АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2011 г. № 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 09.09.2010 № 670 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
НА 2011-2013 ГГ."
В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7
постановления Мэра города от 15.09.2008 № 940 "О порядке разработки долгосрочных целевых городских программ, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации" (в ред. от 08.09.2010) и решением
Ростовской-на-Дону городской Думы от 07.12.2010 № 38 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2011 год", в связи с увеличением объема финансирования за счет средств бюджета города постановляю:
1. Внести в приложение 1
к постановлению Администрации города 09.09.2010 № 670 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2011-2013 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте
Программы:
1.1.1. строку
"Объемы и источники финансирования Программы" изложить в редакции:
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы и │Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет │
│источники │бюджетных ассигнований федерального и городского бюдже- │
│финансирования│тов. Объемы финансирования на реализацию Программы │
│Программы │составляют: │
│ │1491706,7 тыс. руб., в том числе за счет: │
│ │бюджета города - 1489190,5 тыс. руб.; │
│ │федерального бюджета - 2516,2 тыс. руб."; │
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
1.1.2. строку
"Ожидаемые конечные результаты реализации" изложить в редакции:
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│"Ожидаемые │- содержание и эксплуатация 79 памятников; │
│конечные │- разработка зоны охраны объекта культурного наследия │
│результаты │мемориального комплекса "Кумженская роща"; │
│реализации │- организационные мероприятия по установке 17 новых │
│Программы, │мемориальных досок, памятников и памятных знаков; │
│целевые │- увеличение количества читателей в библиотеках до 203200│
│индикаторы │человек; │
│и показатели │- увеличение количества посещений в библиотеках до │
│ │1613000 ед.; │
│ │- увеличение количества книговыдач (документов) в библио-│
│ │теках до 4532500 экз.; │
│ │- увеличение количества просветительских, культурно- │
│ │досуговых мероприятий до 6400 ед. │
│ │Организация предоставления дополнительного образования: │
│ │- увеличение контингента детских школ искусств до 8535 │
│ │учащихся; │
│ │- увеличение количества специализаций и отделений в │
│ │детских школах искусств до 232; │
│ │- увеличение количества учащихся и творческих коллективов│
│ │детских школ искусств, удостоенных званий лауреатов кон- │
│ │Дом творчества" в части │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расчетных затрат │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ 4.9 │Противопожарные меро- │Городской Дом │еже- │бюджет │ 319,4 │ 100 │ 106,5 │ 112,9 │
│ │приятия, Городской Дом │творчества │годно │города │ │ │ │ │
│ │творчества │ │ │7950100 │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│4.10 │Развитие народного твор-│Управление │еже- │бюджет │ 26228,0 │ 8211,9 │ 8745,7 │ 9270,4 │
│ │чества, создание куль- │культуры │годно │города │ │ │ │ │
│ │турного потенциала горо-│ │ │7950100 │ │ │ │ │
│ │да, в том числе проведе-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ние городских фестива- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лей, праздничных меро- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приятий, в части прове- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │дения праздничных меро- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │приятий │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────────┴──────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по разделу 4 │ │ │413540,8 │137094,5│127563,5│148882,8│
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по разделу 4 по ГРБС МУ "Управле-│ │бюджет │412186,4 │135740,1│127563,5│148882,8│
│ │ние культуры" │ │города │ │ │ │ │
│ │ │ │7950100 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по разделу 4 по ГРБС "Департамент│ │бюджет │ 1354,4 │ 1354,4 │ │ │
│ │координации строительства и перспектив-│ │города │ │ │ │ │
│ │ного развития" │ │7950100 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по Программе │ │ │1491706,7│477946,4│499878,1│513882,2│
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по Программе по ГРБС МУ "Управле-│ │бюджет │1481776,1│471015,8│499878,1│510882,2│
│ │ние культуры" │ │города │ │ │ │ │
│ │ │ │7950100 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по Программе по ГРБС МУ "Управле-│ │федераль-│1481776,1│471015,8│499878,1│510882,2│
│ │ние культуры" │ │ный │ │ │ │ │
│ │ │ │бюджет │ │ │ │ │
│ │ │ │4500600 │ │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │Итого по Программе по ГРБС "Департамент│ │бюджет │ 7414,4 │ 4414,4 │ │ 3000,0 │
│ │координации строительства и перспектив-│ │города │ │ │ │ │
│ │ного развития" │ │7950100 │ │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘
Заведующий сектором
нормативных документов
Администрации города
Т.Н.ТАРЕЕВА