РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 14 октября 2010 г. № 501-I
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ
РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
НА 2005 - 2010 ГГ. "ДОСУГ" В НОВОЙ РЕДАКЦИИ,
УТВЕРЖДЕННУЮ РЕШЕНИЕМ РЯЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ОТ 26.10.2006 № 697-III
Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от 10.09.2010 № 9-963, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила:
1. Внести в муниципальную целевую программу
развития социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2005 - 2010 гг. "Досуг" в новой редакции, утвержденную решением Рязанского городского Совета от 26.10.2006 № 697-III, следующие изменения:
1.1 В паспорте
муниципальной целевой программы развития социально-культурной работы с населением по месту жительства "Досуг" на 2005 - 2010 годы строку
"Объемы и источники финансирования программы, в том числе:" изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящему решению.
1.2. Пункты 1
, 1.1
, 1.2
, 1.3
таблицы "Основные мероприятия по реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему решению.
1.3. Раздел
"Ресурсное обеспечение Программы" изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям (Барулин А.Н.).
Глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
Ф.И.ПРОВОТОРОВ
Приложение № 1
к решению
Рязанской городской Думы
от 14 октября 2010 г. № 501-I
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА "ДОСУГ" НА 2005 - 2010 ГОДЫ
┌─────────────────┬────────────────┬─────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│Объемы и│ │ 2005 г. │ 2006 г. │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ 2010 г. │
│источники │ │ 1,955 │ 1,985 │ 1,915 │ 2,370 │ 1,542 │ 1,510 │
│финансирования │ │млн. руб.│ млн. руб. │млн. руб.│млн. руб.│млн. руб.│млн. руб.│
│программы, в том│ │ │ │ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │бюджет г. Рязани│ 1,855 │ 1,765 │ 1,865 │ 2,320 │ 1,492 │ 1,410 │
│ │(предполагается)│млн. руб.│ млн. руб. │млн. руб.│млн. руб.│млн. руб.│млн. руб.│
├─────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │бюджет Рязанской│ - │ 0,02 │ - │ - │ - │ - │
│ │области │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │внебюджетные │ 0,1 │ 0,2 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,05 │ 0,10 │
│ │средства │млн. руб.│ млн. руб. │млн. руб.│млн. руб.│млн. руб.│млн. руб.│
│ │(предполагается)│ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
Приложение № 2
к решению
Рязанской городской Думы
от 14 октября 2010 г. № 501-I
Основные мероприятия по реализации Программы
тыс. руб.
┌────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────┬───────────────┬────────────────────────────────┐
│ N№ │ Наименование │ Исполнитель │ Срок │ Описание │ Источники финансирования │
│ пп │ мероприятия │ │реализации │предполагаемого├─────────┬─────────┬────────────┤
│ │ │ │мероприятия│ результата │Городской│ Област. │Внебюджетные│
│ │ │ │ │ │ бюджет │ бюджет │ средства │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 1. │ Реконструкция, │Территориальные│ 2005 г. │ │ 825 │ │ - │
│ │ ремонт, содержание │ управления - │ 2006 г. │ │ 700 │ │ 100 │
│ │дворовых спортивных и│ префектуры │ 2007 г. │ │ 755 │ │ 50 │
│ │ детских игровых │ районов, │ 2008 г. │ │ 1150 │ │ 50 │
│ │ площадок │ управление │ 2009 г. │ │ 1215 │ │ 50 │
│ │ │ ЖКХ и Т │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1.1.│ Изготовление и │Территориальные│ 2005 г. │ Укрепление │ 600 │ │ - │
│ │установка спортивного│ управления - │ 2006 г. │ материальной │ 550 │ │ 100 │
│ │ и детского игрового │ префектуры │ 2007 г. │ базы для │ 500 │ │ 50 │
│ │ оборудования. │ районов, │ 2008 г. │ занятия │ 770 │ │ 50 │
│ │ Реконструкция и │ управление │ 2009 г. │физкультурой по│ 700 │ │ 50 │
│ │ ремонт дворовых │ ЖКХ и Т │ │ месту │ │ │ │
│ │спортивных и детских │ │ │ жительства │ │ │ │
│ │ игровых площадок │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1.2.│Содержание спортивных│Территориальные│ 2005 г. │ Поддержание в │ 200 │ │ │
│ │ и детских игровых │ управления - │ 2006 г. │ рабочем │ 110 │ │ │
│ │ площадок │ префектуры │ 2007 г. │ состоянии │ 215 │ │ │
│ │ │ районов, │ 2008 г. │ спортивных │ 350 │ │ │
│ │ │ управление │ 2009 г. │ площадок и │ 350 │ │ │
│ │ │ ЖКХ и Т │ │ сооружений │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│1.3.│Технический контроль │Территориальные│ 2005 г. │ Создание │ 25 │ │ │
│ │ за установкой и │ управления - │ 2006 г. │ условий │ 40 │ │ │
│ │ размещением и │ префектуры │ 2007 г. │ обеспечения │ 40 │ │ │
│ │ состоянием │ районов, │ 2008 г. │ сохранности │ 30 │ │ │
│ │ оборудования на │ управление │ 2009 г. │ жизни и │ 165 │ │ │
│ │дворовых спортивных и│ ЖКХ и Т │ │ здоровья │ │ │ │
│ │ детских игровых │ │ │ населения │ │ │ │
│ │ площадках │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────────┴─────────┴─────────┴────────────┘
Приложение № 3
к решению
Рязанской городской Думы
от 14 октября 2010 г. № 501-I
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования из городского бюджета Программы
на период 2005 - 2010 годов планируется - 10,707 млн. руб.
┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Этапы (годы) │ Источники финансирования │
│ ├───────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│ │ Городской │ Областной │ Внебюджетные │ Всего │
│ │ бюджет │ бюджет │ источники │ │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│Общий объем финансирования│ 10,707 │ 0,02 │ 0,55 │ 11,227 │
│по программе: │ млн. руб. │ млн. руб. │ млн. руб. │ млн. руб. │
├───────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│в т.ч. по годам: │ │ │ │ │
│2005 г. │1,855 млн. руб.│ - │0,1 млн. руб. │1,955 млн. руб.│
│2006 г. │1,765 млн. руб.│0,02 млн. руб.│ 0,2 млн. руб.│1,985 млн. руб.│
│2007 г. │1,865 млн. руб.│ - │0,05 млн. руб.│1,915 млн. руб.│
│2008 г. │2,32 млн. руб. │ - │0,05 млн. руб.│2,37 млн. руб. │
│2009 г. │1,492 млн. руб.│ - │0,05 млн. руб.│1,542 млн. руб.│
│2010 г. │1,41 млн. руб. │ - │0,10 млн. руб.│1,51 млн. руб. │
└───────────────────────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
Внебюджетные средства планируется получать за счет привлечения спонсоров.