СОВЕТ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ
от 16 декабря 2008 г. № 29-193
О БЮДЖЕТЕ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
Совет Новошешминского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новошешминского муниципального района на 2009 год:
1) общий объем доходов бюджета Новошешминского муниципального района в сумме 277603,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новошешминского муниципального района в сумме 277603,6 тыс. рублей.
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Новошешминского муниципального района на плановый период 2010 и 2011 годов:
1) общий объем доходов бюджета Новошешминского муниципального района на 2010 год в сумме 257647,3 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 277710,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Новошешминского муниципального района:
- на 2010 год в сумме 257647,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2634,0 тыс. рублей;
- на 2011 год в сумме 277710,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5486,0 тыс. рублей.
1.2. Установить источники финансирования дефицита бюджета Новошешминского муниципального района:
- на 2009 год согласно приложению № 1
к настоящему решению;
- на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению № 2
к настоящему решению.
2. Установить по состоянию на 1 января 2010 года верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Новошешминского муниципального района в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.
2.1. Установить по состоянию на 1 января 2011 года верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Новошешминского муниципального района в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.
2.2. Установить по состоянию на 1 января 2012 года верхний предел внутреннего муниципального долга по долговым обязательствам Новошешминского муниципального района в сумме ноль рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме ноль рублей.
2.3. Установить предельный объем муниципального долга Новошешминского муниципального района:
- в 2009 году - в размере ноль рублей;
- в 2010 году - в размере ноль рублей;
- в 2011 году - в размере ноль рублей.
3. Учесть в бюджете Новошешминского муниципального района прогнозируемые объемы на 2009 год согласно приложению № 3
к настоящему решению, на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению № 4
к настоящему решению.
4. Утвердить перечень
главных администраторов доходов бюджета Новошешминского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4.1. Утвердить перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Новошешминского муниципального района согласно приложению № 6 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:
- на 2009 год согласно приложению № 7
к настоящему решению;
- на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению № 8
к настоящему решению.
5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов Новошешминского муниципального района:
- на 2009 год согласно приложению № 9
к настоящему решению;
- на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению № 10
к настоящему решению.
5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2009 год в сумме 581 тыс. рублей, на 2010 год в сумме 316,0 тыс. рублей и на 2011 год в сумме 337,0 тыс. рублей.
6. Утвердить объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из бюджетов поселений в бюджет Новошешминского муниципального района, на решение вопросов местного значения межмуниципального характера:
- на 2009 год в сумме 23434 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 11
к настоящему решению;
- на 2010 год в сумме 25516 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 12
к настоящему решению;
- на 2011 год в сумме 27875 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 13
к настоящему решению.
7. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
- на 2009 год в сумме 44008,2 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 14
к настоящему решению;
- на 2010 год в сумме 35402,6 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 15
к настоящему решению;
- на 2011 год в сумме 37848,0 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 16
к настоящему решению.
8. Утвердить объем дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений:
- на 2009 год в сумме 6402,8 тыс. рублей с распределением согласно приложению № 17
к настоящему решению;
│реализацию полномочий в области│ │ │ │
│образования │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Субвенции бюджетам│2 02 03024 05 0000 151│ 2125,0│ 2250,0│
│муниципальных районов на│ │ │ │
│реализацию полномочий по│ │ │ │
│осуществлению информационного│ │ │ │
│обеспечения образовательных│ │ │ │
│учреждений │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Субвенции бюджетам│2 02 03024 05 0000 151│ 22,0│ 23,0│
│муниципальных районов на│ │ │ │
│реализацию полномочий в области│ │ │ │
│архивного дела │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Субвенции бюджетам│2 02 03024 05 0000 151│ 464,3│ 492,0│
│муниципальных районов на│ │ │ │
│реализацию полномочий в области│ │ │ │
│опеки и попечительства │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Субвенции бюджетам│2 02 03024 05 0000 151│ 671,6│ 618,1│
│муниципальных районов на│ │ │ │
│реализацию государственных│ │ │ │
│полномочий по расчету и│ │ │ │
│представлению дотаций│ │ │ │
│поселениям из регионального│ │ │ │
│фонда финансовой поддержки│ │ │ │
│поселений │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Субвенции бюджетам│2 02 03024 05 0000 151│ 57359,0│ 60743,0│
│муниципальных районов на│ │ │ │
│обеспечение государственных│ │ │ │
│гарантий в общеобразовательных│ │ │ │
│учреждениях │ │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Иные межбюджетные трансферты │2 02 04000 00 0000 151│ 50,6│ 43,9│
├───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼────────┤
│Межбюджетные трансферты,│2 02 04005 05 0000 151│ 50,6│ 43,9│
│передаваемые бюджетам│ │ │ │
│муниципальных районов на│ │ │ │
│обеспечение равного с│ │ │ │
│Министерством внутренних дел│ │ │ │
│Российской Федерации денежного│ │ │ │
│довольствия сотрудникам и│ │ │ │
│заработной платы работникам│ │ │ │
│подразделений милиции │ │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴────────┘