Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Брянская область


ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 ноября 2010 г. № 164

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2010 - 2015 ГОДАХ

В целях реализации поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации задач по переходу от управления бюджетными затратами к управлению результатами, повышению эффективности государственного управления, соблюдения законодательных и нормативных актов приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в финансовом управлении Брянской области в 2010 - 2015 годах.
2. Заместителям начальника финансового управления и начальникам отделов обеспечить выполнение Концепции организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в финансовом управлении Брянской области в 2010 - 2015 годах.
3. Опубликовать настоящий Приказ на официальном сайте финансового управления Брянской области в сети Интернет (http://www.fin.brl.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель Губернатора -
начальник финансового управления
Е.И.ЛОКТИКОВА

Согласовано:

Первый заместитель
начальника управления
Л.В.СЕЛИВАНОВА

Заместитель начальника управления
А.А.БАБАСЬ

Заместитель начальника управления
Г.В.ПЕТУШКОВА

Заместитель начальника управления
О.Б.КУЗЬМИНА

Начальник отдела
внутреннего аудита
Л.М.ПРУДНИКОВА

Начальник административного отдела
Р.И.НОСОВЕЦ

Начальник правового отдела
А.А.ЗАКАЛЮЖНЫЙ






- запрашивает от отделов необходимые материалы по вопросам развития системы внутреннего контроля и аудита;
- осуществляет методическое руководство по вопросам организации и осуществления деятельности в сфере внутреннего финансового аудита.
Финансирование мероприятий по развитию системы внутреннего контроля и аудита в финансовом управлении Брянской области осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете финансовому управлению Брянской области. В целях определения результативности внутреннего аудита в финансовом управлении может утверждаться аналитическая ведомственная целевая программа организации и развития системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Система внутреннего контроля и внутреннего
финансового аудита в финансовом управлении Брянской области

                                ┌───────────────────┐
                     ┌──────────┤СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО├──────────┐
                     │          │ КОНТРОЛЯ И АУДИТА │          │
                     │          └───────────────────┘          │
                     \/                                        \/
           ┌────────────────┐                          ┌────────────────┐
    ┌──────┤   Внутренний   │<────────────────────────>│   Внутренний   │
    │      │    контроль    │                   ┌──────┤      аудит     │
    │      └────────────────┘                   │      └────────────────┘
    │      ┌────────────────┐                   │      ┌────────────────┐
    │      │Внутренний      │                   │      │     Аудит      │
    ├─────>│контроль        │                   ├─────>│  соответствия  │
    │      │финансово-      │                   │      └────────────────┘
    │      │хозяйственной   │                   │      ┌────────────────┐
    │      │деятельности    │                   │      │      Аудит     │
    │      └────────────────┘                   ├─────>│результативности│
    │      ┌────────────────┐                   │      └────────────────┘
    ├─────>│   Внутренний   │                   │      ┌────────────────┐
    │      │административный│                   │      │      Аудит     │
    │      │(управленческий)│                   └─────>│ эффективности  │
    │      │    контроль    │                          └────────────────┘
    │      └────────────────┘                                  /\
    │      ┌────────────────┐                                  │
    │      │   Внутренний   │                                  │
    └─────>│технологический │                                  │
           │    контроль    │                                  │
           └────────────────┘                                  │
                      /\        ┌───────────────────┐          │
                      └─────────┤     Управление    ├──────────┘
                                │      рисками      │
                                └───────────────────┘
                                ┌───────────────────┐
                                │   Идентификация   │
                                └───────────────────┘
                                ┌───────────────────┐
                                │       Оценка      │
                                └───────────────────┘
                                ┌───────────────────┐
                                │    Минимизация    │
                                └───────────────────┘




Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Приказ Финансового управления Брянской области от 16.11.2010 № 164
"Об утверждении Концепции организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в финансовом управлении Брянской области в 2010 - 2015 годах"

Приказ
Приложение. Концепция организации системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в финансовом управлении Брянской области в 2010 - 2015 годах
I. Введение
II. Понятие, цели и задачи системы внутреннего контроля и аудита, условия и сроки ее развития
III. Мероприятия по развитию системы внутреннего контроля и аудита
Внутренний контроль
Управление рисками
Внутренний аудит
Совершенствование информационно-технического обеспечения системы внутреннего контроля и аудита
Обеспечение организации и развития системы внутреннего контроля и аудита
IV. Механизм развития системы внутреннего контроля и аудита
Система внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита в финансовом управлении Брянской области

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru