ДУМА ГОРОДА БРАТСКА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
В ГОРОДЕ БРАТСКЕ НА 2008 - 2010 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ
ДУМЫ ГОРОДА БРАТСКА ОТ 29.02.2008 № 445/Г-Д
Принято
Думой города Братска
26 марта 2010 года
В целях корректировки муниципальной целевой программы
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городе Братске на 2008 - 2010 годы", утвержденной решением Думы города Братска от 29.02.2008 № 445/г-Д, руководствуясь статьями 28
, 35
, 59
Устава муниципального образования города Братска, Дума города Братска решила:
1. Внести в муниципальную целевую программу
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городе Братске на 2008 - 2010 годы", утвержденную решением Думы города Братска от 29.02.2008 № 445/г-Д "Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городе Братске" на 2008 - 2010 годы" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в разделе 1
"Паспорт Программы" строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и │Общий объем затрат на реализацию Программы за счет│
│источники │средств бюджета города Братска составляет 5905,8 тыс.│
│финансирования │руб., в том числе: 2008 год - 1967 тыс. руб., 2009 год -│
│Программы │938,8 тыс. руб., 2010 год - 3000 тыс. руб. │
└───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
2) раздел 7
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 5905,8 тыс. руб. за счет средств бюджета города Братска, в том числе по годам:
2008 год - 1967 тыс. руб.;
2009 год - 938,8 тыс. руб.;
2010 год - 3000 тыс. руб.
Большая часть мероприятий Программы носит организационный характер и будет выполняться в рамках функций органов администрации города Братска, в связи с чем не требует дополнительного финансирования.
Направления расходования средств Программы приведены в таблице 1
.
Таблица 1
┌───┬───────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┐
│ № │ Направления расходования │ Объем │в том числе по годам │
│п/п│ средств Программы │финансирования,├──────┬──────┬───────┤
│ │ │ всего, тыс. │ 2008 │ 2009 │ 2010 │
│ │ │ руб. │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┤
│1. │Создание и внедрение│ 3043,0│ 43,0│ 0 │ 3000,0│
│ │автоматизированной системы│ │ │ │ │
│ │планирования бюджета города, в│ │ │ │ │
│ │том числе консультационные│ │ │ │ │
│ │услуги │ │ │ │ │
├───┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┼──────┼───────┤
│8.4. │Повышение квалификации│КФ, ГРБС │2008 - │ 1085,0│1085,0│ 0 │ 0 │
│ │специалистов в сфере управления│ │2010 гг. │ │ │ │ │
│ │муниципальными финансами,│ │ │ │ │ │ │
│ │создание системы│ │ │ │ │ │ │
│ │профессиональной аттестации│ │ │ │ │ │ │
│ │бухгалтеров │ │ │ │ │ │ │
│ │финансово-экономических органов│ │ │ │ │ │ │
│ │администрации города и│ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных бюджетных│ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┤
│8.5. │Комплектование необходимой│КФ, ГРБС │2008 - │ 136,0│ 136,0│ 0 │ 0 │
│ │информационно-методической и│ │2010 гг. │ │ │ │ │
│ │материально-технической базы в│ │ │ │ │ │ │
│ │области управления│ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальными финансами │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┤
│8.6. │Разработка отраслевыми│КФ, ГРБС │2009 - │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │ведомствами ведомственных│ │2010 гг. │ │ │ │ │
│ │целевых программ на 2010 - 2012│ │ │ │ │ │ │
│ │годы по замене оборудования│ │ │ │ │ │ │
│ │автоматизированных рабочих мест│ │ │ │ │ │ │
│ │бухгалтеров муниципальных│ │ │ │ │ │ │
│ │бюджетных учреждений │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┤
│8.7. │Организация методической работы│КФ │2008 - │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ │с участниками бюджетного│ │2010 гг. │ │ │ │ │
│ │процесса │ │ │ │ │ │ │
├──────┴───────────────────────────────┴─────────────┴───────────┼───────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Итого по Программе: │ 5905,8│1967,0│ 938,8│3000,0│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────┴──────┴──────┘
Список сокращений, используемых в таблице:
ДГБ - Дума города Братска;
АГ - администрация города Братска;
КФ - комитет финансов;
КЭТ - комитет экономики и труда;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
ГАДБ - главные администраторы доходов бюджета;
ДИРиИТ - департамент инновационного развития и информационных технологий;
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом;
ДО - департамент образования;
ДКиМП - департамент культуры и молодежной политики;
ДФКиС - департамент физической культуры и спорта;
КЖКХ - комитет жилищно-коммунального хозяйства;
ДЗО - департамент здравоохранения;
КГС - комитет по градостроительству.