СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2010 г. № 215
О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: одни и те же слова "с изменениями от" повторяются дважды.
Рассмотрев представленный главой администрации Хлевенского муниципального района проект изменений в Стратегию
социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, утвержденную решением районного Совета депутатов № 352 от 24.12.2007 (с изменениями от с изменениями от 27.05.2010 № 179), руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 21
Устава Хлевенского муниципального района, учитывая решение постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов решил:
1. Принять изменения
в Стратегию
социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года (прилагаются).
2. Направить изменения
в Стратегию
социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года главе района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов Хлевенского
муниципального района
В.А.ПОЖИДАЕВ
Приложение
к решению
Совета депутатов Хлевенского
муниципального района
от 21 декабря 2010 г. № 215
ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХЛЕВЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), в целях формирования комплексной системы стратегического и среднесрочного планирования, а также в рамках реализации Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и в соответствии с рекомендациями управления экономики администрации Липецкой области:
1. Внести в Стратегию
социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, утвержденную решением Совета депутатов от 24.12.2007 № 352 (с изменениями от 27.05.2010 № 179) следующие изменения:
1.1. В разделе 4
:
1) подраздел 4.2.2
"Миссия Хлевенского района" изложить в новой редакции следующего содержания:
"МИССИЯ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА
Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии района - его предназначения, характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он осуществляет свою деятельность.
МИССИЯ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Количество субъектов │ 339 │ 340 │ 343 │ 345 │ 347 │ 348 │ 349 │ 350 │ 352 │ 355 │ 358 │ 360 │
│малого и среднего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предпринимательства, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 10 тыс. чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля среднесписочной │ 45 │ 47 │ 48 │ 48 │ 49 │ 49 │ 50 │ 52 │ 54 │ 56 │ 58 │ 60 │
│численности работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│малых и средних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предприятий в общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│численности работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всех предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│и организаций, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│ Цель № 4. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Удовлетворенность │ 49 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 58 │ 59 │ 60 │ 63 │ 65 │ 70 │
│населения деятельностью │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│органов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│самоуправления, в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│числе информационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│открытостью, процент │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│от числа опрошенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Задача № 1. Создание и внедрение системы эффективного управления в районе │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Расходы │ 734 │ 825 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │ 830 │
│консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета района в части │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов на содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│работников органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│местного самоуправления,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на 1 чел. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля муниципальных │ 7,4 │ 8,5 │ 9,0 │ 12,0 │ 15,0 │ 18,0 │ 23,0 │ 27,0 │ 30,0 │ 33,0 │ 40,0 │ 45,0 │
│служащих, прошедших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│профессиональную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│переподготовку, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│повышение квалификации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│стажировку, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Задача № 2. Внедрение программно-целевого бюджетирования │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Доля расходов │ 28,1 │ 36,5 │ 44,4 │ 45,0 │ 49,0 │ 52,0 │ 55,0 │ 60,0 │ 65,0 │ 69,0 │ 70,0 │ 75,0 │
│консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета района, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│формируемых в рамках │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программ, в общем объеме│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│расходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета района, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│без учета субвенций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на исполнение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│делегируемых полномочий,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Задача № 3. Повышение результативности стратегического планирования, выравнивание социально-экономического развития │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Удельный вес поселений, │ - │ 90 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │
│обеспечивших │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│100-процентную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│реализацию целевых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│показателей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Стратегических планов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│социально-экономического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│развития, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Удельный вес поселений, │ 53 │ 55 │ 56 │ 60 │ 62 │ 65 │ 67 │ 69 │ 70 │ 73 │ 75 │ 80 │
│имеющих долю собственных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│доходов (за исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субвенций и дотаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на выравнивание уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности) в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│объеме доходов бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│свыше 25%, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля доходов бюджета │ 33,1 │ 28,2 │ 31,3 │ 31,5 │ 31,5 │ 31,5 │ 31,5 │ 32,0 │ 32,0 │ 32,0 │ 32,0 │ 32,0 │
│района, без учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│субвенций и дотаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│на выравнивание уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспеченности, в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│объеме доходов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│консолидированного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета района, % │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │".
└────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Глава Хлевенского
муниципального района
М.А.ЛИСОВ