Алтайский край

Амурская область

Архангельская область

Астраханская область

Башкортостан республика

Белгородская область

Брянская область

Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Дагестан республика

Еврейская АО

Забайкальский край

Ивановская область

Ингушетия

Иркутская область

Кабардино-Балкарская республика

Кавказские Минеральные воды

Калининградская область

Калининградскя область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край

Карачаево-Черкесская республика

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми республика

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Курганская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл республика

Мордовия

Московская область

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская обл. (райцентры)

Нижегородская область

Новгородская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Пермский край (райцентры)

Приморский край

Псковская область

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия - Алания

Смоленская область

Ставропольский край

Тамбовская область

Татарстан

Тверская область

Томская область

Тульская область

Тыва

Тюменская область

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Хакасия республика

Ханты-Мансийский АО

Челябинская область

Чеченская республика

Чувашская республика

Чукотский АО

Якутия (Саха)

Ямало-Ненецкий АО

Ярославская область






Региональное законодательство / Липецкая область


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2010 г. № 215

О ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ХЛЕВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА


В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: одни и те же слова "с изменениями от" повторяются дважды.

Рассмотрев представленный главой администрации Хлевенского муниципального района проект изменений в Стратегию социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, утвержденную решением районного Совета депутатов № 352 от 24.12.2007 (с изменениями от с изменениями от 27.05.2010 № 179), руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 21 Устава Хлевенского муниципального района, учитывая решение постоянных депутатских комиссий, Совет депутатов решил:
1. Принять изменения в Стратегию социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года (прилагаются).
2. Направить изменения в Стратегию социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года главе района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов Хлевенского
муниципального района
В.А.ПОЖИДАЕВ





Приложение
к решению
Совета депутатов Хлевенского
муниципального района
от 21 декабря 2010 г. № 215

ИЗМЕНЕНИЯ
В СТРАТЕГИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХЛЕВЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями), в целях формирования комплексной системы стратегического и среднесрочного планирования, а также в рамках реализации Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и в соответствии с рекомендациями управления экономики администрации Липецкой области:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года, утвержденную решением Совета депутатов от 24.12.2007 № 352 (с изменениями от 27.05.2010 № 179) следующие изменения:
1.1. В разделе 4:
1) подраздел 4.2.2 "Миссия Хлевенского района" изложить в новой редакции следующего содержания:

"МИССИЯ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА

Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии района - его предназначения, характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он осуществляет свою деятельность.

МИССИЯ ХЛЕВЕНСКОГО РАЙОНА


├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Количество субъектов    │  339    │  340    │  343    │  345    │  347    │  348    │  349    │  350    │  352    │  355    │  358    │  360    │
│малого и среднего       │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│предпринимательства,    │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│на 10 тыс. чел.         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля среднесписочной    │   45    │   47    │   48    │   48    │   49    │   49    │   50    │   52    │   54    │   56    │   58    │   60    │
│численности работников  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│малых и средних         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│предприятий в общей     │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│численности работников  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│всех предприятий        │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│и организаций, %        │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│                              Цель № 4. Улучшение качества муниципального управления, повышение его эффективности                               │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Удовлетворенность       │   49    │   52    │   53    │   54    │   55    │   56    │   58    │   59    │   60    │   63    │   65    │   70    │
│населения деятельностью │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│органов местного        │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│самоуправления, в том   │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│числе информационной    │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│открытостью, процент    │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│от числа опрошенных     │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Задача № 1. Создание и внедрение системы эффективного управления в районе                                                                       │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Расходы                 │  734    │  825    │  830    │  830    │  830    │  830    │  830    │  830    │  830    │  830    │  830    │  830    │
│консолидированного      │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│бюджета района в части  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│расходов на содержание  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│работников органов      │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│местного самоуправления,│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│на 1 чел.               │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля муниципальных      │    7,4  │    8,5  │    9,0  │   12,0  │   15,0  │   18,0  │   23,0  │   27,0  │   30,0  │   33,0  │   40,0  │   45,0  │
│служащих, прошедших     │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│профессиональную        │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│переподготовку,         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│повышение квалификации, │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│стажировку, %           │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Задача № 2. Внедрение программно-целевого бюджетирования                                                                                        │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Доля расходов           │   28,1  │   36,5  │   44,4  │   45,0  │   49,0  │   52,0  │   55,0  │   60,0  │   65,0  │   69,0  │   70,0  │   75,0  │
│консолидированного      │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│бюджета района,         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│формируемых в рамках    │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│программ, в общем объеме│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│расходов                │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│консолидированного      │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│бюджета района,         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│без учета субвенций     │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│на исполнение           │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│делегируемых полномочий,│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│%                       │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│Задача № 3. Повышение результативности стратегического планирования, выравнивание социально-экономического развития                             │
├────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Удельный вес поселений, │     -   │   90    │  100    │  100    │  100    │  100    │  100    │  100    │  100    │  100    │  100    │  100    │
│обеспечивших            │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│100-процентную          │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│реализацию целевых      │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│показателей             │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│Стратегических планов   │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│социально-экономического│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│развития, %             │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Удельный вес поселений, │   53    │   55    │   56    │   60    │   62    │   65    │   67    │   69    │   70    │   73    │   75    │   80    │
│имеющих долю собственных│         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│доходов (за исключением │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│субвенций и дотаций     │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│на выравнивание уровня  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│бюджетной               │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│обеспеченности) в общем │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│объеме доходов бюджета  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│свыше 25%, %            │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Доля доходов бюджета    │   33,1  │   28,2  │   31,3  │   31,5  │   31,5  │   31,5  │   31,5  │   32,0  │   32,0  │   32,0  │   32,0  │   32,0  │
│района, без учета       │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│субвенций и дотаций     │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│на выравнивание уровня  │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│бюджетной               │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│обеспеченности, в общем │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│объеме доходов          │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│консолидированного      │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │
│бюджета района, %       │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │         │".
└────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава Хлевенского
муниципального района
М.А.ЛИСОВ




Официальная публикация в СМИ:
"Донские вести", № 8-10, 22.01.2011

Вступил в силу с 21 декабря 2010 года (пункт 3 данного документа).

Решение Совета депутатов Хлевенского муниципального района Липецкой обл. от 21.12.2010 № 215
"О проекте изменений в Стратегию социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года"

Решение
Приложение. Изменения в Стратегию социально-экономического развития Хлевенского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru