ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2009 г. № 325
О бюджете городского округа "Город Калининград" на 2010 год
и плановый период 2011-2012 годов
(в ред. Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда
от 20.01.2010 № 2
, от 07.04.2010 № 75
, от 16.06.2010 № 162
)
Рассмотрев проект бюджета городского округа "Город Калининград" на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
городского округа "Город Калининград", Положением
"О бюджетном процессе в городском округе "Город Калининград", учитывая результаты публичных слушаний по проектам бюджета и плана социально-экономического развития городского округа "Город Калининград" на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов, окружной Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2010 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 10721278,74 тыс. рублей, в том числе:
1.1) объем доходов в сумме 10178126,64 тыс. рублей, за исключением поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам согласно разделу 1
приложения № 1 исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов в сумме 5925470,5 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета в сумме 3544607,14 тыс. руб.;
- средств безвозмездных поступлений в сумме 708049,0 тыс. руб.;
1.2) поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам в сумме 543152,1 тыс. руб. согласно разделу 1
приложения № 16;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 12612456,74 тыс. руб., в том числе:
- объем расходов в сумме 12069304,64 тыс. руб., за исключением расходов за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам согласно разделу 2
приложения № 1;
- объем расходов в сумме 543152,1 тыс. руб. за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам согласно разделу 2
приложения № 16;
3) дефицит бюджета в сумме 1891178,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2011 года в сумме 3405533,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1234917,4 тыс. руб.
(п. 1 в ред. Решения
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.06.2010 № 162)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа "Город Калининград" на 2011 и 2012 годы:
1) общий объем доходов бюджета на 2011 год в сумме 8629264,26 тыс. руб., на 2012 год - в сумме 9300408,30 тыс. руб. согласно приложению № 2
исходя из:
- налоговых и неналоговых доходов на 2011 год в сумме 6023164,0 тыс. руб., на 2012 год - в сумме 6584033,0 тыс. руб.;
- финансовой помощи из областного бюджета на 2011 год в сумме 1317450,26 тыс. руб., на 2012 год - в сумме 1377436,30 тыс. руб.;
- средств безвозмездных поступлений на 2011 год в сумме 1288650,0 тыс. руб., на 2012 год - в сумме 1338939,0 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета на 2011 год в сумме 8870190,86 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 221754,8 тыс. руб., на 2012 год - в сумме 9432089,0 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 680142,1 тыс. руб.;
(в ред. Решения
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 07.04.2010 № 75)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3) дефицит бюджета на 2011 год в сумме 240926,6 тыс. руб., на 2012 год - в сумме 131680,7 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2012 года в сумме 3799365,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1387822,1 тыс. руб., на 1 января 2013 года - в сумме 3826432,8 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1283209,1 тыс. руб.
3. Установить, что доходы бюджета городского округа "Город Калининград" на 2010 год формируются за счет источников согласно приложению № 3
.
4. Установить перечень и коды главных администраторов доходов (органов государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации), администраторов доходов бюджета городского округа "Город Калининград" (органов местного самоуправления) и закрепленные за ними виды (подвиды) доходов согласно приложениям № 4
и № 5
.
5. Установить перечень
администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 6.
6. В случае изменения в 2010 году состава и (или) функций главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа или администраторов источников финансирования дефицита бюджета комитет экономики, финансов и контроля администрации городского округа вправе при определении принципов назначения, структуры кодов и присвоения кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и источников финансирования дефицитов бюджетов вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ведомственной структуре расходов:
1) на 2010 год ведомственную структуру расходов, за исключением расходов за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам согласно приложению № 7
;
2) на 2010 год ведомственную структуру расходов за счет поступлений учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования, за оказание медицинских услуг застрахованным лицам согласно приложению № 17
;
3) на 2011 и 2012 годы согласно приложению № 8
.
(п. 7 в ред. Решения
окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.06.2010 № 162)
]]>¦ подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Выполнение функций бюджетными ¦ 09 ¦ 02 ¦470 99 00¦ 001¦ 74447,70¦
¦ учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Поликлиники, амбулатории, ¦ 09 ¦ 02 ¦471 00 00¦ 000¦ 144203,00¦
¦ диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Обеспечение деятельности ¦ 09 ¦ 02 ¦471 99 00¦ 000¦ 144203,00¦
¦ подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Выполнение функций бюджетными ¦ 09 ¦ 02 ¦471 99 00¦ 001¦ 144203,00¦
¦ учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Медицинская помощь в дневных ¦ 09 ¦ 03 ¦000 00 00¦ 000¦ 8936,40¦
¦ стационарах всех типов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Больницы, клиники, госпитали, ¦ 09 ¦ 03 ¦470 00 00¦ 000¦ 4840,70¦
¦ медико-санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Обеспечение деятельности ¦ 09 ¦ 03 ¦470 99 00¦ 000¦ 4840,70¦
¦ подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Выполнение функций бюджетными ¦ 09 ¦ 03 ¦470 99 00¦ 001¦ 4840,70¦
¦ учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Поликлиники, амбулатории, ¦ 09 ¦ 03 ¦471 00 00¦ 000¦ 4095,70¦
¦ диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Обеспечение деятельности ¦ 09 ¦ 03 ¦471 99 00¦ 000¦ 4095,70¦
¦ подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Выполнение функций бюджетными ¦ 09 ¦ 03 ¦471 99 00¦ 001¦ 4095,70¦
¦ учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Скорая медицинская помощь ¦ 09 ¦ 04 ¦000 00 00¦ 000¦ 75624,70¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Станции скорой и неотложной помощи ¦ 09 ¦ 04 ¦477 00 00¦ 000¦ 75624,70¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Обеспечение деятельности ¦ 09 ¦ 04 ¦477 99 00¦ 000¦ 75624,70¦
¦ подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ Выполнение функций бюджетными ¦ 09 ¦ 04 ¦477 99 00¦ 001¦ 75624,70¦
¦ учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+
¦ ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 543152,10¦
+-------------------------------------+----+----+---------+----+----------+