МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 15 ноября 2010 г. № 79-т
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ
ВОД ДЛЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕПЛОСБЫТ", БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", Постановлением
администрации Красноярского края от 24.09.2001 № 670-п "О государственном регулировании цен (тарифов) в крае", пунктами 3.1
, 3.10
Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 49-п "Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края", приказываю:
1. Установить для общества с ограниченной ответственностью "Теплосбыт", Бирилюсский район, тариф на водоотведение и очистку сточных вод в размере 41,97 руб/м3.
2. Согласовать производственную программу
общества с ограниченной ответственностью "Теплосбыт", Бирилюсский район (прилагается).
3. Тариф, установленный пунктом 1
настоящего Приказа, действует с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.
5. Опубликовать Приказ в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и газете "Наш Красноярский край".
6. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Министр
жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
А.В.РЕЗНИКОВ
Согласована
Приказом
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 15 ноября 2010 г. № 79-т
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ТЕПЛОСБЫТ", БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
__________________________________________________
(наименование организации коммунального комплекса)
Срок реализации производственной программы с 01.01.2011 по 31.12.2011.
┌───┬────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ № │Наименование показателя │ Ед. │ Величина │ Примечания │
│п/п│ │ измерения │ показателя │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│I. Показатели производственной деятельности организации коммунального │
│комплекса │
├───┬────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │Холодное водоснабжение │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Водоотведение и очистка │ │ │ │
│ │сточных вод │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│1 │Общая протяженность │км │ 2,531 │ │
│ │канализационных сетей │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│2 │Количество │шт. │ 1,0 │ │
│ │канализационных насосных│ │ │ │
│ │станций │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│3 │Пропускная способность │тыс. м3/сутки │ 0,9 │ │
│ │канализации │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│4 │Количество очистных │шт. │ 1,0 │ │
│ │сооружений │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│5 │Мощность очистных │тыс. м3/сутки │ 0,9 │ │
│ │сооружений │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│6 │Пропущено сточных вод, │тыс. м3 │ 36,44 │ │
│ │всего (реализация), в │ │ │ │
│ │т.ч.: │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │
│6.1│от населения │ │ 23,08 │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │
│6.2│от собственного │тыс. м3 │ 0 │ │
│ │производства │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │
│6.3│от бюджетных организаций│тыс. м3 │ 8,12 │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┤ │
│6.4│от прочих потребителей │тыс. м3 │ 5,24 │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│7 │Пропущено сточных вод │тыс. м3 │ 36,44 │ │
│ │через очистные │ │ │ │
│ │сооружения │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│8 │Передано сточных вод на │тыс. м3 │ 0,0 │ │
│ │очистку другим │ │ │ │
│ │канализациям │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│9 │Объем сброшенных сточных│тыс. м3 │ 0 │ │
│ │вод без очистки │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│10 │Численность населения, │чел. │ 337 │ │
│ │получающего услугу │ │ │ │
│ │водоотведения │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│11 │Количество часов │час. │ 8760 │ │
│ │предоставления услуг за │ │ │ │
│ │отчетный период │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│12 │Количество аварий на │единиц │ 0,0 │ │
│ │системах коммунальной │ │ │ │
│ │инфраструктуры │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│13 │Протяженность сетей, │км │ 1,2 │ │
│ │нуждающихся в замене │ │ │ │
├───┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации │
├───┬────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┤
│ № │Наименование мероприятий│ Источники финансирования │ Всего сумма, │
│п/п│ ├────────────┬───────────────┤ тыс. руб. │
│ │ │ бюджетные │себестоимость, │ │
│ │ │ средства, │ тыс. руб. │ │
│ │ │ тыс. руб. │ │ │
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│1 │Капитальный ремонт │ │ │ │
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│1.1│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Итого: │ 0,0 │ 0 │ 0,0 │
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│2 │Мероприятия по развитию │ Прибыль, │ Амортизация, │ Всего сумма, │
│ │ производства │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ тыс. руб. │
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│2.1│ │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
├───┼────────────────────────┼────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │Итого: │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
├───┴────────────────────────┴────────────┴───────────────┴────────────────┤
│III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической │
│эффективности │
├───┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┤
│ № │Наименование │ Прибыль, │Амортизация,│ Другие │ Всего сумма, │
│п/п│ мероприятий │ тыс. руб. │ тыс. руб. │ источники │ тыс. руб. │
│ │ │ │ │ (бюджет), │ │
│ │ │ │ │ тыс. руб. │ │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│3.1│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │Итого: │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┘