АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2010 г. № 490
О ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ДЕТИ - БУДУЩЕЕ Г. УЛАН-УДЭ" НА 2008 - 2011 ГГ.,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ ОТ
30.11.2007 № 629
В целях совершенствования системы образования г. Улан-Удэ в направлении обеспечения безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса, организации отдыха и развития личности ребенка, руководствуясь постановлением
Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 № 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1. Внести в Муниципальную целевую программу
"Дети - будущее г. Улан-Удэ" на 2008 - 2011 годы, утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 30.11.2007 № 629, следующие изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной целевой программы строку
"Объемы и источники финансирования <*>" изложить в новой редакции:
┌───────────────────┬───────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│"Объемы и источники│Всего по годам,│ 2008 - │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│финансирования │ тыс. руб. │ 2010 │ │ │ │ │
│ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │144684,3│82709,0│31168,7│12186,6│18620,0│
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Бюджет │144684,3│82709,0│31168,7│12186,6│18620,0│
│ │г. Улан-Удэ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Федеральный │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Республиканский│ - │ - │ - │ - │ - │
│ │бюджет │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Внебюджетные │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │источники │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ │ -------------------------------- │
│ │ <*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий │
│ │Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в │
│ │соответствии с решениями Улан-Удэнского городского │
│ │Совета депутатов "О бюджете городского округа │
│ │г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый│
│ │период". │
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2. Раздел 3
"Программные мероприятия" изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 4
"Ресурсное обеспечение Программы":
1.3.1. Цифры
"142540,0" заменить цифрами "144684,3".
1.3.2. Таблицу
"Общий объем финансирования, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
┌────────────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│"Объемы, направления и источники│ Всего │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │
│ финансирования подпрограммы │ │ │ │ │ │
│2.4.│Капитальный ремонт │ │Комитет по │Обеспечение │Итого: │67573,1│21794,8│10186,6│ 5000,0│
│ │в муниципальных │ │образованию, │безопасности ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │образовательных │ │Комитет по │учащихся и │Федеральный │ │ │ │ │
│ │учреждениях │ │строительству│работников ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │кровель, стен, │ │ │образования. │Республиканский│ │ │ │ │
│ │перекрытий, полов, │ │ │Повышение надежности├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │замена окон, │225 │ │и увеличение сроков │Местный бюджет │66515,1│21486,7│10186,6│ 5000,0│
│ │теневых навесов, │310 │ │эксплуатации │ │ 1058,0│ 308,1│ │ │
│ │систем отопления, │241 │ │строений и ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │канализации, │ │ │обеспечение │Внебюджетные │ 0,0│ 0,0│ │ │
│ │энерго- и │ │ │безопасного текущего│источники │ │ │ │ │
│ │водоснабжения │ │ │содержания │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.5.│Капитальный ремонт │ │Комитет по │Сохранение и │Итого: │ 1162,3│ │ │ 5000,0│
│ │санузлов, пищевых │ │образованию │укрепление здоровья ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │блоков, │ │ │учащихся │Федеральный │ │ │ │ │
│ │медкабинетов и │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │работы │ │ │ │Республиканский│ │ │ │ │
│ │муниципальных │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │образовательных │225 │ │ │Местный бюджет │ │ │ │ 5000,0│
│ │учреждений │310 │ │ │ │ 1162,3│ 0,0│ │ │
│ │ │ │ │ ├───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │Внебюджетные │ 0,0│ 0,0│ │ │
│ │ │ │ │ │источники │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого: │ │ │ │ │71447,9│23639,9│10186,6│12500,0│
├────┼───────────────────┼───────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Федеральный │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Местный бюджет │ │ │ │ │71447,9│23639,9│10186,6│12500,0│
├────┼───────────────────┼───────┼─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────────┴───────┴─────────────┼────────────────────┴───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Итого по подпрограмме "Обеспечение безопасных │Всего: │77698,1│23739,9│10186,6│12600,0│
│условий жизнедеятельности участников ├────────────────────┬───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│образовательного процесса" │Федеральный │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Республиканский │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Местный бюджет │ │77698,1│23739,9│10186,6│12600,0│
│ ├────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Внебюджетные │ │ │ │ │ │
│ │источники │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘