

+----+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦ №  ¦   Наименование показателя    ¦Еди- ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦
¦п/п ¦                              ¦ницы ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦                              ¦изме-¦       ¦       ¦       ¦       ¦
¦    ¦                              ¦рения¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+----+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦ 1  ¦              2               ¦  3  ¦   4   ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦
+----+------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+

]]>
¦ № ¦ Наименование  ¦Еди-¦ 2009  ¦                 2010                 ¦Плановый период¦
¦п/п¦  показателя   ¦ницы¦       +--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦   ¦               ¦из- ¦       ¦ Всего  ¦   I   ¦  II   ¦ III  ¦  IV  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦
¦   ¦               ¦ме- ¦       ¦        ¦квартал¦квартал¦квар- ¦квар- ¦       ¦       ¦
¦   ¦               ¦ре- ¦       ¦        ¦       ¦       ¦ тал  ¦ тал  ¦       ¦       ¦
¦   ¦               ¦ния ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦       2       ¦ 3  ¦   4   ¦   5    ¦   6   ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦  10   ¦  11   ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦1. ¦Объем расходов ¦тыс.¦30053,0¦36080,81¦7702,71¦11021,0¦9234,5¦8122,6¦31434,1¦32353,4¦
¦   ¦на выполнение  ¦руб.¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦муниципального ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦задания по     ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦оказанию       ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦муниципальной  ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦услуги         ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦(выполнению    ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦работ)         ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦2. ¦Итого расходы  ¦тыс.¦30053,0¦36081,0 ¦7702,72¦11021,0¦9234,5¦8122,6¦31434,1¦32353,4¦
¦   ¦на реализацию  ¦руб.¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦Программы, в   ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦том числе по   ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦источникам     ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦финансирования:¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦   ¦за счет        ¦тыс.¦28816,0¦34826,3 ¦7322,2 ¦10723,0¦8947,5¦7833,6¦30184,1¦31005,4¦
¦   ¦бюджетных      ¦руб.¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦ассигнований   ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦   ¦за счет платы  ¦тыс.¦1237,0 ¦1254,51 ¦380,51 ¦ 298,0 ¦287,0 ¦289,0 ¦1250,0 ¦1348,0 ¦
¦   ¦получателей    ¦руб.¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦муниципальной  ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦услуги         ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦   ¦за счет прочих ¦тыс.¦   0   ¦   0    ¦   0   ¦   0   ¦  0   ¦  0   ¦   0   ¦   0   ¦
¦   ¦внебюджетных   ¦руб.¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦источников     ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+
¦3. ¦Объем расходов ¦тыс.¦  0,5  ¦  0,5   ¦       ¦       ¦      ¦      ¦ 0,43  ¦ 0,44  ¦
¦   ¦на реализацию  ¦руб.¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦Программы в    ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦расчете на     ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦единицу объема ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦муниципальной  ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
¦   ¦услуги (работ) ¦    ¦       ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦       ¦       ¦
+---+---------------+----+-------+--------+-------+-------+------+------+-------+-------+



Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru